Как начисляется налог на прибыль / Налоги - 43 советов адвокатов и юристов

Сергей, Декларация при покупке автомобиля не подаётся. Любые налоги начисляются на прибыль, а покупку новой машины относят только к расходам. Нет доходов – нет налога, поэтому декларация при покупке авто не нужна. Добрый день Сергей Иванович

После постановки автомобиля на учет в ГИБДД, данные о приобретенном автомобиле автоматически будут переданы в налоговую инспекцию. Налог на автомобиль придёт в виде письменного уведомления через почту России или на электронный ящик, или на гос.услуги.

Удачи вам

Не забывайте оценивать ответ юристов С расходов налоги не платятся. Нет, такое не предусмотрено законом. При покупке нового автомобиля из автосалона, покупатель должен платить налог на приобретенный автомобиль в налоговую инспекцию? Спасибо за ответ.

1. Имеет.

2. В таком случае - налогов не будет. Физлицо может предоставить любой вид займа другому физлицу.

Налог платит займодавец, если получает доход.

Налог в размере 13%.

Советовал тогда открыть статус самозанятого. ИМеет право, но только не систематическая деятельность с целью извлечения прибыли. Добрый день!

1. Физ. лицо самостоятельно решает, какой заём предоставить, беспроцентный вполне законен, так что имеет право.

2. В данном случае налоги не начисляются ни на одну сторону, т.к. доходов ни у кого не возникло. Прошу Вас сообщить возможные ответы: 1. Имеет ли право физ лицо предоставлять беспроцентный другому физ лицу? 2. Обязана ли какая либо сторона платить налоги или нет, займ без процентов, на короткий период времени (4-5 месяцев).

В общих чертах можно сказать, что при продаже имущества на территории Российской Федерации принято уплачивать государственный налог на доход физических лиц в размере 13% от суммы, превышающей 1 млн рублей в год.

С учетом того, что вы оформили свои доли в 2023 году, налог будет начисляться только с прибыли, полученной при продаже вашей доли, превышающей 1 млн рублей. Если же вы продадите долю за сумму, меньшую чем 1 млн рублей, то налог платить не нужно.

В любом случае, рекомендуем обратиться за консультацией к налоговому консультанту, который сможет дать более точный ответ на ваш вопрос на основе всех деталей вашей сделки. Договор купли-продажи жилья по Московской программе "Молодой семье доступное жилье" погасили в 2018 году, тогда же супруг оформил свою долю, мы же с дочерью оформили доли в 2023 году. При продаже квартиры в 2023 году будем ли мы с дочерью платить налог 13%

Добрый день.

Нет, если 70% от кадастровой стоимости дома, не выше суммы продажи. Если стоимость дома при продаже не изменилась и не было получено прибыли, то налог не начисляется. Однако, если при продаже стоимость дома была выше покупной, то в этом случае необходимо будет уплатить налог на полученную прибыль. Был куплен дом за 3,5 миллионов, и через два года продали за 3,5 миллионов. Налог начисляется?

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке.

Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам.

При этом никакой разницы не будет при продаже физлицу или юрлицу))) Буду ли я уплачивать налог на прибыль если мой автомобиль никогда не был поставлен на учет в гаи? (авто из за границы, ввезено и растаможено на меня, регистрацию, постановку на учет в РФ не проходило). Будет ли при этом разница кому я продаю - физлицу или юрлицу?

Нет, т.к. нет никакого дохода. Да будете обязаны платить налог, также можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 000 000.

с 1 300 000 заплатите налог. Андрей, добрый день!

Платить при продаже квартиры в этом случае не нужно, так как полученный доход равен расходам, но декларацию о доходах подавать нужно. Вычет в размере расходов, связанных с покупкой квартиры

В этом случае налог фактически начисляется только на прибыль, полученную от перепродажи. Для этого учитываются реальные (подтверждается документально) расходы, напрямую связанные с покупкой. В некоторых ситуациях такое решение выгоднее, чем оформление вычета.

Например, Петров продал квартиру за 5 млн руб. (купил за 4,5 млн руб.). Таким образом, расчет налога с продажи будет выглядеть так:

5 000 000 — 4 500 000 = 500 000.

НДФЛ: 500 000 * 13% = 65 000. Купил квартиру за 2.300.000 и продаю за 2.300.000 будет ли налог?

В собственности менее 3-х лет.

Неуплата налога - это налоговое правонарушение. Если они просто не заплатят исчисленный налог, то будут начисляться пени, выставлено инкассовое поручение. Увольнение главного бухгалтера по соглашению сторон ст. 77 п 1 ТК РФ. Есть приказ и договор о соглашении сторон, подписанные обеими сторонами от 18.03.2022 г.

Несет ли уволенный главный бухгалтер административную / уголовную ответственность, если филиал иностранной организации (откуда уволили гл. бухгалтера) не заплатит налог на прибыль за 2021 г. (Крайний срок уплаты 28.03.2022 г.)

Спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке. Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам. Либо пойдет в суд с иском к вам или в полицию с заявлением о мошенничестве. Оно вам надо?

Вот если бы вы не вписаны в ПТС, тогда это можно было бы проскочить. А так - не удастся.

Налог придется заплатить в любом случае. Купил авто в автосалоне, на себя на учёт не ставил, но вписан в птс. Хочу продать автомобиль дороже по двум договорам дкп. Будет ли мне начислен налог на прибыль, если авто не регистрировалось в ГИБДД?

Конечно юридическое лицо ничего не платит. Платить только физическое лицо.

С уважением. Еси юр лицо ООО оно платит налог на прибыль и НДС физик 13 процентов. Есть ли смысл в договоре дарения указать цену (рыночную - она меньше кадастровой, но больше балансовой)? Физлицо в ООО не работает. ООО Уведомит налоговую до 01 марта 2022, и налоговая начислит 13 процентов от рыночной (можно подтвердить Отчетом Оценщика). НО налоговая обязана начислять 13 процентов от полной кадастровой стоимости или есть шанс? Спасибо. При дарении от юрлица - 13 процентов на какую сумму начисляется? Как определяется? Основание? Юрлицо дарит жилой дом и участок земли физлицу. Вопрос: 13 процентов платит только физлицо, а юрлицо не платит никаких налогов по этой сделке?

Вы обменять квартиру с доплатой? Вот на доплату начисляется налог. Лариса Васильевна, уплата налога зависит не от площади квартиры, а от её стоимости.

Если обмен равноценный, то есть квартиры оценены в одинаковую сумму, то налог платить не придётся.

Согласно письму Министерства финансов РФ от 19 сентября 2012 г. № 03-04-08/4-310, если же в договоре стоимость одного объекта превышает стоимость другого, то одна из сторон обязана оплатить [b]налог на прибыль (НДФЛ) в размере 13%[/b] от разницы между указанной стоимостью и стоимостью объекта обмена. Квартира приобретена в дар в 2019 г. в августе за 1 млн. р.

Налоги будут зависеть от выбранной системы налогообложения. Вполне возможно, что налогов не будет, если доходы нулевые будут.

А вот взносы на пенсионное и медицинское страхование будет начисляться с момента регистрации ИП не зависимо от того, ведется ли фактическая деятельность. Налоги вы будете платить от полученного дохода.

А вот фиксированные взносы в ПФР, ФФОМС с момента государственной регистрации в качестве ИП.

Размеры фиксированных взносов ИП указаны в п. 1 ст. 430 НК РФ.

2019 г.

ПФР, если доход ИП за год не превышает 300 тыс. руб.-29 354 руб.

ПФР, если доход ИП за год превышает 300 тыс. руб. 29 354 руб. + 1% от суммы превышения, но не более 234 832 руб. (29 354 руб. х 8)

ФФМОС 6 884 руб. Если я оформлю ИП то сразу начнут брать налог, даже не получив прибыли? А самозанятым можно сразу перевестись, потому как прибыль от охот. Хозяйства может быть только через 2 года?

Нет, не нужно. С момента приобретения вами права собственности на долю (2013 год) прошло более 5 лет, и это срок, при котором продавец освобождается от уплаты налога на прибыль от продажи недвижимости, согласно ст. 217.1 Налогового кодекса РФ. Квартира приобретена в браке и была оформлена на мужа в 2007 году, моя 1/2 доли выделена в 2013 году). В 2014 году продала 1/2 доли квартиры (за 1 125 000) и в этот же день приобрела за (1 1125 000) 1/2 доли дома. Нужно ли платить налог с продажи квартиры? В 2014 году продала 1/2 доли квартиры (за 1 125 000) и в этот же день приобрела за (1 1125 000) 1/2 доли дома. Нужно ли платить налог с продажи квартиры? (квартира приобретена в браке в 2007 году, моя 1/2 доли выделена в 2013 году).

Нужно либо уплатить задолженности, либо отменить судебный акт, на основании которого наложен арест. Вы обязаны уплачивать налоги с прибыли ИП, а так же обязательные взносы в Пенсионный фонд и ФОМС - даже если не вели деятельность, а взносы за вас перечислял работодатель. Так что взносы за ИП придется оплачивать, так же целесообразно закрыть его, поскольку за следующие периоды деятельности взносы будут начисляться. Я работала на предприятии с зарплаты удерживали налоги. Но у меня есть ИП которому я не работала. Мне пришел налог и заблокировали счета. Что делать в этом случаи?

Здравствуйте, если дом числился на матери, а вы просто доверенное лицо, то налог платить должна она!

Налог на землю начисляется за период владения этим имуществом, а вот налог на прибыль с даты внесения сведения из ЕГРН о продаже имущества.

Вам просто надо сходить в налоговую и разобраться, скорее всего они там все напутали. Мне пришло письмо из налоговой инспекции. В письме налог от продажи дома и земли, налог на землю, в период с 1 марта по 23 января 2017 года. Налог пришёл 26.02 2019. Я продавал дом по просьбе матери по генеральной доверенности. В этом доме я никогда не был прописан. Этот дом остался после смерти старшего брата. Вот мать и попросила продать. Более того, к нотариуса я обратился в августе 2017 года, а начисления с 1 марта. Вопрос к Вам, должен ли я оплачивать этот налог, при том, что я ещё являюсь инвалидом 2 группы. Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.

В затраты по налогу на прибыль включаются расходы на доставку работников когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми или коллективными договорами (п. 26 ст. 270 НК РФ). А НДФЛ начисляется? Доставка сотрудников на работу и с работы в части налога на прибыль?

Добрый вечер. Налог начисляется на прибыль, прибыли нет, соответственно налога тоже. Нужно только декларацию подать, в которой отразить эти суммы и приложить договор купли-продажи автомобиля. Если машинке менее 3 лет и я её продаю. Покупал за 880000 а продаю за 870000 у меня будет какой налог.

Здравствуйте Юлия! В соответствии с п. 3 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 29.11.2014 года N 382-ФЗ Ваша мама будет платить налог со стоимости квартиры указанной в договоре, если приобрела право собственности на долю в квартире до 01.01.2016 года.

В соответствии с пп.1 п. 2 ст. 220 НК РФ из цены продажи квартиры вычитается 1 млн. рублей, а на остаток начисляется налог.

Остались вопросы задавайте.

С Уважением адвокат Нурков Е.С. ! Я приобрела квартиру в сентябре 2017 года у сестры и мамы (2 собственника) за 1000000 миллион рублей-кадастровая стоимость 2400000. Сестра являлась собственником с 2012, а мама с февраля 2016. Квартиру они получили путем приватизации в 1998 году. Какая сумма будет учитываться при оплате налога на прибыль для моей мамы кадастровая или по договору купли-продажи? И еще один момент. Если мама вступила в право собственности до января 2016? Мама пенсионер.

Нет, ни под амнистию, ни под действие соответствующего нормативного акта при такой ситуации не подпадает...

Налог на прибыль остается неизменным. Ваш муж обязан заплатить налог на доходы. Сделать это он должен был еще в 2017 году.

Ему уже начисляются пени и штраф.

Налог равен 13% от суммы продажи квартиры за минусом из нее 1 млн. руб. Муж продал квартиру которая принадлежала ему менее года по договору дарения от сына (продажа в 2016 г). муж пенсионер., попал он под амнистию или нет? налог на прибыль.

Здравствуйте, Если составлен трудовой договор, должна начисляться и заработная плата, а с неё удерживается НДФЛ и идут отчисления в фонды. Если трудового договора нет, начисление зарплаты регулируется решением учредителя, в котором и прописывается подробно сумма вознаграждения, установить которую он сможет сам. Отношения могут быть оформлены и на безвозмездной основе. Если зарплаты у директора нет, вместо нее он получает дивиденды в соответствии с правилами. Дивиденды выплачиваются один раз в квартал или реже. Дивиденды выплачиваются после получения чистой прибыли и уплаты всех налогов. Основанием для перечисления дивидендов является решение учредителя. 1)Можем ли мы заплатить сдельную заработную плату генеральному директору (он же учредитель) меньше МРОТ? 2) Может ли сдельная заработная плата в некоторых месяца отсутствовать для генерального директора (он же учредитель)?

Доброго времени суток!

Будет облагаться налогом. Уплачивается с разницы будет 13%.

Надеюсь, мой ответ будет для вас полезен. Да в данном случае владелец должен будет платить налог на продажу. Как он рассчитывается-по закону этот сбор составляет 13% от прибыли, то есть от суммы сделки. Однако в этом случае действует правило имущественного вычета. От стоимости автомобиля можно отнять 250 000 рублей, и только на остаток будет начисляться налог. Можно ли купить автомобиль скажем за 300 тыс руб и через неделю продать за 500 тыс руб? будет ли облагаться налогом сумма прибыли если это единственное транспортное средство в году? Как будет облагаться каждое последующее авто?

Здравствуйте. Да, если в результате истечения срока исковой давности гражданин освобожден от обязанности по погашению кредита или выплате процентов. То на сумму сбереженных средств начисляется 13% НДФЛ. Так как невыплаченные долги - это доход.

Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Слышал что после истечения срока давности по кредиту, налоговая может снять 13% с заемщика налог на прибыль по кредиту? Хотелось бы узнать что это такое поточнее? Заранее спасибо.

Здравствуйте! Возможно, что у мужа был вклад, на которые начисляются проценты, поэтому и начислили налог на прибыль (на проценты). Обратитесь в банк за информацией. Всего доброго! Ну вам просто надо проигнорировать это письмо и все, потому как во первых ПАО Сбербанк не налоговый орган и налоговые претензии не вправе предъявлять, а во вторых некому. Пао Сбербанк в соответствии со ст 226 нк рф уведомляем вас о возникновеннии по итогам 2016 г налогооблагаемого дохода в виде экономической выгоды иные доходы 4800 в связи с чем у вас образовалась задолжность по уплате налога на доходы физических лиц в сумме 4237 этот письмо пришло на мужа который погиб 3 года назад к письму прилогается справка 2 ндфл.

Здравствуйте.

Даже если Вы не осуществляете деятельность сдавать отчетность Вы обязаны. Формы отчетов зависят от выбранной Вами системы налогообложения и учетной политики. Сдавать отчетность (нулевую) в налоговые органы все равно придется, даже если не ведется никакой деятельности в организации. Вы должны сдавать годовую бухгалтерскую отчётность (ф. 1 - 6) , налоговые декларации (при ОСНО - НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций), отчётность по ФСС - всё с нулевыми показателями. В ПФР-справку о том, что деятельность не ведётся, ЗПл. не начисляется, застрахованных лиц нет, в ИФНС - справку такого же содержания и о том, что НДФЛ не исчисляется/не удерживается ввиду отсутствия начислений по Зпл. Зарегистрировалавтономную некоммерческую организацию дополнительного образования в апреле деятельность не веду зарплату никому не плачу нужно ли сдавать и если да то какие бухгалтерские отчеты?! Спасибот.

Добрый день.

В случае если организация коммерческая, подобные сделки как минимум странно будут выглядеть. Быть может это премия? Людмила.

С точки зрения гражданского права, множественность лиц, на стороне одаряемого не запрещена.

С точки зрения соблюдения налоговой дисциплины:

- НДФЛ все равно начисляется и при определении сумм отчислений в фонды - учитываются подарки работодателя,

- вычет по налогу на прибыль не положен.

Но! если ваша организация собирается одарить работников "от чистого сердца" и "без задней мысли" - законом не запрещено. Можно ли заключить договор дарения денег от организации сотрудникам посредством подписания одного договора с одним дарителем и десятью одаряемыми?

Около того. Только это не "плата за сотрудника", а вид обязательных сборов, которые начисляются с фонда оплаты труда в организации, и которые работодатель обязан платить в бюджет в соответствии с законом. Если искусственно занижать фонд оплаты труда, тогда придётся платить больший налог на прибыль.

Можно конечно работать "в чёрную" и вообще не платить никаких налогов, но это противозаконно и, как говорится, чревато. Мне сказали 22 процента.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение