Налоговый кодекс / Законы и прочие темы - 149719 советов адвокатов и юристов

Живу в Казахстане. Гражданин РФ. Продал квартиру в РФ. Налоговая РФ прислала сюда письмо с требованием заплатить налог. Чем это мне грозит.

Налоговая присылала письмом сообщение (с требованием предоставления пояснений), но ответа в оговоренный срок не получила. Через месяц налоговая повторно присылает письмом сообщение (с требованием предоставления пояснений), с новым исходящим номером и датой, текст обоих сообщений идентичен полностью.

Из содержания сообщения не следует, что ИФНС делает запрос в рамках камеральной проверки согласно ст 88 НК, а "в ходе проведения анализа предоставленных вычетов".

Возможен ли административный штраф в случае непредставления в ИФНС ответа на сообщение (с требованием предоставления пояснений)?

Возможен ли штраф по ст 129.1 НК РФ в случае непредставления в ИФНС ответа на сообщение (с требованием предоставления пояснений)? После непредставления ответа на первое письмо штрафов пока не последовало.

ООО находится на ЕНВД (продуктовый магазин) и 6% от дохода (безналичный расчет), так как усмотрела снятие наличных денег, а также штатное расписание и приказ о выдаче денежных средств под отчет.

Я ИП. Налоговая арестовала расчетный счет на сумму значительно выше чем есть. Задолженность образовалась в связи передачей дел Пенсионного фонда в налоговую инспекцию. Пенсионный фонд насчитал мне платежи по максимуму за 2014, 2015 год. за не сданные декларации 3-НДФЛ т.е. у них не было информации из налоговой о сданных мной декларациях. Я их сдал еще в 2016 году. Теперь не знаю что и делать. Помогите. Жаловался через онлайн сервис и звонил, толку нет. Перекладывают друг на друга вину.

При покупке квартиры, юрист из агентства недвижимости составил два договора купили продажи: один на квартиру, другой на неотьемлимую часть (кафель, ламинат, встроенная кухня и техника). у меня вопрос, 1. облагается ли 13%налогом неотьемлимая часть при продаже квартиры? 2. можно ли получить налоговый вычет с неотъемлемой части при покупке квартиры? 3. правда ли, что с 2018 года поправки в законе, что если продаёшь единственное свое жилье и покупаешь другое, то налог от проданной квартиры платить не надо. Спа ибо за консультации.

Продал квартиру в 2022 году, был собственником 2 года. На момент продажи был налоговым резидентом РФ. В 2023 хочу отправить декларацию и оплатить НДФЛ. Не проживаю в РФ уже около 8 месяцев, следовательно, потерял статус налогового резидента. Имею ли я право на налоговый вычет, который учитывает расходы на приобретение квартиры?

В 2023 стал налоговым нерезидентом, однако в налоговую об этом не сообщал. В 2024 нужно будет подать декларацию о доходах в связи с продажей машины (владел менее трех лет)

Что будет, если подать декларацию с налоговой ставкой в 13 процентов?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В 2015 году открыли ИП и не подали уведомление о переходе на УСН. Декларация по УСН за 2015 год сдана., деятельность ведем по УСНСейчас налоговая хочет доначислить НДФЛ и НДС. Есть ли смысл судиться.

У меня офис-склад 240 кв.м за него плачу по упрешенки, при офисе магазин 8 кв.м плачу по ЕНВД, Налоговая хочет пересчитать все по упрощенки за 2013 и 2014 год, Имеют они право это делать?

Выездная проверка. Сдал в налоговую расходы на строительство отеля. Отказываются принимать к вычету.

Аргументация, акт ввода в эксплуатацию и полученная (зеленка) свидетельство регистрации права, полученные раньше На один месяц чем подписаны акт выполнены работ и счета фактуры подряд ной организацией.

Правомерно ли действия налогового органа?

В 2012 году предприятие занимавшееся аффинажем из отходов драгосодержащих элементов на финише получило 5 кг золота в слитках с соответствующими сертификатами. В том же году, Поставщику драгосодержащих элементов по Договору было выплачено 80% стоимости от полученного аффинированного золота с привязкой стоимости металла к Центробанку, на день получения Паспорта на слитки. В настоящее время, ООО на УСН подлежит закрытию, реализовав изготовленные в 2012 году слитки (80 % которые уже были оплачены Поставщику).

В настоящее время изменился курс рубля, а стоимость золота с 1700 за грамм увеличилась до 2800.

Вопрос о налогах.

Доход от продажи (и соответственно прибыль) значительно вырос, а расходы предприятия остались прежние (не значительные), т.к. последние 5 лет никакой деятельности не было...

Как быть? Есть ли какие-либо варианты по оптимизации налогообложения с учетом вышеизложенного.

С уважением Александр.

Я пенсионер с 2012 г., но работала до марта 2017 г. Собираюсь выкупить 1/2 доли квартиры моего отца, 1/2 доли этой кВ. Моя по дарственной. Хотела знать, должна ли я буду заплатить налог помимо стоимости этой половины. Стоимость кВ. Оценена в 1780 тыс. Я сейчас неработающая пенсионерка. Кто этот налог насчитывает, в какой срок и куда его надо оплатить и какие документы нужны? И другой вопрос-положен ли мне как неработающей пенсионерке налоговый вычет при покупке квартиры, если я работала в 15;16; и до марта 17 года? Если положен, то какие документы нужны для налоговой, в какой срок их надо собрать и когда ждать выплаты вычета?

Нужна помощь!

1) Физическое лицо сдаёт в аренду помещение под магазин ООО. На момент подписания физлицо не является плательщиком НДС, а платит 13% подох налога с суммы арендной платы!.. Договор долгосрочный!.. Налоговая инспекция вызвала на выездную проверку физлицо по вопросу начисления НДС за 2015-2017 г... аргументируя что сумма арендной платы за три месяца превышает 2 мил руб!.. Налоговая насчитали сумму НДС пени и штраф за проверяемый период!.. Вопрос имеет ли право налогам приравнивать физлицо на уплату НДС!?

2) И если это правомерно как быть с налогами 13%.. которые были начислены и оплачены за проверяемый период?

Может ли налоговая инспекция теребовать представление налоговой декларации если я подарил доля в жилом доме срок владения более 15 лет постороннему лицу в налоговой попросили причину дарения а не продажи.

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

Налоговая обязала вернуть 13% за покупку квартиры т.к я купил ее у родственников. Квартиру брал в ипотеку. На какой максимальный срок можно растянуть выплату и что для этого надо? Сотовая связь не рабоате. Если можно ответьте в месенджер или на почту tytgrex@mail.ru

Можно ли оформить неработающему пенсионеру имущественный вычет с продаже квартиры и покупки дома в один налоговый период 2021 год. квартира досталась по наследству и время владения менее 3 лет. налоговая требует заплатить налог.

Есть 2 учредителя, (Религиозная организация 1 доля 30% и Религиозная организация 2 доля 70%). Организовали ООО. ООО продаёт религиозную литературу. Деятельность ведётся более 15 лет. ООО находится на усн + енвд (Краснодар). Платим только енвд, так как наш вид деятельности попадает под енвд. Сегодня звонок от налогового инспектора, которая утверждает что мы не имеем право использовать спец. Режим. Доля учредителей юр.лиц не может превышать 25%, у нас все 100% и мы так работаем уже почти два десятка лет. Переделывать учредительные документы учредители не хотят. И я не могу нигде найти какое то основание правомерности с нашей стороны. Ведь налоговый орган принимал наше заявление о переходе на усн в своё время, а потом и заявление о переходе на Енвд и ни у кого не было вопросов. Кто может что нибудь сказать по этому вопросу. Спасибо.

Предвзятое отношения налоговой инспекции - это повторное начисление налогов и их желание получить. На жалобы о своих актах, действиях (бездействиях) , поданные через ЛК налогоплательщика, не реагируют и не отвечают.

Куда лучше написать заявление?

Если написать в администрацию президента РФ, поспособствует ли это на выполнение о возврате излишек переплаты и объяснению причин повторного требования удержания налогов.

Спасибо.

Облагаются ли налогом поступившие на счет СНТ проценты за пользование денежными средствами, получаемыми по решению суда от члена СНТ (неплательщика)?

Кто прав в данной ситуации? В 2014 г я купила квартиру у своей родной сестры (квартира была оформлена 1/2 на сестру и 1/2 на ее несовершеннолетнюю дочь). В прошлом году мне выплатили вычет за 2014 г из расчета 1 млн руб. т.к. сестра является мне взаимозависимым родственником, а ее дочь не является по закону. А в этом году позвонили с налоговой и сказали, что ее несовершеннолетняя дочь тоже является таковой и выплаты мне не будет, а прошлогоднюю выплаченную сумму у меня заберут по суду. Кто прав?

Пени 8000 рублей и налог земельный за 2014 год был взыскан по требованию. В 2018 году опять предъявляется пени уже 12000 рублей (в более высоком размере) опять с периода оплаты по сроку 15.10.2015 г по день фактической оплаты налога. 04.10.2016 г включая и пени которые уже были оплачены. Прав ли налоговый орган?

В 2015 году не была сдана декларация для ИП. В июле 2017 из налоговой пришел счет на оплату более 70000 р. Выяснилось, что это сумму выставил пенсионный фонд, высчитав ее по своим формулам. Сначала в пенсионном нас заверили, что после подачи декларации за 2015 год они произведут перерасчет и долг аннулируют через месяц. Сейчас нам отвечают, что правила изменились и перерасчет не производят и нам необходимо обращаться в суд. Подскажите пожалуйста все ли так? И поможет ли обращение в суд?

В 2011 приобретён дом с земельным участком 4,5 соток. В 2016 выкуплено у государства ещё 1,7 соток (т. е. , если я правильно понимаю, приватизирован кусочек - порог владения 3 года). В 2010 продали все. Налоговая хочет денег за всю землю, поскольку кадастровый номер изменился при объединении участков. Что можно сделать, учитывая, что в 2018 на деньги, взятые взаймы, был куплен другой дом. Деньги от продажи первого были возвращены кредитору.

Приобрела жилье в 2013 г. Получила вычет за него 30 тыс, в 2018 году Приобрела ещё 1 жилье и подавала декларацию как работающий пенсионер за 16,17,18,19,20,21 года, подав декларацию в 2023 году за 2022 г,налоговая прислала документ, что это неосновательное обогащение и я должна все деньги вернуть, так как я получала ранее налоговый вычет за покупку первого жилья, как быть в этой ситуации

ИП закрыто и снято с учета в налоговом органе 25.06.2014. с ПФР расчет произведен долгов нет. Налоговая требует сдать НДС за 2,3,4 кв. 2013 и 1,2 кв.2014, а так же 3-ндфл за 2013 г. за 2014 г. 3-НДФЛ был сдан. Вопрос: какие последствия, если ничего не сдавать?

Я с 1998 года являлась учредителем ООО, в 2012 году продала свою долю - за 10 000 (это сумма моей доли) в марте 2018 года, я получила письмо от налоговой инспекции, что я должна была оплатить налог в 2012 году за продажу своей доли и поэтому должна явиться в налоговую с документами а также оплатить налог штраф и пеню начиная с 2012 года. Так ли это.

Хотим заключить договор между УСН 6% в РФ и ИП в Белоруссии по оказанию услуг по программированию от ИП для Российского ООО. Т.е. плательщик-ООО из РФ вопросы: 1. какой налог должна оплатить ООО из РФ 2. какой налог должен оплатить ИП из Белоруссии 3. нужно ли ООО платить: НДФЛ, соц.страх и прочие налоги как для физ. лица. 4. кто становится налоговым агентом 5. можно ли в договоре прописать что ИП не является плательщиком НДС по белорусскому законодательству (по просьбе ИП)?

Коммерческая недвижимость была куплена в 2006 году. Оформлена на физ. лицо. С 2013 года сдавалась в безвозмездное пользование мужу (ИП) . с 2015 сдавалось в безвозмездное пользование ООО, муж - директор, в 2017 г. помещение было продано. Нуно ли было подавать декларацию и платить налог.

Мы 5 лет назад продали машину. Недавно пришло письмо с налоговой, что нам в срочном порядке необходимо оплатить 5000 руб. иначе сделают арест имущества, направят запрос на то, чтобы мужа отстранили от работы за рулём. Мы предоставили им договор купли продажи. Они сказали, что всё равно нам необходимо оплатить уже 6000 руб. иначе начислять пени и все вышесказанное. Законно ли это? Чем нам регламентировать свои права? Спасибо.

Хотелось бы узнать по поводу налогового вычета на покупку недвижимости. В 2022 году приобрели квартиру по Дальневосточной ипотеке, значит в 2023 году мы можем получить вычет только за 2022 год или за 21 и 20 тоже? Ещё один момент: муж официально не трудоустроен с октября 2022 года, в таком случае за какой период времени он может получить вычет: за 22 год только или же за 21 и 20?

Налоговая проводит в отношении меня, как физического лица проверку за три последних года и прислала требование пояснений и просит назвать источник дохода на приобретенные мною объекты недвижимости и предоставления официальных займов компании, в которой я являюсь акционером, ссылаясь на то, что мой официальный доход несопоставим с вышеуказанными расходами. Законны ли их требования, могу ли пояснить, что на начало проверяемого периода обладал вышеуказанными суммами, без объснения их происхождения, или могу ли я сослаться на статью 51 Конституции РФ?

Я гражданин Армении заключил трудовой договор с физ. лицом РФ. Зарплата у меня 6000 р. в месяц. Кто должен в конце года платить налог я или работодатель?

Какие налоги должен платить газовый кооператив? В частности платится ли налог на имущество (газопровод, шкаф и т.п.) и какие условия должны быть при этом соблюдены?

3 года назад моему папе (ему 80 лет) двоюродный брат (на тот момент 82 года) подарил на лечение и расходы сертификат на 800 тысяч. В марте сего года родственник умер. На днях папа снял данные ему ранее деньги со своего вклада в Сбербанке. Имеет ли право налоговая брать с этих денег налог? (Договора дарения и завещания на эти деньги не было, сумма превышает 600 000)

Я построил и ввёл в эксплуатацию нежилое здание 8 лет назад в 2010 году, которое использовал в коммерческих целях, у меня имелось ИП, но здание мне принадлежало и оформлено на физ. лицо. В ноябре 2016 г. я подписал договор купли-продажи (части здания), а в марте 2017 г. получил деньги за проданную часть здания (после всех оформленных документов), а теперь налоговая требует с меня оплатить налоги так как я использовал его в коммерческих целях и получал доход. ИП тоже было закрыто весной 2017 г. Но когда продавал, сказали, что в собственности более 3-х лет ничего платить не надо. Оставшиеся части здания подарил сыну. Правомерно ли налоговая инспекция требует отчёта по 3-НДФЛ и оплаты налога с полученной суммы?

В 2010 году директор ооо произвел беспроцентный финансовый займ, по которому деньги должны вернуть до 31.12.2013 г. Займ во время не вернули появилась задолженность, которую вернуло ооо в 2019 году, может ли налоговая признать возврат незаконным и не заставит ли платить директора какие то налоги, а ооо оштрафовать (налогооблажение 6%)

Налоговая инспекция прислала мне (частному лицу, не предпринимателю и не учредителю))) письмо о том, что мною не предоставлена налоговая декларация по НДФЛ за 2013 год. При этом в письме указана дата составления 25 сентября 2015 года, а фактически оно мне пришло 25 декабря, на конверте также указано 25 декабря. При этом я не знал о том, что мною был получен доход. Если он был, то не больше 500 рублей - микроскопическая сумма. Завтра собираюсь в налоговую, хотелось бы понять, как вести себя в общении с налоговым инспектором. Декларацию составлю, понятное дело, но они наверняка захотят взыскать деньгу за непредоставление мною декларации, а тут ещё и такая разница между датами составления письма и получения его мною.

В 2005 г. Купил квартиру и перевел ее в статус нежилое помещение, оформив как магазин. (Со всеми вытекающими финансовыми расходами по переоборудованию и.т. п.) На тот момент с 1996 г. и по настоящее время являюсь ИП. Использовал магазин с 2005 г для торговли промышленными товарами по ЕНВД. В 2012 г в третьем квартале магазин мною был продан. А в третьем квартале этого 2015 г, получил от налоговой требование, по предоставлению документов, связанных с продажей этого магазина. С целью подачи мной НДФЛ 3 за 2012 г. Налоговыми органами вынесено решение от 29.12.15 по пп.4 п.2 ст.220 НК РФ об уплате налога, пени и штрафа. Является ли оно законным т.к данное положение было введено законом №212-ФЗ от 23.07.2013. О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который вступил в силу c 01.10.2013. (сделка была совершена годом ранее)

Мы с сестрой продали квартиру, доставшуюся нам по наследству от родителей, менее, чем через 3 года после оформления наследства. Общая сумма продажи - 1 930 000 рублей, т.е. по 965 000 рублей каждому из нас. Как мне известно, если сумма дохода при продаже менее 1 млн рублей, она не облагается налогом - так нам объясняли юристы при продаже. Но налоговая утверждает, что я им должен уплатить налог в размере (965 000 – 500 000) * 13% = 60 450 рублей. Законны ли претензии налоговой?

Просьба звонить не позднее 21.00.

Налоговой инспекцией выставлено извещение на оплату земельного налога за машинно-место в подземной стоянке (ставка 0,8% от кадастровой стоимости) Насколько мне известно, что машинно-места (гараж) по новой редакции гл 30 НК относятся к имуществу физ. лица и облагаются налогом на имущество. По этому налогу у меня льгота (пенсионный возраст), а по налогу на землю нет. Налог составляет 4800 руб. в год. Площадь места 20,7 м 2 Права ли налоговая?

Было получено требование от налоговой предоставить пояснения по налоговой декларации в рамках камеральной проверки. Не сходятся доходы по расчетному счету и декларации. Требование получено после завершения сроков камеральной проверки (3 месяца). Стоит ли отвечать? Разница на самом деле есть. Если отвечать надо доплачивать налог и подавать уточненную декларацию.

Мой супруг приобрел грузовой автомобиль в 2011 г. как физическое лицо. Потом зарегистрировал ИП вид деятельности: Предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом,

грузоподъемность которого составляет свыше 2,5 тонн, системе налогообложения ЕНВД. в мае 2013 г. закрыл ИП, а в июне 2013 г. продал грузовой автомобиль. В декларации 3 НДФЛ отражено: расходы на преобретение авто 400000 руб.-доходы от продажи 400000 руб. Налоговики требуют заплатить НДФЛ со всей суммы продажи. Правы ли они?

Я продаю квартиру и покупаю новую. Могу ли я воспользоваться налоговым вычетом еси ее мне подарила родная сестра менее 3 лет назад. Или вычет уже получен.

Можете, пожалуйста, рассказать, что грозит человеку (с точки зрения налогового права) и его работодателю, если человек работает на российскую компанию по обычному трудовому договору (удалённо), при этом проживает за пределами РФ более чем 183 дня в году, и имеет доход от вышеуказанной трудовой деятельности около 2-3 миллионов рублей в год?

Огромное спасибо!

В банке получал кредит, не смог выплатить, теперь перед налоговой есть долг в 400.000₽, за полученную выгоду, имущества нет, работаю водителем получаю минималку з/п, вызывают в налоговую, платить не чем, какие последствия?

У меня 2 эт магазин, торговая площадь 370 кв.м., 1 этаж имеет два входа, торговая площадь каждого 107 кв.м, разделен капитальной стеной. В одном ООО на ЕНВД (Я-единственный учредитель), в другом мое ИП (ЕНВД и УСН 6 для аренды), между мной и ООО составлен договор о безвозмездном пользовании. На 2 этаже 2 торговых зала - они тоже разделены стеной, но вход во второй зал через первый. Один сдан в аренду сыну (тоже ЕНВД) , арендная плата чисто символическая 80000 в год, а второй этому же ООО (где я - учредитель) (ЕНВД). Какие налоговые последствия?

Описываю ситуацию. Взрослая женщина, гражданка России, уехала жить во Францию и там постоянно проживает, то есть является не резидентом РФ. Продает квартиру в Москве за 5 млн и покупает в один налоговый период квартиру за 8 млн рублей. Квартира, которую она продает в собственности более 3 лет. Вопрос следующий: должна ли она, как не резидент РФ платить налог?

ИП отец перечислял денежные средства со своего расчетного счета на карту сына, налоговая запросила документы основания, заключили договор беспроцентный займа отец (ип) с сыном, налоговая просит уплатить НДФЛ с материальной выгоды. Отцу не нужно чтоб чтоб сын возвращал заем.

Я оформил ИП и занимаюсь репетиторством. Слышал, что с 1.01.2017 для лиц, занимающихся репетиторством, ввели налоговые каникулы. Речь идёт о законопроекте №11078-7, который был принят Думой в третьем чтении. Все доходы, полученные от указанной деятельности, не облагаются никакими налогами. Кроме того, вы не платите с этих доходов взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС

Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2016-11-21/kak-ne-platit-nalogi-v-2017-2018-godu/?updated=text "Как мне попасть под действие налоговых каникул?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение