Налоговые обязательства при продаже приватизированной квартиры - сроки и декларация
Нужно ли будет платить налог, если квартира, приватизированная в октябре 2013 г, будет продана в январе-феврале 2016 г? И если надо, то декларацию надо будет подавать до 30 апр 2017?
Здравствуйте!
Да, потому как менее 3 лет в собственности (лучше продать не ранее октября 2016 года). Всё верно - до 30 апреля 2017 года
СпроситьДа, налог 13% с дохода от продажи квартиры платить надо. При этом имеете право на имущественный вычет в размере 1 млн.руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной суммы - налог. Декларацию о доходах, в которой и заявите о праве на имущ.вычет, необходимо подать до 30 апреля 2017, срок уплаты налога - до 15.07.2017.
Ст.220 НК РФ.
СпроситьМеня зовут Людмила. Ответ пожалуйста. Я купила квартиру в 2011 г, за 2012, 2013 г получила имущественный налоговый вычет. За 2014, 2015 и 2016 г декларацию не подавала так как не было отчислений. Могу ли возобновить подачу декларации за 2017 г? Спасибо.
Здравствуйте! Если Вы не выбрали весь имущественный налоговый вычет, также в 2017 г. был доход (удерживали НДФЛ), то сможете получить вычет за 2017 г.
СпроситьЗа сколько пршлых лет можно подать декларацию 3 НДФЛ на возврат медецинских услуг. Например если у меня есть чеки и справки с 2012 г и т. д. Могу ли сейчас подать декларации за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы? Возместят ли мне все эти расходы? Все это время работала на официальной работе с официальной зарплатой.
Здравствуйте.
Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором оплатили лечение. Для получения вычета попросите в клинике справку для налоговой, а на работе — справку о доходах и суммах налога, которая раньше называлась 2-НДФЛ. Отсканируйте документы и подайте декларацию на сайте налоговой.
СпроситьВычет за медицинские услуги не переносится, поэтому подать можно только за тот год, в котором были расходы, но не более, чем за последние три года (ст. 78 НК РФ).
Максимум, который можно предъявить к вычету, 120 тыс руб (ст. 219 НК РФ) при лечении по коду "1" (обычное). При дорогостоящем (код "2") размер вычета не ограничен, но не более уплаченного НДФЛ в год лечения.
Спросить1. Квартира приобретена в 2010 г, затем в феврале 2016 г продана и тут же куплена другая.
2. Вычеты за период с 2011 по 2015 г не использованы (декларация не подавалась, НДФЛ уплачивался)
3. Можно ли (до конца апреля 2016 г) подавать декларацию на возврат уплаченного НДФЛ за 2011 г по 2015 г за старую (проданную) квартиру? И, соответственно, вернуть уплаченный НДФЛ за 2011 по 2016 гг. при такой ситуации
4. Или декларацию надо подавать в 2017 г уже на новую квартиру и в ней уплаченный НДФЛ показывать с 2011 г. Или уплаченный и не возвращенный НДФЛ с 2011 по 2015 г пропадает?
можете вернуть только за последнее 3 года--2013, 2014 и 2015гг. в 2016году., но за 1квартиру если вернете--тогда от 1 млн. 13%, но за 2 квартиру --не сможете вернуть.
Если на 1 квартиру не получите вычет--тогда можете от 2 квартиры получить вычет--от 2 млн. 260тыс.
Поэтому вам решать.
СпроситьЗдравствуйте!Вам необходимо выбрать за которую из квартир Вы будете получать вычет.Если за первую,то возвратить налог можно с 2013года.Но тогда за вторую квартиру вычет уже не положен.
За квартиру,купленную в феврале,можете начать получать вычет уже с 2016года.Для этого необходимо предоставить в ИФНС документы о покупке и получить Уведомление для работодателя о предоставлении вычета.
Декларацию за первую квартиру можете подать до конца 2016года.
СпроситьЗдравствуйте!
Автомобиль зарегистрирован в Мурманской области с 2011 года, с 2012 проживаю в Н. Новгороде. Транспортный налог за 2011-2015 год оплачен в Мурманскую ИФНС. В 2017 г. пришел налог за 2014-2016 г. от Нижегородской ИФНС. Если повторно платить в ИФНС по Нижегородской обл за 2014-2015 гг, будет ли возврат оплаченного налога в ИНФС Мурманской обл.?
Зачет или возврат налога возможен В пределах трехлетнего срока давности. Попробуйте обратиться с заявление в налоговую о проведении зачета ранее уплаченного налога. В противном случае придется подавать заявление на возврат налога, уплаченного в Мурманской области.
СпроситьЗдавствуйте. Муж-пенсионер купил квартиру в ноябре 2014, а в феврале 2016 прекратил работу. До этого он получал возврат налога за 2014 г. Можно ли сейчас подать декларацию за 2015, 2013 и 2012? И можно ли это сделать в одной декларации?
Анна. Я купила дом в 2014 году, декларацию на возврат налого подала в 2015 г. за 2014, могу ли я в 2016 году вернуть налог за 2015, 2013, 2012 за 2014 я получила деньги.
За 2012 и 2013 годы не сможете, так как право возникло с момента регистрации права собственности и возврат возможен с этого времени, но не более чем за три предшествующих года (ст.78 НК)
СпроситьВ 2014 сын стал учится в ННГАСУ дистанционное обучение платное, в договоре указаны суммы оплаты по годам 2014-2015-44000 р;2015-2016-48000 р;2016-2017-54000 р 2017-2018-60000. 2018-2019-66000 Р.В результате 2014-2015-44000 р,а 2015-2016-53000 р,2016-2017-запрашивают-60000 р.
В договоре есть слова про инфляцию, но цены тоже с учетом инфляции. Насколько это правомерно и какой процент заложен в инфляции?
Я купила дом в 2012 году. В 2013 году подала декларацию на имущественный вычет. В последующие годы декларацию не подавала. В 2017 году хочу подать декларации, но с начала 2016 года я нахожусь в декретном отпуске. Могу ли я подать декларацию за 2013-2015 года? Или только за 2014-2015? А остаток после выхода на работу?
Здравствуйте! Декларацию можете подать за 2014 и 2015 год. Остаток вычета сможете начать получать после того, как приступите к работе. Ст.220 НК РФ.
СпроситьДоброго времени суток! А за 2013 год подать декларацию уже не можете, можете подать декларацию за 2014 и 2015 год. За каждый год декларация составляется отдельно.
СпроситьДа, может подать на возврат налога за три предшествующих календарных года: за 2017 год, за 2016 год, за 2015 год. За 2014 год налог не возвратят. Обращайтесь, составлю декларации на возврат: 8-9191274724; ludmila-evt@mail.ru
СпроситьПочему? Согласно налогового кодекса пенсионер может получить вычет за четыре года, то есть 2017, 2016, 2015, 2014 гг.
СпроситьДобрый день.
Плательщики налога на доходы физических лиц при определении размера налоговой базы по НДФЛ имеют право на получение имущественных налоговых вычетов, установленных ст. 220 Налогового кодекса РФ.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, в соответствии с п. 2 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ.
Таким образом, если физическое лицо, являющееся пенсионером, не получало в налоговом периоде иных доходов, подлежащих обложению НДФЛ по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, то такое физическое лицо не вправе получать имущественные налоговые вычеты, установленные ст. 220 НК РФ.
В том случае, если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток, согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.
Т.е. в Вашем случае,
Поскольку остаток имущественного налогового вычета образовался за 2014 г., а в 2015 г. пенсионер не имеет доходов, подлежащих налогообложению, при представлении налоговой декларации в 2015 г. данный налоговый период будет являться налоговым периодом, непосредственно следующим за налоговым периодом, в котором образовался остаток имущественного налогового вычета (2014 г.), неиспользованный остаток имущественного налогового вычета может быть перенесен на налоговые периоды 2015, 2016 и 2017 гг., то есть возврат НДФЛ производится в отношении доходов, полученных налогоплательщиком за 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.
При этом заявление о возврате или зачете излишне уплаченной суммы НДФЛ может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (п. 7 ст. 78 НК РФ).
Следовательно, если в рассматриваемой ситуации физическое лицо в течение последующих трех лет получит доходы, облагаемые НДФЛ по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, то оно будет вправе получить имущественный налоговый вычет.
СпроситьПро четыре года откуда взяли?
"У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов".
(п. 10 ст. 220 Налогового Кодекса РФ)
СпроситьКвартира куплена осенью 2017. Хочу подать декларацию за 2017 в декабре 2017.. Цель получить вычет за пенсионеру за 3 предшествующих года с 2013. Если подать декларацию в 2018, то предшествовавшие годы 2014-2016
Здравствуйте будут смотреть не на дату декларации А на дату приобретения квартиры если приобрели квартиру осенью 2017 года налоговый вычет Вы можете получить только за 2014 и 2015 и 2016 год Если вы в это время работали и у вас вы читался подоходный налог А если вы были на пенсии то у вас подоходный налог не вычитал и возвращать вам не с чего.
СпроситьДоброго времени суток!
В рассматриваемой ситуации Вы можете получить вычет за 2014, 2015 и 2016 г.
Всего доброго, желаю удачи!
СпроситьДобрый день, Сергей Григорьевич! Срок вам необходимо отсчитывать от даты приобретения квартиры за предшествующие 3 года. Но если в это время пенсионерка не работала, то налоги с пенсии не платились, то возмещать налоговые вычеты не из чего. Возмещают только с сумм уплаченных налогов. У любой проблемы имеется решение, главное уметь его найти. Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!
Спросить