К какому виду налогообложения относятся совершенные операции: ЕНВД или УСН?

• г. Москва

Прошу дать разъяснение:индивидуальный предприниматель является плательщиком УСН ЕНВД, осуществлял продажу оборудования (сплит-системы) юридическим лицам (больница, воинская часть) и получал оплату в безналичном порядке (на расчетный счет). При этом счет-фактуры не выписывались, оборудование приобреталось не для перепродажи, а для обеспечения текущей деятельности организаций,, что подтверждается соответсткующими справками от покупателей. К какому виду налогообложения относятся совершенные операции: ЕНВД или УСН?

Читать ответы (0)
Егор
24.12.2018, 00:30

Вопрос об оплате налога с продажи оборудования при закрытии ИП

Вопрос для налогового юриста. С 2004 года осуществлял деятельность, как индивидуальный предприниматель. Вид налогообложения - ЕНВД. Основной вид деятельности - Розничная торговля компьютерной техникой. В 2014 году купил оборудование для производства сахарной ваты в упаковке. Внес соответствующие записи в ОКВЭД. По ряду причин подготовка цеха к запуску затянулась до настоящего момента. В связи с отъездом месяц назад закрыл ИП и вынужден продать всё оборудование за пол цены. По данному виду деятельности не работал. Должен ли я платить налог с продажи оборудования? 1. На момент продажи ИП не являюсь. 2. Оборудование новое, но во владении более трех лет. 3. Продажа за пол цены от стоимости. 4. По данному виду деятельности не работал.
Читать ответы (1)
Елена
09.06.2009, 17:48

Вопросы юридической стороны продажи автозапчастей и оплаты ЕНВД.

Индивидуальный предприниматель занимается продажей автозапчастей через магазин как физическим лицам за наличный расчет, (плати TYDL) так и юридическим через расчетный счет. Является ли продажа автозапчастей юридическим лицам розничной торговлей? Так же эти юридичесие лица призводят ремонт своих автомобилей на автосервисе принадлежащему ИП, в котором он ремонтирует также автомобили физических лиц и платит ЕНВД. Можем ли мы с операций с юридическими лицами платить ЕНВД?
Читать ответы (2)
Влад
25.08.2002, 23:20

Предприниматель А прекратил свою деятельность, претензий по оплате договора аренды оборудования к нему не было.

Организация на основании договора сдавала в аренду частному предпринимателю А торговое оборудование, которое было установлено в арендуемом этим же предпринимателем у другой организации помещении. Предприниматель А прекратил свою деятельность, претензий по оплате договора аренды оборудования к нему не было. Оборудование, бывшее в аренде, осталось в том же помещении. Указанное помещение было арендовано предпринимателем Б. Однако договора аренды оборудования предприниматель Б не заключал, хотя в течение длительного срока это оборудование использовал (этот факт им не оспаривается). Несет ли предприниматель Б какие-либо финансовые обязательства перед организацией-владельцем оборудования в пределах срока несанкционированного использования оборудования (другими словами, может ли организация-владелец оборудования требовать оплаты за пользование оборудованием и, если да, то в каком размере)? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Андрей
22.12.2015, 10:13

В связи с этим возникает вопрос: кто должен произвести демонтаж сплит системы для проведения экспертизы?

Кто должен выполнить демонтаж сплит системы? Здравствуйте! Недавно приобрел сплит систему в розничном магазине, установку выполняла другая организация. Сразу после установки обнаружились недостатки в работе сплит системы. Обратился в фирму, продавшую мне кондиционер, написал претензию. Мне ответили что для того, чтобы определить причину некачественной работы кондиционера необходимо заключение официального сервисного центра. В связи с этим возникает вопрос: кто должен произвести демонтаж сплит системы для проведения экспертизы? В каком нормативном документе это определено? В Законе о защите прав потребителей не смог найти ответ на свой вопрос. Правомерен ли пункт 3 договора купли-продажи: 3. Гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на оборудование приобретенное Покупателем, и предоставляется на срок 36 месяцев со дня продажи оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий и правил эксплуатации данного оборудования. Настоящая гарантия распространяется только при условии монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию оборудования Продавцом, либо другим лицом имеющим сертификат авторизованного установщика данного оборудования. Работы по снятию/установке оборудования для проведения любого вида работ (в том числе и гарантийных) производятся фирмой установившей оборудование. При установке оборудования компанией или лицом, не имеющим сертификат авторизованного установщика, гарантийный период на оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев. Буду благодарен за разъяснения. Заранее спасибо!
Читать ответы (10)
Наталья
09.12.2014, 08:05

Вопрос о налогообложении при продаже оборудования для компании, занимающейся кадастровыми и геодезическими услугами

Наша организация работает на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС, основная деятельность компании - кадастровые и геодезические услуги. Вопрос в следующем: нам нужно продать оборудование, обязаны ли мы выставлять НДС покупателю или можно продать без НДС, ведь наша основная деятельность кадастр. Услуги, а не продажа оборудования?
Читать ответы (1)
Андрей
03.04.2020, 18:52

Какое налогообложение при продаже технологического оборудования на ЕНВД?

Я ИП на ЕНВД, у меня 2 пекарни, решил продать полностью технологическое оборудование 1 пекарни. Покупатель ООО, оборудование использовалось в деятельности на ЕНВД, какое налогообложение будет при продаже данного оборудования?
Читать ответы (21)
Юрий
10.05.2005, 22:50

Вопрос о выделении НДС и представлении декларации для индивидуального предпринимателя без образования юридического лица

Я индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, осуществляю деятельность по розничной продаже товаров (автозапчасти), являюсь плательщиком единого налога на вменённый доход. Ко мне обращаются юридические лица, которым я предъявляю счета-фактуры для оплаты за товар. Должен ли я выделять НДС в счетах и представлять декларацию по данному налогу?
Читать ответы (1)
Елена
26.09.2013, 10:23

Необходимость сдачи деклараций и оплаты налогов организации ООО Такса в Г. Ульяновск.

ООО Такса имеет два вида налогообложения УСН и ЕНВД. ЕНВД-основной вид деятельности, УСН (доходы 6%). Основные средства числятся на системе ЕНВД. В прошлом году, организация продала автомобили физическим лицам. При этом в обоих случаях при продаже ОС выявлен убыток. Подскажите нужно ли сдавать декларацию по налогу на прибыль и декларацию НДС? Какие налоги нужно заплатить с продажи? Также организация получает страховые возмещения (ОСАГО, КАСКО) по основному виду деятельности с применением ЕНВД. Страховые возмещения являются прочими внереализационными доходами деятельности организации. ИФНС требует эти доходы внести в УСН, и заплатить с них 6 %. Правомерно ли их требование? Г. Ульяновск.
Читать ответы (1)
Зинаида
27.05.2013, 11:33

Налоговая проверка оспаривает отнесение вывоза фекальных вод к автотранспортным услугам для ИП на УСН

Индивидуальный предприниматель находясь на системе налогообложения УСН на основе патента по виду деятельности Автотранспортные услуги, осуществлял вывоз фекальных вод. Налоговая проверка сочла, что вывоз фекальных вод не относится к автотранспортным услугам и взыскивает с ИП НДС. Правомерны ли действия МРИ ФНС?
Читать ответы (1)
Ольга Васильевна
18.10.2015, 21:45

Как сдавать квартальную декларацию на Единый (упрощенный) налоговый режим для двух видов деятельности?

Я индивидуальный предприниматель не осуществляла деятельность на общей системе налогообложения. Зарегистрированы 2 а вида деятельности (ОКВЭД). Подскажите, пожалуйста мне квартальную декларацию Единая (упрощенная) налоговая декларация сдавать на каждый вид деятельности?
Читать ответы (1)