Общая система налогообложения / Налоги

Какие льготы по налогам имеет профсоюзная организация на ОСН (общая система налогообложения) и действует ли 4000 руб льгота НДФЛ.

У меня была патентная система налогообложения, деньги были переведены на счета до окончания его действия, со счетов не сняны до сих, счета заблокированы, может ли налоговая выставить мне налог по общей системе налогообложения?

Наша организация находится на УСНО. С 01 января переходим на общую систему налогообложения (по собственному желанию). В данный момент заключаются договоры на выполнение работ. Закрываться работы (КС-2, КС-3) будут в следующем году. Можем ли мы указывать сумму НДС в договорах. Или как нам лучше поступить в данном случае? Тянуть с заключением договоров мы не можем. Заранее спасибо.

Является ли ип стоматолог плательщиком НДС? На основании ст 149 нк РФ? Если он лишился патентной системы налогообл и переведен на общую систему налогообложения?

Можно ли оштрафовать налогоплательщика по ст. 119 НК РФ за непредставление деклараций по НДС и НДФЛ за те периоды, с которых его перевели на общую систему налогообложения по итогам выездной?

Организация имеет в собственности 4 земельных участка, кадастровая стоимость каждого составляет 5 млн. рублей. Земельные участки были получены в 2014 году по договору дарения от физического лица. Стоимость всех участков в договоре дарения указана всего 30 тыс. рублей. Земли сельхозназначения, ставка зем. налога 1,5 %, т.к. основной вид коммерческой деятельности организации - оптовая торговля. Земельные участки организацией не используются. Встал вопрос о переоформлении земли на физ. лицо. Вопрос: 1) как юридически грамотно и с минимальной налоговой нагрузкой оформить сделку (купля-продажа либо дарение и т.д) в связи с тем, что кадастровая стоимость огромная, а организация находится на общей системе налогообложения.

2) Возможно ли оформить расторжение договора дарения по соглашению сторон сейчас в 2016 году?

ИП купил квартиру в 2008 году, НДФЛ не возмещал при покупке. На тот момент ИП вел деятельность на общей системе налогообложения. Как сейчас можно применить вычет по НДФЛ?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я индивидуальный предприниматель. Проводится выездная налоговая проверка за 2011,2012 и 2013 годы. Я плательщик ЕНВД. Хотят перевести на общую систему налогообложения. Документы внутренние за этот период не сохранились. Есть только банковские док-ты и от поставщиков. Скоопированная база по 1-С открывается только за 2011 год, лстальные не открываются. Как будет доначислен налог? Есть ли на этот счет какие-то указания у налоговой?

Вопрос Еркаевой Анне Сергеевне. Анна Сергеевна! Вас беспокоит Татьяна Александровна из Новосибирска. Только что получила ваш ответ по ОКВЭД. большое спасибо. Очень помогли. Анна Сергеевна, хотела бы немного уточнить по налогам. Сейчас как самозанятый предприниматель я плачу 6% налога с доходов УСН) и фиксированные платежи в ПФ. Как только у меня появляются наемные работники, то кроме 6% с доходов я должна заплатить взносы с фонда заработной платы и НДФЛ. Вопрос: какие именно взносы (во все фонды и по каким ставкам-как при общем налогообложении или нет). И в этом случае я должна заплатить за себя фиксированный платеж или начислить себе зарплату и с нее уплатить взносы, а НДФЛ на саму себя надо платить. Заранее благодарю за ответ. Татьяна Александровна.

Мы зарегистрировали ООО точнее будет ломбард на общей системе налогооблажения. Какой договор заключить с работником чтобы не платить такие бешенные взносы. Если договор услуги каждый день писать тоже не вариант.

Системы налогообложения: выбираем подходящую

России действуют пять налоговых режимов. Каждый имеет свои особенности, а также плюсы и минусы. В статье мы разберем, чем они отличаются, и в каких случаях выгоден каждый из них. Общая система налогообложения или ОСНО Общую систему налогообложения или ОСНО (ОСН) также называют основной

Какой перечень документов необходим для регистрации дочернего ООО с общей системой налогообложения? Заранее спасибо!

Есть Постановление Правительства об изъятии земли для нужд государства, с суммы компенсации нужно ли платить налоги, это же не прибыль. Организация на УСН, а если общий режим налогообложения? Со ссылками на НК РФ если можно.

ИП - выбираем систему налогообложения

Для каждого индивидуального предпринимателя актуальным является вопрос выбора системы налогообложения. Все предприниматели стремятся минимизировать уплату налогов. Налоговый Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие системы налогообложения: 1.Общая система налогообложения

Исторический аспект развития упрощенной системы налогообложения

В настоящее время одной из важнейших задач социально-экономического развития РФ является реализация программ и методик, направленных на развитие малого предпринимательства на территории РФ. Ведь именно малый бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии любого государства.

Имеется зарегистрированное ИП (с 2015). Вид деятельности розничная торговля. Налогообложение ЕНВД. Недавно оформлен еще один вид деятельности - услуги туристических агентств. Хотели оформить упрощенку (6%). На консультации в ИФНС сказали, что у ИП может быть только одно налогообложение. Перейти на другое можно с 1 января, подав заявление заранее. И в данной ситуации применимо только общая система налогообложения. Прошу пояснить.

ООО на общей системе налогообложения (ОСНО) хочет добавить в свой список дополнительные коды ОКВЭД:

17.21 - Производство гофрированной бумаги и картона;

74.10 - Деятельность специализированная в области дизайна;

18.14 - Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;

18.12 - Полиграфическая деятельность;

17.29 - Производство прочих изделий из бумаги и картона.

Первый вопрос: Подпадают ли эти коды под патент?

Второй вопрос: Если эти ОКВЭД подпадают под патент, может ли ООО использовать их на общей системе налогообложения? Я знаю, что юр. лица использовать систему патента не могут.

Заранее благодарна за ответы!

Регистрировал ИП через сбербанк Онлайн. В процессе регистрации сразу выбрал УСН и система сформировала заявление. 23 октября был зарегистрирован в ФНС. Но в личном кабинете до сих пор указано что у меня общая система налогообложения. Подскажите, лучше в фнс обратиться или такая задержка это норма?

Мы бюджетное учреждение работаем уже давно на упрощенной системе нилогообложения. Несколь дней назад получили письмо из налоговой о том, что с января этого года нас перевели на общую систему налогообложения, так как мы не вправе применять упращенку. Почему именно сейчас, а на основании чего мы работали раньше, упращенка работает с 2003 года и за это время не сильно именилось законодательство.

В октябре 2019 года открыли ИП глава КФХ, подать заявление на УСН не подали, т.к не знали, за 2019 год отчитались по общей системе налогообложения, с 2020 года перешли на УСН и применили 0 ставку т.е. налоговые каникулы, сейчас налоговики говорят о неправильном применении 0 ставки (Тюменская область), правы ли они, сумму налога нам не осилить, она для крестьянского хозяйства непосильная. Правы ли налоговики.

Был предпринимателем с 2014 по август 2016 г. Работала на УСН. Решили с мужем взять ипотеку на квартиру. Отказывают во всех банках. Выяснила, что моего заявления на УСН в налоговой нет. Все отчеты по УСН и платежи сданы и выплачены. Закрыли без претензий. Выяснила, что должна была сдавать отчеты по общей системе налогообложения! Где мое заявление для работы на УСН - не знаю. Копию себе не оставляла. Что делать?

Никаких требований из налоговой инспекции по сдаче отчетов не получала. Когда стала задавать им вопросы, почему не сообщили, что меня нет в базе по УСН, удивляются, говорят, что все отчеты "ложились" на УСН. До сегодняшнего дня требований из налоговой нет.

Я Индивидуальный предприниматель, заключаю договор с ООО, на строительно-ремонтные работы. Практикуются ли в данной ситуации закрытие работ КС 2, КС 3, У меня УСН у ООО общая система налогообложения.

Они требуют в договоре это указать.

Можно ли перевыставить затраты на оплату энергоснабжения помещения одному из собственнику этого помещения, при этом договор с энергоснабжающей организацией заключен с нашим предприятием, а с этим собственником заключен договор о совместной эксплуатации инженерных сетей, мы работаем на упрощенной системе налогообложения, а этот потребитель просит перевыставить счет-фактуру на электроэнергию с НДС, так как работает на общей системе налогообложения.

Я в январе 2014 не доплатила 8 рублей... 07.11.2014 патент был оплачен полностью... Сейчас у меня заблокирован расчётный счёт в банке и я должна отчитаться за прошлый год по общей системе налогообложения со всеми вытекающими налогами и штрафами... Возможно ли вернуться к патенту за прошлый год?

Патентная система налогообложения (как ИП посчитать налог на патенте)

Патентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый режим, при котором ИП платит фиксированную стоимость за год и освобождается от других налогов. Для компаний этот режим не действует. Пояснение, как работать на патенте... Виды деятельности на патенте. Патент действует

Деятельность фирмы УСН, в конце 2018 года превышен лимит, кода обязаны перейти на общий режим налогооблажения, за 9 месяцев доход составил 18 млн, средне численность 18 человек. Балансовая стоймость ОС - 13 000 000 руб.

Моему ИП грозит исключение из ЕГРИП 22 апреля. Заявление об УСН я не подала в налоговую в декабре 2017 года. Моему ИП 3 года.

Я подавала налоговую декларацию в 2018 году и платила налоги по УСН через Тиньков банк.

В 2019 году я платила налоги по УСН через Тиньков банк и не подавала декларацию. В 2020 году я заплатила налоги через Тиньков банк, при этом декларацию еще не подала. На сайте nalog.ru висит штраф - 4000 р, переплата налогов 53 000 рублей, при этом с ужасом обнаружила, что вид налогообложения зафиксирован как обычный - Сведения о применении специальных налоговых режимов отсутствуют. Вопрос: как избежать уплаты налогов по общей системе налогооблажения? Препятствовать или нет исключению ИП из ЕГРИП? Какие будут правильные действия в этой ситуации?

Организация перешла с начала 2013 года с УСН (6% с доходов) на общий режим налогообложения. За 2012 год она включила все доходы (и оплаченные и неоплаченные) в книгу доходов и продаж. Камеральная проверка прошла в 2013 году, претензий и замечаний по порядку правильности формирования доходов налоговая инспекция за 2012 год не выявила. Сейчас планируется выездная налоговая проверка за 2012-2014 годы. Правильно ли организация поступила? Не предъявит ли налоговый орган посчитать доходы неоплаченные, но включенные в 2012 году в книгу доходов, включить их в налогооблагаемую базу по прибыли за 2013 год, включить расходы в 2013 год и доначислить налог на прибыль за 2013 год?

ИП на УСН 6%, Рекламная деятельность. Выводил деньги на личный счет более 3 миллионов рублей с начала года. Деньги выводились через платежную систему Вебмоней. Договор: http://www.guarantee.ru/information/4

Суть в том, что Если общая сумма поступлений на р/с =3’000’000 руб. извещается фин. мониторинг.

Ну, а дальше работает налоговая. Деньги от продажи рекламы в социальной сети Вконтакте. От налоговой ничего не приходило, но хотелось бы сделать всё по закону, чтобы потом не было проблем.

Что может грозить за такие деяния при проверке налоговой?

Вопрос есть ли варианты провести данные деньги правильно, заплатить с них 6% доходов?

Готов оплатить услуги, тем кто готов дать консультацию.

ЕНВД, розничная торговля запчастей. Выигрываю тендер на поставку запчастей, какой налог платить-ЕНВД, УСН или общее налогооблажение с НДС?

Упрощенная система налогообложения в 2022 году.

Законодательство по УСН меняется, как и по другим налогам, что требует внимания бизнеса. Так, с 1 января 2022 года действуют новые лимиты по УСН, введен новый бланк декларации и расширили список расходов. Об этих и других изменениях расскажем в нашей статье. Лимиты для УСН на 2022

Организация перешла с начала 2013 года с УСН (6% с доходов) на общий режим налогообложения. Доходы она перенесла в налогооблагаемую базу по прибыли за 2013 год, можно туда включить расходы за 2012 год которые оплачиваются в 2013 году и уменьшить налоговую базу по прибыли.

Ситуация:

ИП и ООО, оба применяющие УСН по доходам, существуют около 5 лет. Развиваются параллельно с нуля и по обороту приближаются к лимиту УСН каждая. Учет ведется "в белую" на 100%. При этом ИП давно имеет 90% в капитале ООО. Бизнес ведется аналогичный, но раздельный маркетинг. При этом используется общая инфраструктура расходов (персонал, офис и т.п.), которая впрочем не влияет на налоговую базу, т.к. УСН по доходам. Теперь УБЭП собирается доказать, что применение УСН неправомерно и является схемой неуплаты налогов, на том основании, что суммарный оборот этих двух лиц превысил лимит для одной УСН и тем самым налоги должны быть доначислены по общей системе.

Вопрос: есть ли основания для такой интерпретации, какова судебная практика и перспективы, кто возьмется нас защищать при проверках и в суде?

Расходы на путевки, переход на УСН, расчет налога с дивидендов: закон опубликован

Поправки касаются учета расходов по налогу на прибыль на путевки в санаторий, обложения НДФЛ компенсации работникам затрат на такие путевки, продления срока для перехода с ЕНВД на УСН, расчета налогов с дивидендов. Путевки для лечения Работодатель сможет учитывать в расходах по налогу

Короче 24 апреля 2020 г. Открываю себе ИП. Подаю заявление на усн (упращенка 6% процентов) подаю её не лично специалисту, а ложу в ящик перед дверью. Сейчас моё заявление не находят и считают, что я на общем режиме работаю. Документы положил в ящик, так как фнс была закрыта и личный приём не осуществлялся.

Открываю розничный магазин семян и агрохимиии и цветов, УСН 6%, вопрос по кудир, надоли в поле "Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" указывать расходы за каждый день? Или за квартал? Например: "столько то денег ушло на заккупку оптовую цветов, агрохимии и тд" или мне при усн 6% фиксировать только доходы и как их фиксировать правильно, например продал 50 пакетов семян за день - получил 50 чеков, указываю номер каждого чека и по порядку пишу 1 - доход по чеку № 1111-50 р, 2 доход по чеку № 222-150 р, или мне просто указывать итоговую сумму дохода за день напримерн в общем заработал за день 3 тыщи рублей - ставлю число и указываю 30.12.2019 поступил доход в размере 3000 тыс рублей, или все таки фиксировать каждый чек даже на мелкую сумму? Потом еще по кварталам считаю да?

ИП подал заявление в электронной форме на УСН с 2016 г.через год Налоговая присылает письмо в том, что ИП находится на общем налогообложении, в связи с тем, что подали ЗАЯВЛЕНИЕ (форма до 02.11.2012 г.),а не УВЕДОМЛЕНИЕ.

Хотя приказ ФНС от 2 ноября 2012 г.гласит: Утвердить РЕКОМЕНДУЕМУЮ форму № 26.2-1.Права ли налоговая в отказе о переходе на УСН?

Есть Постановление Правительства об изъятии земли для нужд государства, выплачивается компенсация, с суммы компенсации нужно ли платить налоги, это же не прибыль. Организация на УСН, а если общий режим налогообложения? Со ссылками на ГК и НК если можно.

Я открываю ИП.

Буду заниматься следующими видами деятельности:

Торговля женской одеждой в розницу (магазин) сумки, кошельки, ремни, нижнее белье, обувь, в общем весь перечень женской одежды и аксессуаров.

Услуги по реставрация ванн.

Услуги по настройке рекламы в Яндекс директе и в вконтакте, одноклассниках.

Услуги по консультированию какую рекламу лучше использовать.

Услуги по консультированию как открыть бизнес.

Скажите какие коды ОКВЭД я должен указать при регистрации ИП.

Какой код должен быть основным и на что это влияет?

И можно ли для всех этих видов деятельности использовать УСН?

Нахожусь в городе Томске.

УСН: за 2021 год нужно будет отчитаться по новой форме

ФНС утвердила новую форму декларации, порядок заполнения и формат ее подачи в электронном виде. По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества: поменяли штрих-коды; с титульного листа убрали код по ОКВЭД; в разд. 1.1 и 1.2 добавили строку 101, где указывают налог по

Должен ли арендодатель уменьшать стоимость аренды при переходе на УСН

Минфин разъяснил, должен ли арендодатель изменять размер арендной платы при переходе на УСН или возврате на общий режим. В своем письме от 04.07.2021 № 03-07-11/43644 ведомство отмечает, что переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к иным режимам налогообложения осуществляется

Дело идет к разводу. Имеется общий ребенок. Мирным путем решить вопрос с алиментами не получается. У меня ИП (УСН 6%). Как судья может вынести решение о расчете алиментов? Это будет фиксированная сумма или будет браться в расчет мой оборот?

В конце 2012 г. ошибся при оформлении УСН вместо 1 доходы поставил 2 доходы, уменьшеные на величину расходов. Вызвали в 2014 г. ,за 2012 г. както пропустили, я думал исправили, а стали требовать за 2013 г. расходы, которых у меня быть не может. Работаю отделочником, договоры составляю устно. Просил исправить ошибку.

Мне на доходы вместо 6% начислили 15% + штраф, + пеня. Писал жалобу начальнику ИФНС в прокуротуру, с каждой жалобой сумма уменьшалась с 26844 до 13063 руб 40 коп, в арбитражный суд подавал 2 исковых заявления, оставлены без движения, так как суд просит уточнить предмет спора и законные интересы заявителя нарушены оспариваемым решением. Помогите пожалуйста правильно составить исковое заявление, исправить ошибку при оформлении УСН отменить налог 15 % с общих доходов как с чистой прибыли 11340 р и пени.

Г. Курган отчет публикации судебных актов. Электронное правосудие № дела А 34-920/2015

Возможно ли разблокировать счёт ИП, пока идёт суд между ИП и налоговой, в суд подали мы, так как налоговая почти год принимала все платежи по УСН, пока сами случайно не узнали, что находимся на общем режиме.

Я оформил ИП и не подумал о системе налогообложения, и уже прошло 15 дней как я забрал свои данные об ИП, и в итоге оказалось что налоговая подключила меня под общую систему, сейчас мне нужно перейти на упрощенку. Чтобы перейти, в бухгалтерии мне сказали - нужен договор аренды, для того чтобы мне не наложили штраф (из-за того что я не перешёл в упрощённую систему). Гараж который я арендую, ни где не зарегистрирован. И арендодатель физ лицо, и не будет регистрироваться, и не хочет платить налог. Можем ли мы составить с ним договор безвозмездной аренды, и какой налог я должен буду платить за здание и арендодатель?

Президент Владимир Путин обсудил с руководителем ФНС поступления в бюджет и упрощение системы налогообложения

О наполняемости бюджета в 2022 году шла речь в ходе недавней рабочей встречи Президента России Владимира Путина и руководителя Федеральной налоговой службы России Данила Егорова. Президент отметил, что, несмотря на существующие проблемы, наполняемость бюджета происходит плановыми

ТСЖ на УСН доходы-расходы. Запланировано в 2015 г. собрать средства (целевые) и израсходовать для ремонта кровли - 700 тыс. рублей. От жильцов были собраны средства (целевые) на ремонт кровли не в полном объеме - 640 тыс. руб. Оплата работ за ремонт кровли произведена полностью, 640 тыс. - за счет целевых, остальные - за счет ежемесячных средств на содержание и ремонт общего имущества. Жильцы-должники частично погашают долг по ремонту кровли. Как отразить целевые средства в разделе 3 декларации по УСН?

В собственности ООО с 1992 года имеется нежилое помещение в здании жилого дома серии КОПЭ 1987 года постройки. С 01.01.2006 организация перешла с общего режима налогообложения на УСН. По какой норме стать 346.16 НК РФ производится дальнейшее начисление амортизации помещения - в течение 3 лет (50, 30 и 20%) так как здание на момент перехода на упрощенку уже амортизировалось 18 лет, или по норме-равными долями в течение 10 лет, так как по классификации здание относится к 10 амортизационной группе (со сроком полезного использования более 30 лет)?

ЭТА "УПРОЩЕНКА" - ЧП КАКОЕ-ТО…

Быть в нашей стране предпринимателем непросто, недаром их называют не только ИП, а и ЧП – Чрезвычайное Происшествие. Так вот на одном ЧП хотелось бы остановиться поподробнее. Суть в том, что с 2015 года ИП на «упрощенке», использующие помещения в целях извлечения прибыли, получили

Индивидуальный предприниматель на УСН (6%) код ОКВЭД 45,42. Попадает ли ИП под действие закон ФЗ 212 Об уплате страховых взносов? В ст 58 указано, что

...для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются: а) производство пищевых продуктов; б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;.. ц) строительство и тд...

Общий код экономической деятельности 45 - строительство, а 45,42 попадает под пониженные тарифы страховых взносов?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение