Отчитываясь по командировке, я представляю в бухгалтерию форму 3 Г - о проживании в гостинице.
Отчитываясь по командировке, я представляю в бухгалтерию форму 3 Г - о проживании в гостинице. Там указан НДС. В гостинице счет-фактуру мне дать отказались. Бухгалтерия нашего предприятия требует с меня счет-фактуру, грозясь вычесть размер НДС, указанный в счете формы 3 Г из моей зарплаты. Правомерны ли будут действия бухгалтерии по вычету суммы, ведь, насколько мне известно наше трудовое законодательство таких санкций не предусматривает. Спасибо за ответ.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/П.png)
Вам в ЛЮБОМ случае обязаны оплатить фактически произведенные расходы, и не важно туда включено, НДС или иные дополнительтные сборы или налоги, ст. 168 ТК РФ -
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Спросить, гостиница отказывается выдавать счет-фактуру ссылаясь на то что оплата была произведена наличными, был выдан кассовый чек в видан бланк строгой отчетности с выделенной суммой НДС?
Имеет ли право бухгалтер принять выделенный в счете-фактуре НДС по оприходованным и оплаченным услугам к вычету, если в счете-фактуре продавец не указал адрес покупателя (счет-фактура за проживание в гостинице, покупатель - сотрудник организации, находившийся в командировке)? Счете-фактура выписан автоматизирован но. Можно ли самим от руки вписать адрес?
Спасибо.
Необходимо мне предоставлять прайс гостиницы для оплаты командировочных, т.к кроме счета для оплаты проживания во время командировки в гостинице бухгалтерия требует прайс. Спасибо.
Мной, как подотчетным лицом по окончании командировки представлены счет гостиницы с указанным НДС и кассовый чек, без выделения НДС. Бухгалтерией авансовый отчет принят без задолженности Через некоторое время, бухгалтерия требует внести в кассу сумму НДС за гостиницу, мотивируя тем, что документы оформлены некорректно (не указан в чеке НДС), поэтому они не могут поставить НДС на возмещение из бюджета. Ваше мнение! Спасибо!
Бухгалтерия нашей организации планирует ввести штрафы (удержания из зарплаты сотрудников) за непредоставление ими документов в бухгалтерию (Пример - непредоставление менеджером подписанной клиентом накладной в установленный бухгалтерией срок). Сейчас разрабатывается локальный акт, который будет дан под подпись для ознакомления. Правомерны ли действия бухгалтерии? И должны ли сотрудники подписывать этот локальный акт? Спасибо заранее.
СРОЧНО нужна помощь!
Бухгалтерия нашей организации отказывается выдать расчет работнику при увольнении из-за отсутствия обходного листа (приказ об увольнении издан и передан в бухгалтерию). Правомерны ли действия бухгалтерии? Какое значение имеет обходной лист? Просьба ответить с сылкой на нормативный акт. Спасибо.
Помогите пожалуйста, подрядчик, в счет-фактуре в строке адрес покупателя написал:129346,, Московская область, г.Москва и далее наш корректный юридический адрес! Но наша бухгалтерия не принимает данную счет-фактуру, ссылаясь на то что они не могут принять к вычету НДС по такой счет-фактуре, так как адрес указан неверно! Скажите пожалуйста, права ли наша бухгалтерия и действительно ли критична данная ошибка (написав Московская область, г.Москва)!? Если нет, то подскажите чем можно аппелировать!?
Табель учета рабочего времени за полный месяц в бухгалтерию был отправлен 20 числа текущего месяца, 21 марта сотрудник вышел с больничного листа, был сделан корректирующий табель и отправлен в бухгалтерию. Но бухгалтерия отказалась делать расчет за месяц, т.к. начисления, с их слов, были уже сделаны. Но до конца месяца еще 8 рабочих дней. Правомерны ли действия бухгалтерии?
Добрый вечер, у меня есть доверенность моей организации на получение счет-фактуры за проживание в гостинице, но бухгалтерия гостиницы отказывается выдать счет-фактуру ссылаясь на то, что оплата наличными. С их слов если расплачиваешься наличными то ты физ. лицо и на доверенность даже смотреть не хотят.
Мой ребёнок-студент ВУЗА очной формы обучения с 01.09.2016 г..Мною в бухгалтерию предоставлена справка, в которой указан весь период обучения. Бухгалтерия запрашивает справку, датированную 2017 г. Правомерно ли это?