Ндфл фнс / Налоги - 4662 советов адвокатов и юристов

В 2021 году я заплатил налоги за дивиденды с моей ООО (ОСНО) и за зарплату в ней же, и плюс в апреле 2022 г я заплатил налоги по 3 НДФЛ декларации за доход в том же 2021 году не связанный с ООО. Декларация 3 НДФЛ прошла проверку без нарушений. По ООО тоже ни о каких нарушениях не сообщалось. Но 1 сентября 2022 г мне в личный кабинет физлица ФНС прислали уведомление, где я должен доплатить ещё налогов, объяснив это тем, что процентную ставку (13 и 15%) нужно было считать от совокупности налоговых баз по разным источникам дохода физлица, а не раздельно по каждой базе. Позже сослались на письмо ФНС России от 26.09.2022 № БС-4-11/12746.

Нарушает ли налоговая в данном случае закон? Какие статьи были нарушены? Ведь изначально декларации были поданы и прошли проверку в срок без нарушений и никаких вопросов ко мне не было.

Вопрос 🙋‍♂️

Физическое лицо приобрел автомобиль из Армении за 900.000₽ - ввез его и поставил на учет.

Спустя месяц продает данный автомобиль за 1.000.000₽

Вопрос: НДФЛ расчет с 1.000.000₽ к оплате 130.000₽

Или все таки можно договор купли продажи с гражданином Армении действителен к расходу.

И НДФЛ рассчитываем с 100.000₽ дохода?

Правомерно ли действие ФНС об истребовании с физического лица заплатить НДФЛ, если доход получен от организации в виде заработной платы. Ведь перечисление НДФЛ с зарплат своих работников это обязанность работодателя?

Имеется продукт добровольного страхования жизни - Россгострах-Жизнь. Срок 7 лет, с 15 го по 21 й год. Первые 5 лет вношу сумму в рублях эквивалентную 2000$, то есть в общем 10 000$. Получаю всю сумму плюс инвестиционный доход в 21 м году. На данный момент внес 8000$ и появилась необходимость закрыть услугу досрочно. Страховая компания рассчитала сумму НДФЛ в размере 6600$. А также говорит нужно оплатить НДФЛ с этой суммы. Правомерно ли применение НДФЛ? Ведь я внес сумму меньше, чем выкупная сумма и не имел никакого дохода. Я уже уплатил НДФЛ с 8000$ при получении заработной платы, почему я должен сейчас еще раз платить НДФЛ?

Спасибо!

Арслан.

День!

Подскажите, пожалуйста: вопрос.

Человек, имеет 100% долю в ООО, (как физическое лицо).

Система налогообложения 6%

Владеет, долей с 2010 года.

При продажи доли, нужно будет платить ндфл или нет?

А, так же могу ли при продаже доли, указать реквизиты другого человека, и перечислить деньги на него. (Не ляжет ли на него какие-нибудь налоги: НДФЛ и др….)Заранее, спасибо.

Живу в районе Крайнего Севера, работаю в бюджетной организации, в данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Воспользовалась льготой на проезд и с меня удерживают 13 % НДФЛ, а также не оплатили часть талонов на АЗС (выцвевших) . Законно ли это?

Нужно ли платить НДФЛ с компенсации, полученной от управы района в г.Москве за некапитальный объект типа металлический гараж, расположенный на территории ГСК?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вопрос по НДФЛ-3 я построил и продал 2 дома

1. первый дом. в конце 2012 года я закупил комплект дома на заводе, в январе 2013 года купил участок, для этого дома и в конце 2013 года продал дом с участком. Могу ли я включить расходы на покупку строймтериала, учитывая то что они понесены в 2012 году, и учитывая то что участок я купил в 2013 году.

Интересует ли налоговую когда я купил участок?

Могу ли я не прикладывать договор покупки мною участка? (я купил его за 10 тр)

2. второй дом) еще один дом я построил за 2 млн. р, и поменял на квартиру ценой 1,5 млн р + доплата 500 тр. договор купли продажи с суммами есть.

Вопрос - нужно ли мне платить налог с 500 тр? нужно ли мне подтвердить расходы в 2 млн р или моя прибыль менее 1 млн р - не облагается налогом?

3. еще в 2013 году я купил квартиру могу ли я получить налоговый вычет?

ФНС предлагает фрилансерам становится самозанятыми, чтобы платить налог 6 %, плюс ко всем прочим поборам (около 20 % выходит). А правомерно ли это, если они не получают доход даже в размере МРОТ? Они же находятся за чертой бедности (нищие). Какой можно с них требовать налог, если только на еду зарабатывают?

ФНС отменяет отчетность по НДФЛ

Бухгалтеры не будут представлять справки 2-НДФЛ. Информация о доходах работников будет включена в обновленную форму 6-НДФЛ. Об этом сообщил журналу «Российский налоговый курьер» представитель ФНС Дмитрий Морозов. Бухгалтеры будут сдавать по году единую форму 6-НДФЛ в срок 1 марта.

ФНС России рассказала, как будут облагаться налогом на НДФЛ доходы по вклады граждан

Здравствуйте Уважаемые подписчики и читатели данного сайта. Совсем немного осталось до конца 2020 года. И уже с 1 января 2021 года нас ждёт много нововведений в законодательной базе. С одним из таких законов я бы хотел Вас обрадовать, ведь проснувшись после весёлого семейного застолья,

ФНС внесла изменения в декларацию 3-НДФЛ

Изменения в форму 3-НДФЛ были внесены приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@ . Подавать обновленные декларации нужно будет уже с января следующего года. Изменения коснулись раздела, предназначенного для отражения доходов от источников за пределами Российской Федерации.

ФНС разъяснила, где платить НДФЛ при переводе работников на "дистанционку" и закрытии подразделений

Налоговики рассмотрели ситуацию, когда организация перевела сотрудников на дистанционную работу и закрыла несколько обособленных подразделений. По мнению службы, НДФЛ с выплат работникам в таком случае нужно перечислять в бюджет по месту нахождения филиала, в котором по штатному расписанию

ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ процентов, полученных по вкладам в банках

С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться налогом на доходы физических лиц. НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного

ФНС России разъяснила, в каких случаях по новому закону можно продать жилье и не платить НДФЛ

Минимальный срок владения жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сократили с пяти до трех лет. Сейчас минимальный трехлетний срок владения недвижимостью, при продаже которой не нужно платить налог, действует в следующих случаях: при наследовании или по договору

Какой код дохода (четырехзначный) нужно указать при подготовке 3-НДФЛ на проценты по депозиту в зарубежном банке? % этот, естественно, низкий. В конторе, которая помогала в заполнении 3-НДФЛ указали код, по которому налог 35%, что мне кажется неверным.

Пришло уведомление с о необходимости предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ за 2022 г в связи с арендой (я сдаю квартиру в аренду военнослужащему), на данный момент зарегистрирован, как самозанятый. Могу ли я оплатить налог, за сдачу квартиры в 2022, как сомозанятый, и как правильно в этом случае подать 3 НДФЛ?

Справку 2 НДФЛ в бухг. Взяли в январе, для возврата налога. Сегодня сказали что я обманула их т.к. в налоговую в январе они не выдают только в сбербанк. Какой период выдачи справок? В январе я могла её получить для налоговой?

Возник вопрос по НДФЛ: в прошлом году был продан дом с участком, участок перед продажей объединил из двух, два участка более 5 лет в собственности, в договоре купли продажи прописывали полную стоимость, естественно понимая, что все более 5 лет в собственности. Прошло письмо из ИФНС по камералке сделки, с предложенным налогом на оплату. Все обьединение участков было прописано полностью и имеются все документы, что из чего и когда это проходило. Как правильнее поступить в данном случае?

В 2005 году я сдал Декларацию о доходах гражданина за 2004 год и лично уплатил налог НДФЛ, который сам рассчитал с дохода от сделки. В последующие годы я декларацию не сдавал, так как дохода не имел и находился в длительной командировке без оплаты труда. Никаких сведений из налоговой не получал. При этом ежегодно уплачивал налог на имущество за квартиру (учёт в этой же ФНС). В 2017 году я открыл Личный кабинет на сайте ФНС, и с удивлением узнал, что по налогу НДФЛ у меня переплата на значительную сумму. Я попросил разъяснения от ФНС и мне официально сообщили, что это переплата 12-летней давности и, что я могу - если хочу - подавать в суд на восстановление пропущенного трёхлетнего срока исковой давности. Сведения по сумме переплаты мне письменно подтвердили, но из Личного кабинета переплата исчезла. Имеется ли законная возможность восстановить пропущенный срок подачи иска к ФНС, и получить от ФНС сумму переплаты НДФЛ за 2004 год?

В личном кабинете налого плательщика, пришло требование: НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии с ст. 227, 227.1, 228 НК РФ. Налог платит работодатель. В кабинете указаны все доходы. Требование уже с пеней. Налог считают аж с марта. Нет ни проданной недвижимости, ни других доходов. Как проверить на какой доход требование и, что ещё можно сделать. Письмо и требование уже отправляла в налоговые по месту жительства и областную.

Есть ипотечный договор, в котором оговорена сумма кредита на покупку квартиры, а также график погашения основного долга и процентов по кредиту.

В договоре оговорены условия, что за просрочку платежа предусмотрена уплата пени за каждый день просрочки.

За 2022 год была зафиксирована просрочка платежа и соответственно уплачены платежи с учетом пени.

При оформлении декларации на возврат НДФЛ за проценты по ипотечному кредиту, указывается полная сумма уплаченных процентов, включая пени за просрочку платежей или же указывается исключительно сумма платежей без учета пени?

Ответ необходимо обосновать со ссылками и выдержками из статей закона РФ, письмами Минфин, письмами ФНС, судебной практикой. Без указания указанных источников, в которых четко говорится о включении или не включении пени при возврате НДФЛ, будут считаться бесполезными.

Я работаю моделью вебкам чата, работаю не на студию, а на себя, сайт американский, договора с ним нет. Другой официальной работы нет. Хочу задекларировать свой доход, чтобы при купле имущества у налоговой не было вопросов откуда взялись деньги. Какой код дохода указывать в декларации?

Когда заказываешь справку 2-ндфл должен ли бухгалтер в справки указывать код, для каждого начисления. Например у зарплаты один код, у пособий другой код, у командировочных другой?! И считаются ли командировочные, суточные доходом семьи для пособий?

С банка по решению суда в 2018 г. взыскали в ползу гражданина, нанесенные убытки (переплата по %, комиссиям) и пении, штрафы. В 2020 г. банк передал информацию в ФНС справку 2-НДФЛ за 2019 г. и завысил сумму облагаемых доходов на 28 т. р., переплата по %

- возмещение убытков по решению суда не облагается НДФЛ. ФНС отказал в пересчитать налог и предложил потребовать у банка уточнённую НДФЛ. Банк проигнорировал претензию. Налог оплачен в полном объёме. Можно ли, как и на коком основании взыскать переплату по НДФЛ с банка.

С 2000 годов в собственности был земельный участок. В 2019 году он переоформлен на большую площадь и зарегистрирован дом на нем. Собственник остался прежний. Подскажите при продаже земельного участка нужно ли будет платить НДФЛ на земельный участок и дом?

Я пенсионер (59 л.) на ведомственной пенсии с 1991 г. До 2011 года постоянно работал. В 2013 г. продал дачу и купил квартиру. В 16 налоговой г.Москвы мне сказали, что возмещение ндфл мне не положено. Так ли это?

Будет ли налог НДФЛ при продаже квартиры официально сдаваемой в аренду как ИП на патентной системе налогообложения?

Добрый день, владею квартирой в Москве с 19.09.2016 по договору дарения. С этой же даты по н.в. сдаю в аренду официально как ИП уплачивая налог по патентной системе налогообложения. Намерен продать эту квартиру 12.07.21 за стоимость выше кадастровой.

Вопрос: начислит ли налоговая НДФЛ с продажи данной квартиры?

Меня интересует следующий вопрос при заполнении формы 6-ндфл по строке 060"количество физических лиц, получивших доход" какое католичество я должна поставить если у меня за период с января по сентябрь работало 15 человек из них 3 человека по основному месту работы остальные внешние совместители по 0,25 ставки то есть работают по 2 часа. И еще у меня 3 человека уволилось из них 2 человека в июне 1 в августе и в сентябре 1 человек пришел на постоянное место работы. Как я понимаю что по этой строке должна стоять цифра 15.

Подали документы в соцзащиту, на получение ежемесечной выплаты 15225 р до 3 лет на рождение ребенка, нам отказали из-за того что в 2 ндфл указан общий доход у меня 741 тысяча, налоговая база 24 тыс, уплаченный налог 3 тыс.

Сумма в справке указаны с кодом 1530 и кодом вычета 201. как я понял это суммирование всех моих сделок на бирже покупка-продажа, одних и тех же денег, так на брокерском счете у меня было максимум 150 тыс.

По крайней мере примерно такую сумму я вывел от туда, прибыль получилась 24 тыс.

1) Подскажите правильно ли то что в справке 2 ндфл указаны движение средств по брокерскому счету без вывода их на лицевой и указаны как доход

2) И если в справке указаны вычеты по по коду 201, и есть сумма которая облагается налогом, правомерно ли со стороны соцзащиты это не учитывать, а только смотреть на сумму общего дохода и делать отказ?

Извиняюсь, если что то не понятно, так как очень сложно описать все и грамотно сформулировать.

Нужно ли подавать декларацию 3-ндфл или всё таки нет? Здравствуйте. У нас дом в долевой собственности с 2001 года. Собственников было 5. В 2019 году брат погиб и отец по решению суда в 2022 году оформил долю брата на себя. На данный момент мы хотим продать дом, т. к. у всех есть отдельное жильё. Из за этого мы обратились в ФНС, чтобы уточнить вопрос о подаче декларации и будет ли вообще подоходный налог, т. к. сумма превышает 1 млн. рублей. В одном отделении нам сказали что будет налог и нужно подавать декларацию, в другом что ничего не нужно и налога не будет. Отсюда у нас возник вопрос так надо будет всё таки подавать или нет?

ДКП на квартиру 26.12.16, а дата государственной регистрации 12.01.17.

В ДКП указано, что переход право собственности от продавца к покупателямс момента внесения записи в ЕГРП.

Нужно ли сдавать 3 ндфл по продаже квартиры за 2016 год до 30.04.17? Или можно на след год подать 3 ндфл? В 2017 купил приобрел недвижимость хотелось 1 декларацию за 2017 подать до 30.04.18? Спасибо за ответ.

Налоговый вычет при покупке квартиры в СПб.

Помогите правильно оформить 3-НДФЛ в налоговую...

Дата покупки квартиры: декабрь 2014 г.

Стоимость кв: 4 730 000 руб., в т.ч. ипотека на сумму: 505 125 руб.

Общая совместная собственность: супруг работает с января 2015 года (по трудовой) и супруга работает с сентября 2015 года (по трудовой).

С уважением, Игорь Иосифович.

Я гражданка Украины и моя семья 4 года назад я получили гражданство России, ввезла сумму равную 9000 долларов США (что не превышает таможенного порога 10 тысяч) и положила их в банк, документов подтверждающих происхождение данных денег у меня нет, вообще нет никаких документов по деньгам. Я сильно незнаю законов РФ, а в интернете много чего пишут про ФНС, и не знаю что из этого правда.

Может ли ФНС заинтересоваться данным вкладом (спросят откуда а бумаг на эти деньги у меня нет) и к примеру провести налоговую проверку с последующим начислением НДФЛ?

ВНИМАНИЕ! В данном вопросе имеется ввиду НДФЛ и проверка всей суммы вклада, а не налог с доходов (процентов) по вкладу.

10.08.2020 г, наше ИП КФХ исключили из реестра СМП. Причина - не сдали вовремя 3 НДФЛ ЗА 2019 ГОД. Как в 2020 году попасть в реестр.

Получил вид на жительство в декабре 2019 года нужно сделать ежегодное уведомление до февраля 2021 года в Подмосковье, скажите каким образом можно подтвердить доход, если я работал самозанятым и брал справку с личного кабинета налоговой, или покажу справку о вкладе на суму 180000, если эти документы не принимают, что можно сделать, и ещё как можно получить 3 ндфл чтобы сделать ежегодное уведомление по внж.

В пресс-службе ФНС пояснили, что списанный долг считается доходом на основании того, что должник получает выгоду «в виде экономии на расходах по возврату долга». Датой, когда прощенный должник получил такой «доход», считается дата списания платежа. С этого момента он облагается НДФЛ по ставке 13%. По данной сути МФО должно списать долг и получается клиент обязан оплатить НДФЛ - но какие документы в подтверждение данного долга отправляет МФО - и почему их невозможно оспорить перед ФНС.

Ипотеку на квартиру брал будущий супруг в 2014, перечисление средств застройщику было также в 2014. Квартира приобреталась по ДДУ. Собственность на квартиру была оформлена после сдачи ее застройщиком и уже во время брака в 2016.

Супруга подала на возмещение НДФЛ за 1 год в налоговую по месту предыдущего жительства – ей возместили. За второй год подала через месяц после первой подачи, заявку уже рассматривала другая налоговая. Так вот вторая налоговая не возмещает, по телефону звонили и сообщили, что важно не наступление собственности после брака, а то, что оплата застройщику прошла еще до брака, а значит право на вычет НДФЛ имеет только один супруг. И первый вычет ее обяжут вернуть обратно в казну.

Действительно законно поступает налоговая? Читал вроде, что зависит от даты вступления в собственность, а не от даты оплаты застройщику по ДДУ.

Когда я могу подать документы на возврат НДФЛ с каким документом.

Я участник договора переуступки прав требования в соответствии с договором долевого участия.

Когда я могу подавать документы: когда будет акт-приемки или только после регистрации собственности?

Работодатель не заплатил за меня НДФЛ за прошлый год, по собственной халатности. В итоге-кто виноват в ситуации и удержат ли с меня штраф за несвоевременную уплату налогов? И еще вопрос. В моменте у меня нет такой суммы. Могу ли я платить в рассрочку долг по НДФЛ?

Если случится камеральная провера физического лица по НДФЛ, нужно предоставлять рассходы на постройку и отделку дома который продал.

Вопрос.

Как долго я должен хранить эти рассходники. Слышал, что государство не обязывает физ. лиц хранить эти документы, а рекомендует.

Могу ли я нанять оценщика, для экспертизы рассходов. И обязанна ли принять эту экспертизу налоговая?

В декларации указанна сумма расходов. Сумму я помню какую потратил. А документов на неё нет.

Я получила рвп по мужу, муж гражданин России, живёт в Новосибирске. В браке мы с марта 2017 года. Получила РВП в октябре 2018 г. Пытаюсь подать на ВНЖ, я не работаю, муж мне вклад в банке открыл на 6 мес. 140 тыс. руб. положил. Вроди все в порядке, а теперь с меня требуют справку 3 ндфл. Это как понимать, не принимают мои документы без справки, на каких основаниях если я нигде не работаю, за какие доходы я должна отчитываться по 3 ндфл, на иждевении мужа не могу встать так как он ИП а они требуют от него чтобы на иждевении... 2 Ндфл и декларация о доходах его за 18 год их не устраивает. Подскажите что мне делать чтоб приняли наконец мои документы на внж (5-тый раз футболят).

Могу ли я подать заявление на возврат подоходного налога, если я перешёл на другую работу по договору а предыдущяя контора развалилась, если могу то где мне брать справку за предыдущий год 2 НДФЛ?

Помогите пожалуйста советом. В 2015 году ООО получило заем от физ лица. В договоре прописано, что ООО не является налоговым агентом. Физ лицо ежемесячно получает проценты до текущего дня. За 2015 год физ лицо отчиталось в налоговую, НДФЛ оплатило. И все. За последующие годы физ лицо не платило НДФЛ, более того, ООО не направляло в ФНС уведомления о том, что НДФЛ не удерживает с физ лица. В этом году уведомили. Как результат, ФНС спрашивает в чем причина? ООО предоставит документы-основания, то есть договор. Какие последствия (штрафы, пени и т.д.) будут для физ лица и ООО? и за какой период? Есть ли возможность исправить ситуацию, чтоб выйти с наименьшими потерями? Заранее спасибо.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, применяющим систему налогообложения ЕНВД (грузоперевозки). В 2008 году мной был приобретен грузовой автомобиль (седельный тягач), данный автомобиль фактически в своей предпринимательской деятельности не использовал, сдавал в аренду другому предпринимателю, который в последующем, в 2014 году вышеуказанный автомобиль выкупил. Стоимость приобретения 2480000 рублей без НДС, стоимость продажи 2000000 рублей без НДС. Необходимо ли мне подавать декларацию по НДС и декларацию 3 НДФЛ с предпринимательской деятельности, как того требует инспекция ФНС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение