Указание НДФЛ в договоре об оказании услуг между ООО и ФЛ - необходимость и влияние на общую сумму
В договоре об оказании услуг между ооо и ФЛ плату нужно прописывать, включая НДФЛ? или без него? К примеру: 10000 - цена услуги, и ндфл из 10 000 около 1500 рублей. Так вот сумма по договору будет 10000 или 11500?
Сумму прописываете до налогообложения.
СпроситьЭльвира Леонидовна! Добрый день!
Все зависит от того, возьмете Вы на себя обязанность налогового агента. Если нет, то это должно быть указано в договоре - Исполнитель сам перечисляет НДФЛ в бюджет или Исполнитель подает декларацию по форме 3-НДФЛ. Если же Вы берете на себя обязанности налогового агента, то сума должна быть указана с НДФЛ _______, в том числе НДФЛ 13% - ________.
СпроситьВообще если между сторонами не существует трудовых отношений, а заключен гражданско-правовой договор, то кредитор по договору(получатель вознаграждения за оказанную услугу) сам должен выплачивать НДФЛ со своих доходов. Цена сделки от этого не зависит и устанавливается по договоренности между сторонами.
СпроситьЛучше всего прописывать, чтобы потом не было разногласий между сторонами. Как прописывать зависит от того о какой сумме договорились с ФЛ, то есть какую сумму он хочет получить "чистыми" на руки. Если он хочет получить чистыми ровно 10000, то либо пишите 10000 без учета НДФЛ и тогда 13% потом насчитываются сверху, либо сразу пишите 11300 с учетом НДФЛ. В договоре обязательно указать, кто производит удержание НДФЛ: пишите, что ООО из стоимости услуг, причитающейся ФЛ, удерживает и как налоговый агент перечисляет все налоги и отчисления, предусмотренные законодательством РФ, взимаемые в связи с выплатой ФЛ стоимости услуг. Кроме НДФЛ ООО обязано будет оплатить за ФЛ взносы в ПФР, ФФОМС. Не платятся только взносы в ФСС.
Спросить