Декларация по НДС / Налоги - 433 советов адвокатов и юристов
Иван!
Такую проверку налоговая инспекция обязана проводить в срок не более тех месяцев с даты подачи налогоплательщиком своей налоговой декларации по НДС. А в течении какого времени налоговая может проводить такую проверку?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201911/14/30x30/5e6f6786b973347ecef5d81c71bcfffc.jpg)
Иван!
Такую проверку налоговая инспекция обязана проводить в срок не более тех месяцев с даты подачи налогоплательщиком своей налоговой декларации по НДС.
СпроситьИван!
Налоговая инспекция может проводить такую проверку без всякого разрешения потому, что согласно норм Налогового кодекса РФ (НК РФ), ее уполномоченный должностные лица, в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального разрешения их руководителя имеет на это полное право. Желаю удачи. Иван, никакие разрешения сотрудникам налоговой инспекции не нужны, это законом не предусмотрено. Уход в декрет вашей сотрудницы - это, к сожалению, проблемы только вашей организации. Работаю юристом ООО, коллега по работе с налоговой ушла в декрет, мы временно поручили выполнять ее работу, но мало что в этом понимаю, подскажите, может ли налоговая инспекция без всякого разрешения своего начальства проводить камеральную проверку нашей налоговой декларации по НДС за конкретный квартал конкретного года?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201911/14/30x30/5e6f6786b973347ecef5d81c71bcfffc.jpg)
Иван!
Налоговая инспекция может проводить такую проверку без всякого разрешения потому, что согласно норм Налогового кодекса РФ (НК РФ), ее уполномоченный должностные лица, в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального разрешения их руководителя имеет на это полное право. Желаю удачи.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201909/28/30x30/4f3f813f21ca514e16fb6167be53c074.jpg)
Иван, никакие разрешения сотрудникам налоговой инспекции не нужны, это законом не предусмотрено. Уход в декрет вашей сотрудницы - это, к сожалению, проблемы только вашей организации.
СпроситьДо 30 апреля, всё как обычно. 4-НДФЛ подается в течение 5 дней, после истечения месяца со дня, в котором был получен первый доход.
Декларация по НДС - аналогично ООО на ОСНО. Не принципиально, на упрощенке или нет. Простите, забыл уточнить я на УСН 6% доход. Я открыл ИП 28 августа этого года, деятельность до данного момента так и не начал. До какого числа мне нужно подать "нулевую декларацию" в налоговую? Что бы избежать недопониманий в дальнейшем.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201908/27/30x30/2cc6e178cd8aaa05565ac4bcc3421841.jpg)
До 30 апреля, всё как обычно. 4-НДФЛ подается в течение 5 дней, после истечения месяца со дня, в котором был получен первый доход.
Декларация по НДС - аналогично ООО на ОСНО.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201511/17/30x30/127546.jpg)
Можете, только по окончанию года должны сдать декларацию в ИФНС и заплатить подоходный налог 13%. Можете заключать договоры как физики с физиками. Только учитывайте, что как Вы, так и парикмахеры будут извлекать из своей деятельности систематический доход. А это признак индивидуальной предпринимательской деятельности. Налоговая может привлечь и Вас, и парикмахеров к ответственности с доначислением НДС. Здравствуйте, да, можете заключить договора. Только по окончанию года сдать декларацию. Всего Вам хорошего! Я собственник помещения (парикмахерская) , физ. лицо. Хочу сам сдавать в аренду рабочие места мастерам, как я могу это сделать? Самозанятым не могу потому как у нас в Карелии пока это не приняли, если открывать ип то придётся принимать арендную плату только по безналу? Это проблематично потому как мастера капризны) не хотят заморачиваться. Подскажите, могу ли я заключить с ними договор как физик с физиками и получать наличные?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201503/12/30x30/114298.jpg)
Можете, только по окончанию года должны сдать декларацию в ИФНС и заплатить подоходный налог 13%.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
Можете заключать договоры как физики с физиками. Только учитывайте, что как Вы, так и парикмахеры будут извлекать из своей деятельности систематический доход. А это признак индивидуальной предпринимательской деятельности. Налоговая может привлечь и Вас, и парикмахеров к ответственности с доначислением НДС.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201805/05/30x30/475003.jpg)
Здравствуйте, да, можете заключить договора. Только по окончанию года сдать декларацию. Всего Вам хорошего!
СпроситьПраво на имущественный вычет возникает с года, в котором оформлено право собственности на квартиру, т.е. с 2017 года. Перенести остаток вычета на 3 года назад могут только пенсионеры. (ст.220 НК РФ) Большое спасибо за ответ. Я Ветеран труда и хочу уточнить с какого момента-с момента оформления права собственности или смомента оформления налоговой декларации? Купила квартиру 1.11.3017. Учитываются ли для оформления возврата налоги, уплаченные в 2014?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/14/30x30/2114280023a50a764c70b810f376ddb1.jpg)
Право на имущественный вычет возникает с года, в котором оформлено право собственности на квартиру, т.е. с 2017 года. Перенести остаток вычета на 3 года назад могут только пенсионеры. (ст.220 НК РФ)
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/И.png)
Большое спасибо за ответ. Я Ветеран труда и хочу уточнить с какого момента-с момента оформления права собственности или смомента оформления налоговой декларации?
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201808/10/30x30/521508.jpg)
Добрый день! Возрат НДС физическим лицам не осуществляется в РФ. Возможен возврат Налога в странах Евросоюза (Такс-фри). Возможно вы имели ввиду налог НДФЛ.
СпроситьДобрый вечер! Вы видимо путаете 13% не НДС, а НДФЛ, то есть 13% от суммы продажи автомобиля, которые налоговая считает за прибыль.
1. С салона Вы взыскать ничего не можете. Это их право продавать свое имущество за сколько они захотят (они сами налог заплатят).
2. Если Вы продали автомобиль по трейд-инн, значит приобрели другой?
Следовательно, Ваш доход от продажи пошел на покупку нового авто. Следовательно, если новая машина стоит теже 220 тыс. или больше, дохода у Вас нет, и 13% платить не с чего. Если дешевле, то 13 процентов платяться с разницы 220 за вычетом стоимости другого автомобиля.
3. В налоговой декларации нужно указать доход от продажи 220, расход на покупку...
Удачи! Сдал машину в тред ин 220 продали за 356900 могу ли я взыскать с автосолона теперь с меня требуют 13%ндс.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201209/03/30x30/43131.jpg)
Добрый вечер! Вы видимо путаете 13% не НДС, а НДФЛ, то есть 13% от суммы продажи автомобиля, которые налоговая считает за прибыль.
1. С салона Вы взыскать ничего не можете. Это их право продавать свое имущество за сколько они захотят (они сами налог заплатят).
2. Если Вы продали автомобиль по трейд-инн, значит приобрели другой?
Следовательно, Ваш доход от продажи пошел на покупку нового авто. Следовательно, если новая машина стоит теже 220 тыс. или больше, дохода у Вас нет, и 13% платить не с чего. Если дешевле, то 13 процентов платяться с разницы 220 за вычетом стоимости другого автомобиля.
3. В налоговой декларации нужно указать доход от продажи 220, расход на покупку...
Удачи!
СпроситьДобрый день, Михаил. Вашему контрагенту по договору налоговый орган откажет в вычете по НДС. У Вас затребуют пояснения, а также предоставить декларацию по ндс, т.к. были операции по НДС, и уплату налога + пени в бюджет. В случае, если ИП нарушила сроки предоставления декларации возможен штраф по 119 НК, РФ а за неуплату налога - штраф по 122 НК РФ. Можно ли сделать корректировку документов и отменить в них ндс. Да, согласен переделать договор и все сопутствующие документы. Ип на енвд. Перевозки. Оказали услуги с ндс. Декларацию не подали. Книгу продаж не ведем.
Партнер подал все документы на вычет ндс. Налоговая ему ответила что мы (наше ип) не сдавали книгу продаж. Какие последствия для него и для нас.
Добрый день, Михаил. Вашему контрагенту по договору налоговый орган откажет в вычете по НДС. У Вас затребуют пояснения, а также предоставить декларацию по ндс, т.к. были операции по НДС, и уплату налога + пени в бюджет. В случае, если ИП нарушила сроки предоставления декларации возможен штраф по 119 НК, РФ а за неуплату налога - штраф по 122 НК РФ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/М.png)
Здравствуйте.
Предусмотрен как за непредставление налоговой декларации, так и за неуплату НДФЛ (если арендатор не исполняет обязанность по уплате 13% с суммы арендной платы самостоятельно).
Также могут взыскать и НДС. Предусмотрен ли штраф или другие наказания если я сдаю помещение (под магазин) в аренду и не плачу никакие налоги. Но договор у меня с арендаторами составлен и продляется ежегодно.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202003/22/30x30/c3053c12d70852fa5d10b6730b304874.jpg)
Здравствуйте.
Предусмотрен как за непредставление налоговой декларации, так и за неуплату НДФЛ (если арендатор не исполняет обязанность по уплате 13% с суммы арендной платы самостоятельно).
Также могут взыскать и НДС.
СпроситьЗдравствуйте.
С заработной платы удерживается НДФЛ, а не НДС, граждане плательщиками НДС не являются.
Если у Вас в 2015 году не было доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, а были только в 2016, то декларацию нужно подавать за 2016 год. Вычет может быть использован в течение нескольких лет до полного его исчерпания. То есть вычет будет не полный? И будет выплачиваться по частям? Скажите пожалуйста, могу ли я получить налоговый вычет за квартиру которая была приобретена в 2015 году, если ндс от зарплаты отчислялся в 2016 году?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201711/14/30x30/360113.jpg)
Здравствуйте.
С заработной платы удерживается НДФЛ, а не НДС, граждане плательщиками НДС не являются.
Если у Вас в 2015 году не было доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, а были только в 2016, то декларацию нужно подавать за 2016 год. Вычет может быть использован в течение нескольких лет до полного его исчерпания.
СпроситьЗдравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО. Здравствуй скажите пожалуйста если я открою ип потом я сам себя 2 ндфл доход могу сделать.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201711/14/30x30/360113.jpg)
Здравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО.
СпроситьЗдравствуйте.
К сожалению не сможете. У меня в 1 квартале 2019 года была импорт. С меня удержали обеспечительный платёж и выпустили груз (мясо). К концу квартала корректировка таможенной стоимости еще не произведена. Сумма обеспечения лежит на счёте в таможне. Могу ли я сразу принять к вычиту сумму обеспечительно платежа с суммой оплаченного НДС в декларации по ндс за 1 кв 19 г.?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202309/05/30x30/315968ef9a06b7b6c8e2de3379998959.jpg)
Декларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Сроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.
А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ) Налог УСН нужно платить каждый квартал. В 2019 году сроки такие:
за 2018 год — до 30 апреля 2019 года,
за 1 квартал 2019 года — до 25 апреля,
за полугодие — до 25 июля,
за 9 месяцев до 27 октября
Ст.229 НК РФ. Ситуация такова. ИП работал на патенте. С января 2019 года было открыто несколько новых ОКВЭДов на ОСНО. Было совершено 2 продажи с НДС.
В марте 2019 года были закрыты ОКВЭДы на ОСНО. ИП продолжает работать на патенте.
Вопрос: когда нужно отчитаться по закрытым ОКВЭДам (сдать декларации НДС и НДФЛ)?
Спасибо!
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/04/30x30/252561.jpg)
Декларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/19/30x30/bccd9bbd56df943ce6b04a91de08c837.jpg)
Сроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.
А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ)
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202401/15/30x30/e28156ef5ce1bac27ca9037bebc57a20.jpg)
Ответ отключен модератором
Здравствуйте.
Не нужно подавать никаких деклараций и платить никаких налогов в Вашем случае. На основании какого закона или статьи? ИП на ЕНВД оквэд грузоперевозки приобрел транспортные средства (большегрузные) в 2008, 2010 годах, транспортные средства продал (как физ. лицо) в 2017, 2018 годах по цене ниже чем приобретал.
Нужно ли ИП платить НДФЛ и НДС от продажи транспортных средств?
В случае если нужно платить НДС и НДФЛ? Необходимо ли предоставлять документы для ИФНС по расходам которые использовались для приобретения транспортных средств?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202206/18/30x30/087ab9854815b3083824350c9e26fb18.jpg)
Здравствуйте.
Не нужно подавать никаких деклараций и платить никаких налогов в Вашем случае.
СпроситьДобрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете". Предприятие занимается транспортными услугами и платит налог по ЕНВД. Может ли предприятия не уведомляя налоговую по этому виду деятельности работать с НДС.
Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете".
СпроситьНДС необходимо исчислить от той стоимости (целиком без учета НДС), за которую продаете Вы (а не от наценки).
При этом Вы вправе принять к вычету сумму НДС, которую предъявил Вам производитель товара (входной НДС), если он также является плательщиком НДС.
Таким образом, если Вы купили товар за 120 руб, в т.ч. НДС 20 руб. (входной НДС), а продаете за 140 руб, в т.ч. НДС 23 руб., то НДС от Вашей продажи:
- исчисленный - 23 руб.
- к уплате: 23-20 руб. = 3 руб.
Это упрощенная схема, могут быть нюансы, но в целом - так. Все это необходимо отразить в налоговой декларации. 3 рубля со 120 рублей?
Остальной НДС кто платит? 40 рублей? Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?
Или я ошибаюсь? Проясните пожалуйста.
НДС необходимо исчислить от той стоимости (целиком без учета НДС), за которую продаете Вы (а не от наценки).
При этом Вы вправе принять к вычету сумму НДС, которую предъявил Вам производитель товара (входной НДС), если он также является плательщиком НДС.
Таким образом, если Вы купили товар за 120 руб, в т.ч. НДС 20 руб. (входной НДС), а продаете за 140 руб, в т.ч. НДС 23 руб., то НДС от Вашей продажи:
- исчисленный - 23 руб.
- к уплате: 23-20 руб. = 3 руб.
Это упрощенная схема, могут быть нюансы, но в целом - так. Все это необходимо отразить в налоговой декларации.
Спросить![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/И.png)
Вы можете подать документы на освобождение от НДС с 01.01.2019.
За 4 кв. 2018 года Вы должны сдать налоговую декларацию по НДС и заплатить налог, т.к. выставляли счета-фактуры с НДС. Я являюсь с марта 2018 года ип. С 01.04.по.30.09.я находился на енвд. С 01.10. Продавал оптова по договора на общем налог. Режиме. Выставлял счета фактцпы с НДС. До 20 января 2019 года должен сдать декларацию и оплати. Могу ли я до 14 01.2019 подать уведомление об освобождении оплаты НДС так как за 4 квартал через расчётный счёт прошло всего 900 т. р.?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/14/30x30/2114280023a50a764c70b810f376ddb1.jpg)
Вы можете подать документы на освобождение от НДС с 01.01.2019.
За 4 кв. 2018 года Вы должны сдать налоговую декларацию по НДС и заплатить налог, т.к. выставляли счета-фактуры с НДС.
СпроситьПри продаже до 1 мил. не нужно, но подать декларацию нужно. При продаже имущества НДС не платиться, платиться подоходный налог от стоимости привышающий 1000000 руб. ст.220 НК РФ. Продала небольшую квартиру за 365000 рублей, конец оформления в январе 2019 года. Буду ли платить НДС 20%?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201406/18/30x30/91897.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201810/20/30x30/540938.jpg)
При продаже имущества НДС не платиться, платиться подоходный налог от стоимости привышающий 1000000 руб. ст.220 НК РФ.
СпроситьЛицензия не нужна.
Регистрация "самозанятых" лиц осуществляется через мобильное приложение "Мой налог", доступное в GooglePlay и AppStore
Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог".
Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс.
За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.
Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета. Я хочу сама готовить и продавать свежевыжатые соки. Надо ли для этого иметь лицензию? Надо ли открывать ип или можно просто зарегистрироваться как самозанятая? Налоги, взносы надо платить? Сколько и какие?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Лицензия не нужна.
Регистрация "самозанятых" лиц осуществляется через мобильное приложение "Мой налог", доступное в GooglePlay и AppStore
Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог".
Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс.
За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.
Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета.
СпроситьЗдравствуйте! Если кроме патента Вы не подавали заявление на УСН или ЕНВД, то вы будет сдавать декларации по налогу на прибыль, по НДС, также сдать декларацию 3-НДФЛ. У меня заканчивается патент 25.12.18 г. В Налоговой службе не делают патент на остаток дней до 31.12. Сказали что мне придется сдавать отчет за весь квартал в электронном формате до 10.01.19. Подскажите пож. какой отчет и какие данные мне придется сдавать в налоговую службу.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201812/07/30x30/557922.jpg)
Здравствуйте! Если кроме патента Вы не подавали заявление на УСН или ЕНВД, то вы будет сдавать декларации по налогу на прибыль, по НДС, также сдать декларацию 3-НДФЛ.
СпроситьДобрый вечер! Необходимо предоставить в ИФНС справку 3 НДФЛ с договорами продажи и покупки нового жилья до конца следующего года. Если ранее Вы не пользовались налоговыми вычетами с покупки квартиры, то возможен зачет.
Для этого надо будет подать налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года.
ПРиложить копии договоров, расписок, платежек и т.п. об уплате ден средств за квартиру. Продал одну квартиру и тут же купил другую-дороже. Хочу чтобы НДФЛ с продажи был погашен за счёт НДС с покупки. Что мне нужно для этого сделать и какие документы мне нужно подать в налоговую? Спасибо.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202003/24/30x30/f61806958fc0eb212a66415dd05da9da.jpg)
Добрый вечер! Необходимо предоставить в ИФНС справку 3 НДФЛ с договорами продажи и покупки нового жилья до конца следующего года.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Если ранее Вы не пользовались налоговыми вычетами с покупки квартиры, то возможен зачет.
Для этого надо будет подать налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года.
ПРиложить копии договоров, расписок, платежек и т.п. об уплате ден средств за квартиру.
СпроситьЕсли Вы не подали заявление на ЕНВД или УСН, то считается, что Вы применяете общую систему налогообложения: НДФЛ 13%+НДС. ПАо НДС ВЫ должны были представить налоговую декларацию за 3 кв.2018 не позднее 25.10.2018. Срок сдачи НДФЛ - 30.04.2019 Я ИП,1.07.18 арендую помещение у ООО, только сеичас поняла что не подала заявление о постановке на режим налогообложения енвд. Что сеичас мне грозит? Штраф? Или мне могут за все эти месяцы с июля-ноябрь выставить по общему или УСН режиму?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201403/17/30x30/81486.jpg)
Если Вы не подали заявление на ЕНВД или УСН, то считается, что Вы применяете общую систему налогообложения: НДФЛ 13%+НДС. ПАо НДС ВЫ должны были представить налоговую декларацию за 3 кв.2018 не позднее 25.10.2018. Срок сдачи НДФЛ - 30.04.2019
СпроситьКак физическое лицо Вы не можете сдавать в аренду нежилое помещение, т.к. это является незаконной предпринимательской деятельность и наказывается по закону.
Сдать нежилое помещение Вы можете оформив ИП. При открытии ИП Вы выбирает форму налогообложения на общих основаниях или в упрощенной форме.
На общих основания Вы платите налог 13 %. Ведете книгу учета прихода и расхода, предоставляете декларацию не позднее 30 апреля каждого года в форме 3 НДФЛ. Оплачиваете НДФЛ, НДС и налог на имущество.
При сокращенной форме налогообложения используются разные системы уплаты налога. 1."Доход минус расход". При этом Вы платите налог 15 %. 2."Доход" платите налог 6% и 3."Патентная система" (предполагаемый доход) платится налог 6 % Как я должна оплачивать налог с аренды нежилого помещения, являясь физическим лицом, где и сколько раз в год?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/С.png)
Как физическое лицо Вы не можете сдавать в аренду нежилое помещение, т.к. это является незаконной предпринимательской деятельность и наказывается по закону.
Сдать нежилое помещение Вы можете оформив ИП. При открытии ИП Вы выбирает форму налогообложения на общих основаниях или в упрощенной форме.
На общих основания Вы платите налог 13 %. Ведете книгу учета прихода и расхода, предоставляете декларацию не позднее 30 апреля каждого года в форме 3 НДФЛ. Оплачиваете НДФЛ, НДС и налог на имущество.
При сокращенной форме налогообложения используются разные системы уплаты налога. 1."Доход минус расход". При этом Вы платите налог 15 %. 2."Доход" платите налог 6% и 3."Патентная система" (предполагаемый доход) платится налог 6 %
СпроситьПравомерно. Три года считается назад, не считая, год в котором проводится проверка.
2017, 16, 15. Годы.
Вот за эти годы можно. День добрый.
Налоговая инспекция проводит камеральную налоговую проверку по декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. (прошло более 3 лет), правомерно ли это?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Правомерно. Три года считается назад, не считая, год в котором проводится проверка.
2017, 16, 15. Годы.
Вот за эти годы можно.
СпроситьЗдравствуйте. При аренде имущества у КУМИ Вы должны платить НДС и сдавать налоговые декларации по НДС как налоговые агенты. (ст.161 НК РФ) Мы управляющая компания арендуем у КуМи помещение должны ли мы платить НДС с арендной платы? Управляйки освобождены от НДС.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201403/17/30x30/81486.jpg)
Здравствуйте. При аренде имущества у КУМИ Вы должны платить НДС и сдавать налоговые декларации по НДС как налоговые агенты. (ст.161 НК РФ)
СпроситьТак в чём же дело? Обращайтесь, составлю декларацию. Услуга небезвозмездная, разумеется: ludmila-evt@mail.ru Телефон: 8-9514377276 Нужно закрыть НДС 1 квартал 2018 года. Сумма 2 000 00, строительные материалы.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201611/19/30x30/260193.jpg)
Так в чём же дело? Обращайтесь, составлю декларацию. Услуга небезвозмездная, разумеется: ludmila-evt@mail.ru Телефон: 8-9514377276
Спросить