Как определить доход, превышающий 300 тыс. рублей при ЕСХН в сельхозналоге и нужно ли уплатить дополнительные взносы в ПФР?

• г. Благовещенск

У нас ИП, сельхозналог. Подскажите, как при ЕСХН определить доход, превышающий 300 тыс. рублей, с которого нужно в ПФР уплатить допол. Взносы? То есть, что считать доходом: только сумму всех доходов за год или доходы минус расходы и если получится сумма больше 300 тыс., то платим доп. взносы?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

только доходы. Расходы не учитываются

Спросить
Олеся
21.07.2021, 17:25

Отказ в выплате детских пособий на ЕСХН - правомерны ли действия социальной защиты и что такое доход при расчете налоговой базы?

У меня ИП на ЕСХН (доход минус расход). Подала декларацию в социальную службу для выплаты детских пособий. Мне отказали сослались на высокий доход. За доходы взяли " Сумма дохода для расчета налоговой базы". А налоги я плачу уже с налоговой базы. Мне непонятно, что является моим доходом (прибылью) и правомерны ли действия социальной защиты, при расчете моих доходов? Ни налоговая, ни социальная защита на этот вопрос ответить не могут.
Читать ответы (1)
Любовь
31.05.2016, 06:10

Налог в ПФ начисляется с общей суммы дохода при доходе свыше 300 000 рублей

С какой суммы начисляется налог в ПФ-с общей суммы дохода (что есть товарооборот) или с дохода (товарооборот минус расходы), в том случае если доход больше 300 000
Читать ответы (1)
Людмила Леонидовна
11.03.2019, 14:53

Сумма дохода по Справке ОБ предпринимателя доходы минус расходы (валовый доход или прибыль по результатам деятельности.

Сумма дохода по Справке БО предпринимателя доходы минус расходы (валовый доход или прибыль по результатам деятельности.
Читать ответы (1)
Татьяна
18.09.2016, 16:10

Какой доход у ИП учитывается для определения прожиточного минимума - доходы из налоговой декларации или доходы минус расходы?

Я - ИП. С какой суммы органы соц. защиты должны высчитать мой доход для определения прожиточного минимума (с доходов (строка налоговой декларации "доходы") или доходы минус расходы)?
Читать ответы (1)
Татьяна Петровна
20.05.2018, 17:03

Почему налог в ПФР для ИП на УСН (доходы-расходы) берется с суммы доходов без учета расходов?

Почему у ИП на УСН (доходы-расходы) налог в ПФР берется с суммы доходов без вычета расходов? Пример: общий доход 100 тыс, расходов 90 тыс., фактический доход 10 тыс., а налог берут со 100 тыс. руб. Это правильно?
Читать ответы (1)
Андрей
19.04.2015, 00:31

Конфликт с приставами из-за непризнания договора поручения как основного дохода - как разрешить ситуацию?

У меня есть документально подтвержденные доходы по договору поручения между физ. лицами 2000 рублей в месяц, других доходов нет. Приставы считают мне задолженность по средне Российской. Аргументируя тем что договор поручения не является основным доходом и сумма вознаграждения менее прожиточного минимума. Есть договор, в нем прописана сумма, иных доходов нет. Нонсенс какой то это доход но это не доход. Как быть?
Читать ответы (1)
Ольга
09.08.2015, 06:32

Ошибочное указание системы налогообложения ИП - какие действия следует предпринять?

При оформлении документов на ИП в августе 2014 г. юрист указал не ту систему налогообложения - вместо 6% доходы минус расходы, указал 6% со всех доходов.. В декабре оплатила налог - доход минус налог, в апреле также подала декларацию и оплатила налог - доход минус расход, Указала юристу на ошибку, он сказал, что можно изменить систему налогообложения только 1 раз в год. Сейчас жду камеральную проверку. Налог начислен на все доходы. Какие мои действия?
Читать ответы (3)
Елена
14.03.2017, 06:19

Неясность налогообложения ИП - от какой суммы и как считать 1% в ПФР?

Очень много ведется разговоров о налогообложении ИП,а в частности 1% в ПФР с доходов свыше 300000-00.В письме ИФНС от 25.10.2016 г. прописана база для исчисления ИП на ОСНО-это доходы минус расходы, но ИФНС ждет подтверждения от ПФР, а ПФР молчит. Подходит время уплаты 1%,а как же все таки считать, от какой суммы? Посчитать только от доходов-будет переплата, посчитать от доходы минус расходы - ПФР выставит требование о недоимке, да и пени насчитают. Как же быть, помогите разобраться.
Читать ответы (1)
Катерина
20.03.2016, 13:39

Какие расчеты страховых взносов необходимо произвести для ИП, созданного в конце года?

Вопрос по налогам. Подскажите, пожалуйста. Открыли ИП на УСН доходы 6% без работников 25.11.2015 г. Доход превысил 300 т. р. До 01.04.2016 г. нужно уплатить 1% в ПФР с дохода, превышающего 300 т. р. Доход составил 14 млн. Получается 14 млн-300 т. р.х 1%=137 т. р должны уплатить в ПФР. Вопрос: ИП создалось почти в конце года, значит и расчет другой должен быть? Вот например фиксированные страховые взносы за 2015 г мы заплатили всего 2226,14 р, а не всю сумму 22261,38 р.
Читать ответы (2)
Анна
11.12.2017, 10:01

Как налоговая может проверить фактически полученные доходы от иностранной компании как физическое лицо и когда платить налоги

Здравствуйте. Я получаю доходы (не зарплата) через интернет от иностранной компании как физ лицо. Доходом являются % от вклада. Есть офшорная карта. Может ли каким-то образом налоговая проверить сумму фактически полученных мной доходов? И если быть честным налогоплательщиком и платить налоги, когда это нужно сделать? Сразу после получения дохода или в конце года? Если часть полученного дохода я буду отправлять на благотворительность, нужно ли также с этой суммы платить налог? Как правильно составить декларацию? Какой код ставить при получении дохода? Спасибо.
Читать ответы (2)