Как избежать оплаты исполнительного сбора в размере 10 тр после снятия задолженности по налогу на прибыль

• г. Нижнекамск

Согласно предоставленной корректирующей формы декларации по налогу на прибыль за 2012 год, нашему ООО были начислены авансовые платежи за 4 кв 2012 г и 1 кв 2013 г.

Образовалась задолженность по налогу на прибыль в размере 46 тр. ФНС 05.09.2014 передало сведения в службу судебных приставов. После получения письма от ССП, 19.09.14 мы сдали корректирующие формы деклараций по налогу на прибыль за 4 кв 2012 г и 1 кв 2013 г, в которых были сняты, начисленные ранее авансы в размере 46 тр. Таким образом задолженность перед ФНС равна нулю. ФНС по всей вероятности не уведомила об этом ССП. Налог в размере 46 тр с нас сняли, теперь образовалась переплата на эти 46 тр. Перед праздниками получили очередное письмо от ССП о взыскании исполнительного сбора в размере 10 тр. Какие действия можно предпринять (возможно-ли что-то сделать), чтобы не оплачивать 10 тр исполнительного сбора? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Как действия, так и бездействия судебного пристава-исполнителя можно обжаловать в порядке подчиненности путем подачи Жалобы или в суде по месту нахождения отдела ФССП путем подачи Заявления об оспаривании постановлений должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия). Порядок обжалования в порядке подчиненности установлен в ст.123 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Форма и содержание жалобы, подаваемой в порядке подчиненности приведены в ст.124 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Жалоба подается в течение 10 дней с момента, когда лицо узнало о неправомерном действии (бездействии) должностного лица.

Спросить
Юлия Игоревна
28.07.2015, 17:54

Правомерны ли начисления ФНС за авансовые платежи - пример случая в 2014 году

Правомерны ли начисления фнс?: в 2014 году индивидуальным предпринимателем уплачен ндфл 2013 ПЛЮС авансовые платежи 2013 (списаны фнс с р/с, т.к. не уплачивались ранее). Теоретически по налогу должна была возникнуть переплата. Т.к. в фнс никаких указаний и объяснений не дали, совместно с бухгалтером было принято решение засчитать это списание, как авансы 2014, что в последствии и было сделано. (сумма списания указана в декларации 2014 как фактически оплаченный АП 2014). Но теперь ФНС прислала требование об оплате авансовых платежей, начисленных в 2014 году + пени (видимо за неуплату). НДФЛ 2014 (с учетом указанного авансового платежа) оплачен в полном размере. Если авансовые платежи - это предполагаемый налог, почему фнс прибавляет его к фактическому и начисляет пени? Правомерны ли такие начисления?
Читать ответы (1)
Ольга
02.06.2022, 09:24

Возврат медицинских расходов - сколько лет можно подать декларацию и какие расходы возместят?

За сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.
Читать ответы (3)
Евгений
08.09.2014, 03:22

Отказ в возврате налога по квартире в рассрочку - требования Минфина вызывают вопросы

Здравствуте! В 2011 году приобретена квартира в рассрочку с 30% взносом. В 2012 и 2013 году подавали декларацию на возврат налога, в этом 2014 году также была подана декларация, но пришёл отказ с пояснением что средства выбраны и согласно письма Минфина нельзя вернуть те средства которые были внесены после подачи первой декларации. Получается нужно было накапливать 2 млн. и только потом подавать декларацию?
Читать ответы (1)
Екатерина
24.01.2015, 22:43

Возможность подачи деклараций на вычет за предыдущие годы и использование неиспользованного остатка

В 2013 г. мною была приобретена квартира. В сентябре 2014 г я вышла на пенсию. В декабре 2014 г подала декларацию на вычет за 2013 г, но остался неиспользованный остаток. Вопрос: могу ли я подать в 2015 г декларации за 2012 и 2011 гг? Можно ли это сделать одновременно? И можно ли подать декларацию за ту часть 2014 г, когда я работала (т.к. даже после подачи деклараций за 2012 и 2011 гг остается неиспользованный остаток)? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Людмила
28.01.2018, 22:01

Возможно ли возобновить подачу декларации за 2017 год, если ранее не было отчислений - вопрос от Людмилы

Меня зовут Людмила. Ответ пожалуйста. Я купила квартиру в 2011 г, за 2012, 2013 г получила имущественный налоговый вычет. За 2014, 2015 и 2016 г декларацию не подавала так как не было отчислений. Могу ли возобновить подачу декларации за 2017 г? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ирина
22.09.2020, 14:13

Невиновная задолженность за земельный налог и пени - что делать, если уведомление о начислении пришло сильно позже?

Мне пришло уведомление о начисление мне земельного налога за 2014 и 2015 год и пени. Начислены они были почему-то согласно уведомлению 09.02.2017 года. (Уведомление в 2017 году получено не было). И только сейчас пришло заказное письмо от 26.07. 2020 года об уплате задолженности. Обязана ли я оплачивать начисленный налог и образовавшиеся пени не по моей вине. Все уплаты налогов за 2017, 2018 и 2019 год - есть. А квитанции за 2014, 2015 и 2016 я уже утилизировали. На мое письмо с просьбой списать образовавшуюся по непонятным причинам задолженность пришел отрицательный ответ с требованием оплатить его в кратчайшие сроки. Спасибо! С уважением, Ирина.
Читать ответы (1)
Любовь
20.01.2016, 08:23

Возможность вернуть налоги за 2015, 2013 и 2012 годы после предоставления декларации в 2015 году

Анна. Я купила дом в 2014 году, декларацию на возврат налого подала в 2015 г. за 2014, могу ли я в 2016 году вернуть налог за 2015, 2013, 2012 за 2014 я получила деньги.
Читать ответы (1)
Надежда
04.02.2013, 19:03

Возвращение налогов за 2010-2012 годы в связи с использованием процентов по ипотеке - правила и возможности

В 2010 году приобрела квартиру по ипотеке. Декларацию за 2010 год не подавала. В 2012 году заполнила и сдала декларацию за 2011 год, не указывая процентов по ипотеке (не знала). При этом вернула только часть налога. Готовлю декларацию за 2012 год и узнала о том, что проценты по ипотечному кредиту так же могут быть использованы для вычета. Могу ли в 2013 году вернуть налог не только за 2012 год, но из 2010? А так же каким образом указать проценты за 2010, 2011, 2012 года – подавать три отдельные декларации или все указать в декларации за 2012 год?
Читать ответы (1)
Яна
22.05.2017, 05:05

Как подать декларацию на имущественный вычет за прошлые годы при нахождении в декретном отпуске?

Я купила дом в 2012 году. В 2013 году подала декларацию на имущественный вычет. В последующие годы декларацию не подавала. В 2017 году хочу подать декларации, но с начала 2016 года я нахожусь в декретном отпуске. Могу ли я подать декларацию за 2013-2015 года? Или только за 2014-2015? А остаток после выхода на работу?
Читать ответы (2)
Лора Игоревна
13.04.2015, 09:51

Налоговый орган отказывает гражданину в принятии корректирующих деклараций за обучение

Гражданин заявился в налоговый орган в 2012 году для получения имущественного вычета, декларации подавались 2012, 2013 и 2014 годах. За 2012 и 2013 года гражданин оформляет корректирующие декларации, в связи со своим платным обучением. Налоговый орган отказал в принятии корректирующих деклараций за обучение, ссылаясь на то, что гражданин изначально заявился на имущественный вычет. Правомерны ли действия работников налогового органа.
Читать ответы (1)