Налоговая декларация по налогу на прибыль / Налоги - 303 советов адвокатов и юристов

Сергей, Декларация при покупке автомобиля не подаётся. Любые налоги начисляются на прибыль, а покупку новой машины относят только к расходам. Нет доходов – нет налога, поэтому декларация при покупке авто не нужна. Добрый день Сергей Иванович

После постановки автомобиля на учет в ГИБДД, данные о приобретенном автомобиле автоматически будут переданы в налоговую инспекцию. Налог на автомобиль придёт в виде письменного уведомления через почту России или на электронный ящик, или на гос.услуги.

Удачи вам

Не забывайте оценивать ответ юристов С расходов налоги не платятся. Нет, такое не предусмотрено законом. При покупке нового автомобиля из автосалона, покупатель должен платить налог на приобретенный автомобиль в налоговую инспекцию? Спасибо за ответ.

Для налоговой декларации в 2024 году нужно будет предоставить документы и сведения:

- договор с брокером или управляющей компанией;

- справку о совершенных сделках и их результатах;

- отчет о прибыли и убытке по каждому счету;

- информацию о начисленных налогах. У меня имеется инвестиционный убыток за 2022 год, за 2023 год имеется прибыль. Убыток превышает прибыль. Возврат за 2022 год оформляется единоразово или его можно поделить на следующие года? Какие документы нужны от брокера для подачи в налоговую?

Нет, налог не потребуется платить, тк доход от продажи автомобиля менее 250000 ₽ Здравствуйте, нет налог платить не нужно, так как доход от продажи автомобиля менее 250000 ₽, если больше 250 т.р. платят все. Нет, не надо. бабашке налог платить не нужно, правильно налог называется не на прибыль, а налог на доходы физических лиц, если авто в собственности менее минимального срока, то нужно подать налоговую декларацию до 30 апреля года следующего за продажей авто Бабушка продала авто за 170 тыс. рублей необходимо ли ей уплатить налог на прибыль? Бабушке 84 года

3-НДФЛ подавать нужно с приложением договоров 2022 и 2023 г. и указанием в декларации сумм покупки и продажи, что бы доказать отсутствие прибыли. Налог не платится. Налог в Вашем случае не платится, но составить и подать ф. 3-НДФЛ придется.

В случае несвоевременной сдачи декларации 3-НДФЛ налогоплательщикам грозит штраф по п. 1 ст. 119 НК РФ. Я купил в 2022 г. квартиру, а в 2023 г. её продал дешевле на 100 000 руб., сегогдня в госуслугах налоговая просит 3-НДФЛ за продажу, надо ли если продал дешевле и выгоды никакой нет при этом составлять 3-НДФЛ?

Декларацию нужно подать. Как раз для того чтобы не платить налог. Да надо оплачивать Конечно не нужно налог платить. Вы сами ответили на свой вопрос, прибыли нет, на что налог тогда?! А декларацию 3-НДФЛ подать нужно, отчитаться в ней о продаже и приложить договоры купли-продажи где вы покупатель и где вы продавец, тогда налога избежите. Если декларацию не подать, налоговая сама расчитает налог, применив только вычет 250 тыс, а не 1520000 руб.

Нужно было ещё до апреля 23 г подать декларацию, будет штраф 1000 р минимальный Купила в кредит авто в 2021 г. За 1520000 руб. Оплачивали кредит 13 месяцев по 49200 руб. В 2022 г. Продала за 1350000 руб. Нужно ли мне подавать декларацию 3 НДФЛ, И оплачивать налог на прибыль, которой нет совсем. Спасибо заранее)

Минимальный срок владения для квартиры в новостройке считается не с даты регистрации права собственности, а с даты полной оплаты по ДДУ или договору переуступки права требования.

Если после оплаты прошел минимальный срок 3 года — при продаже квартиры не будет ни декларации, ни НДФЛ. Не попадаете, только не потому, что это ДДУ, а потому, что единственное жилье (п.4 ч. 3 ст. 217.1 НК РФ).

При продаже жилья, приобретенного по договору переуступки требований на недвижимость по договору долевого участия минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования. В марте 2020 года была приобретена квартира по договору переуступки прав (ДДУ) .Полный расчет был в марте, а регистрация прав в феврале 2021 года. Квартира является единственным жильем. Если я ее продам в ноябре 2023 попадаю ли я на налог на прибыль?

Налог на прибыль платят организации, ИП.

Налог НДФЛ - это налог на доходы физических лиц.

Возможно получить налоговый вычет, который зависит от цены продажи. Добрый день! Увы, но пенсионеры не освобождены от НФДЛ при продаже недвижимости ранее минимального срока владения. Но можно уменьшить сумму налога, воспользовавшись либо стандартным вычетом 1 000 000 рублей, либо предъявив в налоговую документы о расходах наследодателя на приобретение квартиры, если они есть (ст. 220 Налогового кодекса). И в том, и в другом случае чтобы воспользоваться вышеперечисленными льготами, нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Мама со своей сестрой получили в наследство квартиру от их отца. Квартиру эту продали сразу после смерти их отца. Нужно ли платить налоги на прибыль ндфл если мать пенсионерка?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Обратитесь в налоговую Гаражный кооператив на общей системе налогооблажения. Умер председатель кооператива. Утрачена вся документация. Для выбора нового председателя нет кворума. Оказалось, что второй квартал подряд не сданы декларации по ндс и налогу на прибыль. Подскажите хотя бы формы этих документов, чтобы мы попытались самостоятельно сдать эти нулевые отчеты.

В порядке уплаты налогов на доход от земельного пая необходима оплата

на доход с продажи земельного пая и на прибыль, полученную в результате реализации продукции, которая была выращена на сельскохозяйственной территории. В декларации пай указан а сумма за него не указана т.к забираем зерном. Что за это будет

Здравствуйте. Да, можете. Согласно ГК РФ, ЗК РФ. Вам необходимо будет оформить договор аренды с арендатором. Уплата налогов путём подачи налоговой декларации в налоговую и внесению денежных средств на единый налоговый счёт. Могу ли я на своем участке ижс построить беседку и сдавать ее? И как это поавильно оформить чтобы с прибыли платить налог.

Конечно обязан, это будет не нулевая декларация, а отрицательная, так как взносы в палату и ПФР придется платить. Нотариусами и Адвокатами, занимающимися частной практикой нулевая декларация 3-НДФЛ согласно закону подается даже при отсутствии дохода или прибыли. Однако, не все перечисленные лица обязаны сдавать нулевую 3-НДФЛ. Так, если с гражданина взимаются налоги на основной работе, через бухгалтерию, а дополнительных доходов в отчетном периоде не было получено, то декларацию сдавать не нужно. Если доход адвоката за предыдущий год был нулевым, обязан ли он сдавать в ИФНС нулевую 3-НДФЛ?

Нет неправомерно. Отказ можно будет обжаловат ь в вышестоящий налоговый орган или суд. ст.102 НК РФ. [quote]Правомерно я получил отказ от налоговой инспекция в предоставлении данных документов?[/quote]

правомерно. В налоговой запросить не можете, но можете сделать письменный запрос руководителю общества. Меня интересует, больше декларация по налогу на прибыль. Имею я право, как бывший учредитель ООО запросить в налоговой инспекции отчетность за 2018 и 2019 год, когда я был учредителем? Я являлся учредителем ООО с 2013 по 25.10.2019, запросил копии бухгалтерского баланса за 2018, 2019 и копии налоговых деклараций по налогу на прибыль за 2018, 2019 годы в налоговой инспекции. В предоставлении данных документов мне отказали сославшись на ст.102 НК РФ. Правомерно я получил отказ от налоговой инспекция в предоставлении данных документов?

Здравствуйте. В соответствии с п. 18 ст. 217 НК при вступлении в наследство не надо платить налог на доходы физических лиц. Но возникает обязанность по уплате налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Здравствуйте Ирина!

Никаких деклараций подавать не надо, наследство - это не полученная прибыль. Нужно подавать декларацию еси я вхожу в наследство от родителей.

Добрый день! Вы можете не платить налог, если квартира была в вашей собственности хотя бы три года, и при этом:

Объект перешел по наследству, или

Достался в подарок от члена семьи или близкого родственника, или

Получен в результате приватизации, или

Передан по договору пожизненного содержания с иждивением, или

Единственное жилье.

В остальных случаях Вам придется уплатить НДФЛ 13% от стоимости жилья по договору, но при этом Вы можете воспользоваться вычетом 1 млн. рублей (ст. 220 Налогового кодекса), то есть уменьшить сумму дохода на 1 млн. и заплатить налог с разницы. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Здравствуйте!

[quote]продала квартиру в аварийном деревянном доме[/quote]

Для целей уплаты налога статус дома не имеет значения.

Как вы получили это имущество? Если продала квартиру в аварийном деревянном доме, буду ли я платить налог за прибыль? (Квартира у меня в собственности менее 5 лет)

Да. Нужно было. До 30 апреля. И договор на покупку и договор на продажу представлять в налоговый орган. Здравствуйте!

Если владели парковкой менее 5 лет, нужно подать декларацию + оба ДКП с чеками. Тогда налог платить не будете.

Если продали по цене не более 250.000 руб., можно декларацию не подавать - налог все равно не будете платить, льготу применят автоматически. Декларацию нужно обязательно подавать. Срок уже прошел. Это 30 апреля 2022 года. За неподачу декларации налоговая на Вас наложит штраф. Продала подземную парковку в декабре 2021 года за ту же сумму, за которую покупала, то есть доход составил о руб. Нужно ли подавать декларацию и когда?

Здравствуйте, Михаил!

Если налоговая может узнать, что проданная валюта была приобретена менее чем 3 года назад, декларацию следует подать. Но налог на доход будет равен 0 руб., так как доход составил менее 250 000 руб., если Вы укажете, что применили такой налоговый вычет. Прошу разъяснить. В 2022 году официально не работал, при продаже $ в период февраль - май 2022 через сбербанк онлайн получил прибыль менее 250 тыс. нужно ли платить налог в 2023 г.? нужно ли обязательно подавать декларацию 2023?

Вы уточните штраф или требование об уплате налога Вам пришло. Надо привести аргументы при которых не надо оплачивать "штраф".

А какие они? Так это надо видеть, что там за документ "о штрафе"... Лариса, здравствуйте.

Любое решение налоговой можно обжаловать в региональное УФНС.

Нужно юристам изучать доводы и анализировать документ.

С уважением. Акт налоговой проверки пришел. Камеральная налоговая проверка. Основание-непредоставление фл расчет Ндфл в отношении доходов, полученных от продажи лиьо дарения обьектов недвижимости (первичная декларация) Это при том, что мы предоставили в налоговую, на их запрос документы, что продали по той же цене без ролучения прибыли. Штраф пришел 100 тысяч налог с продажи квартиры, но квартира продана по той же цене, что и покупалась, более 3 лет в собственности, единственное жилье. Деклорация не была заполнена. Как аргументированно обжаловать штраф?

Такие тонкости и формальности должен знать Ваш главный бухгалтер и при незнании, заранее уточнять всё в местной налоговой инспекции. Это не юридический вопрос. Мы ООО, предоставили в налоговой орган декларации по налогу на прибыль за третий и четвертый месяцы 2022 г. в электронном виде и на бумажном носителе. Но налоговый орган нам отказал в принятии данных декларации в связи с тем, что они не были направленны по телекоммуникационным каналам связи. Что делать в данном случае?

Да, нужно платить налог 13% с полученного дохода. Здравствуйте!

[quote]Приобрёл авто в 2021 году[/quote]

Обязанность по налогу есть, так как владели машиной менее 3 лет.

[quote]Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию[/quote]

Вы вправе зачесть расходы на покупку авто и заплатить налог только с разницы (130.000*13%). Обязательно нужно подать налоговую декларацию и приложить оба договора. Налоговую декларацию Вы обязаны предоставить не позднее 30 апреля 2023 года, а налог должны заплатить до 15 июля 2023 года. Здравствуйте, Борис!

Да, с разницы в 130 000 рублей нужно будет заплатить НДФЛ по ставке 13% и обязательно нужно будет подать налоговую декларацию. Приобрёл авто в 2021 году за 520 тр. В 2022 продал за 650 тр. Облагается ли налогом моя прибыль в 130 тр. и нужно ли подавать декларацию в обеих случаях (облагается/не облагается).

У Вас распределение прибыли должно быть отражено в учетной политике. Прибыль в бухотчетности - это бухгалтерский учет. Налог вы платите, исходя из налогового учета, и формируете отчетность в виде декларации по УСН. Скажите пожалуйста ООО на УСН сдаем упрощенный баланс, по итогам года в отчете о финансовых результатах образовалась прибыль. Надо ли эту прибыль как то распределять или можно оставить, платить налог с ее и сколько процентов тогда? Как правильно с ней поступить?

НДФЛ при продаже автомобиля нужно считать и платить самостоятельно. В отличие от транспортного налога эту сумму не считает инспекция и ее не будет в налоговом уведомлении. Продавец подаст декларацию, он должен сам следить за сроками, заполнить документы на оплату и вовремя внести деньги в счет налога. Продали камаз, я ип на усн доходы минус расходы, купили и продали по одной цене,, прибыли нет... а нас заставляют платить налог 10 процентов.

Здравствуйте!

Налог можете не платить, так как цена при продаже ниже цены при покупке. Нужно подать декларацию, заполнив в ней специальный раздел о зачете расходов на покупку (если продаете в 2022 году - до 30.04.2023) Вы можете налог не платить, все, что меньше 1 млн руб. не подлежит налогооблажению. Автомобиль находится в автокредите. Остаток по кредиту 4620000 руб. Продаю за 5000000 руб. В пользовании автомобиль 1 год и 3 месяца.

При покупке цена автомобиля была 7000000 руб. Был уплачен НДС в размере 1166501,12

Сколько мне придется платить налогов?

Вы подавали нулевую декларацию? Здравствуйте!

Если дохода не было, необходимо написать разъяснения письменные в Налоговую, и указать все обстоятельства. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Что вы имеете ввиду, утверждая, что "прибыли не было"? Вы продали квартиру по той же цене, по которой в свое время купили её или дешевле? Вы подавали налоговую декларацию за год, в котором продали квартиру? Добрый день!

Запросите расчет налога в инспекции.

Потом нужно эту арифметику проверить. Здравствуйте! Получая доход от продажи квартиры, его можно уменьшить на сумму фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением (п.2 ст.220 Налогового кодекса РФ). Если эти суммы равны друг другу, то налога не будет. Но в этих целях необходимо подать налоговую декларацию. НДФЛ с продажи квартиры если прибыли не было, но пришёл налог.

Если вы приняли квартиру по наследству, то срок иной и он составляет 3 года. И тогда вы можете продать без уплаты налога. Более того, если вы продадите и приобретете другую в один налоговый период, то так же не платите налог. Если Вы оформили право на наследство - то можете продавать, так как будучи сособственником вы просто прирастили долю... Считается что Вы владелец с момента приобретения Вами доли... Можете продать и купить другое жилье. Избежать налога можно, предоставив документы на покупку нового жилья Т.е. дохода Вы не получите. Нужно будет заполнить декларации. Чтобы не платить налог, нужно дождаться, чтобы прошло 3 года. Здравствуйте Алексей, уточните в чем суть вопроса, а именно, что мешает Вам продавать. Я жил с мамой, она умерла год назад. Квартира стала полностью в собственности, а не только половина. Вопрос: могу ли я щас её прощать, купить другую квартиру и не платить налог прибыль, так как не прошло 5 лет как она в собственности.

Здравствуйте!

[quote]покупатель сдаст 2 договора на 250 тыс и 1,5 млн[/quote]

Для чего покупатель сдает договор, в котором в качестве покупателя он не выступает (на 250 тыс. руб)?

Так как владели авто менее 3 лет, обязаны платить налог.

Чтобы уменьшить размер налога, вам нужно в следующем году подать налоговую декларацию - налог можете заплатить с разницы (1.500.000 - 250.000). К декларации нужно приложить оба договора. Нет вы ставите её на учет, а потом продаете. На свое имя. Все остальное не пройдет. Были только такие правила. Откуда, вы так решили. Я такого не знаю. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Если авто не ставится мной на учет, то сдается в ГИБДД 2 договора с продавца на меня и и с меня на покупателя. Как налоговая узнаёт, что я участвовал в сделке? Я купил машину вчера за 250 тыс, на учет не ставлю и сегодня продаю её за 1,5 млн. В ГИБДД покупатель сдаст 2 договора на 250 тыс и 1,5 млн. Буду ли я платить налог 13%?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение