Что делать, если выписали штраф за не поданную декларацию?

• г. Хабаровск

Как правильно рассчитать сумму штрафа за не поданную декларацию. Бухгалтер не сдал годовой отчет за 2008 год до 01 апреля.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Если налог уплачен - 100руб. Если не уплачен (уплачен не полностью) - по 5% за каждый месяц, но не более 30% от суммы.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 марта 2003 г. N 71

"Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

"13. Уплата суммы исчисленного налога в установленный законодательством о налогах и сборах срок сама по себе не освобождает налогоплательщика от ответственности за несвоевременное представление налоговой декларации, предусмотренной статьей 119 НК РФ.

Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании с акционерного общества штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 НК РФ, за непредставление в установленный срок налоговой декларации по налогу на прибыль.

Ответчик требование не признал, ссылаясь на то, что сумма исчисленного налога уплачена им в бюджет полностью, недоимки налоговым органом не выявлено.

Суд поддержал доводы налогоплательщика и в удовлетворении заявления отказал по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 Кодекса непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов данной суммы и не менее 100 рублей.

Правонарушение, указанное в приведенной норме, имеет материальный состав, поскольку совершение соответствующих деяний связано с возникновением у налогоплательщика задолженности перед бюджетом по конкретному налогу.

Как видно из материалов дела, ответчик уплатил налог на прибыль в полном объеме в установленный срок. Непредставление налоговой декларации по названному налогу не привело к возникновению задолженности перед бюджетом и не повлекло неблагоприятных последствий для него.

С учетом изложенного оснований для привлечения общества к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 119 НК РФ, не имеется.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и заявление удовлетворил, обратив внимание на следующее.

Обязанность налогоплательщика уплачивать законно установленные налоги закреплена подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 НК РФ, а ответственность за ее неисполнение - статьей 122 Кодекса. Поскольку в рассматриваемом случае ответчик своевременно уплатил налог на прибыль, он не был привлечен к указанной ответственности.

Статьей 119 Кодекса установлена ответственность за неисполнение иной обязанности - по представлению в соответствующих случаях налоговой декларации. Эта обязанность закреплена подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ.

Поскольку требование предъявлено о взыскании штрафа за неисполнение обязанности по представлению налоговой декларации, ссылки ответчика на своевременное исполнение им другой обязанности (по уплате налога) не имеют правового значения для решения вопроса об обоснованности данного требования.

Факт непредставления налоговой декларации по налогу на прибыль материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, в связи с чем требование налогового органа о взыскании штрафа, предусмотренного пунктом 1 статьи 119 НК РФ, обоснованно".

Спросить
Владимир
14.02.2010, 14:47

В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей).

В 2004 году мной по договору ипотеки приобретена в собственность квартира (стоимость 840000 рублей). Пользуясь налоговым вычетом на стоимость квартиры и уплаченных процентов мной подавались декларации в налоговую инспекцию за 2004, 2005, 2006 и 2007 года. За 2008 год я декларацию подать не успел. Сейчас занимаюсь оформлением декларации за 2009 год. Вопрос: могу ли я в декларацию 3-НДФЛ включить расходы за 2008 год или мне надо офомлять две декларации - отдельно за 2008 и 2009 годы? С уважением. Владимр.
Читать ответы (1)
Татьяна Ящук
06.02.2009, 13:20

Поскольку не хватило в 2007 году уплаченного НДФЛ, часть вычета была перенесена на 2008 год.

Вопрос 1: Мною была приобретена квартира в 2007 году, в 2008 году была подана налоговая декларация и получен имущественный вычет. Поскольку не хватило в 2007 году уплаченного НДФЛ, часть вычета была перенесена на 2008 год. Необходимо ли при подаче декларации за 2008 год прикладывать копии документов по купле квартиры или достаточно копий документов, приложенных к декларации за 2007 год? Вопрос 2: Помогаю оформить подруге документы на получение социального вычета за обучение ее ребенка за 2006, 2007, 2008 года. Необходимо заполнить декларации за 3 года (2006, 2007, 2008) либо заполнить только декларацию за 2008 год и в ней учесть ее расходы за 3 указанных года? Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Лариса
08.02.2007, 15:46

Можно ли подать декларацию в 2007, и вернуть остаток, и если можно, то за какой год подавать декларацию за 2005 или 2006?

Вопрос о возврате подоходного налога. В 2003 г. оплачена стоимость квартиры, в 2004 г. подписан акт приема-передачи и оформлено право собственности, подана налоговая декларация в 2005 г. за 2004 г, часть суммы была возвращена, в 2006 г. декларацию не подавали. Можно ли подать декларацию в 2007, и вернуть остаток, и если можно, то за какой год подавать декларацию за 2005 или 2006? Спасибо за внимание.
Читать ответы (1)
Валентина
29.02.2008, 10:25

Насколько правомочно производить разные камеральную и выездные проверки за один и тот же период.

Я физическое лицо. Мою налоговую декларацию за 2005 г, провели камеральную проверку в 2006, выдали акт в мае 2006, дело окончилось штрафом за невовремя поданную декларацию. Сейчас, в феврале 2008, налоговая выдает акт о решении проведения выездной проверки за 2005-2006 года, те за две налоговые декларации за 2005 и 2006, и требуют предоставления тех же документов. Насколько правомочно производить разные камеральную и выездные проверки за один и тот же период.
Читать ответы (1)
Альфия
16.10.2017, 21:43

Как обжаловать и аннулировать штраф за несвоевременно поданную декларацию при ошибке в дате

Здравствуйте. Хочу задать вопрос. Я ИП на УСН, за 2015 год отправила декларацию. Делала через бюро налоговой помощи, где их бухгалтер сделал ошибку в дате года. Вместо 2015 прописали как 2016. В налоговой отчёт закрепили как за 2016 год. Мне начисляют штраф 8 МРОТ за несвоевременно поданную декларацию. Заново отправила декларацию, но уже в апреле 2017 г за 2015 год. Что мне делать. Могу ли я обжаловать и аннулировать штраф через суд? Пенсионные и страховые взносы оплачены вовремя.
Читать ответы (1)
Марина
04.02.2016, 17:59

Вопрос о дисциплинарном взыскании экономисту, исполняющему обязанности бухгалтера во время больничного отпуска

Работаю экономистом. Бухгалтер на больничном я приказом исполняю обязанности бухгалтера. Она не сдала вовремя годовой отчёт в пенсионный. Сейчас мне хотят выписать дисциплинарное взыскание. Правильно ли это?
Читать ответы (1)
Оксана Викторовна Белова
13.02.2019, 10:53

Управляющая компания должна предоставить годовой отчет за 2018 год в соответствии с законом

У управляющей компании запросила годовой отсчет за 2018 год, ответ получила многообещающий, 31,03,2019 они в полном праве могут нам предоставить головой отчет не раньше ссылаясь на закон. Так в какой время они должны предоставить годовой отсчет по прошлому году.?
Читать ответы (1)
Цапенко Наталья Александровна
25.01.2010, 12:32

Право на налоговый вычет при покупке квартиры - каково решение налоговой инспекции?

Имею ли я право на имущественный налоговый вычет путем возврата излишне уплаченного налога за 2006, 2007, 2008 годы при покупке квартиры. Акт приема-передачи квартиры оформлен в ноябре 2009 года. Дом сдан в эксплуатацию 30 января 2008 года. Деньги за квартиру оплачены в 2004, 2005 годах. Налоговые декларации за 2006, 2007, 2008 годы подала в октябре 2009 года. В налоговой испекции отказали, мотивируя тем, что право на налоговый вычет появилось после оформления акта приема-передачи (в ноябре 2009 года), то есть с 2009 года. А в мае 2009 года я вышла на пенсию. Согласно инвестиционному договору дом должны были сдать во 2 квартале 2006 года. С уважением Цапенко Н.А.
Читать ответы (1)
Елена
12.05.2009, 15:39

Как правильно рассчитать сумму возврата налога при покупке квартиры по молодежной программе

В 2007 по молодежной программе куплена квартира за 1150000, 380880-безвозмездная субсидия, облагаемая налогом, в 2008 подали декларацию иполучили налоговый вычет из расчета 1150000-380880 и от этого остатка нам выплатили 13%,но мы не уложились в эту сумму и в 2009 подали снова декларацию, чтобы получить оставшуюся сумму. При проверке этой декларации налоговый инспектор сказала, что в 2008 г. они ошиблись-неправельно расчитали, что надо было 1000000-380880, а не 1150000-380880 и нам соответственно уменьшили сумму возврата. Как правельно расщитать сумму возврата?
Читать ответы (4)