Какие налоги и в каком размере мне нужно будет платить за них или высчитывать с их зарплаты?

• г. Санкт-Петербург

Я являюсь ПБЮЛ на упрощённой системе налогооблажения (6% с дохода + 150 рублей в Пенсионный Фонд). Собираюсь принять на работу 3-х человек по трудовому договору или по договору подряда. Какие налоги и в каком размере мне нужно будет платить за них или высчитывать с их зарплаты? Есть ли разница в размере налогов в зависимости от формы договора? Заранее благодарен.

Ответы на вопрос (1):

С доходов наемных работников вы должны удерживать НДФЛ по ставке 13 процентов, а также согласно п.3 ст.346.11 НК РФ платить за данных работников страховые взносы в ПФР по ставке 14 процентов от зарплаты (с возможной регрессией).

Вместо трудового договора выгоднее оформить ваших работников в качестве предпринимателей и работать с ними по гражданско-правовым договорам.

Спросить
Пожаловаться

Работодатель хочет заключить с бухгалтером агентский договор мотивируя это тем, что с агентского договора ООО не будет платить налоги в пенсионный фонд, соц.страх, травматитизм. Предприятие находится на упрощенной системе налогооболожения.

Организация (ООО) находящаяся на упрощенной системе налогообложения заключила договор подряда с физическим лицом. При оплате работ, деньги переводятся по безналу на счет физ лица. Нужно ли платить ООО какие либо налоги за физ. лицо? Или он сам платит подоходный налог?

Я гувернантка, зарегистрирвалась в качестве ПБОЮЛ с упрощенной системой налогообложения - 6 %.

1. Помимо них, нужно ли мне платить налог на доходы физических лиц или какие-либо другие налоги?

2. Кто и как должен осуществлять перечисления в Пенсионный фонд и др. соц. платежи - мои работодатели или я сама?

Спасибо.

На работе нас заставляют подписывать срочный трудовой договор. Хотя приняты на работы по заявлению, то есть по бессрочному трудовому договору. Есть ли разница в отчислениях в пенсионный фонд и хотелось бы узнать чем вообще весь этот договор может грозить.

Заранее благодарю за ответ.

Я являюсь предпринимателем, одновременно как физическое лицо являюсь владельцем недвижимости (нежилые помещения). Данную недвижимость я намерен передать в доверительное управление другому ЧП.

Вопросы:

1.Возможно ли, что выгодоприобретателем по договору ДУ будет третье лицо (физическое), буду ли я платить налоги из дохода, полученного от сдачи доверительным управляющим указанной недвижимости в аренду. Либо налоги будет полностью платить выгодоприобретатель. В каком размере будут оплачиваться налоги мной или выгодоприобретателем.

2. Согласно ст.332 НК РФ Сумма вознаграждения доверительному управляющему признается расходом по договору ДУ и уменьшает сумму дохода, полученную от операций с имуществом, переданным в ДУ. Я, как ЧП плачу налоги по упрощенной системе налогообложения 6% с дохода. В данном случае вознаграждение доверительного управляющего уменьшает ли мою налогооблагаемую базу, с какой суммы я буду платить налог от операций с имуществом, переданным в ДУ.

Пример, За сданную доверительным управляющим в аренду недвижимость я получу 100 рублей, вознаграждение доверительного управляющего будет составлять 30% - 30 рублей. С какой суммы я буду платить налог. Если налог за 30% плачу не я, то кто и по какой системе налогообложения.

Заранее благодарю, Спасибо.

Какие налоги и в каком размере (в %) должен уплачивать ПБОЮЛ при использовании обычной и упрощенной системы налогооблажения?

Я ИндПредприниматель - на упрощенной системе налогообложения как налоги (ВСЕ) я должна платить?

6 % от оборота, пенсионный 150 рублей - это я знаю. Аеще какие?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я ПБОЮЛ на упрощенной системе (15% с разницы).

Вопрос: Если доход получен в виде вознаграждения по агентскому договору (или комиссии), то как платить налог, тоже 15% с суммы вознаграждения?

Или здесь какие-то особенности?

Надеюсь на оперативный, содержательный ответ.

Спасибо.

Работаю как ПБОЮЛ, но хочу зарегистрировать ЗАО и воспользоваться упрощенной системой налогообложения: 6% с выручки. А какие налоги и выплаты в фонды нужно будет платить с выплаченных мне как учредителю дивидентов (не зарплаты)?

Господа юристы! Я являюсь ПБЮЛ на упрощённой системе и плачу по ней 6% с доходов единого налога (налога с доходов 13% - нет). Я собираюсь в этом году приобрести квартиру стоимостью 600000 рублей. Какой размер налогового вычета у меня будет: 13% или 6% с этой суммы?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение