Если в договоре не указан ндс - 1391 советов адвокатов и юристов

В продолжении темы про изменение НДС. Контрагент согласился не менять сумму в договоре и выставить документы той же суммой, что и была ранее. Обязательно ли доп. соглашение? Сейчас в тексте стоит сумма такая-то (в т.ч. НДС 18%). То есть он хочет нам выставить счет и акт, где общая сумма та же, но меняется только % НДС (то есть уменьшается безНДС-ная часть) Дело в том, что проблема у нас еще и в том, что руководитель категорически не хочет подписывать доп. соглашение...

У нас есть Лицензионный договор на ноу-хау с американской компанией - они нам это ноу-хау предоставляют в виде: программ и технологии предоставления коучинга, программ курсов и тренингов для обучения, а мы это продаем в РФ и предоставляем клиентам. Встает вопрос выплаты НДС. По закону НДС не начисляется и не платится с ноу-хау. Как теперь доказать налоговой, что это ноу-хау? Еще не сталкивались с тем чтобы доказать, но сказали придется побиться.. Подскажите - какие у нас есть защищающие нас доказательства на этот счет чтобы не платить НДС?

За аренду нежилого помещения город выставлял счёт с НДС, хотя я (ИП) работаю по вменёнке. При сверке в налоговой выяснилось, что у меня переплата именно на сумму НДС, которую я платил. Можно было не платить НДС? В дополнении к договору аренды прописано, что оплата с НДС. В основном договоре я НДС не платил.

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Надо ли платить ндс физическому лицу при продаже коммерческой недвижимости, участвовавшей в препринимательской деятельности.

Налогообложение. Я ИП работаю на упрощенной системе налогообложения-патент. У меня помещение, собираюсь сдать в аренду компании ЗАО Т... , встал вопрос об отчислении 18% НДС от арендной платы, почему? У меня же упрощенка разве это не 6%. Заранее благодарна с уважением Н.

Небольшая рекламная компания (Общество с ограниченной ответственностью на УСН).

ТОлько начали свою деятельность.

Штатного юриста и бухгалтера нет пока.

Появился заказчик на разработку web-сайта.

Составляем договор, готовим счёт на оплату.

По договору Исполнитель предоставляет Заказчику исключительные имущественные права на перечисленные объекты интеллектуальной собственности.

Нужно ли нам платить НДС с этой сделки?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Ресурсоснабжающая организация получает от местного бюджета субвенции на покрытие убытков от регулируемой деятельности. Должна ли РСО восстанавливать НДС по приобретенным услугам товарам, тмц, если они были оплачены за счет этих субвенций. (С 01.07.2017 г. с учетом изменений, вступивших в силу с 01.07.17 в соответствии с 401-ФЗ от 30.11.16) .

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

В мае 2013 года я как физическое лицо продал продуктовый магазин обществу с ограниченой ответственностью. Магазин был в собственности восемь лет и я занимался предпринимательской деятельность как ИП (тип налогообложения ЕНВД). Выгоды от продажи не поимел (цена продажи=цене покупки). Налоговая составила акт что я обязан был уплатить НДС. Обязано ли физическое лицо уплачивать при продажи коммерческой недвижимости НДС?

Иностранная компания покупает услуги аренды сервера у российской компании, должен ли такой платеж облагаться НДС? Услуга предоставляется на территории РФ, оплата происходит в рублях.

Спасибо!

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Я заключил договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире с юридическим лицом. Смета является приложением к договору. Однако об НДС ничего нигде мы не прописали. Подскажите, пожалуйста, кто в этом случае должен платить НДС?

Организация работает на УСНО. Хотим продать здание. Оценщик в отчете написал стоимость с НДС 2 млн. Покупатель не знает как ему лучше приобрести объект: как физлицо, ИП или как ООО, которое работает с НДС. В этой связи 2 вопроса: 1) как определится покупателю с выбором 2) какую взять стоимость из отчета об оценке с НДС или без 3) как в договоре купли-продажи правильно указать стоимость.

ИП открыто в прошлом году, оборот за 3 месяца не достигает 2 х млн. рублей, система налогообложения УСН, продаем безакцизные товары.

Сегодня рассказали про 145 НК, но я выяснил, что согласно п.4 ст. 346.13 НК. сменить УСН на ОСНО можно добровольно со следующего года.

Поскольку ждать год не хочется, то собираюсь открыть ООО на ОСНО, чтобы проработать 3 месяца, и обратить за освобождением от НДС.

В этой связи, прошу подсказать, всё ли вышесказанное верно? И:

1. В течение какого срока (после подачи необходимых документов) ИП переведут на ОСНО?

2. На какой срок освобождают от НДС, и можно ли по истечению этого срока продлить освобождение от НДС.

3. Какие уплаты и взносы останутся на ОСНО? (знаю что 1% за оборот будет, и видимо страховой и медицинский взнос)

Приемного благодарен за расширенный овтет.

Должен ли поставщик начислять НДС на сумму неустойки, взысканной с покупателя по ИЛ АС, за нарушение сроков оплаты поставки. Положение о взыскании неустойки было предусмотрено условиями Договора на поставку.

В Муниципальном контракте допущена ошибка: указана стоимость с формулировкой в том числе НДС столько-то рублей. Подряд чик работает на УСНО. Можно ли заключить дополнительное соглашение, изменив условие цена..., без НДС. Общаястоимость не меняется. Является ли это существенным условием муниципального контракта и не будет ли нарушен 44-ФЗ?

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

У меня ИП сейчас я заключаю договор на оказание услуг с ООО которое работает с НДС, у меня упрощена, во что мне выльется это договор.

В договоре на продажу неисключительной лицензии указана цена, и указано что без учёта НДС. Достаточно ли такой оговорки о налоге? И будет ли верным указать в договоре что лицензиар обязуется указать стоимость НДС например в спецификации? Если нет то где нужно указать стоимость уже с НДС?

Организация-"упрощенщик" заключила договор купли-продажи с Федеральным Агентством по Государственным резервом на покупку продукции. По договору, в цену продукции включается стоимость товара, тары и НДС. Оплата по договору производится на основании счета без учета НДС, а НДС исчислить самостоятельно и уплатить его в Федеральный бюджет. Должна ли организация-"упращенщик" платить НДС и из чего будет складываться себестоимость данной продукции у "упрощенщика".

ИП на ЕНВД, грузоперевозки. Оказала несколько услуг, попадающих под ОСНО. НДС рассчитывать с суммы оказанной услуги или с суммы, перечисленной с расчетного счета подрядчику по этой услуге?

Я ИП на УСН имею без ндс расчетный счет в банке хочу арендовать помещение под производство.

Арендную плату необходимо перечислять на расчетный счет с ндс арендодателя.

Как и к то в итоге должен уплачивать налог на добавочную стоимость, если в договоре указано что стоимость арендной платы 10000 рублей (но не указано с ндс или без ндс)?

Спасибо.

На вопрос указывается в контракте с иностранной компанией в договоре сумма НДС, который российская компания впоследствии должна уплатить в бюджет как налоговый агент, мне ответили, что существует свобода договора, и это наше дело как мы заключаем договор: с НДС илм без НДС.

Поясните, пожалуйста, корректно ли в договоре с иностранной компанией указывать российский налог и если российская компания указывает сууму договора без НДС, то величина оплаты по договору для иностранной компании уменьшится на сумму НДС? Пожалуйста, дайте ответ с ссылками на законодательство.

С уважением, Анна.

Работы по газификации были проведены после регистрации права собственности на дом. входят ли эти расходы в возмещение ндс.

Я директор ООО, заключил несколько сделок на покупку товара, приобрел товар, оплатил налоги, а в той компании умер директор, который не сдавал отчеты, на меня налоговая хочет повесить НДС, смогут ли это сделать и бу ли я отвечать своим имуществом.

Простое товарищество Ндс.

Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу, если два ооо на УСН (15) объединились в простое товарищество, то если одно из них проведет реализацию с НДС, должен ли он будет уплатить этот НДС в бюджет, или нет, при простом товариществе возможно избежать уплаты НДс или нет? Заранее благодарю откликнувшихся!

Мы приобрели продукцию у компании "А", продали эту продукцию компании "Б". Счет фактуры, платежные, и накладные на покупку и реализацию имеем (оформлены соответствующим образом). Но в ходе камеральной проверки, налоговая отказывает по принятию в зачет входной НДС по преобретению продукции! Объясняют это тем, что компания "А" (у кого мы купили) не предоставила документы о том, где компания "А" купила эту продукцию, прежде чем продать ее нам. Компания "А" не производитель. Вопрос на сколько правомерно решение налоговой по отношению к нам об отказе нам в зачете входного НДС?

Наша организация заключает договор на предоставление научно-консультативной помощи при доработке проекта по мед. обслуживанию.

Мы являемся нии и фгбу медицинской направленности

. Нужно ли выделять НДС в договоре?

В прошлом году заключила договор с Янтарьэнерго на вынос линии ЛЭП с моего участка, так как линия мешала строительству дома. Стоимость работ была согласована и 100% оплата по договору мной была оплачено в прошлом году, где учитывалось НДС 18%.Работы затянулись и были проведены в этом году. Мне сейчас пришел счет на доплату, так как НДС в 2019 г составляет 20%.Как физическое лицо, должна ли я этот счет оплатить?

Интересует вопрос законности оптимизации уплаты НДС

Есть компания, работающая на общей системе налогооблажения, ежеквартально компания сдает и уплачивает НДС в бюджет.

Проведя анализ покупателей выяснилось, что многие клиенты нашей компании не являются платильщиками НДС, то есть работают по упрощенной системе налогооблажения. Отсюда родилась идея разделить продажи на две компании

1. Первая Компания будет работать так же как и раньше с платильщиками НДС

2. организовать вторую компанию на упращенке и работать с такими же клиентами.

Обе эти компании будут иметь одинаковый состав учредителей и единого директора.

Вопрос, насколько ли законна будет такая схема и какие возможные последствия?

В 2103 г. я,как физическое лицо, приобрёл нежилое помещение. В 2103-15 г.г. использовал его в качестве магазина, как ИП. После 2015 г. помещение не использовалось. В 2108 г. закрыл ИП и,опять же как физическое лицо, продал помещение. Сейчас ИФНС проводит выездную проверку меня как ИП и физ. лица одновременно за период 2016-2018 г.г. и ставит вопрос об уплате мной, как физическим лицом, НДФЛ и,почему-то, НДС от продажи нежилого помещения. Но владел я им больше пяти лет и в проверяемый период в коммерческих целях не использовал. В ст. 217, 228 НК я чёткого разъяснения по данной ситуации не нашёл. Подскажите.

Физлицо - собственник нежилого помещения. На это помещение приходят квитанции ЖКХ вместе с НДС, сумма НДС 20% - что довольно существенно.

Как можно вернуть уже уплаченный НДС?

Как можно не платить НДС в будущем?

При этом физлицо оформило статус ИП, т.к. это обязательно при сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Но владеет помещением именно как физлицо.

Собственник помещения ООО.10 лет. При покупке был уплачен НДС. ООО работает на УСН. Готовится купля-продажа помещения между ООО и ИП.

Какие налоги заплатит ООО?

Нужно ли восстанавливать НДС?

Спасибо.

У нас сложилась такая ситуация. ООО приобрели в лизинг три автомобиля Камаз. Эти машины осуществляют грузоперевозки, которые учитываются по ЕНВД. Еще есть розничная торговля, тоже на ЕНВД. В отдельных кварталах была реализация по основной деятельности (ОСНО). Вопрос: Подлежит ли возмещению НДС с лизинговых операций и как правильно его посчитать, если например: перечислено по лизингу 1080000 рублей вт.ч НДС-164745 руб.

Выручка от розничной продажи--- (ЕНВД) 1200000 рублей транспортные услуги (ЕНВД) 750000 руб выручка от оптовой продажи 600000 рублей

2 вариант. Если не было оптовой торговли.

Заранее благодарю.

Фаина Александровна.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС?

Прошу ответить на 2 вопроса

1. Заключаем (юридическое лицо) договор аренды с физическим лицом. Что писать в договоре аренды относительно НДС (НДС не облагается? С учетом НДС?).

2. Должен ли арендодатель прописывать в договоре аренды направления использования помещения арендатором-физическим лицом, например, без использования для целей предпринимательской деятельности?

Должен ли главный бухгалтер подписывать так же претензию как и директор, чтобы две подписи были на претензии? Или это необязательно? Сумма ущерба выставляется с НДС в претензии или нет. Или виновник просто оплачивает заявленную сумму по претензии?

Если банк не уведомил вовремя ФНС о факте предоставления банковской гарантии в пользу ФНС о возврате НДС, то взимается ли за это штраф, если да, то в каком размере.

Скажите, пожалуйста, в каком % платится НДС в этой ситуации. Есть договор от июля 2018, в котором есть примерно такая фраза: "стоимость услуг 1000 руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб.. Оплата производится в течение 30 дней после выставления акта за оказанные услуги". Если акт нам выставят 25 декабря, то оплата до 20 января. В этом акте должен быть НДС 20% или 18%? То есть вопрос в том - в случае с НДС важна дата оказания услуги (до 2019 года) или дата оплаты (после 1.01.2019). Если НДС все же меняется - нужно доп. солашение заключать?

У меня ип я заключаю договор на оказание работ с ооо каторая работает с ндс. Вопрос по денежному переводу. Ооо которая будет переводить мне сумму которую я указал в договоре она небудет терять сверх этой суммы, и как вобще легче ооозаключить со мной договор чем с другой организации Как смотрит на это налоговая.

В 2013 году мы (ООО), на основании конкурса, заключили договор на аренду нежилого помещения с Муниципальным предприятием, являющимся арендодателем. В конкурсной документации и далее в договоре аренды арендная плата была установлена с учетом НДС.

С апреля месяца 2015 г. арендодатель перешел на УСН и в июне месяце прислал нам уведомление о том, что в связи в переходом на УСН арендная плата не включает НДС (без НДС). При этом сумма арендной платы не изменилась (не уменьшилась на сумму НДС). Мы с этим не согласны. Дайте пожалуйста информацию, на какие нормы закона нам можно сослаться при написании письма с просьбой об уменьшении арендной платы на сумму НДС? И любую информацию, которая на ваш взгляд могла бы нам пригодиться для решения этого вопроса и уменьшения арендных платежей на сумму НДС. Благодарю за ответы.

Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Договор заключен в 2018 году, часть услуги по этому договору (1/4 часть) была получена в 2019-м году. В договоре цена за каждую часть была прописана как X руб. в том числе НДС 18% Y руб. Контрагент прислал доп. соглашение на изменение суммы НДС при оплате за 4-ю часть, но наш руководитель его не подписывает. Можем ли мы обойтись без подписания Доп. соглашения? Внутренний наш юрист говорит, что подписывать доп. соглашение не обязательно, так как изменения в сумме произошли не по воле одной из сторон, а из-за изменений законодательства.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Здравствуйте. Мне дали ознакомиться с (приложение на 829 листах).

В предварительном акте выездной проверки на физ лицо сумма налога колоссальная. И еще пеня. Взыскивают ндс.

Не является ли это правовым беспределом. НДС?

Некоторые документы по расходам не приняли к сведению. Хотя все запрашиваемые документы были поданы.

Вменяют строительство на своей территории нескольких квартир в многоквартирном доме 11 квартир с последующей продажей нескольких из них. Дом 720 м 2

Интересно если построишь дом в 1000 кв. м и продашь его целиком ты физ лицо если по другому как в моем случаи ты уже плательщик НДС? С уважением Владимир.

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Сдаю собственное нежилое помещение в аренду юр.лицу. Вдоговоре аренды указано сумма аренды без НДС. Должен ли уплачивать НДС.

А является ли изменение НДС в нашей ситуации существенным изменением условий договора? Например, общая сумма договора ~ 1 млн., а разница из-за изменений в НДС - ~ 5 тыс. руб. (в 2019 году была поставка ~ 1/4 части по договору)

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение