Запрос налоговой - выявлены нарушения в декларации по НДС за 2012 год

• г. Челябинск

К нам пришел запрос налоговой 16.05.2013 г. такого типа: сообщение (с требованием предоставлением пояснений) Согласно п.8 ст 31, ст.88 НК РФ инспекция сообщает, что в ходе проведения контрольных мероприятий были выявлены нарушения при заполнении налоговой декларации по НДС за 2012 г. В нарушении приказа Министерства Финансов РФ Об утверждении формы налоговой декларации по НДС и порядка ее заполнения №104 от 15.10.2009 г. Вами допущено, превышение суммы вычета по стр.150 сумма налога, предъявленная НП-покупателю при перечислении суммы оплаты, част. Оплаты в счет предстоящих поставок товаров над суммами подлежащими восстановлению по строке 090 на 62365 руб. Для устранения данного нарушения предлагаем уточнить сумму налога, подлежащую вычету с сумм авансовых по строке 150, сдать уточненную декларацию или пояснения. Эту сумму я отражала по строке 150 в НД за 2 квартал 2012 г. Восстановила данный НДС только в 1 квартале 2013 г. Если рассматривать проверку декларации за 2 кв. 2012 г. то сроки все прошли по предъявлению претензий. А вот что за контрольные мероприятия не знаю и что делать в таких ситуациях. Спасибо.

Ответы на вопрос (1):

Наталья, здравствуйте!

Судя по описанию ситуации Вы - покупатель товара, перечисливший предоплату и принявший НДС к вычету.

Это правомерно на основании п. 12 ст. 171 НК РФ.

Восстанавливать НДС Вы не должны, если только не собираетесь потом его еще раз принимать к вычету уже после периода реализации.

Что касается сроков камеральной проверки, то налоговая их нарушила, Вы вправе обжаловать действия инспекции в вышестоящий орган, либо в суд.

Со своей стороны готов оказать Вам посильную поддержку.

Спросить
Пожаловаться

Помогите пожалуйста, по заполнению декларации на прибыль! Организация в 2017 году применяла УСНО 6%, с 1 января 2018 г. перешла на общий режим налогообложения. В 2017 г. получен аванс 612139 руб., с суммы аванса был исчислен и уплачен налог 6%. В 1 квартале 2018 г. была реализация по данной сделке на сумму 1074699,30 руб. (910762,11+ 163,937,19-НДС) В декларации по прибыли за 1 квартал 2018 и т.д по стр. 010,011 прил.1 к листу 2, указываю сумму: 298623 (910762,11-612139). ИФНС прислала теребование, что в ходе проведения камеральной проверки налоговой декларации по налогу на прибыль выявлено занижение внереализационных доходов, таким образом, дебиторская задолженность, имеющаяся у организации на момент перехода на общую систему налогообложения, должна быть отражена в налоговой декларации по налогу на прибыль в составе внереализационых доходов. В связи с вышеизложенным Вам необходимо представить уточненную налоговую декларацию. Если я поставлю сумму 612139 в состав внереализационых доходов, увеличится налоговая база? Спасибо!

Подавал декларацию за 2013 год на вычет по квартире, купленной в 2013 году. Квартира приобретена с супругой в общую совместную собственность без выделения долей. При заполнении декларации указал вычет на 1000 000 рублей, как 1/2 доли. При этом супруга написала заявления по отказу в своей доли вычета в мою пользу. В декларации за 2014 год я указал уже полную сумму вычета 2000 000 руб. Мне пришел отказ в выплате суммы свыше заявленной ранее в декларации за 2013 год. Налоговый инспектор мотивирует отказ тем, что заявленная сумма не может быть пересмотрена. Прошу проконсультировать по данному вопросу. Я ведь не мог являться экспертом по заполнению деклараций. Да, в 2013 году это была одна сумма вычета, в 2014 году я разве не могу зачесть на себя долю супруги по ее заявлению? Кстати заявление было подписано той же датой, что и декларация за 2013 год.

Ситуация: муж и жена оформляет налоговый вычет за квартиру стоимостью 1600.000. Муж - собственник, в личном кабине, при подаче декларации в поле сумма расходов, так и указал эту сумму. Декларации прошли проверку и можно в личном кабинете писать заявление на возврат. При оформлении вычета женой, супругой собственника, при указании суммы расхода опять же 1600.000 из налоговой пришло уведомление, цитата: "При проведении камеральной налоговой проверки представленной Вами декларации выявлено неверное заполнение Приложения 7 «Расчет имущественного налогового вычета» декларации. В связи с чем, вам необходимо представить уточненную декларацию, в которой необходимо исправить сумму фактически произведенных расходов на приобретение объекта (вместо 1600000 проставить 0). " А теперь вопрос, как это сделать, если система не пропускает "ноль" в поле "сумма расходов" ? Заранее спасибо за ответ.

Помогите, пожалуйста, в заполнении Декларации.

В 2-НДФЛ указаны след. Вычеты: код вычета 102 - сумма 2400; код вычета 103 - сумма 400;

В программе по заполнению Декларации нет кода 102 и суммы 2400. Родитель одинокий, одна воспитывает дочь. Как правильно занести данные по этим вычетам?

В 2011 году куплена квартира в ипотеку за 2 450 000, в 2015 году подана декларация в ифнс на возврат по имущественному вычету за 2012-2014 на общую сумму возврата (уплаченного в бюджет налога) 37 000 руб. (Согласно справкам 2-НДФЛ за 2012-2014 годы). В 2016 году хочу подать декларацию на возврат оставшейся части вычета и процентами по ипотеке. Сумма уплаченного мною НДФЛ в 2015 году составил 12 096, а сумма уплаченных процентов по ипотеке начиная с 2011 года составило 1 131 000 руб. На какую сумму возврата я могу рассчитывать если подам декларацию в 2016 году на вычет за 2015 год по НДФЛ и процентами по ипотеке? Спасибо.

Ко мне пришло письмо (сообщение) от ИФНС России - 5. О том что в ходе проведения контрольных мероприятий налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооблажения (усн) за 2013 год, выявлены расхождения между уплаченными суммами страховых взносов налогоплательщиком и данными ПФР по РС (Я) и ФСС по РС (Я).

Выяснил что 4-й квартал я оплатил 9-го января 2014 года, из за чего посчитали только 3 квартала. Чек об оплате и декларация все есть.

Так вот как им объяснить, точнее как написать объяснительное?

На получение имущественного вычета сдала сразу декларации за 2012-2013 и 2014 года, надо ли потом уточненную декларацию подавать если сумма вычета немного меньше чем сумма удержанного налога?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Получили сообщение с требованием представления пояснений в НО.

На основании п.3 ст.88 НК РФ настоящим сообщается, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки Налоговая декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности представленной за 3 квартал 2014 г. выявлены: В соответствии со ст.31 и 88 п.3 ч.1 НК РФ по налоговой декларации Налоговая декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности за 3 квартал 2014 г. необходимо представить пояснения в связи с противоречиями между сведениями представленными налогоплательщиком в 1 кв. 2014 г. (выявлены снижения величины физических показателей, что привело к занижению налоговой базы).

Помогите написать ответ пожалуйста.

Подала декларацию 2.02.2015 на возврат налогового вычета в которую включила невыплаченный налоговый вычет 2013 года и налоговый вычет 2014 при камеральной проверке прислали письмо с просьбой пояснить сумму налогового вычета составила уточнённые декларации за 2013 год и 2014 год камеральная проверка по первой декларации прошла 4.05.2015, но налоговый вычет мне не перечислили, сказали, что надо ждать еще три месяца камеральной проверки по уточнённым декларациям. Какие же сроки возврата налогового вычета?

Я сама с налоговой и нужна помощь!12.09.2012 г. вынесено решение по ВНП, где доначислена сумма НДС за 1 квартал 2011 г. и 3 квартал 2011 г. После, 10.04.2014 г. представлены в инспекцию декларации по НДС за 1 квартал 2011 г. и 3 квартал 2011 г., в которых плательщик использует право на применение налоговых вычетов и заявляет сумму НДС к возмещению. Камеральная налоговая проверка данных деклараций завершена 10.07.2014 г. По результатам проверки составлен акт, проведены доп. мероприятия и 31.10.2014 г. вынесено решение о возмещении частично суммы НДС. Срок уплаты НДС за 1 квартал 2011 г. - 20.04.2011 г. и за 3 квартал 2011 г. - 20.10.2011 г. Вопрос; правомерно ли возместили НДС или нужно было сослаться на истечение срока исковой давности (за 1 квартал истек 20.07.2011 г., за 3 квартал 2011 г. - 20.10.2011 г.)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение