Налог на прибыль оплата / Налоги - 282 советов адвокатов и юристов

Выплата налога для продавца по получению прибыли. Для физика - будущая оплата налога за владение имуществом.

С уважением. Усн доходы минус расходы, или 6% ? на каком счете недвижка 01, есть ли амортизация объекта, к чему в итоге стремитесь внереализационный доход показать? Доброго дня! Какого налога.. ооо на усн. Каковы правовые последствия для сторон при уступке права собственности на нежилое помещение. Стороны-ООО на УСН собственник. Физлицо-кому уступается. Что с налогами в этом случае? Спасибо!

Однозначно сказать нельзя, посмотрите сами, под что подпадает это имущество в Вашем случае.

Статья 346.26 НК РФ. [quote]Общие положения

4. Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, за исключением объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом).[/quote] ООО купили помещение в здании. Нужно ли сдавать налоговую декларацию и платить налог на имущество если организация на ЕНВД?

Согласно ст. 217.1 НК РФ, освобождается от уплаты налогов на прибыль с физических лиц, те отцы во владении которых имущество находилось от 5 лет. В вашем случае уплата налога в 13% не подлежит. Квартира куплена в марте 2015 года по кадастровой стоимости (1200000₽), продаём в ноябре 2019 года (владение менее 5 лет), кадастровая стоимость осталась прежней. Должны ли мы платить налог 13% от суммы продажи?

Здравствуйте!

Вам нужно сходить на прием к консультанту в налоговую, где зарегистрированы, и решить вопрос с выбором системы налогообложения применительно к своему бизнесу и остальные вопросы. Зарегистрирован как ИП (торговля) в феврале 2019. фактически работать начал в апреле 2019 г. Апрель, май, июнь шел в минус. Как правильно оплатить налоги? Почему налог платиться не с прибыли, а с оборота?

Может. Только за свой же счет - это никак не уменьшит налогооблагаемую базу, у него НДФЛ или спецрежимы, но в любом случае нет налога на прибыль. В процессе определения прибыли организации в рамках оплаты положенных налогов [b]можно уменьшить прибыль[/b] на сумму ранее проведенных трат, направленных на отдых своих работников и их семей. Может ли предприниматель предоставить путевку самому себе, он больше всего платит налоги..

Добрый день, Ирина. ИП оплачивает налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения. По умолчанию-это общая система налогообложения (НДС, налог на прибыль, налог на имущество). Для перехода на спецрежимы налогобложения (УСН, патент, ЕНВД) необходимо направить в налоговый орган уведомление. День, Ольга, хотелось бы детальнее узнать о % , налоговых ставках. Много ли я в рублях потеряю, если, к примеру, получу доход 50 000 руб за месяц, при расходах на оплату зарплат промоутерам 30 000 руб, чистая прибыль 20 000 руб. ? Сколько отдам государству? Спасибо большое, жду ответа. Какие налоги оплачивает только что созданное рекламное агентство ИП государству?

Добрый день!

Для использования патента регистрация в качестве индивидуального предпринимателя необходима. Возможно, Вам будет выгоднее зарегистрироваться в качестве самозанятого (отсутствие необходимости оплачивать ФОМС и ОМС, налоговая ставка для физлиц 4%).

Успехов! Можете, но будете обязаны платить налог на доходы физических лиц 13%. Если Вы проживаете в Москве, то зарегистрируйтесь как самозанятый гражданин и тогда с прибыли от аренды коттеджа необходимо будет уплачивать 4% с оплат от физических лиц и 6% от юридических (наверное их не будет). У меня коттедж я хочу его сдавать! Могу ли я купить патент на сдачу своей жил площади на физ лицо не открывая ИП? Коттедж находится в москве.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Можно составить расписку,13 %это налог на прибыль, а у вас это долг он не облагается налогом, он же не просто дал деньги, а отдал долг, вы не получили прибыль поэтому не облагаетесь налогом. Составление догововра - услуга платная. Обращайтесь к юристу. Я поручитель оплатил долг банку за кредитора. Кредитор готов подарить свою долю. Какой договор оформлять чтобы не попасть на налог 13%. Выходит солидный налог в 200 000. Нечем его оплатить.

Здравствуйте. Вам необходимо письменно обратиться в Налоговую, приложить документы, подтверждающие оплату кредита в полном объёме и просить их убрать начисленный налог, в связи с тем, что он противоречит действительности и никакой прибыли Вами получено не было, в противном случае Вы будете вынуждены обратиться в суд, где дополнительно будут взысканы судебные и иные расходы, а также с жалобой в Управдение и в прокуратуру. У меня был не оплаченый кредит и колекторы через налоговую выставили налог на прибыль. Теперь явы платил кредит, а налог остался и на него начисляются пени. Что мне делать?

С вас удерживают налог на прибыль. 2200 это 13% от 17000, налог на доход физических лиц. Я,иностранный гражданин, работающий по патенту. Подскажите, имеет ли право наша компания высчитывать налог в сумме 2200 руб., при официальной заработной плате в размере 17000 руб, помимо того, что я оплачиваю патент 3800 руб.?

А это надо смотреть исходя из системы налогообложения ООО, если ООО является собственником гостиницы. Вполне возможна уплата налога на прибыль НК РФ Статья 247. Объект налогообложения. Зависит от налогового режима предпринимателя. Предприниматель является плательщиком налога на имущество физических лиц, если у него есть имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ). Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается законодательством субъектов и не может превышать 2,2%. (ст. 380 НК), может быть дифференцированной. В Вашем случае порядок н/обложения зависит от применяемого Вами в момент продажи режима налогообложения поскольку в любом случае Вы хотите знать н/обложение по ДКП. Сделка будет коммерческой. Я владелиц ООО (гостиница) с 1998 г. продаю, каки налоги уплачу после продажи.

Оплата налога на прибыль, сливай по тихой и все. Хотим купить бензин 17 кубов. И продавать с небольшой наценкой знакомым.. что то нужно оформлять? Закон не нарушим?

Здравствуйте, если дом числился на матери, а вы просто доверенное лицо, то налог платить должна она!

Налог на землю начисляется за период владения этим имуществом, а вот налог на прибыль с даты внесения сведения из ЕГРН о продаже имущества.

Вам просто надо сходить в налоговую и разобраться, скорее всего они там все напутали. Мне пришло письмо из налоговой инспекции. В письме налог от продажи дома и земли, налог на землю, в период с 1 марта по 23 января 2017 года. Налог пришёл 26.02 2019. Я продавал дом по просьбе матери по генеральной доверенности. В этом доме я никогда не был прописан. Этот дом остался после смерти старшего брата. Вот мать и попросила продать. Более того, к нотариуса я обратился в августе 2017 года, а начисления с 1 марта. Вопрос к Вам, должен ли я оплачивать этот налог, при том, что я ещё являюсь инвалидом 2 группы. Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.

В затраты по налогу на прибыль включаются расходы на доставку работников когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми или коллективными договорами (п. 26 ст. 270 НК РФ). А НДФЛ начисляется? Доставка сотрудников на работу и с работы в части налога на прибыль?

Юлия, нет, не должны.

Подп. 2 п.2 ст. 220 НК РФ

[quote]2) вместо получения имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.[/quote]

При этом Вы должны на следующий год после продажи подать налоговую декларацию, и указать в ней в соответствующей графе, что просите уменьшить сумму своих доходов от продажи квартиры на сумму фактически произведенных расходов, связанных с приобретением этой квартиры (надо будет приложить расписку, иные платежные документы по оплате покупки квартиры). Если мы купили квартиру за миллион восемьсот и продаем за ту же цену то есть прибыли с продажи мы не имеем. Должны ли мы платить налоги если прожили в данной квартире год?

Вообще законом не предусмотрены льготы (освобождения) по налогу на доходы физических лиц для пенсионеров и ветеранов труда при продаже имущества.

Но факт оплаты будет зависеть от того, каким образом Ваша мама приобрела этот земельный участок. Если она его купила

- то за какую сумму;

- и за какую сумму собирается продать?

В общем случае стоимость проданного земельного участка для целей налогообложения может быть уменьшена на сумму его приобретения или же на 1 000 000 руб. (пп.1 и 2 п. 2 ст. 220 Налогового Кодекса РФ).

Если продает за сумму, большую стоимости приобретения или 1 000 000 руб., то налог будет.

В любом случае у Вашей мамы возникнет обязанность предоставить в налоговый орган налоговую декларацию с копиями подтверждающих документов в срок по 30 апреля включительно года, следующего за годом продажи. Моя мама хочет продать садовый участок. Будет ли она платить налог с прибыли? Мама ветеран труда, 70 лет. Участком владеет менее 3 лет. Проживает в республике Башкортостан.

Здравствуйте Людмила,

конечно же Вам необходимо уплачивать налог в сумме 13% от полученной прибыли. Правоохранительные органы не штрафует, штраф за неуплату налогов на Вас может наложить Налоговой орган в соответствии со ст. 122 НК РФ.

С Уважением! Уточните, пожалуйста, о каком виде налога идет речь?

Если имущественный, то да, т,к. Вы собственник.

Если за аренду, то аренда до одного надо не подлежит регистрации. Если сдавать квартиру не на длительный срок, приблизительно на пол года нужно ли платить налог и в каком размере? И могут ли за это оштрафовать правоохранительные органы?

Это всего лишь возможность - предоставление для работодателя отнесения определенных затрат по оплате отдыха сотрудников на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Очень подробно вопрос рассмотрен по этому адресу: https://rg.ru/2018/05/30/kak-sotrudniku-oformit-otpusk-za-schet-rabotatadatelia.html "Будьте добры, помедленнее, Пожалуйста. Я записываю!" - А,что за поправки вступили с 1 января в законодательство, которые позволяют отдыхать в санаториях за счет работодателя? Можно как то по конкретней?

Статья 255, 270 Налогового кодекса.

Однако это расходы на оплату труда и пр., которые не облагаются налогом на прибыль организаций.

Указанные выплаты (расходы} работодателя должны быть прописаны в локальных актах организации. На основании какого документа работодатель в 2019 г сможет расходовать 6% ФОТ на оплату путевок для работников?

Смотря какая система налогооблажения. Размер взносов для ИП в 2018 году будет рассчитываться не от МРОТ, как в предыдущие годы, а от фиксированной суммы, установленной Правительством:

на обязательное пенсионное страхование — 26 545 рублей;

на обязательное медицинское страхование — 5 840 рублей.

Итого, фиксированная сумма взносов для ИП в 2018 году составит 32 385 рублей, при условии, что его годовые доходы не превысят 300 000 рублей.

Если же доход выше, то с разницы надо будет уплатить дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1%. Например, при годовом доходе в 1 млн рублей дополнительный взнос составит (1 000 000 – 300 000 = 700 000) * 1%)= 7 000 рублей.[quote][/quote] УСН 6%

УСН д-р 15%

Осно НДС +прибыль

Патент

Енвд. И подскажите, какой сейчас налог у (и.п)

Здравствуйте, Артур, ответственность зависит от объема правонарушения и прибыли.

Административная ответственность предполагает штраф от пятисот до двух тысяч рублей. Налоговая ответственность - штраф в размере десяти процентов от доходов предпринимательской деятельности, но не менее сорока тысяч рублей. Уголовная ответственность - штраф до трехсот тысяч рублей или выполнение обязательных работ от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или же арест от четырех до шести месяцев.

Для продажи елок необходимы: наличие ИП или ООО, разрешение на вырубку, разрешение на торговлю от местной администрации, уплата налога.

С уважением, Александра. Какую ответственность влечёт за собой продажа ёлок без ип?

Уплата налогов, дело исключительно индивидуальное в смысле каждый за себя... Необходимо заполнить декларацию где указать все поступившие суммы. Это будет Ваш доход с него 13 % будьте любезны. (это если деньги поступали на ваш счет)

Если бы работали от организации то могли по желанию избрать упрощенную систему и платить либо 15 % от дохода, либо 6 % от прибыли... Я музыкант, являюсь физ лицом. Периодический организовываю и участвую в концертах. Билеты реализуем через онлайн сервис. На каком основании, каких отчетов и какие суммы, а также как именно я должен действовать...

ВЫ то почему?

Мама продаст, а значит должна будет оплатить налог, она же доход получила.

НО есть вычеты и льготы... В указанном случае налоги Вы платить не будете, так как никакого дохода не получили, только в следующем году придет напоминание о необходимости оплаты налога на собственность. В данном случае, предполагаю, целесообразнее оформить дарственную, при наличии возможности.

Если, по Вашей ситуации, Ваша мама получит при продаже прибыль, то за нее /разница между покупкой-продажей/ будет необходимо оплатить налог, но следует учитывать размер прибыли при продаже недвижимости, установленный законодательством, не облагаемой налогом. Она хоть бы ещё месяц пожила, как она будет платить? Если я куплю у мамы квартиру дороже, чем она покупала, то после ее смерти (опасный диагноз) я должна буду оплатить налог с продажи (менее 3 лет).

Скорее всего, Вас вызвали за неуплату налогов на прибыль от сдачи квартиры в аренду. Вам необходимо доказать, что в квартире проживает Ваша племянница и что вы не берете с нее денег, и доходов у Вас нет. Я, являюсь собственником 1 комнатной квартиры прописан и проживаю по другому адресу. В квартире живет племянница (доч сестры) плату за проживание я не беру, ком.услуги оплачивают они сами. Вызвали меня в налоговою и насчитали налог на те самые ком. услуги, цифры взяли с "потолка". ВОПРОС правы ли инспектора налоговой?

Добрый день. На сегодняшний момент, данная позиция гос органов относится именно к ИП (лицу, систематически ведущему предпринимательскую деятельность).

Минфин России в письме от 19.04.16 № 03-04-05/22399 рассмотрел вопрос о предоставлении индивидуальному предпринимателю имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже квартиры, которая находилась в его собственности менее трех лет. Чиновники пришли к выводу, что ИП вправе получить такой вычет лишь в том случае, если данная квартира не использовалась в предпринимательской деятельности. Планируем сдать квартиру в аренду. Узнали, что налоги можно платить либо как ИП 6%, либо как частное лицо 13%. При продаже квартиры через 5 лет собственности, надо ли будет платить налог на прибыль 13% (так как объект использовался для извлечения прибыли) в обоих случаях или только в случае аренды через ИП?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение