Налоговая декларация за год / Налоги - 11677 советов адвокатов и юристов
За сколько купили и продали Вы должны указывать в декларации, которую Вы обязаны предоставить, если автомобиль находился менее 3 лет в собственности. А они не обязаны видеть, и насчитают налог по полной, если машина была у вас в собственности менее 3- х лет.... Если хотите перерасчета налога - с разницы между покупкой и продажей, подаете декларацию в ИФНС и подтверждающие документы, когда и за сколько купили и когда и за сколько продали... Вы в декларации указываете стоимость продажи авто. А покупка их не интересует. ФНС ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ АВТО))), они не обязаны это видеть, а стоимость покупки и продажи Вы обязаны указывать в декларации, если авто был в собственности менее 3 лет!
Как- то так...))) Почему в ФНС видят только стоимость продажи авто? А за сколько купил я её не видят?
![](https://u.9111s.ru/uploads/200804/29/30x30/41027.jpg)
За сколько купили и продали Вы должны указывать в декларации, которую Вы обязаны предоставить, если автомобиль находился менее 3 лет в собственности.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/14/30x30/b855ed29f82980ee0ef00f0bdf95da75.jpg)
А они не обязаны видеть, и насчитают налог по полной, если машина была у вас в собственности менее 3- х лет.... Если хотите перерасчета налога - с разницы между покупкой и продажей, подаете декларацию в ИФНС и подтверждающие документы, когда и за сколько купили и когда и за сколько продали...
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/16/30x30/423e140046e93d562c3175c12f1a872d.jpg)
ФНС ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ АВТО))), они не обязаны это видеть, а стоимость покупки и продажи Вы обязаны указывать в декларации, если авто был в собственности менее 3 лет!
Как- то так...)))
СпроситьЕсли вам понадобилась информация, переданная в инспекцию за предыдущие периоды, то вы можете запросить в налоговой копию сданной декларации. Добрый день! Естественно. Копии деклараций по запросу. Общую информацию за предыдущие годы по отчетности если не ИП, то можете на сайте налоговой узнать Могу я попросить копию дикларации в налоговой
![](https://u.9111s.ru/uploads/202302/01/30x30/f8d33980d7a3ba6c652ae995acdb0359.jpg)
Если вам понадобилась информация, переданная в инспекцию за предыдущие периоды, то вы можете запросить в налоговой копию сданной декларации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202205/04/30x30/5ac575e37f29e0b1e4ad09c3ecbdf941.jpg)
Добрый день! Естественно. Копии деклараций по запросу. Общую информацию за предыдущие годы по отчетности если не ИП, то можете на сайте налоговой узнать
СпроситьЗдравствуйте, заполняете 3 ндфл, прикладываете документы на квартиру, документы на оплату, справку 2 ндфл и подаете в ифнс по месту постановки на учет. МО не отчитывается в налоговую. Справок 2ндфл в личном кабинете налогоплательщика нет. Её нужно запросить на работе в бухгалтерии. Вычет производится как и всем. Полаете декларацию 3-НДФЛ по месту регистрации, лично или через личный кабинет налогоплательщика. Прикладываете договор купли продажи, выписку из егрн о праве собственности, платёжные документы и справку 2ндфл, и будет вам счастье Как военнослужащему получить налоговый вычет за покупку квартиры по гражданской ипотеке? Обращаться также в налоговую? Как вообще происходит сверка данных, ТФО Министерства обороны РФ отчитывается в налоговую Как и обычные организации?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202311/30/30x30/1e21e804e3f175eb8855b60339b1fbfb.jpg)
Здравствуйте, заполняете 3 ндфл, прикладываете документы на квартиру, документы на оплату, справку 2 ндфл и подаете в ифнс по месту постановки на учет.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
МО не отчитывается в налоговую. Справок 2ндфл в личном кабинете налогоплательщика нет. Её нужно запросить на работе в бухгалтерии. Вычет производится как и всем. Полаете декларацию 3-НДФЛ по месту регистрации, лично или через личный кабинет налогоплательщика. Прикладываете договор купли продажи, выписку из егрн о праве собственности, платёжные документы и справку 2ндфл, и будет вам счастье
СпроситьВидимо, вы пропустили срок для обжалования. Попробуйте восстановить срок. Не подал декларацию вовремя от продажи квартиру. Квартиру продавала бывшая жена по доверенности в 2020 г. Налоговая выставила долг в 2021 г. В апреле 2022 узнал о долге так как сменил место жительства и письма приходили по старому адресу подал декларацию 4 апреля 2022 с вложениями договора о том, что квартиру продали за ту же цену что и приобрели. Нарушений в декларации не нашли. Ждал когда спишут дол. Суета работа. Но долг почему то весит. И приставы заблокировали счета. Есть ли шанс уменьшить задолженность? Понимаю что прошло много времени но всё же сумма не маленькая.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Вы что-то не так указали в декларации, поэтому и получили такое сообщение, можно подать уточненную декларацию, но нужно знать причину Зд 6, подали декларацию на вычет за лечение в налоговую, пришло уведомление вот такое (абз.1 п.3 ст.88) что это такое и какие давать пояснения? Что нужно ответить налоговой?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.
Вы что-то не так указали в декларации, поэтому и получили такое сообщение, можно подать уточненную декларацию, но нужно знать причину
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
Нужно знать, что было в первоначальной декларации, если неправомерно заявили вычет, то откажут в его предоставлении
СпроситьНе очень понятно, за что штраф? ... Вы запросили налоговый вычет, вам в итоге отказали, раз недвижимость вами покупалась у близких родственников, ну и всё ... либо вы чего-то недоговариваете в своём вопросе.
На вас составлен протокол? Если да, покажите его юристу на личной консультации. Если Вы что то другое не нарушили за данное действие штраф не налагается. Возможно Вы сами, что то продали, а декларацию о доходах своевременно не заполнили. Подала декларацию неделю назад, купила дом у родственников. Сейчас звонят из налоговой службы и говорят что вы купили у родственников и возврат вам не положен, и то что будет штраф в приделах 5000 тыс. Как избежать штраф?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/14/30x30/b855ed29f82980ee0ef00f0bdf95da75.jpg)
Не очень понятно, за что штраф? ... Вы запросили налоговый вычет, вам в итоге отказали, раз недвижимость вами покупалась у близких родственников, ну и всё ... либо вы чего-то недоговариваете в своём вопросе.
На вас составлен протокол? Если да, покажите его юристу на личной консультации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/02/30x30/9c831ad0c80cbce15a5da46149de3c4d.jpg)
Если Вы что то другое не нарушили за данное действие штраф не налагается. Возможно Вы сами, что то продали, а декларацию о доходах своевременно не заполнили.
СпроситьПри проведении в отношении Вас проверки достоверности сведений в справке сотрудник кадрового подразделения, да и прокурор, запросят сведения в налоговой об уплаченных налогах. Если налог не уплачивали, то и не отразится этот доход у Вас нигде.
Не совсем понятно, что за "носильная вещь" - это Вы элементы одежды имеете ввиду?
Так то разово продать какую-то принадлежащую Вам вещь можно Анна, вы могли продавать вашу вещь, даже если вы сотрудник МВД. Это не коммерческая деятельность. Никакой декларации подавать не надо. А вот если вы там будете постоянно продавать новые вещи-"электронный магазин", вот это нельзя. Являюсь сотрудником МВД, продала на авито носильную вещь, стоимостью до 1000 рублей. Не знала, что нельзя. Что теперь указывать в декларации и последует ли за это наказание?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/М.png)
При проведении в отношении Вас проверки достоверности сведений в справке сотрудник кадрового подразделения, да и прокурор, запросят сведения в налоговой об уплаченных налогах. Если налог не уплачивали, то и не отразится этот доход у Вас нигде.
Не совсем понятно, что за "носильная вещь" - это Вы элементы одежды имеете ввиду?
Так то разово продать какую-то принадлежащую Вам вещь можно
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
Анна, вы могли продавать вашу вещь, даже если вы сотрудник МВД. Это не коммерческая деятельность. Никакой декларации подавать не надо. А вот если вы там будете постоянно продавать новые вещи-"электронный магазин", вот это нельзя.
СпроситьСмотря в чем ошибка.
Так и поясните Подайте уточнённую декларацию. Подала декларацию на налоговый вычет за лечение и ошиблась в общей сумме, пришел запрос на подачу уточнённой декларации и подаче пояснений, нужно ли подавать пояснения или хватит только уточнённой декларации?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/11/30x30/65dcc7a40a425941e389dd14d962a91c.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202009/22/30x30/2ff26258c873d3b93352a7ed26c78c29.jpg)
Да, нужно подавать декларацию о доходах. Доход не облагается налогом. Кто является налоговым резидентом для целей НДФЛ
Налоговый резидент - это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет.
Российские военные, проходящие службу за границей, и сотрудники муниципальных и государственных органов власти, командированные за рубеж, всегда являются налоговыми резидентами. Количество дней их нахождения в России на статус не влияет (п. 3 ст. 207 НК Обязательно подавайте, чтобы к вам не было лишних вопросов со стороны ИФНС. Нужно ли подавать декларацию о доходах если продана приватизированная в 2009 году квартира? Облагается ли налогом этот доход, если собственник не является резидентом РФ с 12.08.2023, а сделка совершена 31.07.2023?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/23/30x30/819ebb56a9d2f3058cf35ea139da39e5.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/14/30x30/74784fa0de4c8c4048d027015003e6c0.jpg)
Кто является налоговым резидентом для целей НДФЛ
Налоговый резидент - это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет.
Российские военные, проходящие службу за границей, и сотрудники муниципальных и государственных органов власти, командированные за рубеж, всегда являются налоговыми резидентами. Количество дней их нахождения в России на статус не влияет (п. 3 ст. 207 НК
СпроситьВернуть НДФЛ можно не более чем за три последних года. Когда устроитесь разумеется можно будет возвращать налог который вы вы платите НДФЛ Конечно возможен. Срока давности нет. Когда устроитесь на работу, на следующий год подавайте декларацию за год когда отчисляли налог Если купил недвижимость и официально не работаю, возможен ли возврат процентов и налогового вычета когда устроюсь на работу? Есть ли срок давности?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202312/03/30x30/c488c0ebcb6a2ea0c174e57640fbbf75.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Когда устроитесь разумеется можно будет возвращать налог который вы вы платите НДФЛ
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Конечно возможен. Срока давности нет. Когда устроитесь на работу, на следующий год подавайте декларацию за год когда отчисляли налог
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202312/03/30x30/c488c0ebcb6a2ea0c174e57640fbbf75.jpg)
Коллега, вы бы прежде чем дизлайк поставить мне, изучили бы немного данный вопрос, так ради интереса, вдруг вам самой пригодится, мало ли?
Срок давности и периоды, за которые разрешается вернуть деньги после приобретения имущества, — разные понятия. Отсутствие срока давности не означает, что вы можете вернуть подоходный налог за все предыдущие периоды. Да, на имущественный вычет срок давности не распространяется, однако существует ограничение по количеству лет, за которые допускается получить возврат НДФЛ.
Если не оформлять возврат НДФЛ сразу, а сделать это позже, воспользовавшись отсутствием срока давности, то: получить деньги разрешается не более, чем за три предыдущих налоговых периода. Например, в 2024 г. вы можете вернуть налог, уплаченный в 2021, 2022 и 2023 гг.
Надеюсь, я вам помогла.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Очень хорошо, что вы разобрались в этом вопросе. Не поленились, нашли время мне все это написать. Конечно я все это знаю. Может заметили, преимущественно, я отвечаю только на вопросы про налоговый вычет, естественно, я разбираюсь в этой теме и занимаюсь составлением деклараций 3-НДФЛ. Вообще это работа бухгалтера. После юристов, постоянно делаю корректировки по декларациям.
Поставила вам дизлайк, потому что человек мог понять, что только за 3 предыдущих года мог вернуть налог с момента оформления в собственность, а дальше права у него нет. Как многие здесь так отвечают на подобные вопросы. Поэтому пресекаю, чтобы не вводить в заблуждение
СпроситьЗдравствуйте Павел!
Индивидуальный предприниматель на НПД не сдаёт налоговую декларацию, всё происходит автоматически в приложение «Мой налог». Год не предоставлял декларацию по ИП за 2022-ой год, за 2022-ой была нулевая доходность, скажите, какой будет примерно штарф? ИП на НПД
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
Здравствуйте Павел!
Индивидуальный предприниматель на НПД не сдаёт налоговую декларацию, всё происходит автоматически в приложение «Мой налог».
СпроситьДоговор дарения между близкими родственниками не облагается налогом, при этом имеется обязанность по подаче декларации в налоговую. Советую обратиться в вашу ИФНС за разъяснениями. Дарение от близких родственников не облагается налогом. А вот если недвижимость дарит чужой человек, то нужно платить 13 % от кадастровой стоимости дома. Точно мама была собственником дома? Покажите все документы юристу на личной консультации. На подарок мамы налог не предусмотрен.
Когда сносили дом то снимали его с учета кадастрового? Вы просто должны предоставить в УФНС документы, что вы близкие родственники и всё В случае дарения квартиры родителям ребенком одаряемые освобождаются от уплаты НДФЛ. Мама подарила дом мне в 2021 г. Нужно ли было платить налог Ндфл? И потом я этот дом снес и построил новый дом на этом же месте. Это облагается налогом? Просто мне налоговая прислала налог на большую сумму.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/23/30x30/819ebb56a9d2f3058cf35ea139da39e5.jpg)
Договор дарения между близкими родственниками не облагается налогом, при этом имеется обязанность по подаче декларации в налоговую. Советую обратиться в вашу ИФНС за разъяснениями.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/14/30x30/b855ed29f82980ee0ef00f0bdf95da75.jpg)
Дарение от близких родственников не облагается налогом. А вот если недвижимость дарит чужой человек, то нужно платить 13 % от кадастровой стоимости дома. Точно мама была собственником дома? Покажите все документы юристу на личной консультации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
На подарок мамы налог не предусмотрен.
Когда сносили дом то снимали его с учета кадастрового?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201805/13/30x30/484591.jpg)
Вы просто должны предоставить в УФНС документы, что вы близкие родственники и всё
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
В случае дарения квартиры родителям ребенком одаряемые освобождаются от уплаты НДФЛ.
СпроситьЕсли оба события произойдут в течение одного года, то можно все это указать в одной декларации. В одной декларации нужно указывать все события за этот год Как в л/к налоговой оформить налоговый вычет на продажу квартиры со сроком владения менее 3 лет и покупку квартиры в этом же отчётном периоде, чтобы сократить налог на 3 млн-с продажи 1 млн и с покупки 2 млн, можно одну декларацию в этом случае заполнять или на каждый случай?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Н.png)
Если оба события произойдут в течение одного года, то можно все это указать в одной декларации.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
По общему правилу несвоевременная сдача отчетности в ИФНС (деклараций/расчета по страховым взносам) наказывается штрафом в размере 5% от суммы налога, отраженной к уплате в «просроченной» декларации и не перечисленной в бюджет в установленный срок, за каждый полный/неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Являюсь председателем гаражного коператива плачу за электроэнергию никаких выплат и зарплат не получаю от членов кооператива... но есть проблема не предоставлял 2 года отчёт в налоговку о доходах... на сколько это черевато?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201710/21/30x30/353434.jpg)
По общему правилу несвоевременная сдача отчетности в ИФНС (деклараций/расчета по страховым взносам) наказывается штрафом в размере 5% от суммы налога, отраженной к уплате в «просроченной» декларации и не перечисленной в бюджет в установленный срок, за каждый полный/неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).
СпроситьКонечно же придет. Доброго времени. Налог придет. Еще вам нужно подать декларацию 3-ндфл в налоговую, т.к. вы владели авто менее 3-х лет. Добрый день!
Вы должны сдать декларацию, в которой отобразить цену покупки и продажи. С разницы будет налог 13%.
Например, купили за 400, продали за 500. Разница 100*13%=13 Да, придёт! Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/pay_taxes/privat_auto/auto_sell/ Владела машиной 2 года, продала дороже чем купила, деньги получила наличкой, придет ли налог?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/И.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
Доброго времени. Налог придет. Еще вам нужно подать декларацию 3-ндфл в налоговую, т.к. вы владели авто менее 3-х лет.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/15/30x30/fb04d8010c67d0d0bebae42146381d6e.jpg)
Добрый день!
Вы должны сдать декларацию, в которой отобразить цену покупки и продажи. С разницы будет налог 13%.
Например, купили за 400, продали за 500. Разница 100*13%=13
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/16/30x30/423e140046e93d562c3175c12f1a872d.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201912/22/30x30/50aa9cd261f021967d791d1484ecd69d.jpg)
А муж уже подавал декларацию? НЕТ не можете, если получил муж полностью. Уже не можете получить, т.к. вычет получил супруг.
Нужно было, подавать вдвоем. Вы могли б получить эти вычеты оба, каждый с 475 тысяч
Но поскольку муж получил со всей суммы, то Вы уже получить не сможете. Единственная недвижимость тут не при чем Какие вы интересные. Если муж уже получил с этой суммы, вы с чего хотели вычет получить. Это если бы квартира 4 млн стоила тогда обоим бы хватило по максимуму Нет, не можете, т.к. супруг уже получил вычет за всю квартиру Купили квартиру за 950 тыс. Муж уже получил вычеты с этой суммы. Подала декларацию как супруга. Звонок с налоговой вернуть может только один из вас. Подскажите это так? И какой закон это оспаривает? Могу ли я получить этот вычет? (может это единственная недвижимость)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202303/21/30x30/fd902f793e0e6cf88f3550ece8525502.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/09/30x30/2ccff50e7f83ee0b1c88d3dde401f640.png)
Вы могли б получить эти вычеты оба, каждый с 475 тысяч
Но поскольку муж получил со всей суммы, то Вы уже получить не сможете. Единственная недвижимость тут не при чем
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Какие вы интересные. Если муж уже получил с этой суммы, вы с чего хотели вычет получить. Это если бы квартира 4 млн стоила тогда обоим бы хватило по максимуму
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
А то что это единственное купленное жилье, а налоги я плачу почему моё право никогда вернуть хоть что то не наступит? Не кажется ИНТЕРЕСНЫМ?
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Жаловаться на жизнь это не сюда.
Налоговый вычет это не просто деньги с неба. Да право у вас есть и остаётся пока им не воспользуетесь. Чтобы получить вычет нужны расходы на покупку жилья. Вы потратили 950 тыс с них и вернули. Всё логично.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201612/12/30x30/266552.jpg)
Добрый день! Есть личный кабинет налогоплательщика, зайти туда можно через Госуслуги. Там есть функционал обращения в свободной форме. Запросите информация прямо с налоговой почему они так сделали. Не поможет, пришлю ответ который Вас не устроит, можете обратиться в суд. Но, с получением ответа, у Вас на руках не просто будет какая-то ошибка, а намеренное ошибочное решение, которое можно оспорить Светлана, сама налоговая не могла засчитать вычет. Значит вы подали декларацию за 21 г, доходы подтянулись за 21 г, а хотели за 23 г. Если у вас расходы были за 23 г, то и декларацию подавать за 23, а за 21 аннулировать. Нужно смотреть в личном кабинете, что вы отправляли, и исправлять. Обратитесь к налоговому консультанту. Подала декларацию на соц вычет за лечение за 2023 год... Налоговая засчитала его как за вычет 2021 года... Имела ли право налоговая засчитывать его и вписывать в декларацию 2021 года. Если нет то куда обращаться если никак с налоговой не связаться. Благодарю
![](https://u.9111s.ru/uploads/202205/04/30x30/5ac575e37f29e0b1e4ad09c3ecbdf941.jpg)
Добрый день! Есть личный кабинет налогоплательщика, зайти туда можно через Госуслуги. Там есть функционал обращения в свободной форме. Запросите информация прямо с налоговой почему они так сделали. Не поможет, пришлю ответ который Вас не устроит, можете обратиться в суд. Но, с получением ответа, у Вас на руках не просто будет какая-то ошибка, а намеренное ошибочное решение, которое можно оспорить
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Светлана, сама налоговая не могла засчитать вычет. Значит вы подали декларацию за 21 г, доходы подтянулись за 21 г, а хотели за 23 г. Если у вас расходы были за 23 г, то и декларацию подавать за 23, а за 21 аннулировать. Нужно смотреть в личном кабинете, что вы отправляли, и исправлять. Обратитесь к налоговому консультанту.
СпроситьДля решения этого вопроса необходимо обратиться в органы социального обеспечения, которые отказали в выплате пособия. Необходимо предоставить официальное заявление, в котором будет содержаться обоснование вашего протеста против отказа. К тому же, потребуется предоставить официальные документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность и безработное положение мужа.
Также необходимо быть готовым к дополнительным вопросам и запросам документации со стороны органов социального обеспечения. Документы, которые могут потребоваться, включают в себя свидетельство о браке, паспорта, справки о доходах и налоговых деклараций за последние несколько лет. Я подавала на пособие до 12 недель. Но мне отказали в нем, так как в прошлом году у меня был превышен доход. Как обжаловать и куда идти по этому вопросу?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202112/14/30x30/f4cb01b71e4eace4e1bf1ed4f28f5f36.jpg)
Для решения этого вопроса необходимо обратиться в органы социального обеспечения, которые отказали в выплате пособия. Необходимо предоставить официальное заявление, в котором будет содержаться обоснование вашего протеста против отказа. К тому же, потребуется предоставить официальные документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность и безработное положение мужа.
Также необходимо быть готовым к дополнительным вопросам и запросам документации со стороны органов социального обеспечения. Документы, которые могут потребоваться, включают в себя свидетельство о браке, паспорта, справки о доходах и налоговых деклараций за последние несколько лет.
СпроситьА сейчас Вы за какой год подаете декларацию? Конечно нет. За какой год заполняете за такой справка 2 ндфл нужна и оплата лечения в том же году В 2021 году подала декларацию на получение социального вычета на лечение. Сумму в 120000 выбрала всю, не вошла одна справка. Сейчас стала заполнять декларацию на сайте налоговой за 2021 год. Автоматически подтягиваются доходы за 2021 год. Разве не должны подтягиваться доходы за 2023 годы?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Конечно нет. За какой год заполняете за такой справка 2 ндфл нужна и оплата лечения в том же году
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Н.png)
Значит суммы, которые не вошли в 2021 год, пропадают? В счет оплаченных налогов за 2023 год их использовать нельзя?
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/13/30x30/ea9eab8df5715ede0fbe09ea6510529f.jpg)
Если Вы всю максимальную сумму вычета использовали, то больше максимального вернуть не сможете
СпроситьРаботать и платить налоги. Вам не с чего делать возврат. Если отсутствует положительное сальдо, то это означает, что у вас нет дохода, с которого уплачивался НДФЛ. Не переживай. Если статус проверки декларации завершена без нарушений, то ждите деньги. Такие письма всем шлют, это технический сбой Хотели вернуть налоговый вычет за учёбу ребёнка 2021 г, отказ, пишут отсутствует положительного сальдо, как быть?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Л.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/09/30x30/2ccff50e7f83ee0b1c88d3dde401f640.png)
Если отсутствует положительное сальдо, то это означает, что у вас нет дохода, с которого уплачивался НДФЛ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Не переживай. Если статус проверки декларации завершена без нарушений, то ждите деньги. Такие письма всем шлют, это технический сбой
СпроситьЕсли сумма налога оказалась заниженной, то бухгалтер обязан подать уточненную декларацию (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ). Если же ошибка не привела к уменьшению налога, то тогда можно обойтись без уточнении. Здесь право выбора остается за организацией (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ.
Соответственно, по общей практике Налоговая, не аннулирует, а корректирует ошибки. ВАм в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/utoch_dek/ Аннулируется ли рассмотрение предыдущей налоговой декларации в случае подачи уточненной НД с корректировкой?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202102/10/30x30/50646150adccb681f0d1acb0d628b0de.jpg)
Если сумма налога оказалась заниженной, то бухгалтер обязан подать уточненную декларацию (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК РФ). Если же ошибка не привела к уменьшению налога, то тогда можно обойтись без уточнении. Здесь право выбора остается за организацией (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ.
Соответственно, по общей практике Налоговая, не аннулирует, а корректирует ошибки.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201912/22/30x30/50aa9cd261f021967d791d1484ecd69d.jpg)
К сожалению - нет. Спасибо за ответ. Добрый день, срок владения новыми участками начинается заново, но вы можете уменьшить доходы на расходы по приобретению старого участка.
Возможно вам будет полезна эта статья
https://dzen.ru/media/id/652cc7b518553b18cc980a36/rasskajem-o-nalogah-pri-prodaje-kvartiry-i-drugogo-nedvijimogo-imuscestva-65b3871464c5ea13aa0f1e48 Я приобрёл пару лет назад земельный участок за 500 т. Своими силами его размеживал на несколько участков. Всё зарегестрировал. Почистил от поросли, выровнял. Продал несколько участков так же каждый по 500 т. Вопрос, когда я буду подавать декларацию в налоговую, могу ли я прикреплять как расход на покупку договор купли-продажи ещё не межованного участка (первоначального)?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Е.png)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202401/31/30x30/88c5031662c54535c56504ce0ba64ab6.jpg)
Добрый день, срок владения новыми участками начинается заново, но вы можете уменьшить доходы на расходы по приобретению старого участка.
Возможно вам будет полезна эта статья
СпроситьПодать декларацию можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором вы оплатили обучение. Нет не можете. Только с налога за 23 г. Если налога не было в год оплаты тогда и возвращать нечего Могу ли я вернуть налоговый вычет за оплату образования за 2023 год, с суммы оплаченного налога в 2022 году?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/11/30x30/253917.jpg)
Подать декларацию можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором вы оплатили обучение.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/13/30x30/bf12b51395d805724c2c599e4fe1fd4a.jpg)
Нет не можете. Только с налога за 23 г. Если налога не было в год оплаты тогда и возвращать нечего
СпроситьМаргарита, что значит "Требовать"? Если муж придет в больницу и начнет требоватть, то больница не обязана выдать ему справку, потому что по договору платили вы. Однако я была в такой ситуации, просто обратилась в клинику переделать договор на мужа и выдать на него же справку, все переоформили бьез проблем, договориться везде можно. Здравствуйте. Родители могут получить социальный вычет на лечение своих детей. Поэтому ваш супруг может обратиться в клинику для предоставления справки в налоговый орган. Пусть скажет, что он является налогоплательщиком, а ребенок пациентом. В таком случае, при подаче декларации прикрепите свидетельство о рождении ребенка. Я оплатила лечение ребенка в платной клинике, договор оформлен на меня. Т.к. я нахожусь в декретном отпуске, не могу на себя оформить возврат налога. Вправе ли мой муж потребовать от клиники справку для возврата налога, т.к. является родителем ребенка?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/К.png)
Маргарита, что значит "Требовать"? Если муж придет в больницу и начнет требоватть, то больница не обязана выдать ему справку, потому что по договору платили вы. Однако я была в такой ситуации, просто обратилась в клинику переделать договор на мужа и выдать на него же справку, все переоформили бьез проблем, договориться везде можно.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202209/14/30x30/bd99f2677b01ec21705c22841f91a48f.jpg)
Здравствуйте. Родители могут получить социальный вычет на лечение своих детей. Поэтому ваш супруг может обратиться в клинику для предоставления справки в налоговый орган. Пусть скажет, что он является налогоплательщиком, а ребенок пациентом. В таком случае, при подаче декларации прикрепите свидетельство о рождении ребенка.
СпроситьДобрый день, нет не нужно, ст. 217 нк рф, дарение от близких родственников (в данном случае сын подарил матери) освобождены от налога на доходы физ. лиц. Если вы получили долю в квартире в качестве подарка, вам, не надо будет подать налоговую декларацию за этот период. Согласно статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации, подарки, включая доли в квартирах, облагаются налогом от близких родственников.
Надеюсь мой ответ вам полезен! У меня квартира приватизирована на меня и троих детей по 1/4. Сын подписал дарственную своей доли на меня. Я пенсионерка и не плачу налог за свою часть квартиры. Нужно ли мне подавать декларацию в налоговую за 1/4 часть квартиры, полученную в подарок от сына?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Ш.png)
Добрый день, нет не нужно, ст. 217 нк рф, дарение от близких родственников (в данном случае сын подарил матери) освобождены от налога на доходы физ. лиц.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202311/10/30x30/b09de2882525583da88b8e3920e8c06c.jpg)
Если вы получили долю в квартире в качестве подарка, вам, не надо будет подать налоговую декларацию за этот период. Согласно статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации, подарки, включая доли в квартирах, облагаются налогом от близких родственников.
Надеюсь мой ответ вам полезен!
Спросить