Авансовый платеж по налогу / Финансовое право - 1930 советов адвокатов и юристов

В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговый орган установил, что юридическое лицо несвоевременно представило расчет авансового платежа по налогу на имущество организаций за отчетный период, и на основании этого вынес решение о привлечении налогоплательщика к ответственности по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации.

Правомерны ли действия налогового органа?

Авансовый платеж по патенту был 25.06 (при подаче пакета документов на патент). Получение патента было 30.07. Когда нужно оплачивать следующий авансовый платеж?

ИП на системе УСН. Планирую закрытые. Так как по УСН авансовые платежи по налогу образовалась переплата по налогу. Если закрою ИП и расчетный счет вернут ли мне переплату по авансовым платежам и мою карту физ. лица?

Я ип без работников, система налогообложения усн 6%, я хотел бы спросить должен ли я платить авансовые платежи если сумма к оплате составляет меньше суммы оплаченных страховых взносов?

Опоздали со сдачей декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев на 1 день. Авансовый платеж по налогу заплатили вовремя. Каковы штрафы?

Как поступить на какие документы можно "опереться" Минфин не пропускает платеж за декабрь за по содержанию тревожной кнопки, объясняя тем, что нужно рассчитать до момента прекращения подачи платежей, а остальное в кредиторку, можно ли внести в договор изменения и прописать авансовый платеж в размере 30% от суммы контракта, и оплатить платеж за декабрь, если он не превышает сумму аванса. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Наша организация случайно перевела авансовые платежи за НВОС за 1 кв 2020 г в другой орган Росприроднадзора. Что нам следует делать и чем нам это может грозить? С уважением, Елена. Очень надеюсь на ваш скорый ответ.

У меня ИП на УСН 6% доходы, без наемных работников. Обязательные фиксированные взносы В ПФР И ФФОМС составляют 23 153,33 руб. вопрос: могут ли они уменьшится на все 100% если в налоговую я ежеквартально буду вносить авансовые платежи превышающий лимит этой суммы или равный ей. например: в налоговую в квартал я оплатила 6000 руб. а в ПФР взнос в квартал составляет 5000 руб. значит ли это что в ПФР я должна буду заплатить всего 1000 руб? или другой пример. Я в налоговую заплатила за год 30000 руб авансовых платежей. А в ПФР должна 19000, но заплачу только 11000?

На счет субсидии для Ип.Сын работает на упрощеке, наемных работников нет. Авансовые платежи он не перечислял в конце года заплатил Пфр и налог перекрыл. В январе подал декларацию, а на 1 марта эти платежи по упрощенке ему начислили как долг, а на 30 апреля у него этого долга нет. Сегодня позвонила в налоговую, мне сказали если он сегодня оплатит долг 19500, это авансовы платежи, то завтра может подать заявление на субсидию. У меня вопрос эти деньги они сказали вернут или могут быть начислины в счет авансовых платежей. Стоит ли вообще связыватся, ведь по идеи он будет плать налог два раза. Спасибо.

Я являюсь ИП на УСН (Доходы) без работников.

В конце 2016 года заплатила страховые взносы.

Сейчас заполняю налоговую декларацию.

И думаю - как правильно это сделать?

Что должа написать в разделе 1.1 (Сумма налога...). в полях 020, 040 и т.д. (Сумма авансового платежа, уплаченного по сроку не позднее и т.д.), если по факту никаких авансовых платежей не делала?

Такая ситуация, заключили договор аренды на 6 месяц с 3 февраля по 3 августа. Сейчас арендатели хотят сьехать, не простояв срок договора и просят вернуть авансовый платёж за последний месяц.

Какой налог на землю в Республике Крым нужно заплатить за гараж 18 м 2 за 2015 г. и сроки уплаты налога на землю Гаражностроительным кооперативом.

Допустим в 2022 году я являясь ип неправильно посчитал налоги. Уплатил сумму авансовых платежей меньше чем надо. Случайно. В 2023 соответственно подал декларацию неправильную. В каком году налоговая даже если обноружит ошибку, уже не сможет взыскать с меня средства?

Хочу продавать спецтехнику через своё ооо. Какие налоги и подводные камни будут. Пример: купил технику образно за 1 млн, поставил на баланс фирмы и через неделю продал за 3 млн.

Организация владеет помещением в здании, входящем в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в соответствии со ст 378.2 НК РФ

Кадастровый номер помещения, принадлежащего организации, в названном перечне не содержится.

Является ли данная организация плательщиком налога на имущество, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость?

Здравствуйте уважаемые юристы! Что делать? Ситуация такова... Приобрел автомобиль в октябре 2013 года, за это время ни разу не приходили налоги, налогов нет как на сайте налоговой, так и в гос. услугах. Боюсь идти в налоговую узнавать почему не приходят уже 4 года. Что мне делать? Подскажите пожалуйста. Заранее Вам благодарен.

Я купил автомобиль в октябре 2015 года (Ваз 2107) в Саратовской области, а в Декабре прописался в Оренбургской, должен ли я платить налог или нет? налог высчитывается по прописке или принадлежности автомобиля региону?

Вопрос такой: если транспорт поставлен на учет 27, а снят 28,т.е. через день 2015 года, могут ли начислить налог на данный период.

Вопросы: 1. В 2016 году я продала участки земли. Эти участки принадлежат мне с 2009 года. Но в процессе пользования я проводила межевание и деление. В результате получила свидетельства в 2014 г. Налоговая заставляет платить налог 13% . Хотя я была уверена, что землей я владею с 2009 г., т.е. более 5 лет. Новой земли не приобретала и налог не считала нужным платить и подавать декларацию. 2, Я нахожусь за рубежом и не имею возможности срочно прилететь для выяснения, можно ли как то приостановить начисление пеней и штрафов до выяснения проблемы?

У ООО имеется задолженность по уплате авансового платежа по земельному налогу за 1 кв. 2009 г. Сначала ИФНС отправила требование об уплате налога, а по истечению срока вынесла решение о взыскание налога за счет имущества по ст.47 НК.

Согласно ст.379 НК налоговым периодом является календарный год. В ст.47 НК РФ не предусмотрены положения об их применении взыскание за счет имущества при неуплате авансовых платежей по налогу. Правомерны ли действия ИФНС?

Вопрос адвокатам, учредившим свой адвокатский кабинет и работающих без привлечения работников. Допускает ли действующее налоговое законодательство адвокатам, учредившим адвокатский кабинет производить уплату налогов 1 раз в год без оплаты авансовых платежей, не подавая декларацию 4-НДФЛ о предполагаемом доходе? То есть заработал адвокат за год 1 млн. руб. и уплатил налог 13 % не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.

Какие налоги я, как ИП без создания юридического лица, плачу при УСНО, и какую отчетность я должен вести и предоставлять в налоговые органы?

Заранее благодарю, Юрий.

Я заключил агентский - договор как физическое лицо (не ип) с юридической организаций на размещение рекламы за комисиионное вознаграждение.

Всего за эту деятельность я получил около полумиллиона рублей.

Какие налоги я обязан заплатить имея только ИНН физического лица (не ИП) и никаких расчетных счетов кроме банковской дебетовой карты куда приходит вознаграждение от юридического лица?

В 2009 г. мы перевели 1 га. из сельхоз. Земель в земли промышленности. До настоящего времени мы платили налог на землю по ставке 0.3% на основании квитанций которые мы получали из налоговой. Сегодня нам пришло извещение, что нам налог пересчитали по ставке 1.5% за последние три года.

1.Можно ли оспорить это извещение так как на протяжение всех лет мы платили в сооответствии с квитанциями которые нам посылала налоговая и мы не получали никаких извещений и перерасчетов кроме сегодняшнего.

2.При измение кадастровой стоимость в судебном порядке, можем ли мы взыскать с налоговой переплату за последние три года которую мы заплатим сейчас.

Скажите пожалуйста увидела новые поправки в налоговом кодексе, что за 2019 год я могу не платить надоги, так как это теперь добровольная оплата, от 29,09,2019 номер 325 ФЗ и 29,07,2018, я могу не платить и налог не только на имущество и землю но и налог на доходы.

Разъясните пожалуйста, должен ли ИП при продаже авто за 100 000 платить налог с продажи авто? Деятельность облагается ЕНВД.

Если да,то почему?

Какой процент налога ндфл удерживает предприятие с иностранного гражданина работающего по патенту в РФ? (гражданин Украины)

Планирую поездку за границу на авто сроком на два три года какии мои действия что бы не платить транспортный налог в россии.

В 2021 году продана квартира. Физическим лицом. Возникает налог, так как в собственности менее 3 лет. Декларацию необходимо подать до 30 апреля 2022 года. Возможно ли сейчас, в 2020 году подать декларацию и уплатить налог?

У меня ИП усн 6%. В сентябре 2017 го года оплатила взносы (ПФР, ФОМС) за 2016 год целиком (с задержкой по объективным причинам и с уплатой пеней). В феврале буду оплачивать налог за 2017 год целиком, смогу ли я уменьшить налог на сумму взносов, уплаченных в сентябре 2017 года? Если да, то можно, пожалуйста, ссылки на нормативные акты.

Заранее спасибо за ответы!

Только что открыл ИП в Москве на УСН 6% от доходов. Мне сказали, что если заплатить до конца марта страховые взносы за первый квартал, то в конце года эту сумму можно вычесть из налога на доходы. Действительно ли это так и, если так, в какой норме закона это прописано?

И второй вопрос. ИП открыл в середине марта. Мне все равно надо платить страховые взносы за весь первый квартал (25% от годовых 36238 руб) или в данном случае можно меньше?

У нас такая ситуация. В первом квартале 2015 года мы вели деятельность и платили налог на прибыль. Во втором квартале деятельность не велась и доходов не было. При сдаче декларации за 2 квартал сумма дохода по строке 010 Лист 02, прилож. 1 по отношению к 1 кварталу не изменилась. Но так как декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом, то получается, что у нас прибыль от реализации есть и, соответственно, возникает налог к уплате. Может ли налоговая потребовать уплатить налог еще раз, если сумма дохода от реализации не менялась по отношению к первому кварталу?

Спасибо.

Представительство иностранной компании планирует покупку авто. Представительство занимается только сбором информации для головной организации-коммерческой деятельностью не занимается. Какие налоги необходимо будет оплачивать? Как рассчитать их сумму?

Эмигрант из узбекистана сделал временную регистрацию получил патент и через месяц опаздал заплатить ежемесячный платеж 4700 что его ждет и как можно исправить эту ситуацию?

У меня иП усн 6% 1 квартал 0 доход, 2 квартал 9000 налог (освобождена),, 3 квартал 15000 налог. Взносы Опс и омс за себя не заплатила до 30.09, забыла. Сотрудников нет. Теперь 26.10 день уплаты авансового платежа 15000, как мне получить авансовый вычет, если я до 30.09 не оплатила омс и опс.

Гражданин Украины получил патент на работу. Заключил договор с юрлицом или физлицом. Гр Украины оплачивает за патент 4500 руб каждый месяц. Должен ли платить работодатель (физлицо или юрлицо) какие-либо налоги за работника? Или платит только работник?

Правда ли что с этого года 2019 все налоги на физические лица являются добровольными выплатами в бюджет, согласно 325 ФЗ?

Ситуация такая. Была старый неуплаченный транспортный налог за 2015 года. Налоговая не могла его списать и в суд не могла подать по истечению срока давности. Но в этому году ввели ЕНС (единый налоговый счет). В начале 2023 года я оплатил страховые взносы для ИП и сейчас вижу в личном кабинете налоговой, что они страховые взносы были зачислены как ЕНП (единый налоговый платеж) и были автоматически списаны в пользу того старого транспортного налога за 2015 год. Насколько это легитимно? Это сейчас повсеместная практика? И правильно ли я понимаю что получается вся эта история с ЕНС это чтобы можно было объединить все налоги со старыми и без всяких судов сформировать новое общее обязательство для физ. лиц?

Скажите пожалуйста. Если не запллатить во время налоги (и отчисления в бюджет) по ООО или ИП,то какой штаф будет?

Как начисляется транспортный налог на легковой автомобиль, если его владелец имеет постоянную регистрацию по Камчатке, а свой автомобиль зарегистрировал в Крыму, и в ПТС написано, что авто зарегистрирована в МРЭО ГИБДД г.Севастополя, а регистрация владельца авто указана в ПТС по адресу в Петропавловске-Камчатском. Какая налоговая должна начислять транспортный налог и по ставке какого региона налог расчитывается - по Камчатскому или Крымскому?

Я ИП, УСН 6%. Уплатил ПФР за 2014 год в начале 2015 с указанием данного факта в платеже. Соответственно включил сумму ПФР на уменьшение налога и подал декларацию. Теперь мне звонят с налоговой и гворят, что мои действия не правомерны, хотя оплата ПФР была сделана до 30 апреля 2015 года. Правомерны ли мои действия? Могу ли Я уменьшать налог таким образом? На что мне сослаться и как вести себя в данной ситуации?

Имеет ли право ИП, который закрыл свою деятельность в феврале 2022 г., право на отсрочку за 2021 г. по уплате налога по УСН. ОКВЭД входит в список, имеющих право на отсрочку.

Муж предприниматель на ЕНВД без наемных работников. В 2014 году в 3 квартале были уплачены взносы за себя за 3 и 4 кварталы. В декларации за 3 квартал уменьшили сумму ЕНВД на взносы 3 квартала. А в 4 квартале уменьшили сумму ЕНВД на взносы за 4 квартал (которые были уплачены в 3-м).Инспекторы, заявили, енвд уменьшается за каждый квартал на уплаченную в этом квартале часть фиксированного платежа. В итоге заставили заплатить ЕНВД за 4 квартал полностью (в мае 2015 г) и оштрафовали. Подскажите пожалуйста, правомерны ли действия налоговиков, если нет, то каким образом можно подать на них в суд.

Прошу разложить порядок уплаты налогов и прочих платежей. В феврале 2016 года открыл ИП на УСН для сдачи коммерческой недвижимости в аренду, по договору сдал помещение с 1 августа 2016. По налогам и пенсионным еще ни разу не платил. Вопрос, в какие сроки подавать декларации? Когда и сколько платить? Обязательно по кварталам или можно за год? И как применять налоговый вычет?

Когда мне нужно платить налоги и сдавать декларацию о доходах, если я зарегистрирована как ИП на УСН 6% 7 марта 2018 года, но не веду деятельность?

Наша организация с 01.08.2020 году перевела объекты ОС с движимого имущества в недвижимость. Уточнённые Декларации и пении за 2017, 2018 и 2019 поданы и уплачены в ифнс. Как нам быть с 1 и 2 кварталами 2020? Нужно платить пении и доплачивать налог на имущество?

Я владелец нежилого помещения, сдаю в аренду его как ИП, налоговая выставила налог на помещение, какие льготы существуют, Объект включен в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение