Несоответствие оплаты ПФР ИП с УСН 6% и требованиям налоговой. Возможность уменьшения налога и дальнейшие действия

• г. Волжский

Я ИП, УСН 6%. Уплатил ПФР за 2014 год в начале 2015 с указанием данного факта в платеже. Соответственно включил сумму ПФР на уменьшение налога и подал декларацию. Теперь мне звонят с налоговой и гворят, что мои действия не правомерны, хотя оплата ПФР была сделана до 30 апреля 2015 года. Правомерны ли мои действия? Могу ли Я уменьшать налог таким образом? На что мне сослаться и как вести себя в данной ситуации?

Ответы на вопрос (9):

Здравствуйте! Налог принимается к уменьшению по фактической оплате.Сумму взносов в ПФР Вы сможете принять к зачету в 2015г.

Спросить
Пожаловаться

Так правомерны мои действия? на что мне сослаться при общении с налоговой? как мне действовать в данной ситуации?

Спросить
Пожаловаться

Нет,Ваши действия неправомерны.Я Вам уже написала,что уменьшение налога по фактической оплате.Если уплатили в 1 квартале,то и уменьшение налога в первом квартале.п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Спросить
Пожаловаться

Но там сказано

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму: 1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации;

!в данном налоговом (!!!отчетном!!!) периоде!

у меня налоговый период был до 30.04.2015 года, а оплатил ПФР за 2014 год в полном объеме в 02.02.2015 года, так в чем моя неправомерность состоит?

Спросить
Пожаловаться

Здраствуйте! Нужно не всю сумму платить, разбить сумму страхового взноса по кварталам. Пример, по 5 500 за квартал сумма страхового взноса в ПФР. Вот на эту сумму и уменьшается авансовый платеж за квартал.

Спросить
Пожаловаться

Данный налоговый период у Вас-2014год.30 апреля-это дата предоставления декларации за 2014г.

Спросить
Пожаловаться

Я по УСН могу уплачивать ПФР всей суммой единоразово - мне так в пенсионном и в налоговой сказали! вопрос у меня иного характера - ее Я оплатил но в 2015 году до окончания подотчетного периода согласно, получается, НКРФ, а теперь с меня хотят востребовать данную сумму, как мне этому в данном случае противостоять?

Спросить
Пожаловаться

Да,можно платить одним платежом не позднее 31 декабря текущего года.

Требовать повторной уплаты взносов не имеют права.С Вас могут требовать уплаты пени и недоначисленного налога.

Спросить
Пожаловаться

Как быть с этим?

СТ 285 НК РФ. 1. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. 2. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.

Спросить
Пожаловаться

Анна. Я купила дом в 2014 году, декларацию на возврат налого подала в 2015 г. за 2014, могу ли я в 2016 году вернуть налог за 2015, 2013, 2012 за 2014 я получила деньги.

Являюсь индивидуальным предпринимателем на системе енвд. Оплату фиксированных платежей в пфр сделала в апреле. Декларацию сдала первичку без уменьшения налога. Затем подала уточненку с указанием оплаты в пфр, уменьшая себе налог. Он равен 0

Земельный налог за год (налогоплательщик - физическое лицо) должен уплачиваться, как известно в конце следующего за года. То есть за 2017 - в конце 2018 года и т.п. Налогоплательщик, с 2014 года владеющий участком (кадастровая стоимость которого установлена в 2013 году), в 2019 году обратился в суд для уменьшения кадастровой стоимости. Суд удовлетворил его требование и уменьшил кадастровую стоимость. Переплата, кажется, должна возвращаться за три года, предшествующие году обращения. То есть, в данном случае, это 2016-2018 годы. Вопрос: возвращается переплата по начисленному за 2016-2018 годы налогу или по уплачиваемому в 2016-2018 годах (т.е. начисленному за 2015-2017 годы)? Должны ли вернуть за 2015 год?

Я купила дом в 2012 году. В 2013 году подала декларацию на имущественный вычет. В последующие годы декларацию не подавала. В 2017 году хочу подать декларации, но с начала 2016 года я нахожусь в декретном отпуске. Могу ли я подать декларацию за 2013-2015 года? Или только за 2014-2015? А остаток после выхода на работу?

Налог на имущество имеет срок давности три года. Но если, к примеру, за налоговый период 2015 года ИФНС сделала перерасчет и доначислила сумму налога, и направила в 2018 году данное доначисление в налоговом уведомлении за 2017 год. Получается срок давности по оплате налога за 2015 год начинается заново, с момента доначисления?

Была задолженность по налогам за 2010 год, 2011 год в 2015 году оплатил налог в размере 2000 рублей и написал заявление с просьбой зачесть эти суммы в 2013 год, налоговая зачла их за долги 2010 года и подала иск о взыскании долгов за 2013 год. Скажите правомерно ли зачисление оплаты в предыдущие годы если было написано заявление о просьбе зачесть за налоги 2013 года. Если не правомерно то что сделать можно.

В 2014 году закрыли ИП (нулевые декларации за все время) в апреле месяце. В ПФР были оплачены все необордимые взносы. Но вот декларацию в 2015 году не подали (забыли). И вот уже в ноябре 2016 года приходит иск из ПФР с требованием оплаты недоимки в размере 46 тыс (январь-апрель) 2014 года. В связи с тем что не была подана декларация. Хотя факт оплаты всех взносов не отрицают. Что делать? ПОМОГИТЕ!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

ИП на упрощенке (6% с дохода) 20.01.2016 подал декларацию по УСН за 2015 год, в которой в разделе 1.1, в строке 70 (сумма авансового платежа к уплате не позднее 25.10 отчетного года) указана сумма Х.

Остальные строки (20,40,50,80,100) в данном разделе пустые. В строке 110 (сумма налога к уменьшению за год) указана сумма Х (уменьшение налога до нуля за счет обязательных взносов в ПФР). В итоге, сумма налога по УСН.

Но сумма налога Х по итогам 9 месяцев была уплачена в срок до 25.10. 20.01.2016 подано заявление на возврат уплаченной суммы. Но налоговая инспекция отказывает в возврате до 4 мая, до крайнего срока подачи налоговой декларации. Правомерны ли действия налоговой инспекции?

В 2014 году была куплена квартира в ипотеку. На тот момент уже являлась работающим пенсионером, но про перенос имущественного налогового вычета для работающих пенсионеров не знала. Поэтому в 2015 году подала декларацию 3-ндфл за 2014 год, но удержанных налогов оказалось недостаточно, поэтому на налоговый вычет по процентам даже не подавала, только по основной сумме. В 2016 году подала декларацию за 2015 год, тоже только по основной сумме. Сейчас 2017, мне нужно подавать декларацию за 2016 год, но мне нужно ещё как минимум два года, чтобы получилось вернуть весь вычет по основной сумме, а ещё необходимо вернуть вычет по процентам. Теперь я знаю, что имела право на перенос имущественного налогового вычета на три года, т.е. квартира была куплена в 2014 году, и я могла получить вычеты за 2013, 2012, 2011 года. Таким правом я не воспользовалась. Теперь меня закон ограничивает, и я могу получить перенос вычета, но не позднее чем за 4 года от 2017, т. е. за 2016, 2015, 2014, 2013.

За 2015 и 2014 годы имущественные налоговые вычеты я уже получила, могу ли я теперь подать декларацию 3-ндфл за 2013 год для поучения налогового вычета по основной сумме, и второй пакет документов с декларацией 3-ндфл за 2016 год для получения вычета по процентам? Спасибо за ответ.

Мой вопрос: Я зарегистрирован как ИП на УСН (доход 6%)

За 2014 г были начислены и оплачены фиксированные суммы ПФР и были взяты к возмещению при оплате налога по УСН, однако возникла обязанность по начислению и оплате взносов в ПФР на сумму превышающую 300,0 тыс. руб., взносы были оплачены в 2015 году. Подлежит ли эта сумма к уменьшению налога УСН за 2015 г. или подается уточненная декларация по УСН за 2014 год. Заранее спасибо за Ваш ответ.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение