Подоходный налог перечислить / Налоги - 199 советов адвокатов и юристов

Конечно же платить, что же еще. При выплате вам зарплаты по решению суда работодатель обязан был удержать с этой суммы подоходный налог. Но раз удержание 13 % работодателем сделано не было, то вам следует самому перечислить подоходный налог на счет, указанный в требовании налоговой. Удачи... В июне 2016 г. работодатель выплатил зарплату по апелляционному определению. В решении не приведено, что с суммы должен быть удержан подоходный налог. В январе 2019 г. (недавно) получил требование налоговой (о выплате 13% с взысканной суммы). При этом, еще и проценты (сумма мизерная). Что делать?

К сожалению - нет. Конечно банк могут привлечь к налоговой ответственности за невыполнение функций налогового агента по ст. 123 НК РФ (штраф-20%).

Но с Вас это не снимает обязанности представить заплатить налог. При этом до 01 марта года, следующего за годом получения дохода банк обязан сообщить о неудержании налога как Вам, так и в налоговый орган (п.5 ст. 226 Налогового Кодекса РФ). Налоговый орган сам рассчитает сумму налога и пришлет Вам уведомление, налог по которому Вы должны будете заплатить до 01 декабря (включительно) года, следующего за годом получения дохода (п.6 ст. 228 Налогового Кодекса РФ). Суть вопроса такова. Банк забыл перечислить налоговикам подоходный налог с моей прибыли по ценным бумагам. По договору Банк являлся налоговым агентом и обязан был это делать, но вспомнил о своих обязательствах спустя лишь год, когда у меня уже не осталось денег. Можно ли каким то образом обязать банк расплатиться за свою ошибку с налоговиками вместо меня?

Международные премии, суммы которых не подлежат налогооблажению, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. N 89:

http://base.garant.ru/12121940/

Насколько могу судить, той, которую присудили вам, увы, в списке нет. Я российский налогоплательщик. Получил международную премию, учрежденную правительством Армении, за выдающийся вклад и т.д. Присуждается вне зависимости от гражданства. Должен ли я буду уплатить подоходный налог?

Добрый день. Вам полагаются стандартные налоговые вычеты: на 1-го ребенка 1400 руб., на 2-го ребенка 1400 руб. Если мать-одиночка, то в двойном размере. Работодатель должен Вам их предоставить по Вашему заявлению. Например. З/пл 10000 руб. 13% от 10000 это 1300 нужно перечислить гос-ву, а Вам на руки 8700. Но так как стандарт вычеты, то 13% от 7200 это 936. На руки Вам должны выдать 10000-936=9064 У меня двое детей, работаю уборщицей в школе на какую сумму берется подоходный налог с зарплаты.

Ваш вопрос можно решить. Я проконсультирую по Вашему вопросу. Гарантия адвокатской помощи. Обращайтесь на почту vinogradow12@yandex.ru Отвечу в течении 20 минут и обязательно помогу. Адвокат Виноградов А.В. Добрый день!

За платную операцию можно вернуть сумму уплаченного подоходного налога за год, однако сумма медуслуг не может превышать 120000 руб. Такое ограничение суммы медуслуг не распространяется на операции, относящиеся к дорогостоящему лечению. В этом случае налоговый вычет 13% можно получить от всей суммы, но всё же выплата будет ограничена размером перечисленного подоходного налога за год. Ст. 219 НК РФ. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 201 Сделав операцию за свой счёт можно ли вернуть деньги.

Нет. не будут. Деньги, которые выплачивают Вашей маме - это возврат удержанного у нее и перечисленного в бюджет подоходного налога (13%). Если она не будет работать, то налог удерживаться не будет, соответственно и возвращать будет нечего. Мама моя на пенсии и продолжает работать. Взяла ипотеку и раз в год государство выплачивает 13% . Я хотела бы узнать когда она не будет работать, ей так же буду дуть выплачивать 13%?

Здравствуйте!

Если заглянуть в Налоговый Кодекс РФ, то там написнао, ч то налогооблажению подлежат любые виды дохода, при этом Налоговая может запросить Банк в любое время предоставить отчет по физлицам, так же Бакн если заподозрит (под подозрительные операции могут попасть любые операции) что-то не ладное при больших переводах сумм и, если они поступают часто.

Рекомендую, при переводе писать назначение перевода - дарение, возврат долга и при необходимости запастись расписками. Так как доходы по договору дарения не подлежат налогооблажению. В таком случае риск сведеен к минимуму. Мой сын студент. На проживание я перечисляю со своей карты на его карту по две тысячи каждую неделю. Будут ли брать с него подоходний налог за то, что я ему перечисляю деньги?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день. Доходы декларировать вам будет не нужно, но ваш арендатор, в силу требований закона, будет должен выступить в качестве налогового агента. В соответствии со ст. 226 НК РФ - арендатор, как источник дохода, должен исчислить с указанной в договоре суммы арендной платы подоходный налог (НДФЛ) и перечислить его в бюджет в день выдачи (перечисления) вам арендной платы - это 13 % от указанной в договоре суммы.

Если организация налог не удержит и не перечислит - может быть привлечена к налоговой ответственности - по ст. 123 НК РФ – штраф в размере 20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению. Добрый день! Хочу сдать квартиру на 3 месяца юридическому лицу 14000 рублей в месяц, оплата помесячно, нужно ли мне это будет обязательно декларировать в налоговой и если да, то сколько нужно с этого заплатить налогов?

Добрый день. Вы можете сдавать помещение в аренду юридическому лицу.

Но удерживать с вашего дохода НДФЛ и перечислять его в бюджет должен арендатор - юридическое лицо. Обязанность арендатора выступить в отношении вас в качестве налогового агента прямо предусмотрена в законе - ст. 226 НК РФ - арендатор, как источник дохода, должен исчислить с указанной в договоре суммы арендной платы подоходный налог (НДФЛ) и перечислить его в бюджет в день выдачи (перечисления) вам арендной платы.

Если организация налог не удержит и не перечислит - она может быть привлечена к налоговой ответственности - по ст. 123 НК РФ – штраф в размере 20 % от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению. Может ли физическое лицо сдавть в аренду оборудование юридическому лицу.. не имея статуса ИП ну при этом платить НДФЛ с этой сумму?

Если работнику после 1 мая т.г. начислят зарплату в размере 11163 рубля (МРОТ) ("грязными деньгами"), то из нее удержат подоходный налог - 13% в сумме 1451 руб.19 коп., после чего работнику на руки выдадут зарплату "чистыми деньгами" (перечислят на карту банка) в сумме 9 тыс.711 руб.81 коп. Здравствуйте. С мая будет повышения зарплаты, она будет примерно 11 162. эту сумму должны выплатить чистыми на руки, после всех вычитов или грязными без вычитов.

На основании ст. 220 Налогового кодекса РФ при приобретении жилья в общую долевую собственность после 1 января 2014 года каждый владелец вправе получить вычет в размере своих расходов, но не более 2 млн. руб. Если у Вас 50/50, то каждый - не более 1 млн. руб.

При этом за каждый год Вы можете вернуть не больше, чем перечислили в бюджет подоходного налога (13%). Возвращать налог Вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернете всю сумму целиком.

Имущественные налоговые вычеты предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Как получить налог с покупки недвижимость в долевой собственности, квартира куплена за 2000000, оформлена 50/50. В браке не состоим,

Обращаетесь в налоговую инспекцию с оформленной налоговой декларацией и соответствующими документами, дающими право на вычет. Налоговая проведет проверку и перечислит денежные средства на указанный вами расчетный счет. (пункт 4 ст.218 Налогового кодекса РФ) Как сделать перерасчёт подоходного налога? У меня двое детей, начала работать на новой работе с 20.02.2017 г., а заявление написала только с 01.01.2018 г. ДО ЭТОГО Момента у меня вычитал 13%,что нужно чтобы пересчитали и вернули разницу?

Здравствуйте, необходимо предоставить налоговую декларацию, справку 2 ндфл, заявление на возврат, документы, подтверждающие право на налоговый вычет.

Удачи вам и всего наилучшего Если речь идёт о возврате подоходного налога по договорам купли-продажи недвижимости то вам нужно обратиться в налоговую инспекцию и на руках иметь: договор купли-продажи, акт приема передачи квартиры, акт приема передачи денег… Однако советую по данному вопросу всё-таки обратиться именно в налоговую инспекцию для уточнения этих данных. Здравствуйте По закону требуется: Договор купли продажи имущества, квитанции об оплате, справка 2 НДФЛ, справка 3 НДФД, номер счета, куда надо перечислить деньги. Здравствуйте! В данном случае вам необходимо подать налоговую декларацию 2 ндфл В соответствии с законодательством Российской Федерации. какие документы нужно для налоговой для подачи возврата подоходного налога в г. Омске! Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте, обращаться с жалобой в ифнс вашего региона, пусть разбираются, по какой причине не перечислены деньги.

Удачи вам и всего наилучшего Доброго времени суток.

Вы так же имеете право подать жалобу на действия налоговых органов в прокуратуру в свободной форме изложив все обстоятельства дела. На перечисление денежных средств на счет налогоплательщика налоговой инспекции закон предоставил один месяц со дня принятия решения о предоставлении вычета. Обозначьте, пожалуйста, конкретные сроки по реальной выплате - с момента подачи заявления до поступления денежных средств на счет. Спасибо. 19 апреля мною в налоговую инспекцию были поданы документы на возврат подоходного налога с покупки недвижимости. Региональным камеральным отделом мои документы были утверждены и переданы в налоговую инспекцию 30 августа. На 16 сентября положенную мне сумму я не получила. Что мне делать? Спасибо.

Вы что то напутали. Для получения социального налогового вычета необходимо обратиться в Налоговую инспекцию по месту жительства с декларацией по форме 3-НДФЛ и необходимыми документами, подтверждающими право на вычет. Здравствуйте. Вам надо ознакомиться с договором на размещение средств пенсионных накоплений в НПФ. Обратить особое внимание на сроки размещения.

Вообще, пенсионные накопления не могут облагаться подоходным налогом.

Всего Вам доброго.

P.S. - это общее предупреждение, а не кому-то конкретному. Не пишите мне бесплатные вопросы и уточнения на "Стене" и в личной почте. Моя бесплатная консультация и ответы на уточнения - только здесь, на сайте. При выходе из НПФ"Благосостояние" возвращают не все перечисленные средства, а за минусом 13%.Я думаю, что это неправомерно. Ведь подоходный налог уже был уплачен в день получения зарплаты. Правомерно ли высчитывают 13% при возврате отчислений в НПФ"Благосостояние"?Какие есть на это основания?

Зоя, [quote]При дарении квартиры какой налог и как его оплатить?[/quote]

Недостаточно данных в вашем вопросе... родственники ли даритель и одаряемый или посторонние лица, так что уточните вопрос. Здравствуйте!

Если сделка совершается не между близкими родственниками то одобряемый платит 13% от кадастровой стоимости.. Добрый день! Налог с дарения квартиры близкому родственнику, относящемуся к категории, перечисленной выше, не выплачивается.

В случае дарения квартиры или иной недвижимости перечисленным лицам потребуется перечислить налог в размере 13 % от стоимости дара. Налоговый платеж переводится в ФНС одариваемым. Здравствуйте! С В данном случае в соответствии с существующим законодательством, если договор дарения залючается между близкими родственниками, то подоходный налог платить не нужно. При дарении квартиры какой налог и как его оплатить?

Вечер добрый, нет никаких льгот у работающего ветерана труда - как положено по закону удерживают 13% подоходный налог, льготы перечислены в статье 218 нкрф--изучите. Уработающего ветерана труда какой должен быть подоходный налог.

Здравствуйте! Если Вы не предоставляли свидетельство о рождении ребенка и не писали заявление о налоговом вычете, то законно. Обращайтесь с заявлением в бухгалтерию. Добрый день! Это все автоматом не делается, нужно написать заявление и предоставить документы, чтобы воспользоваться льготами. Добрый день!

Это законно, налог на доходы физических лиц уплачивается всеми налогоплательщиками независимо от их материального и семейного положения. Но если вы отец-одиночка, то вам полагается двойной налоговый вычет на каждого из детей (ст.218 НК РФ). Это уменьшит вашу налогооблагаемую базу по НДФЛ. Если на работе вам его не предоставляли, вы можете получить его сами, подав в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ (вам перечислят на карточку). Сделать это можно за 3 предыдущих года. Я отец одиночка. На работе с меня выщитывают 13% (подоходный налог) . Законно ли это?

НДФЛ уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные выплаты В соответствии со статьей 221 НК РФ работодатель должен перечислить фиксированную величину подоходного налога с выдаваемой зарплаты не позднее 1-го числа текущего месяца. При этом расчет производится с окончательных сумм, без поэтапного перечисления то есть без расчет с выдаваемого аванса по зарплате. Удачи. Добрый вечер, Людмила Леонидовна! Странно, почему до настоящего времени с вас не удерживали налоги с зарплаты и аванса. Будут вопросы - обращайтесь к юристам в личную консультацию и получите грамотную консультацию по данному вопросу и возможности защиты ваших прав. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта! Сегодня сказали что теперь подоходный налог будут высчитывать и с аванса и с зарплаты. Правомерно ли это?

Здравствуйте, конечно возможно, подавайте заявление, декларацию и документы на приобретение квартиры. Они обязаны принять документы, провести камеральную проверку по её итогам перечислить деньги. При этом возврат равен сумме ндфл, который вы уплатили в налоговом периоде.

Удачи вам и всего наилучшего. Возможно ли получить в налоговой инспекции возврат 13% за приобретение квартиры деньгами. Они предлагают только путем освобождения от подоходного налога на работе.

Добрый день. Да, Вам необходимо подать налоговую декларацию и оплатить налог со взысканных в вашу пользу денежных средств за исключением судебных расходов. С неустойки нужно платить ндфл в размере 13%. В данном случае сами ничего не платите, это должен сделать застройщик - то есть с присужденной вам суммы удержать 13% и перечислить в бюджет. Всего доброго. Здравствуйте! Да, налоговая считает это материальной выгодой, которая должна облагаться подоходным налогом. Удачи Вам и всего доброго. Добрый день! В силу действующего законодательства, да надо. Но на практике этого можно не делать. Зачем платить лишнее? То, что об этом обстоятельстве узнает ФНС маловероятно. Надо ли подавать налоговую декларацию и платить налог на сумму неустойки и штрафа выплаченную мне по судебному решению застройщиком за не соблюдение срока сдачи дома по ДДУ?

Налог на доходы физических лиц взимается одновременно с начислением зарплаты.

То есть при выдаче первой зарплаты работодатель уже должен был вычесть из неё НДФЛ и перечислить его государственный бюджет. Сразу взимается, с момента получения вами дохода. Получите первую заработную плату, у вас и удержат ндфл. Всего доброго. Сразу же после получения первого дохода - получения первой заработной платы, работодатель удержит и перечислит подоходный налог. Здравствуйте! Налог на доходы физических лиц 13% взимается с первого полученного дохода на занимаемом гражданином рабочем месте. С какого времени, при устройстве на работу, взимается подоходный налог? (Слышала, что ранее он взимался через месяц).

По ГПД таких случаев нет. Все доходы, с которых не удерживается налог на доходы физических лиц, перечислены в ст.217 Налогового кодекса РФ. В каких случаях можно не платить подоходный налог, выполняя функционал по ГПД, договор заключен с АО?

Здравствуйте! Если такая справка Вам необходима в целях получения налогового вычета, то берите, соответственно за 2016, а затем за 2017 и 2018, пока не получите ту сумму, которую перечислили в качестве 13% подоходного налога с ограничением, установленным НК РФ. За какой год надо взять справку 2 РДФЛ если квартира была приобретена 16.06 2016 г.

В течение трех лет после покупки квартиры если вы являетесь плательщиком подоходного налога для чего надо приложить к заявлению пакет документов включая документы о праве собственности, договор ипотечного кредитования. Можете в этом году подать налоговую декларацию и получить налоговый вычет, ст.220 НК.Вычет ожете получить как за покупку жилья до 2000000 рублей, так и по процентам по ипотеке. Декларацию 3 НДФЛ Вы должны подать в налоговую инспекцию в срок до 30 апреля 2017 года и приобщить к ней документы перечисленные в статье 220 НК РФ. Приобрёл квартиру в 2016 по ипотеке-когда могу оформить возврат подоходного налога.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение