Компания (зарегестрирована в Англии), на которую я работал, налоги в Норвегии не оплачивала насколько мне известно.

• г. Москва

Помогите разобраться в вопросе о налогообложении.

Проработал в Норвегии (сейсморазведочные работы в море) в России находился только между поездками. Были еще выезды за границу на отдых. Суммарно за год в России находился менее 183 дней и вроде как я не являюсь налоговым резидентом России что теоретически освобождает от уплаты налогов полученных не в России. Однако между Россией и Норвегией заключена конвекция об избежании двойного налогообложения. Также в Норвегии есть отдельный пункт в налогообложении по поводу работы в море по моему профилю. И мне из крюинговой компании сообщают что от меня потребуется оплата налогов в любом случае и об этой уплате я должен сообщить в Норвегию в противном случае за неуплату налогов в одной из стран мне потом могут запретить въезд в Норвегию. Компания (зарегестрирована в Англии), на которую я работал, налоги в Норвегии не оплачивала насколько мне известно. Действительно ли я обязан оплатить налоги в России?

Читать ответы (0)
Артур
11.04.2022, 17:19

Ситуация с налогами при работе на международную компанию

У меня к Вам следующий вопрос. Я гражданин РФ постоянно проживающий в России и работающий вахтовым методом на международную компанию в республике Азербайджан. Контракт непрямой, а через агентство по найму зарегистрированное в Англии (Consultancy Agreement). Причём в контракте работадателем указано ещё одно агентство зарегистрированое в Швейцарии, а не сама компания на которую я работаю. Ежегодно Азербайджанский филиал компании на которую я фактически работаю оформляет для меня ВНЖ, а также платит за меня НДФЛ в размере 25% в местную налоговую инспекцию. Бумаги подтверждающие уплату НДФЛ у меня имеются. Единственная загвоздка в том что компания на которую я фактически работаю и которая платит за меня налоги вообще не фигурирует в моем контракте. Подскажите, пожалуйста, могу ли я избежать уплаты НДФЛ в России ссылаясь на то что налог был уже уплачен в Азербайджане с которым у РФ заключена конвенция об избежании двойного налогообложения?
Читать ответы (8)
Сергей Михайлович
30.09.2016, 11:13

Влияние конвенции об избежании двойного налогообложения Израиля и России на права налоговых служб обеих стран

Если есть конвенция о избежании двойного налогообложения, между Израилем и России, имеют ли право налоговые службы обеих стран обязать нас платить какие то налоги?
Читать ответы (1)
Юрий
24.10.2011, 05:33

Правомерность требования личного налогового кода и уплаты налога для получения кредита в Великобритании

Я пытаюсь взять кредит в Великобритании. Кредитор требует от меня личного налогового кода Великобритании, это типо нашего ИНН. А чтобы его получить, требуют уплаты налога 5% от суммы кредита. Правы ли они? Являюсь ли я налоговым резидентом Великобритании, беря кредит? Если даже и да, то ведь между Россией и Великобританией подписана конвекция об избежание двойного налогообложения. Помогите пожалуйста. С уважением Котин Юрий.
Читать ответы (2)
Рахель&М
11.02.2019, 20:06

Освобождение от налога на доход при продаже недвижимости в России для гражданки России и Израиля являющейся налоговым

Я гражданка России и Израиля, но являюсь налоговым резидентом Израиля. Налоги на доходы в Израиле не плачу, в связи с инвалидностью, следовательно, любой налог на доход в России будет для меня более обременительным. Если я продам недвижимость в России, то могу ли я быть освобождена от уплаты налога на доход? Действует ли в данном случае соглашение об избежании двойного налогообложения? Спасибо.
Читать ответы (3)
Виктор
31.12.2011, 18:30

При этом, как я понимаю, налоги на деятельность компании на териитории РФ будут взыматься российские.

Наша компания планирует стать агентом-резидентом иностранной компании (предоставление услуг) на территории РФ. Насколько нам известно, РФ заключила соглашение о недопустимости двойного налогообложения со страной, резидентом которой является иностранная компания. При этом, как я понимаю, налоги на деятельность компании на териитории РФ будут взыматься российские. Однако, есть следующий вопрос - если ставка соответствующего налога в РФ ниже ставки соответствующего иностранного налога, надо ли головной компании оплачивать разницу? Если в иностранном государстве есть дополнительные налоги на этот вид деятельности, которые отсутствуют в РФ, как регулируется выплата этих налогов? Заранее благодарю, Виктор.
Читать ответы (1)
Елена
25.12.2014, 20:24

Начисление заработной платы и налогообложение при длительной командировке за границу

По поводу направления сотрудника в длительную командировку. Сотрудник - российский гражданин работает в представительстве иностранной компании в России. Получает здесь зарплату. Иностранная компания принимает решение направить его в длительную командировку (на 2 года) за границу. В этом случае он становиться резидентом другой страны, с которой есть соглашение об избежание двойного налогообложения. Вопрос: Как следует начислять зарплату в России, по среднему заработку? По какой ставке, в этом случае, следует начислять НДФЛ. Заранее благодарю.
Читать ответы (1)
Семен
22.04.2016, 14:53

«Компания «ЗетХ» должна уплатить налоги на свои доходы - где и в каком размере?»

Компания «ЗетХ», с местонахождением в государстве А. (налоговый резидент дан данного государства), имеет постоянное представительство (филиал) в государстве Б. Между государствами А. и Б. заключено соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Соглашение устанавливает применение метода налоговых кредитов (полных). Ставка налога на доходы организаций (компаний) составляет: в стране А. – 20 %, в стране Б.-10 %. За 2006 год доходы филиала компании «ЗетХ» (по месту его нахождения) составили 100 000 у.е. Общий доход компании «ЗетХ» – 150 000 у.е. Где и в каком размере должны быть уплачены компанией «ЗетХ» налоги на ее доходы?
Читать ответы (1)
Алла
05.11.2008, 11:00

Конвенция об избежании двойного налогообложения между Россией и Казахстаном - что важнее

Ежду Россией и Казахстаном существует конвенция об избежании двойного налогообложения. И там написано, что налоги с дохода платим мы. А в казахском законе, наши клиенты должны платить налог с наших услуг на своей территории. Что важней - конвенция или налоговый кодекс Казахстана?
Читать ответы (1)
Владимир
16.11.2017, 15:11

Вопрос об уплате налога при продаже квартиры в России - какая страна имеет право налогообложения?

Здравствуйте, я являсь гражданином Украины и ее резидентом хочу продать принадлежащую мне квартиру в России. По законодательству России я должен буду уплатить налог 30%, по законодательству Украины - 18%+1,5%, также между Россией и Украиной есть соглашение об избежании двойного налогобложения. В связи с этим у меня к уважаемому сообществу такой вопрос - в какой стране я обязан уплатить налог (Украине, или России)? Если я буду платить налог в украинскую налоговую (18%+1,5%=19,5%) нужно ли будет мне еще доплачивать 10,5% в российскую налоговую (чтобы получилось в сумме 30%) и не будет ли она иметь ко мне в этом случае претензии? Заранее благодарен за Ваши ответы.
Читать ответы (1)
Мария
04.10.2000, 13:03

Если иностранный гражданин работает в России на российском предприятии и получает заработную плату

Если иностранный гражданин работает в России на российском предприятии и получает заработную плату, то он должен уплачивать подоходний налог? И есть ли соглашение об избежании двойного налогообложения в этом случае, то есть он уплачивает налог только в одной стране (Россия или его страна)?
Читать ответы (2)