Пени по налогу ндс - 110 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте!

В процедуре банкротства обратившись в арбитражный суд Закрыть ООО можно только через прохождение процедуры банкротства Здравствуйте! В этом случае нужно пройти процедуру банкротства Только через процедуру банкротства юр лица. Но вас могут привлечь в субсидиарной ответственности Можно ли закрыть ооо с долгом по налогам 4,5 млн Компания с ндс Долг по налогом 3,5 млн возможности оплатить нет капают пени, как избавиться от компании.

Пени будут после проведения проверки и выявления реальных сроков поступления доходов. А УСН имеет заявительный характер. Потому, если превысит 2,4 млн, то будут исчислять налоги по общей системе (НДФЛ, НДС и т.д.). Работаю как ип на нпд, в личном кабинете не отображала поступления год, но на карту регулярно приходили выплаты. Не хочу ждать судебных приставов. Можно ли разом указать всю сумму и заплатить с неё налог, будут ли пени?

И если сумма поступлений перевалит за 2,4 млн нужно самостоятельно переводиться на упрощенку или налоговая сама переведёт?

Здравствуйте Татьяна

На сумму НДС неустойка, штрафы, пеня не начисляются. Претензия

2 юр лица работают с НДС. 1 юр лицо повредило муз оборудование второму. Написана претензия. Рассчитана стоимость возмещения 25 тыс без НДС, а итоговая сумма на 30 тыс с ндс 20%, представлено это в виде коммерческого предложения к претензии. В самой претензии просят оплатить 30 тыс. 1 юр лицо оплатило 30 тыс включая НДС

Теперь второе юр лицо, говорит, что претензия не облагается налогом, пишите в банк на изменение в платёжным поручении на без НДС. Вопрос, правомерно ли, что они считают себе затраты с НДС, а с нас берут ту же сумму, только без НДС?

Субарендатор прав

Сдать в субаренду нежилое помещение вы, как самозанятая, не можете. Если налоговая узнает об этом, то начислит 13% НДФЛ на полученные с субаренды доходы, пени за просрочку уплаты, штрафы за то, что вы не подали декларацию. Кроме того, вас могут оштрафовать за непостановку на учет в качестве ИП и доначислить НДС. Это больше техническая ошибка. Исправьте, подписав дополнительное соглашение. Сняли помещение в субаренду подписывала я его якобы за маму, так как она не в этом городе, у нее ранее было ип, на момент подписания договора об субаренде она перешла на самозанятую, я подписала с субарендодателем за нее договор, сейчас мы решили сьехать, и субарендодатель говорит что ошибка в данных у нас потому мать перешла на самозанятую, а договор подписавали как ип.

Только как ИП. Как самозанятый - не может. Добрый день

[b]Ни в коем случае этого делать нельзя.[/b]

Сдать в субаренду нежилое помещение, равно как и рекламные площади, вы, как самозанятый, не можете.

Если налоговая узнает об этом, то начислит 13% НДФЛ на полученные с субаренды доходы, пени за просрочку уплаты, штрафы за то, что вы не подали декларацию. Кроме того, вас могут оштрафовать за непостановку на учет в качестве ИП и доначислить НДС. Имеет ли право самозанятый сдавать в субаренду рекламные площади?

Здравствуйте! Нет, не возможно. Такой позиции придерживается Минфин РФ и суды. В частности, в соответствии с письмом Минфина РФ от 08.06.2015 г. 03-07-11/33051 указано, что денежные средства в виде неустоек (штрафов, пеней), полученные покупателем от продавца товаров (работ, услуг) за ненадлежащее исполнение продавцом договорных обязательств, налогом на добавленную стоимость не облагаются.

В свою очередь, продавец также не должен увеличивать налоговую базу по НДС на суммы неустойки (штрафы, пени), полученные им от покупателя в связи с несвоевременной оплатой товаров (работ, услуг) (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2008 №11144/07). Возможно ли начисление штрафных санкций на НДС в цене товара?

Нужно срочно подать декларацию по НДС, штраф в любом случае будет: не менее 1000, но не более 30% от суммы начисленного налога. Плюс пеня по налогу. Все суммы взносов по налоговому платежу и пени можно посчитать в программе. Желательно оплатить пени и налог до подачи декларации, предоставить в ФНС по месту учета пояснительное письмо и копии платежных документов. Удачи! Не о чем переживать, всё оформите сейчас и подайте.

Штраф будет. Я не знала что это нужно делать, а мой бухгалтер не полсказал. За 2020 г не представила декларацию об аренде муниципального помещения и не платила НДС. Фнс никаких требований, штрафов и т.п не высылала. О декларации узнала сегодня и поняла что должна была отчитываться. Никакого умысла не имела. Не знание, которое - да не освобождает от ответственности. Если сейчас все сдать и оплатить какого будет наказание? Может быть составить пояснение в фнс. Подскажите, что делать - очень переживаю ( (

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день!

Маргарита, в настоящее время налоговые органы осуществляют налоговый контроль сделок между взаимозависимыми лицами.

В описанной Вами ситуации ООО и ИП будут именно такими лицами в силу ст. 105.1 НК РФ. Поэтому при определении стоимости товара, который будет являться предметом сделки между взаимозависимыми лицами, нужно руководствоваться нормами п. 1 ст. 105.3 НК РФ, то есть цена товара должна быть не ниже рыночной. В противном случае налоговым органом установление цены ниже рыночной будет признано занижением налогооблагаемой базы и уходом от уплаты налогом, что влечет за собой доначисление налогов НДС и прибыль, пеней и штрафов. Отец - директор и учредитель ооо, дочь - работник того же ооо, и имеет ИП. вид деятельности одинаковый. Можно ли купить у ип товар без налоговых последствий?

Здравствуйте, Анна Сергеевна!

Налоговая может запросить обоснование почему общество, созданное для извлечения прибыли, безвозмездно оказало услугу. При отсутствии убедительно го обоснования может применить к сделке правила возмездной сделки с ценой, соответствующей рыночным ценам за аналогичные услуги, и насчитать налоги, пени, штрафы и т. п. А какие могут быть налоги и штрафы? Дело в том, что договор был не совсем безвозмездный. Договор на 12 месяцев, но 1 платный, а 11 остальные бесплатные. Чтобы уйти от закона по защите прав потребителей. То есть за первый месяц налоговая налоги получит. А остальные - как без выручки и потому нет налога. Какой здесь может быть налог/штраф? Договор услуг безвозмездно по бумагам. ООО оказало услуги гражданину. ООО по упрощенке, НДС нет. Фактически услуга была платной. Есть ли какие-то налоговые риски?

Здравствуйте, правомерно, так как после закрытия ИП, ответственность по каким либо долгам, переходит к физическому лицу. ИП ликвидировано в августе 2013 года. Задолженности по налогам при закрытии не было. Осталась неуплаченная пеня по НДС.26 октября 2020 года налоговая выставляет требование физическому лицу (бывшему ИП)об уплате этой пени. Правомерны ли действия налоговой? Спасибо.

Евгений, добрый день.

К сожалению, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц 2020 не предусмотрен в Налоговом Кодексе РФ. Россияне не вправе вернуть налоговый сбор, уплаченный с товаров, работ, услуг, приобретенных на территории Российской Федерации. Не только налог но и пени при просрочке можете взыскать-посмотрите публикацию на моей странице-Налоговая Клин и все увидите.

Все в соответствии со ст 176 НК РФ. Хотел бы узнать про возврат налога добавленной стоимости. На сколько это правда? И стоит ли мне попробовать получить? Если это возможно сделать, можно ли мне прислать сайт на котором это можно сделать?

Добрый день, Михаил. Вашему контрагенту по договору налоговый орган откажет в вычете по НДС. У Вас затребуют пояснения, а также предоставить декларацию по ндс, т.к. были операции по НДС, и уплату налога + пени в бюджет. В случае, если ИП нарушила сроки предоставления декларации возможен штраф по 119 НК, РФ а за неуплату налога - штраф по 122 НК РФ. Можно ли сделать корректировку документов и отменить в них ндс. Да, согласен переделать договор и все сопутствующие документы. Ип на енвд. Перевозки. Оказали услуги с ндс. Декларацию не подали. Книгу продаж не ведем.

Партнер подал все документы на вычет ндс. Налоговая ему ответила что мы (наше ип) не сдавали книгу продаж. Какие последствия для него и для нас.

\Денежные средства в виде неустойки (штрафов, пеней), полученные покупателем от продавца за ненадлежащее исполнение договора, не включаются в налоговую базу по НДС. Получили деньги за неустойку от организации за не вовремя сданный новый дом (квартиру) налогом облагается эта сумма?

Здравствуйте, Елена Николаевна!

Вы не написали в какой сумме пени. Единственное что я могу вам посоветовать, что срок исковой давности 3 года, а также можно заявить о требовании соразмерности суммы основного долга и пени. Пеня не должна превышать сам долг. У меня долг по ЖКХ. Там,кроме основного долга, еще пени и ндс. Их тоже надо оплачивать? Или можно как то договориться? Подскажите пожалуйста, может можно без пеней оплатить?А то там сумма приличная.

Расчет производится исходя из суммы включая НДС. Были баталии по этому поводу и сейчас практика идет по пути расчета с учетом суммы с НДС.

По поводу ставки неустойки могу только предполагать. Возможно ситуация связана с распространением действия федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ на отношения, сложившиеся до его принятия. А там как раз неустойка в размере 1/130. Решением Забайкальского арбитражного суда с нас взыскана пени, которую истец рассчитал исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. В договоре электроснабжения сумма неустойки должна рассчитываться исходя из 1/200 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Правильно ли была расчитана неустойка (пени)? И разве при расчете пени истец не должен был вычесть из суммы долга НДС?

Заранее благодарен.

Добрый день. Могут доначислить как минимум НДФЛ, но обычно еще и НДС + пени. Правильная стратегия при проведении налоговой проверки позволит снизить издержки. Если налоговая уже проводит проверку, значит кто то из бывших арендаторов дал информацию, если же налоговики нашли объявление в газете, можно не беспокоится. Вобщем дальше без знания ситуации не подскажу. Что может предьявить налоговая, если квартира сдается без договора найма или аренды?

Добрый день

Ирина, конечно есть, мало того, за просрочку вы вправе также взыскать пени, надо же хоть кому-то удается НДС возмещать в наше непростое время

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Доброго времени суток! Уважаемая Ирина, если вам не перечислили денежные средства в течении 30 дней, обратитесь с письменным заявлением в МИФНС. Скажите пожалуйста после камеральной проверки и одобрения возвраа ндфл прошло полтора месяца а деньги не пришли. В налоговой отмалчиваются. Есть ли сроки для возврата? Перевода суммы.

Здравствуйте.

Если Вы увеличите торговую площадь и не сообщите об этом в ФНС, то при проверке Вам будет доначислен налог. Добрый день. Для начала заявят Вам, что с патента Вы "слетели", потом пересчитают налоги, обяжет уплатить НДС, начислят штрафы, пени и еще много чего "приятного" Являюсь ип,за магазин платим 7000 рублей в год-патент. Какое будет наказание, если увеличем торговую площадь, при этом не сообщать в налоговую службу, а оставаться на патенте.

Здравствуйте! Сумма долга будет считаться без учета НДС. Согласно ст.309 ГК РФ [quote] Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

[/quote] Доброго времени суток.

Эльвира, нет просрочка исполнения обязательств считается без учета НДС.

Всего хорошего, удачи вам. Здравствуйте. Пени к основному долгу за просрочку исполнения обязательств считается без учета НДС, в соответствии с законодательством РФ, При подсчете пени за просрочку исполнения обязательства сумма долга считается с учетом НДС или нет?

Здравствуйте. Обращайтесь в налоговую инспекцию и пенсионный фонд они вам рассчитают последние три года. Это вопрос их компетенции. Здравствуйте.

Штрафы за несданную отчетность - зависит от режима налогообложения.

Если УСН - то 3 тысячи за последние 3 года.

Если ОСН, то хуже, т.к. сдавать НДС нужно ежеквартально и ежегодно НДФЛ - за 10 тысяч получится.

Но это ерунда. Не отчитывались, значит ПФ страховые взносы Вам будет считать в 8 кратном размере. Там сумма, за 2 года, с пенями и штрафами, примерно 3 сотни тысяч будет... А скоро еще 2016 г. закончится. Сумма под пол миллиона получится.

Удачи Вам. Открыл ип в 2010 году, счёт не открывал, деятельность не вёл, отчёты не сдавал. Сколько должен по штрафам?

Доброго времени суток. В любом случае при прекращени и деятельности будут проводить камеральную проверку - не закрывайте пока - есть надежда что пройдет срок давности - но тогда нужно платить взносы. Здравствуйте! Если применено незаконно, подавайте декларации по НДС, оплатите налог с учетом пеней. Штрафы за несвоевременное представление декларации придется оплатить.

Возможно, что Вы неверно рассчитали, льгота Вам положена, иначе бы ИФНС давно Вам выставила требование об уплате сравнив книги покупок контрагентов. Я ИП на ОСНО. Было применено освобождение по НДС не правильно (как выяснилось позже). ТН и С/Ф выставлялись клиентам с НДС.

От ИФНС претензий не поступало.

Хочу закрыть ИП, опасаюсь, что при закрытие всплывет нарушение и выставят к оплате долг перед бюджетом и пени.

Подскажите пжл как поступить правильно.

Здравствуйте, Светлана!

Продолжает начисляться до момента фактического погашения задолженности по налогам. Дайте, пожалуйста, ссылки на статьи Закона. От меня Совет директоров хочет получить официальный (письменный) ответ. Если при этом необходима оплата, сообщите цену и порядок расчетов. Продолжает ли начисляться ли пени за неуплату налога НДС организацией во время суда.

Срок давности- три года да, срок 3 года Да, есть. Общий срок исковой давности 3 года Налоговая наложила ограничение на расчетный счет и выставила требование оплатить старый долг по налогу в сумме 1100 руб (330 руб НДС и 770 руб пеня), банк заблокировал счет,. Чтобы снять блокировку мне пришлось оплатить старый долг в сумме 1100 руб. В налоговой сказали написать заявление на возврат уплаченных денег ссылаясь на закон о давности.

Подскажите пожалуйста, как правильно составить такое заявление. Есть ли срок давности на не оплаченный налог, и пени, которые на него насчитали? Налог возник в 2003 году, сумма 349 руб и пени за 13 лет 770 руб.

Да,конечно обязаны. Обязана ли я оплачивать (как недоимку) налог НДС, образовавшийся в 2003 году, и пени, которые набежали за 13 лет? Налоговая прислала требование.

Если узнают - конечно. Обычно это уголовка + начисление налогов в пределах срока исковой давности и пени. Изучайте законы этого иностранного государства. Удачи! Светлана не можно ,а нужно это сделать,тем более в 2 странах Росийская фирма работает 15 лет на территории другого государства, налоговая инспекция Росии об этом не знает, фирма показывает при декларации доходов на территории России 000. Иностранное государство не взымает налоги в связи с тем что фирма зарегистрированна на територии России. Иностранное государство сдает в аренду только торговую площадь без НДС в связи с тем что фирма Российская и не подлежит обложению налогов в данной стране. Росийской налоговой службе сложно отследить деятельность этой фирмы и привлеч ее к ответственности. Каким образом это можно зделать. Росийская фирма работает за границей в течении 15 лет не плотя налоги, не за границей не на територии России. Можно ли эту фирму призвать к ответственности.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение