Обмен квартиры - будет ли выплачиваться 13% при условии договорной суммы 990 тыс руб и возможность дополучения 60 тыс руб возврата за первую квартиру?
В 2014 году куплена квартира за 2 млн рублей, за два года возвращено 200 тыс подоходного налога. Сейчас планируется обмен квартиры (обе квартиры в собственности менее 3-х лет) придется ли платить 13%, если в договоре прописать 990 тыс? И второй вопрос, возможно ли дополучить 60 тыс возврат за первую квартиру?
Не придется.
Но Вам и не надо такой суммы, Вы же потратили 2 млн, вот и указывайте реальную стоимость мены. Соответственно Вы получите квартиру стоимостью 2 млн - это доход, но Вы и потратили столько же, а потому базы не будет.
Новые положения закона НК РФ на Вас не распространяются.
И второй вопрос, возможно ли дополучить 60 тыс возврат за первую квартиру?
Конечно, как получали, так и получайте, продажа Обмен значения не имеет.
СпроситьВ 2013 году получила по наследству квартиру. В 2014 году квартира была продана за 2 млн. руб. и в этом же году куплена квартира за 2,1 млн. руб. В налоговой инспекции с учетом имущественного вычета 1 млн. руб. при продаже квартиры оформлен возврат подоходного налога в связи с покупкой новой квартиры. В 2017 году хотим продать квартиру за 2 млн. руб., договор о покупке этой квартиры с ценой 2,1 млн. руб. имеется. Придется ли платить налог с продажи этой квартиры (3 года не прошло).
Налог платить нужн и налог будет исчисляться не с продажной стоимости, а с кадастровой и если стоимость в договоре будет занижена, то налог будет исчисляться от кадастровой стоимости умноженной на 0.7
СпроситьВ 2014 году была куплена квартира в строящемся доме за 1 млн рублей. В 2015 году оформлено свидетельство о собственности в росреестре. Хочу продать квартиру за 2 млн 200 тыс. рублей. Сколько я должна буду заплатить подоходного налога после продажи квартиры? Спасибо за ответ!
При продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, можно заявить вычет в размере дохода, полученного от реализации указанного имущества. Сумма предоставленного вычета не должна в целом за год превышать (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ):
- 1 млн руб. - при продаже жилой недвижимости и земельных участков;
- 250 000 руб. - при продаже иного имущества (автомобилей, нежилых помещений и т.д.).
В качестве альтернативы имущественному вычету по пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ законодатель предоставляет налогоплательщикам право уменьшить облагаемые НДФЛ доходы на расходы, связанные с приобретением продаваемого имущества. Такая возможность для них предусмотрена пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ. Иными словами, при реализации объекта имущества вы можете решить, какой из двух льгот воспользуетесь: вычетом или уменьшением доходов на расходы.
СпроситьСколько я должна буду заплатить подоходного налога после продажи квартиры за 2 млн 200 тыс.рублей, если покупала за 1 млн? Кадастровая стоимость квартиры также 1 млн.руб.
СпроситьВ 2002 году куплена квартира стоимостью 560 т.р. Возвращен подоходный налог с 50% стоимости, т.к. в то время требовалось долю в приобретаемой квартире обязательно оформлять на несовершеннолетнего ребенка (на момент покупки квартиры ему было 9 лет). Могут ли мне вернуть подоходный налог со второй половины стоимости квартиры, учитывая то, что ребенок был и сейчас еще остается иждивенцем, и имущественный налог за всю квартиру оплачиваю я? В 2012 году мною куплена квартира стоимостью 1 млн.200 т. руб. Можно ли (в случае, если за первую квартиру нельзя получить налоговый вычет с доли, принадлежащей сыну) получить возврат налога со второй квартиры или права на вычет у меня больше нет? Дополнительные сведения: являюсь инвалидом 3 гр. (и пенсионером по возрасту).
В апреле 2011 была куплена квартира на две доли. Было осуществлено два возврата за 2016 и 2017 год.
В июне 2018 была куплена квартира, собственником которой являюсь только я. В октябре 2018 была продана квартира, за которую два года приходил возврат налога.
Вопрос, есть ли возможность осуществлять возврат налога за квартиру, купленную в июне 2018 года или продолжать осуществлять возврат за квартиру, которой у меня была доля?
В октябре 2010 году приобрела квартиру по договору мены. Квартира в собственности менее 3-х лет. В договоре указана равнозначная цена меняемых квартир - два миллиона рублей. Налоговый вычет я на обменяную квартиру не получала. Сейчас я хочу ее продать за 2100000 рублей. Должна ли буду я платить налог с продажи квартиры?
10.04.2009 года по договору купли-продажи была куплена квартира в ипотеку (стоимость квартиры составляла 1 350 000 рублей) с занесением в ЕГРП на недвижимое имущество записи о государственной регистрации права. 26.06.2012 года ипотеку полностью выплатили с внесением изменений в ЕГРП о прекращении ограничения права на собственность. 26.06.2012 года данная квартира была подарена по договору дарения третьему лицу. В 2010 году первый раз в налоговую инспекцию была подана декларация на возврат подоходного налога за 2009 год.
Прошу Вас дать разъяснение по следующим вопросам:
1) Возможно ли в 2012 году или в начале 2013 года подать декларацию на возврат оставшейся стоимости подоходного налога за 2010, 2011, 2012 годы?
2) Какие необходимо подать документы на возврат налога, если квартира уже находится не в собственности (при дарении все документы были сданы в УФС государственной регистрации права, кадастра и картографии)?
3) При возврате налога потребуются ли оригиналы договора купли-продажи квартиры от 10.04.2009 года, договора дарения, свидетельства о государственной регистрации права? Или достаточно будет копий документов?
4) Нужно ли уплачивать налог за передачу квартиры третьему лицу по договору дарения?
Здравствуйте, готов Вас проконсультировать по Вашим вопросам. Консультация платная 200 руб.
СпроситьВ 2015 году куплена квартира в новостройке в ипотеку.
В 1 квартале 2017 года застройщиком планируется сдача квартир. Если подать декларацию на возврат подоходного налога в 2017 году какие периоды (годы) будут учитываться налоговой? Расходы, связанные с покупкой квартиры и %% по ипотеке начались в 2015 году. Заранее спасибо.
Если подать декларацию на возврат подоходного налога в 2017 году какие периоды (годы) будут учитываться налоговой?
Здравствуйте
2014, 2015, 2016 года - можно вернуть выплаченный НДФЛ с зарплаты...
остатки по вычету будут производится с текущей заработной платы.
СпроситьВозврат налога. В 2004 году была приобретена квартира, налог был ЧАСТИЧНО возвращен за два года. В 2006 году квартира была продана и приобретена новая. Можно ли вернуть оставшуюся сумму налога? Надо ли платить налог с продажи квартиры?
Оставшуюся сумма налога вернуть можно. Согласно статье 220 НК РФ отчуждение квартиры, по которой заявлен вычет, не прекращает права на вычет. Порядок возврата налога тот же. Что касается налогообложения дохода от продажи квартиры, то поскольку она находилась в собственности менее 3 лет, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме не более 1 млн. рублей. С суммы превышения платится налог. Если превышения нет, то налог не платится. Но налоговую декларацию подавать обязательно в любом случае.
С уважением,
СпроситьКвартира куплена пенсионером в 2014 году за 2,5 млн. В 2015 году был получен налоговый вычет на покупку жилья (полностью за 3 предыдущих года). Нужно ли будет платить налог, если сейчас продать эту квартиру за 2,5 млн. (квартира менее 3-х лет в собственности), можно ли будет использовать вычет при продаже 1 млн. или фактические расходы на покупку этой квартиры?
В 2009 году приватизировали квартиру в равных долях - 1/2 отцу и 1/2 сыну, а в 2011 году продали квартиру по одному договору купли-продажи за 1 млн 200 тыс. Квартира в собственности менее 3 лет. Доход на каждого составил 600 тыс. рублей. Должны ли платить налог с продажи если на каждого собственника доход не превысил 1 млн рублей? Отец на полученный доход приобрел загородный дом с участком. Возможно ли зачесть его приобретение при уплате налога с продажи квартиры? Спасибо!
Отец может вместо имущественного вычета доходы уменьшить на расходы, связанные с получением этих доходов. А сыну придется уплатить налог с суммы, превышающей 500 тыс.руб. (1 млн. руб предоставляется с объекта) в размере 13%. Смотрите пп.1) п.1 ст.220 НК РФ.
В срок до 30 апреля года, следующего за годом сделки, оба обязаны подать в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. Сыну в срок до 15 июля года, следующего за годом сделки, самостоятельно уплатить налог .
Спросить