Как правильно написать пояснительную для минимизации потерь в случае переплаты по налогу на добавленную стоимость и завышенных расходах по налогу на прибыль?
Как грамотно написать пояснительную, чтобы обойтись наименьшими потерями для себя? Работаю бухгалтером, в результате некорректного отражения хозяйственных операций получилась большая сумма переплаты в бюджет по налогу на добавленную стоимость. Соответственно, на аналогичную сумму были завышены расходы при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
Свободные средства с целью получения прибыли (%) переданы по договору займа физ. лицу. Можно расход учесть при формировании налогооблагаемой базы (УСН доходы-расходы)? Когда? (кассовый метд). Спасибо.
По ст.238 НК РФ эти выплаты не подлежат налогообложению по ЕСН, и значит ли это, что эти суммы не уменьшают налогооблагаемую базу для расчета Налога на прибыль? В ожидании ответа, заранее спасибо!
По закону о акционерных обществах ЗАО создает в течении года резервный фонд, предназначенный для покрытия его убытков и для выкупа акций общества. Согласно пункту 2.11 Инструкции ГНС № 32 "О налоге на прибыль" данная сумма вычитается из налогооблагаемой прибыли. Правомерно ли требование налоговой инспекции отнесения суммы неиспользованного резервного капитала в конце отчетного года к налогооблагаемой прибыли и оплата с этой суммы налога на прибыль? Налогооблагаемую.
Как грамотно написать обяснительную, чтобы обойтись наименьшими потерями для себя. Увольняться не хочу. Работаю в магазине где есть видео наблюдения. Нас просматривает начальник безопасности. Унас в августе был конкурс, повысить средний чек. И я решила схитрить, в один чек пробивала несколько покупок. Так я увеличила свой чек! Так делать было нельзя!
В течение 2 лет платился налог на вмененный доход. По ошибке была завышена площадь торгового зала в связи с этим была большая переплата. Можно ли вернуть сумму переплаты и каким образом.
Определена ли нормативными документами максимальная сумма, которую организация имеет право списать при уменьшении налогооблагаемой прибыли в одном отчетном периоде?
Если у нас ситуация: сгорели материалы, все необходимые справки собраны-т.е. можем уменьшить налогооблагаемую прибыль на сумму сгоревших материалов, то как необходимо разбить сумму по периодам, если она слишком большая?
С уважением, Анна.
Пожалуйста, подскажите, в счет уплаты каких налогов можно зачесть данную переплату или может ли налоговая инспеция вернуть сумму переплаты на расчетный счет предприятия (и что для этого нужно).
Заранее благодарны.
Вопрос о возмещении матриального ущерба.
Водитель перед медугородней поездкой взял под отчет деньги: 15 тыс. - на ком. расходы, 35 тыс.-на ГСМ (топливо). При возвращении он отчитался чеками только на сумму 3500 (гостиница и пр.), и сказал, что чеки на ГСМ - потерял. У нас есть только путевой лист.
Так получилось, что в скором времени он уволился, так и не отчитавшись за оставшуюся сумму.
1. При взыскании с него суммы долга, должны ли мы вычесть стоимость ГСМ, которые он фактически потратил на поездку согласно путев. Листу (груз доставлен), если нет чеков АЗС. И по какой цене считать стоиость ГСМ. По какой-то средней?
2.Поскольку нет чеков АЗС, то мы не сможем отнести стоимость ГСМ на расходы по прибыли. Налог на прибыль за 2 кв. мы уплатили. Можно ли взыскать с работника сумму налога на прибыль 24% от стоимости ГСМ? (опять же стоимость - предполагаемая, т.к. цены не известны)
3. Можно ли сказать, что сумма налога на прибыль - это реальный ущерб и какая возникает мат. отвественность - ограниченная или полная.
Спасибо!