Декларация ндфл физического лица / Налоги - 842 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, уважаемый Александр!

В данном конкретном Вашем, случае, с правовой точки зрения сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов.

Вам нужно подать декларацию, при этом самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ в органы ИФНС. Налог составит 13%.

Всего доброго Вам! Рад был помочь! Я - "Ветеран военной службы". Имею удостоверение. Должен ли я платить налог в размере 350 рублей на врученный мне в качестве подарка пылесос на программе "Поле чудес"?

Договор дарения и свидетельство о рождении ваше. Нужно обоснование что подарил именно родитель. Добрый день!

В том случае, если одаряемый является близким родственником, то полученная в дар недвижимость не признается его натуральным доходом и НДФЛ он с него не уплачивает.

Налоговым законодательством определено, что физические лица не обязаны указывать в декларации по форме 3-НДФЛ доходы, которые освобождены от НДФЛ, в т. ч. и по рассматриваемым операциям (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК).

Если вас прямо очень) беспокоит данный вопрос, вы можете через личный кабинет налогоплательщика направит в соответствующую ФНС пояснения с приложением копии договора дарения (но это совсем не обязательно)) В 2022 году я получила в дар от отца недвижимое имущество. Какие документы в налоговую мне нужно предоставить, для обоснования отсутствия обязанности подавать налоговую декларацию?

Добрый день! Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Если гражданин работает за рубежом, но при этом является налоговым резидентом. РФ, то с полученного им дохода от этой работы он обязан самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ, а также представить декларацию по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего жительства не позднее 30 апреля следующего года (ст. 228, 229 НК РФ). Указанный доход подлежит обложению НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ). Я работаю в Бангладеш, подоходного налога у нас с зарплаты нет. Я тут всего 3 месяца, получается я пока что налоговый резидент РФ, я планирую работать тут еще не один год и точно перестану им быть. Мне нужно сейчас платить налоги в РФ с доходов полученных в Бангладеш?

Общий доход за год Составить 3 НДФЛ можно в личном кабинете налогоплательщица там все просто В налоговой декларации указываете сумму доходов за год. Если хотите получить налоговые вычеты, то заполняете соответствующие пункты.

Ч.4 Ст. 229 Налогового кодекса В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода. В декларации 3 ндфл должна отображаться за 12 месяцев, сумма до вычета налогов или после.

Нет, так как с пособий НДФЛ не платится и поэтому сумма пособия на вычет не влияет Не подлежат налогообложению на доходы физических лиц государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком);

ст. 217, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ

Поэтому указывать пособие по безработице в декларации не нужно. Нет. Указываются только доходы с которых взимается 13% Нужно ли указывать в декларации 3-ндфл для подачи документов на имущественный налоговый вычет пособие по безработице и его размер

Татьяна, он вправе применить вычет 1 млн. рублей и не платить налог Здравствуйте

за 350 тыс-ни налога платить не нужно, ни декларации в ФНС продавать не нужно Здравствуйте!

Если отец пенсионер не является зарегистрированным в России индивидуальным предпринимателем, и доход от продажи дачи является его первым и единственным доходом за год, то он освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), если с момента регистрации права собственности прошло более трех лет. При этом необходимо учитывать, что налоговые правила могут отличаться в зависимости от региона, поэтому рекомендуется уточнить этот вопрос в соответствующих инстанциях. Отец пенсионер вступил в наследство два месяца назад. Хочет продать дачу 6 соток за 350 000. Надо ли ему платить налог за продажу?

Добрый день, как алименты на ребёнка, да должны. Да, должны. Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Должны.

Доход от сдачи имущества Здравствуйте. Сам факт банковского перевода между физическими лицами не является объектом налогообложения. Возникновение объекта налогообложения по НДФЛ при получении денежного перевода от физического лица [u]зависит от назначения платежа.[/u] В связи с чем, обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и, соответственно, уплате налога в таких случаях отсутствует. Я госслужащая, в декрете, не замужем. От отца своего ребёнка получаю денежные средства ежемесячно, Так же он сдаёт свою квартиру, деньги приходят на мою карту, должна ли я указывать эти средства в доходе при подаче декларации и как их назвать?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Общее правило уплаты личных налогов зависит от срока владения автомобилем.

Если физическое лицо владело автомобилем менее трех лет, то с продажной стоимости нужно исчислить сумму налога и заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Если у наследника никаких документов на автомобиль нет, либо автомобиль будет продан за стоимость не дороже 250 тысяч рублей, то достаточно воспользоваться имущественным вычетом. К тому же, начиная с 2021 года, декларацию по форме 3-НДФЛ в этом случае можно не предоставлять. Что непонятно?

Машина перешла по наследству, Вы ее продаете, налоговый вычет ₽250 тыс. Напишите эту сумму в договоре и налог платить не надо. В 2018 в браке был приобретён автомобиль, 2022 году муж умер, на данный момент я являюсь наследником и продаю автомобиль, надо будет платить подавать декларацию в налоговую инспекцию? Брак зарегистрирован в 2015

Здравствуйте, да нужно платить. Если Вы продали земельный участок, находившиеся у Вас в собственности менее трех лет Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Доходы, полученные лицами от продажи земельных участков, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Для граждан, проживающих в Российской Федерации более 183 дней в году, такие доходы облагаются по налоговой ставке 13%. В отношении граждан, получивших рассматриваемые доходы и находившихся в Российской Федерации менее 183 дней в году, применяется налоговая ставка в размере 30%. Купил земельный участок за 60000 руб, продал за 150000 руб, в собственности 1 год, надо ли платить налог 13% государству?

3-НДФЛ подавать необходимо за 2023 год. Подавайте 3-НДФЛ за 2023 год до 30 апреля 2024, если будет начислен налог, оплатить до 15 июля 2024. Подать декларацию о доходах физических лиц нужно в ИФНС по месту вашей постоянной регистрации в срок до 30 апреля следующего года (п. 1 ст. 229 НК РФ). Заплатить подоходный налог после подачи 3-НДФЛ нужно позже — до 15 июля.

Аванс - 3-НДФЛ за 2022 г., окончательный расчет - 3-НДФЛ за 2023 г. Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ, если аванс за продаваемый дом был получен в конце декабря 2022 (в дату подписания договора купли-продажи), а окончательный расчет был произведен в 2023 г. (в дату государственной регистрации договора)

Передача в аренду т\с с экипажем физ. лицу не запрещена. А вот дальше не понятно, что значит «быть с оформлением водителей на арендодателя»? Уточните. Если ваш арендодатель (собственник автомобиля) является одновременно и водителем, то вы заключаете договор аренды ТС с экипажем и оплачиваете за него налог на доходы физических лиц как за лицо, получившее от вас доход, либо на следующий год подаете декларацию о его доходах с которых вы не удержали налог. О том, кто будет платить НДФЛ лучше прописать в договоре. Здравствуйте! Да, может. Может заключить такой договор, ст. 421 ГК РФ. Может ли ООО заключить договор аренды грузового авто с экипажем с физ лицом собственником авто?

При покупке квартиры у родственников (взаимозависимых лиц) получить вычет не получится. К таким лицам относятся: физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. Добрый день! Декларации для возврата НДФЛ за покупку объектов недвижимости подаются не позднее 3 х лет с момента покупки. В Вашем случае сроки прошли для получения вычета от данной квартиры. Вы можете в настоящий момент воспользоваться вычетом от покупки другой квартиры, которые купили позднее. Смогу ли я получить налоговый вычет за покупку квартиры в 2010 году у сестры мужа?

Необходимо:

1) Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Для ее заполнения может понадобиться справка 2-НДФЛ, которую можно получить у работодателя. Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации и представления ее в налоговый орган - в режиме онлайн посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

2) Подготовить комплект документов.

3) Представить заполненную налоговую декларацию и копии подтверждающих документов в налоговый орган по месту жительства. Вместе с налоговой декларацией следует подать в налоговый орган заявление на возврат НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета. В 2022 году получала имущественный вычет через работодателя, в этом году надо подавать в налоговую на продолжене вычета, какие нужны документы для налоговой (повторное обращенин)

Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека РФ (НК РФ) по ставке 13 процентов.-если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Налогового Кодекса, за налоговый период составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей.

А вот в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, применяется ставка НДФЛ в размере 35%. (п. 2 ст. 224 НК РФ). Вы можете продать, а декларацию сдать до апреля следующего года. Здр если я выиграл квартиру на авторадио я плачу налог 15 или 35 % ? и можно оплатить налог после получения квартиры и затем продать ее или надо сначала заполнить декларацию., затем оплатить налог и полсе этого получу квартиру? Заранее спасибо!

Физ лицо получившее доход в отчетном году, должно по окончании года подать декларацию 3-НДФЛ где отразить свои доходы, рассчитать и оплатить НДФЛ. Насчёт гражданско-правового договора между физ. лицами..

Какие налоги нужно заплатить? Какие отчёты сдать? Как теперь поступить, если договор был заключён и выполнен ещё 4 месяца назад, но никаких налогов не заплатили ещё?

НЕТ ОДНОЗНАЧНО! Не получит сын никакого налогового вычета. Они взаимозависимые лица. См. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 21.11.2022) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.12.2022)

НК РФ Статья 105.1. Взаимозависимые лица

11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный. [quote]Примут в таком случае декларацию у сына, для возмещения НДФЛ.[/quote]

нет. Да, налоговый вычет будет работать. Неважно, является ли продавец недвижимости родственником покупателю. Имейте ввиду, налоговый вычет можно использовать несколько раз до выбора общей суммы 13% от 3 млн рублей. Будет ли возврат по Ндфл сыну, в случае покупки квартиры у матери, которая действует по доверенности от третьего лица. Третье лицо сестра матери и тётка для покупателя.. Примут в таком случае декларацию у сына, для возмещения НДФЛ.

Сначала нужно оформить наследство у нотариуса, а потом вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Здравствуйте!

Необходимо заключить договор дарения, но налог придётся оплатить так как она не родственик. К нотариусу для оформления договора дарения обращаться нет необходимости. Составьте договор дарения в простой письменной форме и подайте его в Росреестр через МФЦ. Бывшая супруга в следующем году, после заключения договора дарения, должна будет подать в налоговую инспекцию декларацию и оплатить налог на доходы физического лица (НДФЛ) в размере 13% от кадастровой стоимости квартиры. Вы лично сами ещё несколько раз всё тщательно продумайте. Нужно ли дарить квартиру? Сразу же можно через нотариуса оформить дарение? Вопрос такой, у меня умер отец, я единственный наследник, с женой разведён,могу ли я при вступлении в наследство сразу подарить ей квартиру? И как это сделать?

Без уплаты НДФЛ не получится - никак...

Однако, есть и нюансы - при определенных обстоятельствах.

И если они имеются - то обойдется без оплаты налога и штрафов. Вы не должны платить НДФЛ с продажи комнаты, если сумма сделки меньше 1 млн руб.

Если превышает, то Вы должны будете заплатить налог на доходы физических лиц в размере 13 % с суммы превышающей 1 млн руб.

Вы обязаны в 2023 году подать декларацию и до середины лета налог оплатить.

Никаких штрафов быть не может.

Возможно, у Вас другие налоги и штрафы. Но точно не с продажи в 2022 году комнаты. Как не платить налог за продажу комнаты? В 2021 году я купила комнату в коммунальной квартире. В 2022 году её продала. Сумма продажи в договоре такая же, как сумма покупки. Кадастровая стоимость за год наедине изменилась. Мне пришло пись со из налоговой, что я должна заплатить налог и штраф. Что делать?

Здравствуйте! Если гражданин продал машину, которой владел больше 3 лет, то стоимость ее продажи не облагается НДФЛ (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). А если облагаемого дохода у физического лица нет, то и подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно (Письмо Минфина от 30.05.2018 N 03-04-05/36698) Владею авто более 3 х лет. Собираюсь продавать. С какой суммы НЕ ПЛАТИТСЯ налог? Что указывать в договоре купли-продади? Какую сумму?

Вычет она может получить если работает и уплачивает налог на доходы физических лиц 13%, либо получает иной доход, с которого уплачивает 13%, например если будет платить ндфл от сдачи в аренду, то сможет вернуть уплаченные деньги. Здравствуйте, Наталия!

В случае, если НДФЛ за 21 и 22 года будут уплачены, то пенсионерка сможет получить налоговый вычет в 2023 в пределах уплаченных сумм НДФЛ. Имеет право. Доход же есть, с него НДФЛ платить нужно, а потому, если подаст декларацию об уплате, то может сделать зачет... Родственница, пенсионерка 74 года, сдаёт квартиру с 2021 года, налог от сдачи квартиры 13% ещё не уплатила, декларацию не подавала. Собирается приобрести в этом году квартиру. Получит ли она налоговый вычет?

Добрый день.

[b]Не будет никакого штрафа.[/b]

Если вы самостоятельно заявите в ФНС об ошибке, то вас не должны оштрафовать. Для этого надо только подать уточненную налоговую декларация в порядке ст. 81 НК РФ.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. Какое наказание ожидать за неправильно заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Такие доходы нигде не учитываются. Так, как тот, кто вам платит не делает никаких перечислений. И вы также не платите налог. [quote]А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?[/quote]

Могут.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020)

Применяется - с отчетности за 2021 год

Утверждена - Приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@

Срок сдачи - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Здравствуйте, смотря на сколько они неофициальны. А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?

Нет никаких "превышений площади на одного человека".

Зато есть НДФЛ. Налог на доходы физических лиц в размере 13% от кадастровой стоимости земли при зарегистрированной праве собственности менее 5 лет. Смотрите кадастровую стоимость и готовьте денежку на уплату налога. И не забудьте подать налоговую декларацию, а то за ее неподачу еще и штраф прилетит. Откуда вы выдумали понятие" превышение площади владения"? НЕт такого. Поэтому ваша проблема не существует. Странно, но на моего мужа в начале года оформили по договору дарения 2 участка по 0.7 га, а один у него уже был в собственности. В итоге на нем 2, 1 га земли. Госкомрегистр провел эти договора и выдал выписку из ЕГРН. Участки в Симферопольском районе, ЛПХ. И неделю назад мы продали все три участка одному человеку, купли-продажу оформили в госкомрегистрире без всяких проблем. Подскажите пожалуйста не могут ли возникнуть проблемы в будущем с тем что было превышение полощади владения на одного человека?

Сын приобрел квартиру в 2021 году, на данный момент не работает официально. Когда лучше подать на возврат налогового вычета с покупки квартиры? И как правильно производится выплата и в каком размере?

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о своих доходах и расходах за год. Если вы получили доход, то подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую — ваша обязанность. Это будет норма, если я официально работаю + заключил договор об оказании услуг, я же по факту, указываю только то, что получил согласно вышеуказанному договору? Суть в том, что хочу оказывать профессиональные услуги согласно своему образованию и заключить договор с физическим лицом на конкретную сумму, что я обязуюсь проделать работу (на 10000 руб.).

Вопрос, после того как договор будет заключен и вторая сторона передаст мне через расписку вышеуказанные денежные средства, мне же надо пойти в ФНС и заплатить 13% от оплаты по договору? Как всё сделать правильно?

Дайте пожалуйста инструкцию, как всё сделать по Закону...

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение