Пени по налогу ндс - 564 советов адвокатов и юристов

Открыли весной ИП. Бухгалтерша пропустила срок перехода на упрощенку, и в итоге 6 месяцев работали на ЕНВД, а думали что и на УСН.

За полгода нам на счет перевели более 4 млн, с которых теперь налоговая требует заплатить НДС 18%. Такой суммы в наличии нет.

Есть ли вариант перейти на УСН задним числом, есть ли перспектива позитивного судебного решения? Имеется ли такая судебная практика?

Я ИП,сдаю в аренду нежилые помещения, плачу фиксированные платежи. Хотел бы перейти на патент, как это сделать в середине года? Какие налоги кроме патента мне нужно платить.

Собираюсь продавать квартиру. На эту квартиру 2 года назад я подавал на налоговый вычет.

Собираюсь продавать квартиру.

На эту квартиру 2 года назад я подавал на налоговый вычет, получил около 50000 рублей, т.е. примерно 210000 я еще недополучил.

Если я продам ее в этом году, то в следующем, мне нужно будет отчитаться о доходах. Могу ли я сделать взаимозачет в следующем году? Слышал, что для этого нужно продать и купить недвижимость в одном и том же году, а если не успею в этом же году? Или же я могу подать декларацию на доходы и декларацию на вычет уже проданной квартиры, тогда неважно что я купил в разных годах и купил ли вообще?

Хочу продать нежилое помещение, собственник ООО (один учредитель). Куплено н/помещение в 1993 году (по приватизации за 1000 руб (в 1992 это был 1000000 руб). В 1998 н/пом. было принято на баланс от ЖЭК (раньше у них не было нормативной базы по передаче) как ОС по цене 220000 руб. С 1998 года в течении 10 лет уплачивали налог на прибыль 24% (предприятие было на ОСНО) с разницы в цене (220000-1000). В настоящее время предприятие на УСНО 6%. основной вид деятельности-сдача этого помещения в аренду. Текущая кадастровая стоимость 860000 руб.

В связи с грядущей пенсией хочу помещение продать частному лицу и закрыть юрлицо (путем продажи со сменой участника, директора).

Вопрос:1. Можно ли продать Учредителю? Дочери Учредителя с другой фамилией? 2. По какой цене оформить сделку балансовой, кадастровой, рыночной? 3. Как может налоговая отследить эту сделку, если баланс при УСНО не сдается, а в Декларации доходы не расшифровываются?

Могу ли я, будучи зарегистрированным как самозанятое лицо, вдобавок зарегистрировать НКО в чисто имиджевых целях? Нужно ли тогда будет платить налоги, например, за себя в ПФР, открывать счёт для НКО и сдавать отчётность? Нужно ли будет нанимать себя работником НКО?

Например, на своём сайте написать, что это сайт НКО, а по кнопке оплаты за доступ к цифровому контенту перечислять деньги на мой счёт самозанятого и платить налог как самозанятый?

С 2012 года ИП платил ЕНВД за краткосрочное проживание 494,8 кв.м. В 2017 при выездной проверке Налоговая составила протокол осмотра о том, что фактически площадь сдаваемых номеров составляет 582 кв.м! Какие могут быть санкции?

Я ИП, работающий по патенту (Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров), мною были оказаны услуги не относящихся к деятельности, на которую был приобретен патент (услуги по техническому обслуживанию автомобильного транспорта) Налоговая прислала уведомление, представить декларации по НДС за каждый период и грозится приостановить операции в банке. Как выйти нам из данной ситуации? Услуги по ТО у нас вообще не заявлены как вид экономической деятельности. Какой нам грозит штраф и как избежать арест р/с в банке?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В связи с выходом ФЗ 401 имею вопрос:

Могу ли я, зачесть свою задолженность по земельному налогу (физ. лицо), в счет имеющейся (суд) задолженности передо мной, третьего лица? То есть, Я должен налоговой, Мне должен ФИО, хочу выбыть из этой схемы и оставить их двоих.

Мы продаем прогнозы на спорт, теории для ставок, стратегии. Через социальную сеть Вконтакте и через сайт. Нужно ли нам платить налоги и как это делать? Нужно ли оформлять ИП или ООО? Что нам грозит от государства?

Дошла информация что можно вернуть переплаченный налог за период с 2016 по 2019 года на доходы физических лиц. Заполнила декларацию 3 ндфл и соответствующее заявления, приложила справку с пфр. В личном кабинете высветилась переплата 21000 т. рублей и надпись распорядиться. Сегодня позвонил и представился работником налогового органа молодой человек и сказал что либо я отзываю свое заявления либо они подают на меня в прокуратуру. Объясните мне пожалуйста в чем заключается нарушение? Я что то сделала противозаконное?

Могу ли я вычесть взносы в ПФР за налог 6% УСН (ИП) за первый квартал, если я оплатил их 16 апреля? Или уже только за 2 квартал могу их учитывать?

Мне нужна консультация по налогам, У меня на Ип открыта два вида деятельности. Пасссажирские перевозки и сдача автомобилей в аренду. За перевозки плачу ЕНВД за каждую машину, а за аренду, деньги проводим по кассе и платим 6% от суммы Упрашенка. Налоговая опирается на судебную практику от 25.12.2017№302-КГ 17-19445. Если количество транспортных средств налогоплательщика при оказании автотранспортных услуг по перевозки пассажиров и грузов превышает 20 транспортных средств, то ЕНВД в отношении такой предпринимательской деятельности не может применяться. В этом случае следует применять иные режимы налогобложения. Так вот я так и делаю, машины в такси их менее 20 применяю ЕНВД, машины в аренде Упрошенка, (машины в аренде используются не все или я за них должна платить как за все, даже если они стоят?) И почему два вида деятельности они обьединяют в одно?

Если у ип есть задолженность по налогам, может ли он: 1. Добавить оквэд, 2. Добавить ещё одну деятельность по другой системе налогообложения 3. Открыть для второй деятельности второй расчетный счёт.

Если у ип два расчетных счета, один для деятельности по усн, второй по патентной системе. Будет ли задолженности по деятельности по умён списываться со второго счёта, который будет по патентной системе?

Просрочен платёж за патент ип, слетаю на общую систему. Платила за работника ндфл с янв-нояб. Возможно ли с этих оплат перекинуть в счёт оплаты патента, а долг по ндфл погасить с пеней и штрафами?

Хочу купить патент на образование, чтобы работать в сфере репетиторства. Подскажите пожалуйста, если не тяжело по пунктам, что и как надо сделать. И какие отчисления кроме оплаты патента мне предстоит платить? И примерно сколько? Надо ли мне будет вести книгу доходов-расходов?

Вопрос-я, как владелец авторских прав, с выплат плачу подоходный. Параллельно у меня есть ИП и я работаю в сфере рекламы, так же плачу налоги. Есть ли возможность взаимозачета? Спасибо.

У меня работал сотрудник официально, потом он уволился и полгода работал в другом месте, после принял его на работу, но как самозанятый, не знал что нельзя 2 года устраивать по самозанятости.

Не подскажите какой будет за это штраф, и можно ли избежать либо уменьшить штраф?

В 2010 году приобрёл недвижимость 50% доли в магазине обьщей площади 600 кв.м. Как физическое лицо, в дальнейшем государство оценило здание в 7 млн по кадастру, я ещё к этому стал ИП, подскажите какие я налоги заплочу после его продажи.

Если наша организация по одному ОКТМО переплатила налог за негативное воздействие на окружающую среду, а по другому не доплатила, грозит и нам штраф. Оплачивали в один и тот же Роспотребнадзор.

Планирую через интернет портал с помощью платежной системы получать деньги за услуги оставляя себе как посредник между заказчиком и исполнителем комиссионные. Каким образом платить налоги в данном случае и какая форма ООО или ИП больше подойдет для такой деятельности. Спасибо.

Ип закрыто в декабре 2020 года. Есть долги по налогам в размере 187000 рублей. Приставы арестовали автомобиль, наклеили скотч на двери, с бумажкой "опечатано". На следующий день, в кабинете пристава, мне сказали, что через 10 дней авто выставят на торги и вручили мне исполнительный лист. Можно ли что-то сделать? Оплатить всю сумму сразу не могу. Просила о рассрочке, но пристав сказала, что это бесполезно и налоговая на уступки не пойдет.

Юр.лицо собственник неж. помещ. Продает физ лицу какие возникнут налоги у юр.лица и физ. лица. Может ли юр.лицо продать предположим за 1 р физ. лицу будут ли вопросы от налоговой или еще от кого либо к участникам сделки если купят за такие деньги. Спасибо.

Я занимаюсь предпринимательской деятельностью и имею участок земли в собственности на котором располагается ремонтная база. Постройки налогом не облагаются, а вот на землю я плачу налог, как налоговый агент, и отчитываюсь (подаю декларацию) в налоговую. В 2011 г. я переплатил 4196 рублей, о чем узнал только в 2015 г. запросив справку о состоянии расчетов по налогам. Т.к.прошло более трех лет, в налоговой деньги не возвращают. Имеет ли смысл мне обращаться в арбитражный суд с иском о возврате переплаченной суммы и вернет ли мне уплаченную гос пошлину сторона ответчика в случаи решения иска в мою пользу?

Являюсь ИП и стою на учете в Москве по месту регистрации на упрощенке 6 % и так же веду деятельность поэтому ИП в Самаре и там у меня вмененка. Почти год назад прекратил деятельность в Москве и думаю как закрыть сняться с ИП в Москве и остаться только в Самаре? Налоги плачу и там и тут и нельзя ли их как то взаимозачетом.

P.S. на бесплатные консультациине пойду.

Есть ипотечный договор, в котором оговорена сумма кредита на покупку квартиры, а также график погашения основного долга и процентов по кредиту.

В договоре оговорены условия, что за просрочку платежа предусмотрена уплата пени за каждый день просрочки.

За 2022 год была зафиксирована просрочка платежа и соответственно уплачены платежи с учетом пени.

При оформлении декларации на возврат НДФЛ за проценты по ипотечному кредиту, указывается полная сумма уплаченных процентов, включая пени за просрочку платежей или же указывается исключительно сумма платежей без учета пени?

Ответ необходимо обосновать со ссылками и выдержками из статей закона РФ, письмами Минфин, письмами ФНС, судебной практикой. Без указания указанных источников, в которых четко говорится о включении или не включении пени при возврате НДФЛ, будут считаться бесполезными.

У нас возникла проблема. Клиент, которому мы задержали поставку товара, обратился с жалобой в прокуратуру, оттуда, видимо, дело передали в УБЭП. Теперь нам пришел от них запрос с требованием предоставить банковские выписки, закупочную и отгрузочную документацию за 2013 год. Проблема в том, что большая часть оборота по закупкам проходила через серую фирму (зарегистрирована на 3-х лиц, телефона и фактического офиса не имеет, но бух. и налог. Отчетность в течение года сдавалась). Имеется от этой фирмы гарантийное письмо по спорной поставке с гарантией поставить товар. При этом деньги по другим поставам переводились на эту фирму вплоть до последнего времени. Вопрос: какие документы стоит предоставлять в УБЭП, как обезопаситься от уголовного преследования, и чем вообще эта ситуация может нам грозить?

Организация заключает договор с физическим лицом на безвозмездной основе

Аренда нежилого помещения-я так понимаю договор безвозмездного пользования. Как заключить договор аренды между собственником-физическим лицом и юридическим лицом

Это не может быть договор аренды, т.к.безвозмездно, правильно я понимаю? Будет ли платить НДС организация, если это сельхоз. Организация, у которой ЕСХН

Как избежать уплаты налога на прибыль для организации?

Присмотрел маломерное судно судно хозяин готов продать цена устраивает но судно находится во владивостоке а я в мурманске. Как совершить грамотно покупку не выезжая во владивосток.

Сегодня получила уведомление из налоговой о представлении пояснений по 2 НДФЛ за 2015 год. протоколом собрания учредителей были распределены дивиденды 2014 г в 2015 году и попали в справки 2015 г.НДФЛ удержала 9%..сроки камеральной проверки давно истекли. Прошло 2,5 года со сдачи справок НДФЛ. как мне себя вести? Помогите разобраться.

На члена СНТ подали в суд за неуплату взносов. Сумма 2 миллиона. Он готов погасить долг через отступного - передать имущество в погашение долга. Кадастровая стоимость имущества - 10 миллионов. И возник вопрос - возникает ли налоговая база при погашении долга по отступной через суд? Юрист уверен - что базы нет. А меня мучают сомнения.

Нашей благотворительной организацией был выигран грант, по которому мы заказывали создание социальных видеороликов о здоровом образе жизни.

В договоре с рекламным агентством мы оформили всё как предоставление нам услуг по созданию видеоролика.

Скоро у нас будет проверка налоговой и вопрос вот в чём: налоговая служба, узнав что по нашему заказу нам создали видеоролик, не могут ли заставить нас платить за это налоги?

Не сочтут ли они то это наша нематериальная собственность, за которую нужно платить налоги?

Никаких документов удостоверяющих авторское право на ролик и т.п. мы не заполняли, ролик соответствует характеристикам социальной рекламы и не рекламирует никакой товар или услуги. Можете посмотреть по адресу:

https://www.youtube.com/watch?v=UOPvyHuSnyE

https://www.youtube.com/watch?v=27MT1u7iMvc

https://www.youtube.com/watch?v=q6LaOnhnlhg

В 2015 году были проданы коммерческие объекты на сумму 60.000.000 р. принадлежали мне как физ лицу. НДФЛ был заплачен.

Но в 2016 году налоговая назначила выездную проверку физ. лица. То есть меня. По не уплате НДС. Сейчас это в порядке вещей. С 2013 г по 2016. И вот вопрос. В этом случаи когда наступает срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст.171 незаконное предпринимательство. С уважением Владимир.

У меня есть в собственности торговый павильон можно ли включить в расходы оплату за использование тепловой и электрической энергии в этом здании при УСН.

Занималась совместной закупкой товаров через интернет, имея доход 10-20 % от стоимости товара. При выездной налоговой проверке с сентября по декабрь 2013 г. насчитали доходов на 500 тыс (сложили суммы из всех списков оплаты, выставленных в группе для участников), а расходов только на 100 (учли не все оплаты поставщику) посчитали НДФЛ, НДС и пени по НДС. С мая месяца оформила ИП. Ещё часть расходов (оплат поставщику) смогу подтвердить выпиской из другой банковской карты. Что ещё необходимо сделать, чтобы уменьшить налоговые выплаты, фактический мой доход был максимум 10 тыс в месяц, а насчитали налоговых выплат на 150 тыс.

Подаем иск в арбитраж: по договору купли-продажи Продавец отгружает товар после 100% предварительной оплате Покупателя, в договоре не оговорено сроков поставок после оплаты и ответственности Поставщика за задержку и не поставку товара. Все давно оплачено, но товара и денег нет. Истец (И)-Покупатель, ответчик (О)-Продавец. 17.11.08 "И" выслал письмо в адрес "О" с требованием вернуть деньги, срок возврата в письме не был установлен. Ответа нет. 24.11.08 "И" выслал претензию с уведомлением, где установил срок на возврат денег или отгрузку товара или официальный ответ 10 дней. Ответа нет. В иске хотим указать сумму осн. долга и сумму % за пользование чужими деньгами (ст.487 (395) ГК)

Вопрос:

1. С какого дня мне считать % (ст.457 (314)ГК), т.е. как определить момент востребования по договору - отсчитать 7 дней после 1-го письма или на 11-тый день после претензии?

2. Если возможно, напишите формулу расчета этих % пожалуйста! Или где я могу ее найти?

Спасибо!

Опоздала оплатить последний платеж по патенту на 9 дней. Позвонили с налоговой и сказали что автоматом вылетаю из патентной системы и попадаю на общий режим налогообложения на все время действия патента т.е. за 6 месяцев 2014 года. И обязана оплатить ндс, правомерно ли это и что можно сделать? Помогите пожалуйста.

У меня есть участок ИЖС, около озера где есть турбазы, на нём находится 3 домика, я там не живу, но сдаю в аренду соседу.

В прошлом году нам отключили эл/эн,просто так, хотя долга не было.

В этом году после жалоб, подключили.

Но звонят с Энергосбыта и говорят, что мы должны платить как юр.лица.

Имеют ли они на это право?

И могут ли угрожать отключением опять, даже если не будет долгов?

Хочу заняться репетиторством в том числе по интернету, проводить платные вебинары. Пожалуйста, объясните, я должна оформить ИП, если да, то на каких условиях. Если я куплю помещение для занятий в ипотеку, я могу меньше платить налоги?

Правильно ли я понимаю - если мы руководствуемся п. 14 ч.2 ст. 149 НК РФ, т.е. организация досуга и отдыха указано в уставе и в приложении к лицензии, то норма про "два миллиона" не относится к школе?

Как заказчику подготовить контрасчет по 44-фз. Заключен контракт, услуги оказывались не в полном обьеме. В рамках контракта определана сумма которую заказчик должен платить ежемесячно. В ТЗ прописаны работы которые исполнитель должен выполнять, при этом суммы на каждую работу в контракте не установлены, все общая услуга в совокупности одной суммой. Суммы за каждую работу прописаны в локальной смете, которая утверждена только заказчиком для размещения контракта на конкурс, и в процессе конкурса снижена исполнителем на 20% от общей суммы. Как правильно обосновать контрасчет за фактически выполненные работы? Может у кого была похожая ситуация?

Что значит пункт в договоре, подрядчик вправе в любое время отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена исключительная неустойка в размере 0,01% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Что он означает? Несет ли какие то последствия?

Я занимаюсь оказанием услуг. В договоре есть пункты: неустойка за сроки выполнения услуг с моей стороны и неустойка за сроки выплаты за услуги со стороны заказчика. Могу ли я установить равный 0,5% в обоих пунктах? Ответ: Да /Нет! Если нет, то причина!

Вопрос такого плана:

Я ип на УСН (доход - расход).

Оплатил аренду помещения и сделал ремонт сан узла. Все это я сделал за свой личный счёт за наличные средства. Могу ли я это указать как расходы?

Также, если я куплю товар за наличку и у меня будет накладная на него, указывается ли это в расход. Или все должно быть именно с расчётного счёта?

ИП использует УСН 6 без бухгалтерского баланса. Обязан ли при этом ИП отражать в КУДиР и хранить документы по расходам, которые не учитываются при исчислении налоговой базы? Есть ли какие либо санкции за неучет этих видов расходов и отсутствие соответствующих им документов?

ДОГОВОР о поставке товара№

г. "___" 20___ г.

,

(наименование предприятия, организации)

в лице,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании, именуемого в дальнейшем

(Устава, положения)

"Администрация предприятия" (Покупатель), с одной стороны, и гражданин

,

(фамилия, имя, отчестиво)

проживающий,

паспорт серия № , выданный

,

именуемый в дальнейшем "Постаывщик", с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Заключил договор аренды, сроком на 11 месяцев, без Госрегистрации, но с последующей пролонгацией на этот же срок, если не одна сторона не заявит о расторжении. Через месяц заключил договор купли продажи на это же помещение, с тем же лицом. В договоре прописано, что покупатель выплачивает треть суммы в течении месяца, остальное в течении года, после чего договор купли подается на регистрацию. Покупатель (он же арендатор) платил аренду два месяца, через год вернул помещение, написал письмо, что его планы изменились и он в одностороннем порядке расторгает сделку (в договоре купли вопрос рассторжения предусмотрен только по соглашению между сторонами) Требует вернуть предоплату, аренду платить отказывается, написал, что согласно решению пленума ВАС 73 от 17.11.2011. П 5 он владел помещением по договору купли продажи. Предоплата в 2. 5 раза выше арендной платы за год. Есть ли примеры судебной практики по аналогичным делам?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение