Как разрешить ситуацию с удержанием НДС со стороны заказчика и несогласием на обжалование дополнительных договоров

• г. Красноярск

У нас договор заключен с организацией которая работает с НДС 18% у нас УСНО, (доход - расход) при закрытии объемов мы указывали сумму с НДС, следовательно выставляли с\ф, при перечисление денежных средств нам НДС не выплачивался и оставался у заказчика. Сейчас встал вопрос, в том что заказчику оплачивать НДС все равно придется в налоговую, но возврат НДС они уже не сделают, получается у них получается кассовый разрыв и не возврат денег (НДС) теперь они хотят удержать у нас этот якобы НДС с предстоящих закрытий. Как быть в данной ситуации?

А не получится так, у нас были доп работы, мы выполнили работы, но доп сметы еще не согласованны, не подписаны с их стороны. Если мы начнем обжаловать и начнутся прения они же могут и не подписать их. и получится что выполнили объем за спасибо. Поставили вопрос ребром они готовы принять работы с условием что мы согласимся на удержание с закрытия определенной суммы? Как быть в данной ситуации?

1. Я соглашаюсь, минусуем проводим операцию по переводу на р/с потом в суд с жалобой?

2. Не соглашаюсь ищем точки договоренности (как показал сегодняшний день, они не идут на контакт)

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Не советую соглашаться с заказчиком на его условия. НДС в бюджет он обязан оплатить с полученной суммы в полном объеме. Не подписывать акт не имеет права. Прилагайте к акту письмо, в котором указываете, что не возврат акта в течение 5 дней означает согласие с условиями и суммами, указанными в акте.

Спросить

• Здравствуйте, Консультации для организации на сайте являются платными, кроме того вам необходимо получить консультацию от бухгалтера и при предоставлении вам юридических услуг, нужно видеть ваш договор

Желаю Вам удачи и всех благ!

Спросить

А как быть тогда в ситуации если они не вернут подписанные акты? И не будут оплачивать?

Спросить

• Здравствуйте,

Посетите юриста на очной консультации со всеми документами по делу и покажите имеющийся у вас договор и акты выполненных работ

Желаю Вам удачи и всех благ!

Спросить

Я уже вам написал, что необходимо направить письмо в котором указать, что при невозврате акта в такой-то срок работы считаются принятыми. Не будет оплаты, будете обращаться в суд.

Спросить
Егений Михайлович
10.08.2017, 12:22

Возникший кассовый разрыв - как решить спор о возврате НДС при заключении договора с организацией работающей на УСНО

У нас договор заключен с организацией которая работает с НДС 18% у нас УСНО, (доход - расход) при закрытии объемов мы указывали сумму с НДС, следовательно выставляли с\ф, при перечисление денежных средств нам НДС не выплачивался и оставался у заказчика. Сейчас встал вопрос, в том что заказчику оплачивать НДС все равно придется в налоговую, но возврат НДС они уже не сделают, получается у них получается кассовый разрыв и не возврат денег (НДС) теперь они хотят удержать у нас этот якобы НДС с предстоящих закрытий. Как быть в данной ситуации?
Читать ответы (3)
Егений Михайлович
10.08.2017, 12:39

Объем работ выполнен за спасибо - проблемы с согласованием дополнительной сметы

А не получится так, у нас были доп работы, мы выполнили работы, но доп сметы еще не согласованны, не подписаны с их стороны. Если мы начнем обжаловать и начнутся прения они же могут и не подписать их. и получится что выполнили объем за спасибо.
Читать ответы (2)
Владимир
21.01.2013, 11:52

Может ли использование однодневки при покупке товаров привести к последствиям для ИП с УСН?

СИТУАЦИЯ: я - ИП с УСН (НДС не выделяю). Покупал товар у ООО, которое оказалось однодневкой и не уплатило НДС. ВОПРОС: могут ли меня обвинить в использовании однодневки и чем мне это грозит?
Читать ответы (17)
Никита Юрьевич
06.04.2018, 01:16

Вопрос о налогообложении при заключении договора поставки с указанием цены с НДС

ИП. По договору поставки являлся поставщиком. Договор исполнен. Заметил, что цена договора указана с НДС. Например: "Цена товара составляет 100 000 руб., в том числе 18 000 руб. НДС (18%)". Пользуюсь упрощенной системой налогообложения (доходы - расходы). Как я теперь должен уплачивать налог с этого договора? Дабы, не допустить такую же ошибку в будущем, как правильно нужно указать цену товара?
Читать ответы (2)
Виталий Сергеевич
29.04.2019, 10:12

Как определить налоговую базу для ИП на УСН при разных отчетных периодах - расходы включаем за год покупки или года отгрузки?

Как считать на налоговую базу в разных отчетных периодах. ИП на УСН (доходы минус расходы. 1) Товар был куплен в ноябре 2018, в декабре отгружен. Оплата произошла в начале 2019 года. В какой год включать расходы 2)Товар был куплен в ноябре 2018. Отгружен и оплачен в 2019 г. В какой год включать расходы.
Читать ответы (4)
Вовчик
16.10.2017, 20:03

Организация работающая по УСН заключила договор субподряда с организацией НДС 18%. Какие минусы для каждой из сторон?

Организация работающая по УСН заключила договор субподряда с организацией НДС 18%. Какие минусы для каждой из сторон?
Читать ответы (2)
Екатерина Васильевна
02.12.2014, 21:44

Возможность зачесть и не оплачивать НДС в бюджет налоговой для компании, работающей на УСН, при выделении НДС по просьбе клиента

Если компания раб. на УСН (т.е.-мы) по просьбе клиента выделяет ему НДС в счетах и предоставляет счет-фактуру, может ли такая компания зачесть и не оплачивать НДС в бюджет налоговой, если сама что-то приобретет с НДС? Если при этом НДС зачтется в ноль, надо ли сдавать декларацию по НДС и показать, что сумма к уплате равна нулю? Просто если его уплатить, то компания будет в минусе, т.к. стоимость работ уменьшится фактически на 18 %., а повысить цену на сумму ндс нет возможности, так как это будет явное завышение стоимости таких услуг.
Читать ответы (2)
Елена
03.12.2017, 03:30

Вопросы возврата НДС по не подписанному акту выполненных работ и счету-фактуре с НДС

Здравствуйте! Наша организация находится на УСН (не является плательщиком НДС, но договор с покупателем услуг заключен с НДС), выставила счет-фактуру с НДС в 3 кв.2017 года и оплатила НДС в бюджет, акт выполненных работ не подписали... если сдадим корректировочную декларацию, без данной счет фактуры - нам вернут денежные средства на лицевой счет или посчитает ИФНС их авансом?
Читать ответы (1)