Аренда нежилого помещения налогообложение / Жилищное право - 341 советов адвокатов и юристов

Я жилое помещение 2009 году перевела под нежилое как физ. лицо, открыла ООО и до декабря 2023 г. использовала помещение в аренде безвозмездно в ООО где сама являюсь директором этого предприятия в декабре 2023 г. передала в аренду в другое ООО и директор этого ООО хочет купить это помещение, я могу НДФЛ от продажи помещения проводить через свое ООО где налогообложение доходы минус расходы, или это обязательно проводить через договор по ООО, помещение числится в субаренде в с декабря 2023 г в другом ООО? Или могу только как физ лицо проводить продажу?

Как физлицо, предоставляю нежилое помещение по договору безвозмездного пользования дочери. Дочь, как ИП, сдаёт нежилое помещение в аренду и платит налог по УСН 6% от стоимости аренды. Должна ли она платить ещё какие-нибудь НАЛОГИ, за то что сдаёт это имущество в аренду? И я как собственник должна ли платить подоходный налог.

Вот я думаю, можно ли мне как физ лицу сдавать нежилое помещение, что бы не открывать ИП.

Вообщем сейчас я сдаю пока что получается неофициально, тем более доков на квартиру ещё нет. Кому сдаю она хочет уйти на потентную систему налогообложения, что бы ей платить меньше налоги, при этом ей я так понимаю надо указать что она снимает у меня квартиру. Вот я думаю, можно ли мне как физ лицу сдавать нежилое помещение, что бы не открывать ИП. И как меньше платить налог? Если с ней договориться что по договору гораздо меньшую сумму аренды указать В договоре, а по факту получать от неё больше. По сути у неё патент будет не от суммы, а от площади насколько я понимаю и ей должно быть не важно какая там сумма. Или мне можно заключить договор от себя, как от физ лица на 11 месяцев и указать в договоре, что по окончании срока действия договора он продляется автоматически и вообще можно не ходить в налоговую и не платить налоги?!

Вообщем сейчас я сдаю пока что получается неофициально, тем более доков на квартиру ещё нет. Кому сдаю она хочет уйти на потентную систему налогообложения, что бы ей платить меньше налоги, при этом ей я так понимаю надо указать что она снимает у меня квартиру. Вот я думаю, можно ли мне как физ лицу сдавать нежилое помещение, что бы не открывать ИП. И как меньше платить налог? Если с ней договориться что по договору гораздо меньшую сумму аренды указать В договоре, а по факту получать от неё больше. По сути у неё патент будет не от суммы, а от площади насколько я понимаю и ей должно быть не важно какая там сумма. Или мне можно заключить договор от себя, как от физ лица на 11 месяцев и указать в договоре, что по окончании срока действия договора он продляется автоматически и вообще можно не ходить в налоговую и не платить налоги?!

Муж является госслужащим я муниципальным служащим как можно оформить законодательно и сдать в аренду нежилое помещение с уплатой налогов государству?

Обязана ли я платить налог при продаже коммерческой недвижимости (нежилого помещения), сдаваемой/ого мною в аренду, если с момента покупки помещения прошло более 5 лет, и покупка осуществлялась мною, как ФЛ. Помещение в аренду я сдаю как ИП (УСН, плачу налог от аренды - 6%). Недавно прочла информацию о том, что, если я получала доход от нежилого помещения, я обязана платить налог с продажи этого помещения независимо от срока давности его покупки, так как оно использовалось в коммерческих целях.

Нежилое помещение (офис) зарегистрировано на ИП Иванов Иван Иванович (система налогообложения основная - то есть с НДС). Еще есть ООО МИГ (система налогообложения основная - то есть с НДС), в котором физическое лицо Иванов Иван Иванович единственный учредитель. Может ли ООО МИГ сдавать в аренду нежилое помещение (офис) принадлежащее ИП, если ИП и учредитель ООО одно лицо?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Как правильно оформить в договоре аренды нежилого помещения, если арендодатель - физическое лицо, а арендатор - ИП на УСН (6%): между физ. лицами или физ. лицо и ИП? Нужно ли ИП п арендным платежам и коммунальным расходам платить НДФЛ за физлицо-арендодателя и сдавать соответствующие отчеты в налоговую?

ИП на УСН. Сдает в аренду нежилое помещение. По оплате счетов за коммунальные услуги и электроэнергию (имеется два договора с разными организациями) какие правильные формулировки должны быть в договоре аренды, чтобы коммунальные услуги и электроэнергия не являлись доходами ИП.

Добрый день! Если на момент дарения ни отец, ни дочь не имеют статуса ИП, то такая сделка будет освобождена от НФДЛ (абз. 1 п. 18.1 ст. 217 НК, письмо ФНС от 02.06.2021 № БС-4-11/7663@).

Если же дочь на момент получения помещения в дар имеет статус ИП и использует помещение в предпринимательской деятельности, факт дарения необходимо отразить в декларации и исчислить налог в соответствии с избранной системой налогообложения. Есть пара вопросов касательно налогов

1. Если нерезидент (отец) дарит нежилое помещение дочери гр.рф но потерявшему резидентство (183+ дней не в рф) - налог в данном случае платиться или действует закон о близких родственниках?

2. Если все же не надо платить за подарок, то при открытии ип и сдачи в аренду начислят ли на ип подоходный налог?

Как правильно написать со ссылкой на нормы закона ответ за запрос налоговой о предоставлении пояснений об использовании объекта собственного нежилого помещения более 100 м 2, ИФНС считая, что он сдает его в аренду и надо заплатить 13% НДФЛ

На самом деле фил. лицо-владелец осуществлял на этой всей площади в полном объеме деятельность как ИП на УСН 6% (налоги платили от выручки 6% плюс фиксированные взносы). Спасибо большое, если кто ответит!

У ООО взято в аренду нежилое помещение. Чтобы расходы за коммунальные услуги не считались арендной платой и при поступлении на расчетный счет арендодателя (ИП при УСН "доходы") не входили в налогооблагаемую базу, хотим заключить агентский договор. Надо ли арендодателю заключать новый договор поставки от РСО? Сейчас у него уже есть договор с энергоснабжающей организацией.

ИП занимается сдачей в аренду нежилого помещения. В личном использовании были две легковые машины, которые были проданы в 2022 г. была подана Декларация 3-НДФЛ, но ИФНС требует включить в Доход по УСН и уплатить налог. ИФНС оперирует тем, что легковые авто эксплуатировались меньше 3-х лет и тем что данные объекты приобретались не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи

ИП имеет виды деятельности: сдача своего и чужого имущества, налогообложение 6%, сдает в аренду нежилое помещение, доля на помещение принадлежит ему как физику по праву общей долевой собственности, и долю он получил по договору о безвозмездной передаче.

Как формируется налоговая база при сдаче данного помещения? Будет ли он платить только 6% или доп налог за долю, полученную по договору безвозмездной передачи?

Арендатор нежилого помещения, при оплате суммы за аренду арендодателю, высчитал 13 % от суммы, оговоренной по договору аренды.

Арендодатель-ИП, на УСН и сам платит налоги за свои доходы, Как быть?

Я физлицо, являюсь арендодателем нежилого помещения 60 м 2, будущий арендатор - самозанятый. Риэлтор, кто будет заключать от моего имени договор аренды по доверенности, написала мне что в договоре будет указана меньшая площадь (49 м 2), для оптимизации налогообложения, якобы у арендатора патент и по оквэд помещение должно быть менее 50 м 2. Это правда? Если нет, то с какой целью они пытаются меня обмануть? Что это им даёт?

Я физлицо, являюсь арендодателем нежилого помещения, будущий арендатор - самозанятый. Риэлтор, кто будет заключать от моего имени договор аренды по доверенности, написала мне что в договоре аренды будет указана меньшая площадь (49 м 2), для оптимизации налогообложения, что якобы арендатор так будет экономить на налогах, так как если площадь более 50 м 2, то сумма налогов увеличивается. Это действительно так? Не возникнут ли у меня потом проблемы из-за этого? Так как площадь у меня больше (62 м 2), а в договоре аренды хотят прописать что я сдаю часть помещения площадью 49 м 2. При этом, налог с дохода от аренды получается что буду платить я. О каких налогах тогда идёт речь? Мне кажется это подозрительным.

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В 2014 году мной было куплено нежилое помещение, я ИП,сдавала его в аренду и платила УСН 6 % с дохода налоговой службе. В 2022 году в декабре мной будет принято решение закрыть ИП, и это я сделаю до 15.12.2022 г. В этом же году-20.12.2022 г мной будет продано по договору купли-продажи данное нежилое помещение, которое было мной куплено в 2014 году (которое сдавалось в аренду), не будет ли ко мне вопросов у налогового органа по поводу оплаты налога по продаже помещения? (ведь фактически я уже буду не ИП и налог 6 % платить не должна, да и налог 13% тоже)

Нужен совет. Ситуация следующая. В прошлом году ИП грузоперевозчик (патент) продал нежилое помещение. Помещение покупал как физическое лицо, в деятельности оно не учавствовало, а именно: в аренду не сдавали, сам не находился. Стояло грубо говоря пустое. Мы лотчитались по НДФЛ. Налоговики хотят доначислить по нему налогов как УСН 6%. Сумма получается неподъемная. Могут ли они это сделать при условии что помещение в деятельности не учавствовало. Он грубо говоря купил это помещение жене (к примеру)

Заключен договор аренды нежилого помещения, оплата аренды без НДС. Аренда делится на переменную и постоянную часть. Арендодатель на ОСН, арендатор на УСН Вопрос следующий. На переменную часть в таком случае начисляется арендодателем НДС? нам перевыставляет арендодатель счет с энергосбытовой компании с учетом НДС, при этом первичные документы поставщика электроэнергии нам не показывают.

ООО (УСН доходы-расходы) планирует заключить договор аренды. Есть физ. лицо которому принадлежит нежилое помещение он хочет сдать его в аренду в качестве ИП на УСН 6%, договор с управляющей компанией на педоставление коммунальных услуг заключен как физ. лицо. Арендная плата согласно договора состоит из из постоянной и переменной части (коммудальных услуг) которые ооо будет оплачивать по счетам которые выставляю коммунальщики на физ. лицо за него. Налог с постонной арендной платы будет платить ип 6%. В договоре такая возможность прописана, вопрос в том как к этому отнесется налоговая? Или же проще заключить договор с физ. лицом платить налоги от ооо с постоянной платы 13% за физ. лицо. Что правильнее с налоговой точки зрения?

Приветствую всех! Я физическое лицо собственник двух нежилых помещений Верно ли я понимаю:

1. Если я как физ. лицо передал безвозмездное пользование одно помещение ООО, а второе ИП а они работают в них или сдают в аренду, то я не обязан уплачивать Налоги, так как у меня нет дохода, а ООО и ИП уплачивают?

2. Если я в будущем буду продавать эти помещения владея ими более 5 лет, то мне не наклон будет подавать декларацию и уплачивать НДФЛ ка физ. лицу? Или Налоговая может расценить что помещения использовались в предпринимательской деятельности и начислить мне 13% НДФЛ от всей стоимости (лишить меня права на вычет)?

Я-инд. Предприниматель. Собственник помещения, которое уже давно сдается в аренду. Могу ли я как физическок лицо, заключить с сыном договор безвозмездеого пользования нежилым помещением. А он уже перезаключит договор аренды с тем же арендатором. И станет Ип работающим по Усн. Возможно ли по ГК РФ сдавать в аркнду юрлицу нежилое помещение. Полученное от матери по договору безвозмездного пользования. 2 вопрос. Будет ли налоговая служба исчислять в этом случае с меня налог по Усн и накручивать штрафы. Очень прошу ответить!

Я являюсь самозанятым и ИП одновременно. Сейчас не имею никакой системой налогообложения и не оплачиваю ежегодные налоги как ИП. Плачу только налог на профессиональный доход (НПД) с любой прибыли

У меня есть нежилое коммерческое помещение. Я его сдал арендатору. Как выяснилось, самозанятый не имеет право сдавать нежилые помещения. Как теперь оплачивать налоги на доход с аренды? Мне теперь нужно снова стать полноценным ИП, выбрать систему налогооблажения, и оплачивать ежегодно 35,5 тыс руб + 13% с аренды?

Помещение очень маленькое и уплата такого большого налога за ИП уничтожает весь смысл его сдачи. Это не выгодно. Есть ли способ оплачивать налог как самозанятому или просто платить 13% не становясь полноценным ИП? Поясните пожалуйста.

Спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение