Сдача налоговой декларации 3 ндфл / Налоги - 222 советов адвокатов и юристов
3-НДФЛ подавать нужно с приложением договоров 2022 и 2023 г. и указанием в декларации сумм покупки и продажи, что бы доказать отсутствие прибыли. Налог не платится. Налог в Вашем случае не платится, но составить и подать ф. 3-НДФЛ придется.
В случае несвоевременной сдачи декларации 3-НДФЛ налогоплательщикам грозит штраф по п. 1 ст. 119 НК РФ. Я купил в 2022 г. квартиру, а в 2023 г. её продал дешевле на 100 000 руб., сегогдня в госуслугах налоговая просит 3-НДФЛ за продажу, надо ли если продал дешевле и выгоды никакой нет при этом составлять 3-НДФЛ?
3-НДФЛ подавать нужно с приложением договоров 2022 и 2023 г. и указанием в декларации сумм покупки и продажи, что бы доказать отсутствие прибыли. Налог не платится.
СпроситьНалог в Вашем случае не платится, но составить и подать ф. 3-НДФЛ придется.
В случае несвоевременной сдачи декларации 3-НДФЛ налогоплательщикам грозит штраф по п. 1 ст. 119 НК РФ.
СпроситьОформляйте самозанятость-3% налог. Плюс там есть бонус по налогу. Я уже 3 года самозанятая, весь бонус еще не израсходован. Для физ лиц существует один налог с доходов - НДФЛ - 13 %
Декларацию надо подавать о доходах в налоговую, когда дело касается сдачи жилья. ПО остальным доходам отчеты подает работодатель - организация, как вариант. Здравствуйте
Зарегистрируйтесь как самозанятое лицо и будете оплачивать 4 %.
Отчетность формируется в приложении, чеки. Оформите самозанятость, чтобы платить налог 4 %, а не 13 НДФЛ. По общим основаниям выплачивается подоходный налог 13 процентов, Договор аренды на срок более 1 года регистрируется в Росреестре. Какими налогами будет облагаться сдача частного жилья физическим лицом? Какие отчеты и в какие органы нужно будет предоставить?
Оформляйте самозанятость-3% налог. Плюс там есть бонус по налогу. Я уже 3 года самозанятая, весь бонус еще не израсходован.
СпроситьДля физ лиц существует один налог с доходов - НДФЛ - 13 %
Декларацию надо подавать о доходах в налоговую, когда дело касается сдачи жилья. ПО остальным доходам отчеты подает работодатель - организация, как вариант.
СпроситьЗдравствуйте
Зарегистрируйтесь как самозанятое лицо и будете оплачивать 4 %.
Отчетность формируется в приложении, чеки.
СпроситьПо общим основаниям выплачивается подоходный налог 13 процентов, Договор аренды на срок более 1 года регистрируется в Росреестре.
СпроситьДобрый день! По общему правилу, все доходы граждан облагаются НДФЛ 13%. В соответствии с действующим законодательством, при сдаче квартиры в наем, налог можно не платить, если договор найма был заключен на срок не более 30 дней и выручка от аренды не превышает 400 тысяч рублей в год, п. 3 ст. 217 Налогового кодекса. Должны. 13% от дохода.
До 15 июля 24 года за весь 23 год. И подать декларацию до 30 апреля 24 года.
И указанных выше положений закона просто не существует. Платить должны. Выгоднее НПД (самозанятость). Сдаю квартиру. Должна ли я платить налог со сдачи квартиры. Как сделать, что бы не платить налог?
Добрый день! По общему правилу, все доходы граждан облагаются НДФЛ 13%. В соответствии с действующим законодательством, при сдаче квартиры в наем, налог можно не платить, если договор найма был заключен на срок не более 30 дней и выручка от аренды не превышает 400 тысяч рублей в год, п. 3 ст. 217 Налогового кодекса.
СпроситьДолжны. 13% от дохода.
До 15 июля 24 года за весь 23 год. И подать декларацию до 30 апреля 24 года.
И указанных выше положений закона просто не существует.
СпроситьДобрый день, как алименты на ребёнка, да должны. Да, должны. Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Должны.
Доход от сдачи имущества Здравствуйте. Сам факт банковского перевода между физическими лицами не является объектом налогообложения. Возникновение объекта налогообложения по НДФЛ при получении денежного перевода от физического лица [u]зависит от назначения платежа.[/u] В связи с чем, обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и, соответственно, уплате налога в таких случаях отсутствует. Я госслужащая, в декрете, не замужем. От отца своего ребёнка получаю денежные средства ежемесячно, Так же он сдаёт свою квартиру, деньги приходят на мою карту, должна ли я указывать эти средства в доходе при подаче декларации и как их назвать?
Здравствуйте. Сам факт банковского перевода между физическими лицами не является объектом налогообложения. Возникновение объекта налогообложения по НДФЛ при получении денежного перевода от физического лица зависит от назначения платежа. В связи с чем, обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и, соответственно, уплате налога в таких случаях отсутствует.
СпроситьСогласно закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" постоянно проживающий иностранный гражданин обязан ежегодно подтверждать свой доход, при этом доход должен быть не менее прожиточного минимума. Подтвердить доход вы можете следующими способами:. подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ о получении вами дохода по гражданско-правовым договорам, от сдачи недвижимости а в аренду, также о доходах по процентам по вкладам и т.п...Если вы официально трудоустроены за вас декларацию подает работодатель.
Отсюда ответ- отсутствие официального трудоустройства не является основанием лишения ВНЖ. Могут ли лишить Вида на жительство, если я официально не рпботаю?
Согласно закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" постоянно проживающий иностранный гражданин обязан ежегодно подтверждать свой доход, при этом доход должен быть не менее прожиточного минимума. Подтвердить доход вы можете следующими способами:. подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ о получении вами дохода по гражданско-правовым договорам, от сдачи недвижимости а в аренду, также о доходах по процентам по вкладам и т.п...Если вы официально трудоустроены за вас декларацию подает работодатель.
Отсюда ответ- отсутствие официального трудоустройства не является основанием лишения ВНЖ.
СпроситьМожно зарегистрировать самозанятость. Здравствуйте! Есть два варианта: 1. Заключить договор Найма комнаты, в случае, если сдаёте физ лицу, если юрлицу, то договор аренды. Ежегодно Сдавать декларацию 3-НДФЛ. Крайний срок сдачи 3-НДФЛ по НК РФ – 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК РФ), платить 13%. В данном случае, можно получить возврат налогового вычета (за медицинские услуги и лекарства, дорогостоящее лечение и тд.).
2. Стать самозанятым. Но учтите, что Самозанятый пенсионер может лишиться отдельных льгот. Моя бабушка хочет сдавать комнату в своей квартире в аренду квартирантам. ОБЯЗАТЕЛЬНО ли надо регистрироваться в налоговой? И как - как самозанятый или по другому?
Здравствуйте! Есть два варианта: 1. Заключить договор Найма комнаты, в случае, если сдаёте физ лицу, если юрлицу, то договор аренды. Ежегодно Сдавать декларацию 3-НДФЛ. Крайний срок сдачи 3-НДФЛ по НК РФ – 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК РФ), платить 13%. В данном случае, можно получить возврат налогового вычета (за медицинские услуги и лекарства, дорогостоящее лечение и тд.).
2. Стать самозанятым. Но учтите, что Самозанятый пенсионер может лишиться отдельных льгот.
СпроситьЗдравствуйте! П. 3 ч. 2 ст. 6 ФЗ №422«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» устанавливает, что сдача в аренду нежилого помещения самозанятым не допускается. Это можно сделать при регистрации в качестве ИП или как физлицо с последующей подачей декларации 3-НДФЛ и уплатой налога 13%.Плательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения. Может ли самозанятый сдавать помещение под магазин в аренду.
Здравствуйте! П. 3 ч. 2 ст. 6 ФЗ №422«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» устанавливает, что сдача в аренду нежилого помещения самозанятым не допускается. Это можно сделать при регистрации в качестве ИП или как физлицо с последующей подачей декларации 3-НДФЛ и уплатой налога 13%.Плательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения.
СпроситьТакие доходы нигде не учитываются. Так, как тот, кто вам платит не делает никаких перечислений. И вы также не платите налог. [quote]А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?[/quote]
Могут.
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020)
Применяется - с отчетности за 2021 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@
Срок сдачи - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Здравствуйте, смотря на сколько они неофициальны. А неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?
Такие доходы нигде не учитываются. Так, как тот, кто вам платит не делает никаких перечислений. И вы также не платите налог.
СпроситьА неофициальные доходы где-нибудь могут учитываться? Или никуда от них отчисления не идут?
Могут.
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (КНД 1151020)
Применяется - с отчетности за 2021 год
Утверждена - Приказом ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@
Срок сдачи - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
СпроситьЗдравствуйте.
Положения налогового кодекса.
"При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства." Вопрос стоит в том: за 2019 год или 2021 год? По факту получения дохода-2019 год? Автомобиль продан в 2019 году, а снят с учета в 2021 году (покупатель исчез, сняли сами через гос. услуги), когда подавать 3-ндфл?
Здравствуйте.
Положения налогового кодекса.
"При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства."
СпроситьЗдравствуйте. Да,конечно. При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства. Машину брала в лизинг в 2014 г... налоги. Страховки платила я...в 18 г оформила на себя. А в 2020 прдала машину... надо ли подавать 3 ндфл?
Здравствуйте. Да,конечно. При получении доходов от сдачи либо продажи транспортных средств налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц необходимо представить не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения таких доходов, в налоговый орган по месту жительства.
СпроситьСтатус пенсионера от уплаты НДФЛ не освобождает Налоговым кодексом не предусмотрены НДФЛ-льготы для граждан, являющихся пенсионерами по старости, в случае продажи ими своего имущества, например, квартиры (Письмо Минфина от 26.07.2018 N 03-04-05/52631). Соответственно, по общему правилу если пенсионер продает недвижимость, то он должен подать 3-НДФЛ, задекларировав доход от продажи, и заплатить налог. Здравствуйте, Любовь!
Согласно Налогового кодекса РФ пенсионеры освобождаются от уплаты НДФЛ в части полученных пенсий, назначенных в соответствии с законодательством. Иные получаемые пенсионерами доходы, по общему правилу, подлежат налогообложению. В Вашем случае имеется обязанность по сдаче налоговой декларации и уплате НДФЛ. Должен ли пенсионер по возрасту уплачивать налог с продажи квартиры которой владеет менее 3 х лет? И должен ли он подавать декларацию?
Статус пенсионера от уплаты НДФЛ не освобождает Налоговым кодексом не предусмотрены НДФЛ-льготы для граждан, являющихся пенсионерами по старости, в случае продажи ими своего имущества, например, квартиры (Письмо Минфина от 26.07.2018 N 03-04-05/52631). Соответственно, по общему правилу если пенсионер продает недвижимость, то он должен подать 3-НДФЛ, задекларировав доход от продажи, и заплатить налог.
СпроситьЗдравствуйте, Любовь!
Согласно Налогового кодекса РФ пенсионеры освобождаются от уплаты НДФЛ в части полученных пенсий, назначенных в соответствии с законодательством. Иные получаемые пенсионерами доходы, по общему правилу, подлежат налогообложению. В Вашем случае имеется обязанность по сдаче налоговой декларации и уплате НДФЛ.
СпроситьВ зависимости от того облагается ли доход налогом. Какую декларацию нужно было подать? Нулевую? Вы не подали декларацию и не заплатили налог? Или вы заплатили налог, но не подали декларацию? Здравствуйте, Михаил!
Налоговая ответственность за несвоевременное представление или непредставление налоговой декларации предусмотрен ст.119 Налогового кодекса РФ. Согласно указанной статьи минимальный штраф составляет 1 000 руб. Конкретный же размер штрафа будет зависеть от суммы налога, подлежащей уплате на основании такой декларации, и от периода просрочки сдачи декларации. Какая ответственность (какой штраф) за не предоставление 3 НДФЛ в налоговою?
В зависимости от того облагается ли доход налогом. Какую декларацию нужно было подать? Нулевую? Вы не подали декларацию и не заплатили налог? Или вы заплатили налог, но не подали декларацию?
СпроситьЗдравствуйте, Михаил!
Налоговая ответственность за несвоевременное представление или непредставление налоговой декларации предусмотрен ст.119 Налогового кодекса РФ. Согласно указанной статьи минимальный штраф составляет 1 000 руб. Конкретный же размер штрафа будет зависеть от суммы налога, подлежащей уплате на основании такой декларации, и от периода просрочки сдачи декларации.
СпроситьЗдравствуйте, конечно можно. Вы подаете просто 3 ндфл. [quote]К декларации нужно приложить договор найма (аренды), расписку о получении денег или, в случае безналичной оплаты, выписку из банка. «Если договор найма расторгнут раньше, чем было предусмотрено, приложите к декларации письменные пояснения. В них укажите, с какого месяца квартира больше не сдаётся и доходов от сдачи её внаём нет», [/quote] Здравствуйте можете подать 3 ндфл. В прошлом году сдавала комнату родственнице, на 3 месяца. Естественно без договора найма. Сейчас хочу оплатить налог за аренду. Можно ли подать налоговую декларацию без договора?
К декларации нужно приложить договор найма (аренды), расписку о получении денег или, в случае безналичной оплаты, выписку из банка. «Если договор найма расторгнут раньше, чем было предусмотрено, приложите к декларации письменные пояснения. В них укажите, с какого месяца квартира больше не сдаётся и доходов от сдачи её внаём нет»,Спросить
Нарушение срока сдачи 3-НДФЛ влечет за собой штраф в размере 5% от суммы налога к уплате согласно этой декларации за каждый полный/неполный месяц со дня, установленного для представления декларации. При этом размер штрафа не может быть более 30% от суммы к уплате и не может быть менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). И во время не подала по доходам чем грозит.
Нарушение срока сдачи 3-НДФЛ влечет за собой штраф в размере 5% от суммы налога к уплате согласно этой декларации за каждый полный/неполный месяц со дня, установленного для представления декларации. При этом размер штрафа не может быть более 30% от суммы к уплате и не может быть менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).
СпроситьЕсли Вы подадите декларацию и заплатить налог, то никаких санкций не будет. Вы не указали, кому собираетесь сдавать недвижимость физ. или юр.лицу. Что за недвижимость, жилое помещение или не жилое. Главное правильно отразить в 3 НДФЛ весь ваш доход. Вариант, рассматриваемый Вами, невыгоден. Неуплата НДФЛ с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, может повлечь ряд негативных последствий: начисление пени на неуплаченную сумму, наложение штрафа налоговым органом в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При повторном правонарушении штраф увеличивается вдвое.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Если сдавать свою единственную находящую в собственности недвижимость, но прописка в другом месте. Оформить договор на мой ИП но деньги принимать наличными, а не через счет ИП, какие санкции могут быть? Спасибо.
Если Вы подадите декларацию и заплатить налог, то никаких санкций не будет. Вы не указали, кому собираетесь сдавать недвижимость физ. или юр.лицу. Что за недвижимость, жилое помещение или не жилое.
СпроситьВариант, рассматриваемый Вами, невыгоден. Неуплата НДФЛ с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, может повлечь ряд негативных последствий: начисление пени на неуплаченную сумму, наложение штрафа налоговым органом в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При повторном правонарушении штраф увеличивается вдвое.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьЗдравствуйте Елена
Следует подать в налоговую инспекцию, нулевую декларацию о доходах - 3 НДФЛ. Документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении), заявление с пояснением. Письменные возражения на Акт камеральной проверки с приложением подтверждающих документов для последующего их рассмотрения на комиссии. Если все же будет вынесено по вам решение о взыскании налога районной ИФНС, то обжалуйте в вышестоящую ФНС, а потом в судебном порядке оспаривайте принятое налоговым органом решение.
Не в коем случае НЕ ПОДАВАЙТЕ данную декларацию, если считаете решение ИФНС неправомерным. Т.к. сами признаете сам факт наличия недоимки по налогам, да плюс еще штраф заплатите за не своевременную сдачу декларации. Пжт что делать дальше. Налоговая приняла решение об уплате штрафа за не подачу 3 ндфл с дарения факт родства доказан. Что нужно предоставить.
Здравствуйте Елена
Следует подать в налоговую инспекцию, нулевую декларацию о доходах - 3 НДФЛ.
СпроситьДокументы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении), заявление с пояснением.
СпроситьПисьменные возражения на Акт камеральной проверки с приложением подтверждающих документов для последующего их рассмотрения на комиссии. Если все же будет вынесено по вам решение о взыскании налога районной ИФНС, то обжалуйте в вышестоящую ФНС, а потом в судебном порядке оспаривайте принятое налоговым органом решение.
Не в коем случае НЕ ПОДАВАЙТЕ данную декларацию, если считаете решение ИФНС неправомерным. Т.к. сами признаете сам факт наличия недоимки по налогам, да плюс еще штраф заплатите за не своевременную сдачу декларации.
СпроситьСогласна с коллегой Земцовым Д.В. Для определения позиции по делу необходимо изучать имеющиеся документы, обстоятельства дела. Обращайтесь к юристу очно. Удачи!
СпроситьИрина, Вам необходимо подать декларацию 3 ндфл в Инспекцию, до 30.04.21 года успеть, иначе штраф, в соответствии с НК РФ.
С уважением! У вас в договоре должен быть оговорен порядок оплаты. Если оплата производится в полном объеме, то арендодатель обязан самостоятельно исчислить 13% и оплатить налог. При этом, если у арендодателя имеются расходы, которые повлияют на снижение размера налогооблагаемой базы, должны указать, самостоятельно снизить размер НОБ и из ее размера уже исчислить 13%. Постарайтесь сдать до 30 апреля - срок сдачи налоговых деклараций за 2020 г. Уточните и 2 дня ещё имеется! Сдаю жилье в аренду по договору (физ. лица с физ. лицом) сотруднику полиции. Предприятие возмещает стоимость аренды сотруднику. Позвонили с налоговой и сказали, что несдали декларацию 3 ндфл по аренде жилья. Раньше всегда подавало предприятие справку 2 ндфл и отчисляло 13%. Что делать в данном случае, поменялся ли закон по этой части?
Ирина, Вам необходимо подать декларацию 3 ндфл в Инспекцию, до 30.04.21 года успеть, иначе штраф, в соответствии с НК РФ.
С уважением!
СпроситьУ вас в договоре должен быть оговорен порядок оплаты. Если оплата производится в полном объеме, то арендодатель обязан самостоятельно исчислить 13% и оплатить налог. При этом, если у арендодателя имеются расходы, которые повлияют на снижение размера налогооблагаемой базы, должны указать, самостоятельно снизить размер НОБ и из ее размера уже исчислить 13%. Постарайтесь сдать до 30 апреля - срок сдачи налоговых деклараций за 2020 г.
СпроситьНезависимо от срока, на который вы заключали договор, при получении дохода от сдачи квартиры вы обязаны подать налоговую декларацию и уплатить налог. Сдавала квартиру по договору 10 месяцев и пришло письмо из налоговой по уплате налога и подаче 3-ндфл. Должна ли я платить налог.
Независимо от срока, на который вы заключали договор, при получении дохода от сдачи квартиры вы обязаны подать налоговую декларацию и уплатить налог.
СпроситьОформляться не нужно, просто каждый год подавайте декларацию 3-НДФЛ и платите 13% от дохода сдачи помещения. Являюсь физ. лицом, планирую сдавать в аренду нежилое помещение. Как экономически выгодно оформиться в налоговой? Спасибо!
Оформляться не нужно, просто каждый год подавайте декларацию 3-НДФЛ и платите 13% от дохода сдачи помещения.
СпроситьАлекснадр, пакет документов для налогового вычета за лечение включает в себя:
Паспорт. Копии основных страниц.
Договор на оказание медицинских услуг.
Платежные документы
Справка об оплате медицинских услуг из лечебного учреждения. Необходим оригинал.
Лицезия мед. учреждения.
Справка 2-НДФЛ от работодателя за тот год, за который оформляется налоговый вычет. Если в течение года вы работали в нескольких местах, представьте справки ото всех работодателей. Нужен оригинал.
Налоговая декларация 3-НДФЛ. Нужен оригинал.
Заявление на налоговый вычет. Какие документы нужны для вычета при оказании мед. услуг - плате за сдачу анализов?
Алекснадр, пакет документов для налогового вычета за лечение включает в себя:
Паспорт. Копии основных страниц.
Договор на оказание медицинских услуг.
Платежные документы
Справка об оплате медицинских услуг из лечебного учреждения. Необходим оригинал.
Лицезия мед. учреждения.
Справка 2-НДФЛ от работодателя за тот год, за который оформляется налоговый вычет. Если в течение года вы работали в нескольких местах, представьте справки ото всех работодателей. Нужен оригинал.
Налоговая декларация 3-НДФЛ. Нужен оригинал.
Заявление на налоговый вычет.
Спросить--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, да должны.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. Добрый день! При сдаче квартиры, находящейся в собственности физического лица, в аренду ветераны Великой Отечественной войны уплачивают НДФЛ 13% на общих основаниях. Но если лицо является участником Великой Отечественной войны, то на основании п. 2 ст. 218 НК РФ оно имеет право на ежемесячный вычет из облагаемой базы в сумме 500 руб. Если это инвалид Великой Отечественной войны, то вычет составляет 3000 руб. В данном случае этот вычет можно получить, если после окончания года подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую, где указать доход от аренды и эти вычеты. Ветеран ВОВ, а сдача в найм это уже получение дохода. Поэтому платить 13% от дохода нужно. Ветераны великой отечественной войны при сдаче квартиры в наем, должны ли платить налог за сдачу?
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, да должны.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
СпроситьДобрый день! При сдаче квартиры, находящейся в собственности физического лица, в аренду ветераны Великой Отечественной войны уплачивают НДФЛ 13% на общих основаниях. Но если лицо является участником Великой Отечественной войны, то на основании п. 2 ст. 218 НК РФ оно имеет право на ежемесячный вычет из облагаемой базы в сумме 500 руб. Если это инвалид Великой Отечественной войны, то вычет составляет 3000 руб. В данном случае этот вычет можно получить, если после окончания года подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую, где указать доход от аренды и эти вычеты.
СпроситьВетеран ВОВ, а сдача в найм это уже получение дохода. Поэтому платить 13% от дохода нужно.
СпроситьЭто ненужное условие в договоре дарения.
Освобождение от уплаты налога мать получит в налоговой при сдаче декларации 3-НДФЛ. ТАК и записать - даритель - сын дарит квартиру матери - далее ФИО каждого. Здравствуйте!
Так и укажите - дарит своей матери. + приложите к договору копию своего свидетельства о рождении. Декларацию подавать никому не надо. Так и пишите: дарит "своей матери".
По договору дарения родной сын - ФИО передает в собственность своей матери - ФИО... Как сформулировать в договоре дарения квартиры степень родства Дарителя и Одаряемого? Сын дарит квартиру матери. Спасибо!
Так и пишите: дарит "своей матери".
По договору дарения родной сын - ФИО передает в собственность своей матери - ФИО...
Спросить[quote]Доход с участка СНТ?
Имеется участок СНТ. В планах построить баню, беседку, бассейн для личного отдыха и сдачи в аренду семейным на день (в определенные часы). Соответственно это будет приносить доход, реально это оформить официально и есть ли трудности с товариществом?[/quote]
Доход с участка СНТ?
Будут ли трудности с товариществом зависит от товарищей.
Доходы и налоги разрешаются путем подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Имеется участок СНТ. В планах построить баню, беседку, бассейн для личного отдыха и сдачи в аренду семейным на день (в определенные часы). Соответственно это будет приносить доход, реально это оформить официально и есть ли трудности с товариществом?
Доход с участка СНТ?Имеется участок СНТ. В планах построить баню, беседку, бассейн для личного отдыха и сдачи в аренду семейным на день (в определенные часы). Соответственно это будет приносить доход, реально это оформить официально и есть ли трудности с товариществом?
Доход с участка СНТ?
Будут ли трудности с товариществом зависит от товарищей.
Доходы и налоги разрешаются путем подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
СпроситьНи за какие. Только с 1 января по 30 апреля 2021 года. Статья 78 Налогового кодекса разрешает подавать заявление на возврат за три года. Документы для получения вычета подавайте в свою инспекцию по месту учета в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, которой вы оплатили лечение.
Для вычета по НДФЛ заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ. Срок её сдачи в налоговую – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Вычет на что?
На основании ст. 78 (в общем случае) за 2017-2019 годы.
Если имущественный и пенсионер, то за 2019, 2016-2018. В 2020 году За какие годы можно подать заявление на налоговый вычет?
Статья 78 Налогового кодекса разрешает подавать заявление на возврат за три года. Документы для получения вычета подавайте в свою инспекцию по месту учета в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, которой вы оплатили лечение.
Для вычета по НДФЛ заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ. Срок её сдачи в налоговую – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим.
СпроситьВычет на что?
На основании ст. 78 (в общем случае) за 2017-2019 годы.
Если имущественный и пенсионер, то за 2019, 2016-2018.
СпроситьДобрый день! Да, можете. Можно просто применить имущественный вычет в сумме 250 000 руб. на основании абз. 4 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ.
А можно учесть вместо этого фактические расходы на приобретение этого имущества на основании пп. 2 этого же пункта. Копии расходных документов прикладываете к декларации. Здравствуйте. Да можете. Даже если срок владения менее 3-х лет? А по стоимости оборудования никаких ограничений нет? Спасибо заранее)) Физ. лицо продало оборудование ЮЛ, сроком владения менее года, есть документы покупки. Можно ли учесть их в зачет при сдаче 3 НДФЛ?
Добрый день! Да, можете. Можно просто применить имущественный вычет в сумме 250 000 руб. на основании абз. 4 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ.
А можно учесть вместо этого фактические расходы на приобретение этого имущества на основании пп. 2 этого же пункта. Копии расходных документов прикладываете к декларации.
СпроситьЧитайте также:
- Налоговая декларация по ндфл форма 3-ндфл
- Сдать декларацию 3 ндфл в налоговую
- Налоговая заполнить декларацию 3 ндфл
- Сдача декларации 3 ндфл
- Ифнс налоговая декларация 3 ндфл
- Заполнение налоговой декларации 3 ндфл
- Налоговая декларация 3 ндфл за обучение
- Как правильно заполнить налоговую декларацию 3 ндфл
- Штраф за несвоевременную сдачу декларации 3 ндфл
- Подача декларации 3 ндфл в налоговую