Сроки сдачи налогов по 3 НДФЛ для иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ

• г. Симферополь

Скажите пожалуйста, каковы сроки сдачи налогов по 3 ндфл иностранным гражданином, налоговым резидентом РФ? Сдала 3 ндфл до 30 апреля, знаю, что могу оплатить налог до 15 июля, как и другие резрезиденты РФ,но в ФНС меня торопят, якобы ИГ должен оплачивать сразу. Сумма немалая... собираю пока. Скажите, существует ли какой нибудь регламент для ИГ в этом вопросе? С помощью 3 ндфл подтверждала доходы в РФ для ВНЖ. СПАСИБО.

Ответы на вопрос (3):

Здравствуйте!При прекращении в течение календарного года иностранным

физическим лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению и выезде его за пределы территории Российской Федерации, декларация о доходах, фактически полученных за период его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации, должна быть представлена не позднее чем за один месяц до его отъезда.

При этом уплата налога, доначисленного по декларациям, производится лицами, прекратившими свою деятельность, не позднее чем через 15 календарных дней с момента подачи такой декларации.

Спросить
Пожаловаться

Те,если я не планирую выезд-отъезд из РФ,и буду проживать в РФ до 15 июля ,сего года,ставшим следующим,после получения дохода ,то я могу оплатить налог до этой даты, и в случае не оплаты оного,раньше этой даты,не является правонарушением для ИГ,кот может повлеч штраф и тд?

Спросить
Пожаловаться

Здравствуйте.

Да, Вы все правильно понимаете.

До 15 июля должны налог оплатить

Спросить
Пожаловаться

Каков будет налог при покупке иностранным гражданином недвижимости в России. И каков будет этот же налог если иностранный гражданин является юр лицом?

Сумма вознаграждения с учётом налога НДФЛ: 304 500 рублей.

Скажите это развод или нет? огласно законодательству стран, где проходит стимулирующая акция от ПАО ZENTRALBANK RUSSIA сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин, розыгрышей, акций, облагается налогом на доходы физических лиц. (НДФЛ) по единой ставке 13% от суммы получаемого дохода. По данному вознаграждению налог составит 45 500 рублей.

Для моментального получения суммы вознаграждения необходимо передать данные для автоматического списания налога в надзорное ведомство. Для этого необходимо оплатить НДФЛ в размере 45 500. Компания Сбербанк берёт на себя 95% всех затрат на выдачу призов по акции, по этому необходимая сумма для уплаты налога составляет всего 199 рублей. После оплаты НДФЛ Вы сможете приступить к переводу средств.

Сумма вознаграждения с учётом налога НДФЛ: 304 500 рублей.

Вместе с темой "Налог на доходы физических лиц" также ищут: Налог на имущество физических лиц Каков налог на имущество физических лиц Какой налог на доходы физических лиц Налог на недвижимость физических лиц еще

что с этим делать.

Скажите пожалуйста, есть ли практика в РФ по признанию налоговым резидентом до момента отъезда из страны? Ситуация следующая: будучи гражданином Украины работал до середины июля в РФ (в течение 6 лет), после чего уволился и покинул страну. Соответственно до середины июля компания отчисляла налог НДФЛ в размере 13% и при этом до середины июля с точки зрения 12 месяцев подряд я был налоговым резидентом. Буду ли я признан теперь налоговым не резидентом с требованием по доначислению налогов с 13 до 30%?

АО «Банк Русский Стандарт» в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ уведомляет Вас о том, что Вами в 2016 году получен доход в размере 432708,69 руб. (код дохода 4800), из суммы которого Банк не имел возможности удержать исчисленную сумму налога на доходы физических лиц в размере 56252 руб.

В соответствии с действующим налоговым законодательством Банк также проинформировал налоговый орган по месту своего учета о сумме неудержанного налога, направив справку по форме 2-НДФЛ с признаком «2» №………. от 15.02.2017, содержащую информацию о сумме Вашего дохода, из которого не был удержан налог.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Информационным письмом ФНС РФ от 20 февраля 2017 г. N БС-4-11/3133@, начиная с 2017 года, представлять декларации по налогу на доходы физических лиц в случаях, когда налог не был удержан налоговым агентом, не нужно.

Сумму неудержанного по итогам 2016 года налога на доходы физических лиц в размере 56252 руб. Вам необходимо самостоятельно перечислить в бюджет после получения налогового уведомления и квитанций на оплату, направленных налоговым органом по месту Вашего жительства, в срок — не позднее 1 декабря 2017 года.

Сумма якобы дохода (задолженность банку-432708,69 руб.) это сумма которую я должен по ИЛ выплатить банку, т.е. рано или поздно я её выплачу, так какой это доход? ИЛ у пристава.

Иностранный гражданин при подаче документов на ВНЖ в РФ показал доходы за последние три года, часть из них не подтверждена официально (за некоторый интервал времени нет ни выписки из банка, ни 2-НДФЛ). УФМС предложила, как выход, обратиться в ФНС, показать эти доходы и уплатить за них налог. Это будет 3-НДФЛ? Или что-то другое?

Спасибо.

С оставшейся з/п моего покойного мужа налоговым агентом был удержан НДФЛ. Налоговый период 2013 год. Для возврата наследникам этого налога (как сказала налоговая) мне нужно заполнить 3 ндфл за 2013 год, налоговый агент должен сделать корректировку по справкам 2 ндфл. Обнулить доходы мужа и перенести их на меня. Мы работаем у одного налогового агента. Код дохода выбрать не облагаемый ндфл (чтобы показать излишне удержанный налог на мне для возврата). Вопрос в выборе кода дохода. В 2013 году я нашла только 4900 и 908 код вычета к нему с этой же суммой. Правильно ли это? Во многих пояснениях пишут, что доходы не облагаемые (а это наследство) в справке не указываются. Может ли быть 2 и 3 НДФЛ на меня без дохода, но с удержанным налогом (чтобы сделать возврат налоговой)?. И еще. Если за этот период мною была сдана 3 ндфл, то новая, с вновь открывшимися данными должна содержать информацию с уже сданной 3 ндфл или только новые данные по этим суммам?

Вопрос по налоговому праву.

Налоговый агент и оплата НДФЛ

Сдаю помещение как физическое лицо юридическому лицу.

Сумма аренды - 60 000 руб.

В договоре указано, что налог уплачивается мною.

Юридическое лицо является налоговым агентом.

Имеет ли право налоговый агент вычитать из этой суммы 13 %?

Или он должен прибавить сумму налога к этой сумме?

Если должен прибавить, то на основании какой статьи НК РФ?

С уважением, Ирина.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

20 апреля мной было подано заявление о возврате налогового вычета, излишне переплаченного по 3-НДФЛ. Предоставила справку 2-НДФЛ как с основного места получения дохода, так и справку о разовом доходе - выплате неустойки от застройщика в 2015 году (налог с этого дохода пока не уплачен). В заявлении о возврате указала всю сумму, что была мной переплачена за 2015 год по месту работы. Нужно ли было писать дополнительное заявление на взаимозачет суммы налога от дохода по неустойке из суммы положенного вычета по основному доходу? Либо только один вариант - оплатить налог с дохода от застройщика до 15 июля?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение