Имеет ли право бухгалтер требовать такой документ?

• г. Волгоград

При сдаче авансового отчета после командировки в бухгалтерию, бухгалтер потребовал предоставить уведомление о том, что гостиница, в которой проживал командированный, находится на УСН, (имеются чеки ККМ об оплате за проживание), без такого уведомления отчет принимать отказываются. Имеет ли право бухгалтер требовать такой документ? Если нет, то каким документом это регламентируется?

Читать ответы (0)
Ильмира
15.02.2016, 20:42

Процедура отчетности после командировки при потере чека об оплате за проживание

Как сотруднику отчитаться за командировку, если он потерял чек об оплате за проживание в гостинице? Принес только Счет из гостиницы. Имеем ли право принимать у него документы без чека с условием, что будет ответ на запрос по проживанию в гостинице?
Читать ответы (2)
Татьяна
16.08.2011, 22:29

Авансовый отчет с меня не требовали, за меня его составил бухгалтер и подписался моей фамилией.

В 2006 году ездила в командировку от организации, получив необходимые денежные средства. Во время командировки проживала в гостинице. При возвращении из командировки сдала в бухгалтерию отавшиеся (неиспользованные) на жилье деньги, счет и чек из гостиницы. Авансовый отчет с меня не требовали, за меня его составил бухгалтер и подписался моей фамилией. В 2010 году организация послала запрос в гостиницу о подтверждении моего проживания. Ответ из гостиницы пришел отрицательный. Сейчас заведено уголовное дело по статья 159 часть 3. Подробности проживания почти не помню, прошло много времени, после этой командировки были другие поездки.
Читать ответы (1)
Сергей
17.11.2015, 08:57

Необходимость предоставления кассового чека для подтверждения оплаты проживания при оформлении авансового отчета по командировке

При оформлении авансового отчета по командировке для подтверждения расходов на оплату проживания представлен счет из гостиницы и квитанция от банковского терминала подтверждающая оплату по кредитной карте. В праве ли бухгалтерия требовать ещё кассовый чек?
Читать ответы (1)
Наталья
08.02.2005, 14:58

Обоснованность действий главного бухгалтера при отсутствии принятия чека ККМ и требования товарного чека для авансового

Насколько обоснованны действия главного бухгалтера, если при сдаче авансового отчета она не принимает чек ККМ, в котором четко прописаны наименования купленных продуктов (кофе, чай, сахар, конфеты - представительские расходы), а требует при таком подробном чеке ККМ еще и товарный чек из магазина. Более того в чеке ККМ стоит еще и ФР (фискальный регистратор), а я слышала, что фискальный регистратор "делает" чек ККМ товарно-кассовым чеком. Так ли это? В каком нормативном акте это может быть прописано, что для авансового отчета по представительским расходам - буфетное обслуживание, необходим и чек ККМ и товарный чек? И можно ли при "подробном" чеке ККМ писать в товарном чеке просто "Продукты питания". Заранее огромное спасибо, очень жду ответ. С уважением, Наталья.
Читать ответы (1)
Татьяна
02.03.2015, 10:13

Пропавший чек после проживания в гостиннице - как принять электронные документы вместо него?

За проживание в гостиннице потерян чек. Выданы следующие документы: Справка на фирменном бланке о фактическом проживании и документ с указанием номера счета, дат проживания и фактической оплаты. Бухгалтерия отказывается принимать эти документы к авнсовому отчету. Что делать?
Читать ответы (1)
Илья
10.11.2016, 16:13

Проблемы с принятием авансового отчета из-за отсутствия подтверждающих документов

Приехав из командировки я составил авансовый отчет. За проживание мне в гостинице выдали товарный чек (из реквизитов там указано: организация, предоставившая услугу проживания, дата составления документа, содержание предоставленной услуги, сумма, печать организации с доп. реквизитами на ней, подпись лица, выдавшего чек). Других документов организация предоставить не смогла. Данный отчетный документ отказываются принять в бухгалтерии. И говорят, что той гостиницы, где я проживал, не существует. На каком основании могут не принять у меня данный документ? Как поступить в ситуации, если все-таки не примут документ?
Читать ответы (1)
Александр
05.10.2014, 22:07

Обвинение в подлоге документов при возмещении расходов за командировку

Ездил в командировку за свой счёт, проживал в гостинице 4 дня по цене 2000 руб. за сутки, прибыв из командировки оформил документы для возмещения потраченных денег. При проверке документов бухгалтерией (позвонили в гостиницу в которой я проживал) выяснили, что цены которые я указал в расчёте не соответствуют (цена моего проживания по запросу бухгалтерии оказалась 1000 руб.) таким образом меня обвиняют в подлоге документов. На руках есть прейскурант, справка о проживании, счёт о оплате, квитанция о оплате все документы заверены печатью и росписью гостиницы в которой я проживал. Что мне грозит?
Читать ответы (3)
Игорь
03.03.2014, 17:05

Проживание в гостинице - проблемы с налогообложением и отказ работодателя оплатить счёт

После проживания в гостинице в командировке, мне был выдан счёт (Форма № 3-Г) и кассовый чек, в котором отсутствовали ФП и ЭКЛЗ. По запросу администратор гостиницы выслала мне ксерокопию уведомления налоговой инспекции, о том что данная гостиница работает по упрощённому налогообложению. Работодатель отказывается оплачивать мне проживание в гостинице, обосновывая это тем, что на форме № 3-Г отсутствует тираж и ИНН типографии (форма распечатана из программы Консультант+). Правомерно ли это?
Читать ответы (5)
Наталия
13.08.2014, 13:13

Проблемы с отчетностью - как правильно оформить командировочные затраты при оплате электронных билетов РЖД?

Ездили с коллегой в командировку. Получили деньги на билеты из кассы на руки. Билетная касса РЖД в городе закрыта. Заказ и оплату билетов делала я, из личного кабинета на сайте РЖД на 2 человек. Оплачивала через интернет, по пластиковой карте. Полноценные билеты в терминале самообслуживания вокзала станции отправления не оформляла. Бухгалтерия не принимает авансовый отчет о поездке в командировку, требует наличия чека к имеющимся распечаткам контрольных купонов и посадочных талонов РЖД. Либо чека из банка, где было бы видно что финансы с карты пошли на оплату билетов и счет РЖД. При этом оплата всех 4 х билетов (туда и обратно) будет считаться только моими затратами, но не коллеги. Бухгалтерия также требует сдачи авансового отчета в течение 3 дней с момента завершения командировки, иначе сумма, выданная нам на руки, будет вычтена из заработной платы. Сегодня уже третий день. У меня на руках имеется информационное письмо от РЖД, что электронному билету назначен статус документа строгой отчетности, в котором указано, что контрольный купон электронного билета формируется после его оплаты. Нужна ли справка от РЖД что конкретные пассажиры совершили оплаченные поездки по маршруту Туда-Обратно? Необходимо ли действительно предоставление в бухгалтерию чека или отчета по движению денежных средств пластиковой карты? Как быть моему коллеге, который отдал мне полученные им в кассе деньги, для оплаты стоимости электронных билетов? Какие документы могут понадобиться дополнительно, для того чтобы в бухгалтерии все же приняли отчет? Что делать, если бухглатерия откажется принимать отчет, и вычтет ранее выданную сумму из заработной платы?
Читать ответы (7)