Вопросы о налоге при продаже унаследованной квартиры - расчет налога и ответственность за несвоевременное предоставление декларации
В 2014 году я получила 1/2 доли в праве квартиры по наследству от бабушки, а вторую половину мне подарила ее дочь, собственник 1/2 доли в праве квартиры. В этом же году я продала квартиру за 1800000 рублей. Половину средств я отдала дарителю, а со своей половины платила кредиты. Но декларацию до 30 апреля 2015 года в инспекцию я не предоставила. Теперь, мне пришло требование об уплате налога до 15 июля 2015 года, но я не знаю с какой суммы рассчитать налог. И буду ли я нести ответственность за несвоевременное предоставление декларации. Спасибо.
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
Здравствуйте! Налог Вы обязаны заплатить в размере 13% от суммы продажи.За несвоевременное предоставление декларации штраф 1000 рублей.
СпроситьНе платил земельный налог 2,5 года (земля под магазином в собственности) и не подавал декларации по земельному налогу. От ИФНС пришло требование о предоставлении деклараций за 2011, 2012, 2013 годы. Какие санкции меня ждут?
У меня вопрос по налоговым вычетам. Квартира была куплена в 2013 году в совместную долевую собственность. В 2014 годы я подавала декларацию на возврат налога со своей доли. В 2015 году бывший супруг передал мне в собственность свою долю бесплатно. С какой суммы я могу теперь вернуть налог, с полной стоимости покупки или изначально заявленной суммы по 1 декларации? Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201010/21/30x30/42223.jpg)
Не платил земельный налог 2,5 года (земля под магазином в собственности) и не подавал декларации по земельному налогу От ИФНС пришло требование о предоставлении деклараций за 2011, 2012, 2013 годы. Какие санкции меня ждут?
Интересует размер штрафа.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201403/17/30x30/81486.jpg)
Штраф за несвоевременное предоставление налоговых деклараций предусмотрен статьей 119 Налогового кодекса и составляет 5% за каждый месяц просрочки от суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по декларации, но не менее 1000 руб. и не более 30%
СпроситьПродали акции в 2011 году (достались по наследству в 2010), декларацию не подали. Платим ипотеку и подавали декларации с 2010 по 2014 года на возврат подоходного налога. В 2015 году налоговая позвонила по телефону (в период камеральной проверки за 2014 год) и затребовала заплатить налог в сумме 234 т.руб. и ещё пени и штраф. Наши действия?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/19/30x30/328444.jpg)
Работающий пенсионер приобрел квартиру в 2012 году. На основании Декларации вернул подоходный налог за 2012, 2013, 2014 годы. Уволен в марте 2015. Имеет ли он право на возврат остатка (53 тыс. руб.) удержанного налога за 2015 и предшествующий покупке 2011 год?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201612/26/30x30/270349.jpg)
В 2010 году приобрела квартиру по ипотеке. Декларацию за 2010 год не подавала. В 2012 году заполнила и сдала декларацию за 2011 год, не указывая процентов по ипотеке (не знала). При этом вернула только часть налога. Готовлю декларацию за 2012 год и узнала о том, что проценты по ипотечному кредиту так же могут быть использованы для вычета.
Могу ли в 2013 году вернуть налог не только за 2012 год, но из 2010?
А так же каким образом указать проценты за 2010, 2011, 2012 года – подавать три отдельные декларации или все указать в декларации за 2012 год?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/29/30x30/4df799d637e67a7553873d989a7ccd45.jpg)
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.
Необходимо представить в налоговый орган декларацию с расчетом неиспользованного остатка вычета.Подача заявления на возврат излишне уплаченного налога ограничена трехлетним сроком (п. 7 ст. 78 НК РФ). Следовательно, в 201з г. можно подать декларации с расчетом неиспользованного остатка вычета за 2010-2013 гг.
СпроситьДобрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением налоговой декларации. Я работающий пенсионер, в 2016 году купила квартиру. В настоящее время заполняю декларацию за 4 года (2017,2016,2015,2014).
Вопрос в следующем: какой год указывать в каждой из деклараций в подпункте 1.11 листа Д 1 (год начала использования налогового вычета) — 2017 или 2014?
И еще вопрос: с какого года нужно начинать заполнять декларацию (с 2014 и переносить остаток на 2015, 2016, 2017) или наоборот начинать с 2017 и переносить остатки на 2015, 2014, 2013?
Заранее очень благодарна за ответ, спасибо!
Декларации Вы можете заполнить только за последние три года (2015,2016,2017). Годом начала использования налогового вычета будет считаться 2015. Остаток переносится с 2015 на 2016 и на 2017. По вопросу заполнения декларации Вы можете обратится на официальный сайт налоговой, где есть программное обеспечение, которое поможет Вам правильно заполнить декларацию. Перенос суммы будет автоматически сформирован программой и остаток Вы заполняете в следующей программе. С 01.07.2015 года больничные листы (которые оформлены через фонд социального страхования) в справке организации 2-НДФЛ не отражаются. Их необходимо брать в фонд социального страхования дополнительно.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201609/30/30x30/251299.jpg)
Можете не утруждать себя заполнением такого количества деклараций: квартира куплена в 2017 году, только за 2017 год вы и сможете получить налоговый вычет, если продолжите работать, значит, будете обращаться в налоговую в последующие годы.
Сколько подоходного налога в год вы заплатили, столько за год и вернут (сумма указана в справке 2 НДФЛ, берете в бухгалтерии).
Будете возвращать столько лет, пока не вернете всю сумму.
Спросить2019 году подавал декларацию за 2018 год на возрат имущественного налога, в этом году узнал, что мне не вернули подоходный налог за 2018 год с негосударственного пенсионного фонда, в налоговой инспекции у меня декларацию не приняли, мотивируя тем, что уже прошла декларация на возрат имущественного налога и 2-е декларации принять нельзя, правильно ли это? Две разные декларации.
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/01/30x30/743ad95fa3c3631cd341676f53e56ebe.gif)
Здравствуйте!
Если правильно поняла из содержания Вашего вопроса, то можете предоставить уточненную налоговую декларацию и потом уже сдать за 2019 год с учетом верных входящих показателей по остатку с прошлого года.
СпроситьПо налоговому праву. В апреле 2015 года я выхожу на пенсию, в сентябре 2015-го оформляю в собственность квартиру-студию, в начале 2016-го подаю в налоговую инспекцию декларацию. За какие три года мне положен возврат подоходного налога? За 2012-2014 или 2013-2015? Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/С.png)