Возможно ли заполнение БСО с опозданием при работе с мастерами на договоре подряд?
Зарегистрировала ИП в апреле этого года. Ежеквартально оплачиваю налог по упращенке, но не заполняла БСО. Можно ли его заполнить за то время с опозданием? Доходы маленькие и работаю с мастерами на договоре подряде. Принимала доходы от мастеров по актам.
Как правило, ревизию бланков строгой отчетности осуществляют в сроки проведения инвентаризации находящихся в кассе наличных денежных средств (п. 17 Положения (Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники").
Проверку фактического наличия бланков производят по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально-ответственным лицам (п. 3.41 приказа Минфина от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»).
Для отражения результатов инвентаризации фактического наличия бланков документов строгой отчетности и выявления количественных расхождений их с учетными данными применяют форму ИНВ-16 «Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности», утвержденную постановлением Госкомстата от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». До начала инвентаризации от материально ответственных лиц берут расписку, которая включена в заголовочную часть инвентаризационной описи. Опись оформляют в двух экземплярах. При наличии бланков документов, нумеруемых одним номером, составляют комплект с указанием количества документов в нем. При смене материально ответственных лиц опись делают в трех экземплярах.
СпроситьЯ работаю на фабрике техником аккумулятор шиком по обслуживанию кислотных батарей на погрузчиках, генераторных и насосной от фирмы подрядчика по договору найма. Зарплату мне начисляются как ип по упрощенке на карту. Ежеквартально я оплачивают налог по упрощенке, т.е. фиксированная сумма за квартал. Скажите пожалуйста считается ли мне стаж за вредность и какие для этого нужны документы. Заранее спасибо.
Доброе утро!
Прежде всего, вам следует обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту вашего жительства для того, чтобы узнать точное (правильное) наименование вашей профессии, выполняемых работ, дающих право на досрочное назначение пенсии в связи с вредными условиями труда.
После этого вас следует заключить с вашим работодателем договор (трудовой или гражданско-правовой), в котором будет указано, какие работы вы выполняете с формулировками по рекомендациям Пенсионного фонда.
СпроситьДамы и господа! Доброго время суток!
Мы открываем парикмахерскую, набираем мастеров (у нас ООО). Не могли бы Вы подсказать решение такого вопроса - как правильно оформить отношения с мастерами, чтобы нам платить как можно меньше налогов, в то же время не нарушая закон? Есть две системы оплаты мастерам - сдавать кресло мастеру в аренду помесячно или делить с мастером выручку 50 на 50 например.
Заранее спасибо, Александр.
как правильно оформить отношения с мастерами, чтобы нам платить как можно меньше налогов, в то же время не нарушая закон?
---да всё просто как день. оформите им ИП и сдавайте кресло (место) в аренду, при оформлении 50х50. мастер их будет иметь. (кроме уплаты налога) а вы нет. у вас услуги ЖКХ, налоги и прочее. 70х30
СпроситьЯ зарегистрирована как ИП на упрощенке, работаю с юр.лицом по Договору возмездного оказания услуг с 2011 года. Плачу все необходимые налоги и отчисления по соц. страху (в Пенсионный фонд) и отчитываюсь перед налоговой инспекцией. Прочитала у Вас на сайте, что время работы по договору подряда не входит в трудовой стаж. Получается, что все то время, что я полноценно работаю как ИП, не будет входить в мой трудовой стаж? Какой выход из этого положения?
Работаю уже пол года по договору подряда. Доход в договоре прописан. Другого дохода не имею. Могу ли я этот договор принести приставам, чтоб они начисляли алименты с дохода, а не со средней заработной платы по региону?
В 2021 году работал по договору возмездных услуг и по договору подряда. Договора были заключены. Налог на доходы 13% оплачен. Но заказчик не оплатил страховые взносы. Можно это каким то образом сейчас исправить? И если нет-то эти вознаграждения не будут учитываться как доходы за прошлый год?
Здравствуйте. Если по договору подряда предусмотрена оплата страховых взносов, а оплаты нет, надо подать исковое заявление в суд для принудительной оплаты по договору.
СпроситьДоговоре не было этого прописано. Но я сейчас собираю все документы подтверждающие доходы и боюсь что эта неуплата повлияет на то что сумма не будет защита как доход. Может такое быть?
СпроситьЗдравствуйте! 15 апреля подписан акт о вып. работах по дог. подряда. Можно ли оплату по дог. подряду за сделанные работы в апреле начислить и оплатить в июле?
Здравствуйте, если работы не были оплачены в установленный срок, то их оплата может быть произведена и позже.
Удачи вам и всего наилучшего
СпроситьЗдравствуйте! А что в договоре сроки оплаты не прописаны? Подпишите по оплате дополнительное соглашение к договору и этого будет достаточно.
СпроситьЯ ИП, всегда оплачивал квартальный налог в течение 5-10 дней после окончания квартала. Сегодня. 25 июля, звонок из налоговой - мол я налог за 1 й квартал оплатил 10 апреля и это является опозданием, следовательно штраф в размере почти той же суммы, что и сумма налога. Хотя так оплачивал налоги не один год. Существуют ли какие-то законодательные сроки оплаты?
Чтобы ответить на вопрос Вы должны указать плательщиком какого налога вы являетесь. В части 2 Налогового кодекса РФ содержаться главы по каждому налогу, в том числе по срокам уплаты налога и авансовых платежей по нему. Вы можете сами посмотреть, а если не справитесь пишите какой у Вас режим налогообложения, помогу.
СпроситьЯ ИП. Работаю по УСН под 6% налога на доход. Посредник между грузоотправителем и перевозчиками. Сейчас через расчётный счёт проходят большие суммы, а доход от них маленький. Пример: 100 тыс. поступило, 10 тыс. моя выгода, остальное оплачиваю перевозчику. Могу ли я сослаться на ст. 251 п.9 НК РФ и и платить налог только со своего реального дохода?
Здравствуйте, Кристина!
Нет. не можете. Потому что п. 9 ст. 251 НК РФ к Вам неприменим, т.к вы не являетесь агентом, комиссионером и пр.
И как указываете применяте УСН-6 %
Менять систему надо.
СпроситьМожете сослаться на статья 251 часть 1 п.9 НК РФ и и платить налог только со своего реального дохода. С учетом того, что имеется агентский договор и то,что Вы на УСН под 6% налога на доход.
При определении налоговой базы не учитываются денежные средства, поступившие комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по агентскому договору
НК РФ ч.2СпроситьСтатья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение
Вы не можете сослаться на п.9 ст. 251 НК РФ и платить налог с дохода как вы пишите - реального. Так как у вас УСН 6%. Вам следует облагать доход в соответствии со ст.ст. 249, 250 НК РФ.
СпроситьДля получения налогового вычета с покупки квартиры, нужно ли заполнять за 2017 год, или можно заполнить сразу 2018 г. В 2018 г не заполнял.
Вы можете подавать декларацию 3-ндфл начиная с года покупки квартиры. Максимально вы можете получить 260 000 рублей (13% от установленного законом для вычета 2 млн. рублей). При этом вам могут вернуть в год не более общей суммы подоходного налога, который вы уплатили за год. Остаток для возврата переходит на следующий год.
СпроситьЯ уже получал за 2014,2015,2016 гг. Обязательно ли заполнять декларацию за 2017 г или можно сразу за 2018 г.
СпроситьВы можете не воспользоваться правом на вычет в каком-либо году. Остаток переходит на следующий год. Поэтому можете подавать сразу за 2018.
СпроситьЯ ИП, плачу налоги по вмененки. Доход маленький. Есть 2 продавца.
ВОПРОС.
Если я оформлю их, намного ли у меня поднимутся налоги и какие?
Что за Гражданско правовой договор подряда? (Можно ли его применить?)
Уважаемая Алёна.
1. Как вариант. Если вы возьмёте по трудовому договору 2- продавцов вы будете платить (удерживать с их зарплаты НДФЛ и перечислять..) + т.н. ЕСН - платите вы за каждого работника (ЕСН = взносы в ПФ+ФОМС+ФСС).
Если же ваши работники (продавцы) сами зарегистрируются ИП, вы за них ЕСН платить не будете. Они сами будут уплачивать за себя взносы. Останется только удерживать и перечислять с них налог на доходы физических лиц.
2. Если вы примите 2-х человек, по договору подряда не пойдёт, лучше по договору оказания услуг, то вы обязаны будете платить им уже не заработную плату а сумму, определённую договором. Они не будут подчиняться вам и распорядку дня и т.д. Вы обязаны будете о выплатах сделанных данным лицам сообщить в налоговую.
Чем подставить их под административное наказание - ведение не законной предпринимательской деятельности и т.д...
Предлагаю первый вариант.
С уважением Тимошенко Владимир Андреевич.
Спросить