Как правильно отчитаться при продаже грузового авто в коммерческих целях?
50₽ VIP
В июне 2008 г. купила грузовой авто за 700 000 руб., в сентябре 2011 г. продала за 500 000 руб. Платила налоги по вмененке. Налоговая прислала письмо о том, что раз автомобиль использовался в коммерческих целях, надо отчитаться по 3-НДФЛ и заплатить НДС 18% с продажи или (у меня раньше была хлебопекарня на упращенке доходы - расходы и я только в этом году 11 января написала уведомление об отказе от применения упрощенки, а за 2011 год сдала нулевую декларацию) в декларацию поставить доходы и расходы и, как я понимаю, заплатить 1% мин. налог от вала. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить, ведь у меня грузоперевозки и я всё время буду сталкиваться с покупкой и продажей грузовых авто.
Уважаемая Наталья, позиция налоговых органов обоснована следующим.
Реализация транспортных средств даже разовая, при незаявленном спецрежиме - общий режим, а тут НДС 18%. Готовьтесь, что еще накрутят штрафы и пени.
Я в свое время пытался в суде выступал против такой позиции - kad.arbitr.ru
В ходе процесса изучил аналогичную практику и решил отказаться от спора в этой части. оспорил только размер штрафа.
Увы, успехов Вам.
Спросить