Заплатить налог на прибыль / Налоги - 1147 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Я ИП на УСН и ЕНВД (как я считала). Сдавала декларации по ЕНВД в течение всего 2017 года во время, платила ЕНВД. Вчера пришло уведомление с ИФНС, что я неправомерно применяю ЕНВД. Я не знала, что я должна встать на учет как плательщик этого налога. Звонила в налоговую, мне там сказали, что я должна подать декларации по НДС и 3-НДФЛ за 2017 г, но у меня УСН (доходы). С доходом заплатить 6%? Это единственный выход? Это очень дорого получается и мне не под силу.

Какие расходы (налоги) нужно будет оплатить компании посреднику в следующей ситуации: китайская компания заказчик услуг переводит деньги русской компании посреднику, а компания посредник переводит эти деньги русской компании исполнителю услуг?

Бизнес готовится на продажу. Уплачены налог на прибыль за отчетный период (2 квартал) и 1/3 часть налога на добавленную стоимость НДС-18%. НДС оплачивается по 1/3 до 20 числа каждого месяца. Продажа бизнеса осуществляется в другой регион. Соответственно когда подойдет время оплаты 2-й и 3-й части по 1/3 НДС, у ООО будет новый директор и новый юр адрес в другом регионе РФ.

Сам вопрос: кто несет ответственность за уплату этих оставшихся частей налога? Если 1/3 часть мы заплатили в налоговую Санкт-Петербурга, а оставшиеся 2/3 НДС будут оплачиваться по новому адресу регистрации фирмы где нибудь в Новосибирске? Или нужно полностью оплачивать НДС при продаже? Какую ответственность несет старый директор, если новый не заплатил вовремя эти налоги? Спасибо за ответы!

Прислали транспортный налог. Вместо 260 лошадиных сил указано 200. Если я заплачу за 200 л/с и не сообщу об ошибке. Мне за это Что-нибудь будет?

Здравствуйте, я наймодатель. Должен ли я платить налог с прибыли, если договор заключен на 11 месяцев и когда это нужно делать, если договор заключен в марте. Это делается в следующем году?

Нужно ли нам платить налог?

Супруг моей умершей свекрови, подарил нашему малолетнему ребенку долю в квартире. Доля была получена им после смерти свекрови по наследству. Является ли он родственником для налоговой и нужно ли нам будет платить налог с этого дарения?

В 2009 году я, мой брат и мама выступали одаряемыми по договору дарения недвижимого имущества. Мама подавала декларацию по форме 3-ндфл в налоговую. Однако ни ответа, ни привета от нее не было все эти 9 лет. НДФЛ так и не заплатили. Доход на имущество все это время платили. Налоговая не присылала никаких уведомлений о задолженности, в личном кабинете долги отражены не были, мы свободно выезжали за границу. Буквально на прошлой неделе в личном кабинете появилась задолженность по этому налогу и пени. Сумма вышла отнюдь не маленькая, брат ходил в налоговую и его заставили заплатить. Что делать в таком случае?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

6 лет назад приобрели дом, по документам было 2 юр.адреса, один дом-саманный, снесли сразу. Спустя время, решили объединить все в 1 юр.адрес, получили новый кадастровый номер. Подскажите, при продаже нужно будет платить 13%налог или нет. За все время собственник не менялся.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Российская компания, от имени правообладателей - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ (юр. и физ. лиц), по агентскому договору, выдает лицензии на право пользования их музыкальными произведениями другим НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ (для использования за пределами РФ).

1) Нужно ли в данном случае удерживать налог у источника при выплате роялти нерезиденам, ведь объект авторского права в конечном счете НЕ используется В РФ и эти роялти не связаны с использованием объекта авторского права в РФ.

2) Есть ли в данном случае обязанность по НДС?

Спасибо!

Должен ли поставщик начислять НДС на сумму неустойки, взысканной с покупателя по ИЛ АС, за нарушение сроков оплаты поставки. Положение о взыскании неустойки было предусмотрено условиями Договора на поставку.

Добрый день! Мать по договору дарения подарила сыну квартиру в декабре 2016 года, сын решает продать квартиру в сентябре 2017 года, будет ли платить налог сын при продажи квартиры? Мать и сын жители Казахстана, Сын владеет квартирой меньше года, как узнать кадастровую стоимость квартиры?

Получил только что 1-комн. Квартиру от МО РФ бывший в/сл, проживающий с моей мамой 15 лет (в браке не состоят). Он хочет сразу оформить дарение на меня (я не родственница). Подскажите, помимо 13% еще и налог на "свежую" квартиру (3-х летнего срока проживания нет)?

Заранее Благодарю, Татьяна!

Подарила дочери таунхауз месяц назад (договор рукописный, прошёл госрегистрацию), сейчас срочно понадобились деньги и мы решили его продать. Можно ли каким-то образом избежать налога на недвижимость, находящуюся в собственности менее трёх лет? Или может нам лучше отменить договор дарения? И как рассчитывается данный налог, если его не избежать?

В 2103 г. я,как физическое лицо, приобрёл нежилое помещение. В 2103-15 г.г. использовал его в качестве магазина, как ИП. После 2015 г. помещение не использовалось. В 2108 г. закрыл ИП и,опять же как физическое лицо, продал помещение. Сейчас ИФНС проводит выездную проверку меня как ИП и физ. лица одновременно за период 2016-2018 г.г. и ставит вопрос об уплате мной, как физическим лицом, НДФЛ и,почему-то, НДС от продажи нежилого помещения. Но владел я им больше пяти лет и в проверяемый период в коммерческих целях не использовал. В ст. 217, 228 НК я чёткого разъяснения по данной ситуации не нашёл. Подскажите.

Продаю квартиру которая находится в собственности менее 3-х лет, купила за 1 млн. продаю за 1,4 млн. После покупаю квартиру большую, т.е дороже. Нужно ли мне платить налог с прибыли? Или то, что я покупаю на это недвижимость налога не возникает?

Благодарю!

Планирую переводить дочери деньги из России в Чехию почтовым переводом через сервис Золотая Корона. Дочь учится и живет в чехии более 183 дней в году. Сумма 1000 евро в месяц. Должна ли она сообщать о получении денег в местный налоговый орган и платить налог?

Жилой дом сдан в эксплуатацию 22.03.2006 года. Дата выдачи свидетельства: 09.06.2006 года. Являюсь пенсионером и инвалидом 2 группы. До 2019 года налоговые уведомления не приходили. Налог на имущество (жилой дом). В 2020 году пришел налог на имущество как объект незавершенного строительства хотя дом сдан в эксплуатацию. Позвонил в налоговую они сказали что к ним приходят сведения как объект незавершенного строительства. Потом сотрудник налоговой позвонила в юстицию сказали что там произошла техническая ошибка. Предложили сходить в МФЦ и самому исправить ошибку. Я К ЭТОЙ ОШИБКЕ НИКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ.

У меня ИП сейчас я заключаю договор на оказание услуг с ООО которое работает с НДС, у меня упрощена, во что мне выльется это договор.

Движимое имущество (автотранспорт) приобретен в 2016 году. Другого имущества у общества нет. Нужно ли подавать декларацию по налогу на имущество за 2016 год?

Сегодня на чеке из супермаркета увидела, что на каждый товар в чеке начисляется 20% НДС, хотя на ценниках никак не указано.Законно ли это и куда обратиться?

Может ли индивидуальный предприниматель, у которого система налогообложения НПД (налог на профессиональную деятельность) сдавать в аренду свой автомобиль физическому лицу для перевозки пассажиров (такси)? Лицензия открыта на собственника ИП.

Если один а/м был куплен за 650000 17 октября 2021 а продан за 650000 7 ноября 2022 и в этот периуд был куплен 15 октября 2022 другой а/м за 249000. Связаны по налогу эти два автомобиля?

От ФССП получил гараж должника в счёт погашения части задолженности. Гараж оценён в 200 т.р. Сейчас хочу его продать за 300 т.р. Буду ли я в таком случае платить налог с прибыли?

Просто во-первых я его получается не покупал, а во-вторых приставы взыскали с должника не весь долг передо мной.

Здравствуйте. Пенсионер продает дом, находящийся в его собственности с 2016 года (менее 3 лет) за сумму 1200000 р. С какой суммы необходимо уплатить налог? С 1200000 или 200000?

Я пенсионерка. Купила машину и через 6 месяцев продала. Купила другую. Сегодня получила с налоговой уведомление, чтоб заполнила декларацию. Сколько же должна буду выплатить налога за прибыль?

Вопрос по возврату средств от брокера-просят заплатить налог, чтобы вывести средства, налог якобы возвращается через три банковских дня. Это правда или очередной развод?

Продаем квартиру с братом, у нас обоих по 1/2 доли, владеем ей менее 3 х лет. Покупатель берет её под ипотеку, договор купли-продажи составляет сам банк, в нём будет написаны все собственники и указаны доли, а так же будет расписано, сколько каждый собственник получит денежных средств (поровну). Как платить налоги? По идее я продаю свою 1/2 доли за 1400 т.р. и так же и мой брат, общая сумма сделки составит 2800 т.р. Как платить налог с продажи? Каждый из нас имеет право воспользоваться вычетом в размере 1000 т.р. (то есть каждый из нас заплатит налог с 400 т.р.) или мы заплатим налог с общей суммы сделки и применим налоговый вычет в размере 1000 т.р. (то есть заплатим налог с 1800 т.р.). Спасибо.

После оплаты заказчик расторг с нами договор, подписали соглашение о расторжении и акт сверки. И уже после всего этого выяснили, что в акте выполненных работ и в счет-фактуре, взяли цену без НДС, а указали, что получившееся сумма уже включает НДС, вместо того что-бы накрутить НДС на сумму. Заказчик отказывается принимать исправленную счет-фактуру и доплачивать разницу, ссылаясь, на то что договор расторгнут и подписан акт сверки. Заказчик прав или можно сослаться на какие-либо статьи закона?

Доброе утро! Я самозанятый работник. Доход ниже прожиточного минимума. Выиграла в конкурсе 45 тыс. руб. Надо ли подавать декларацию о доходах и платить налог?

Мы с мамой продаем квартиру и по договору указано, что все деньги от продажи получает мама на свой счет. Квартира оформлена на нас в равных долях. У меня это единственное жилье и прошло уже 3 года, у мамы нет и не прошло 5 лет. Соответственно мама попадает на налог от продажи. Какие документы нужны будут при подаче декларации и как указать налогооблагаемую сумму, чтобы мама заплатила налог только со своей части прибыли, а не со всей суммы прибыли, поступившей на ее счет?

В прошлом году я продала нежилое помещение, которое у меня находится в пользовании более 5 лет, участок под ним у меня был в аренде, но год назад я его выкупила, сделка оформлялась через нотариуса, который пояснил, что если землю под помещением продадим по кадастровой стоимости налога не возникнет, так ли это Или налог платить придется вместе с пеней.

Добрый день! Покупаю комнату в квартире и риелтор предложил оформить дарение, так как надо согласие соседей, а в одной из комнат соседи не живут, не могут их найти. Придется ли мне, как одаряемой платить налог с прибыли? И получу ли я налоговый вычет?

В 2015 году я через суд у банка Хоум кредит банк отсудила страховку. Теперь банк мне прислал письмо где сказано что я должна уплатить налог с той суммы которой мне была возвращена и сдать декларацию по форме 3 НДФЛ о полученном доходе. Как я понимаю я получила не доход, а вернула свои деньги которые они с меня же и высчитывали. Как мне теперь быть?

Моя мама - ПЕНСИОНЕРКА является владелицей НЕЖИЛОГО помещения 150 кв.м. Оно было приобретено в 2010 году с целью открыть в нем магазин, но так и не сложилось. Помещение всё это время простояло пустое, никакая деятельность в нём не велась, в аренду не сдавалось, мама не регистрировалась в качестве ИП. Такой вид имущества у мамы - один (есть 2 квартиры - за одну мама платит налог, за вторую - льгота; есть зем. участок - один, платит налог, в Краснод. Крае льготы на землю нет; и вот есть нежилое помещение - одно). Требований по уплате налога на имущество за это помещение все эти годы не поступало. А теперь вот поступило сразу за 3 года.

Вопрос: Применима ли льгота для мамы, как пенсионерки, на нежилое помещение, если этот вид имущества у неё один.

В связи с продажей дома который построили сами, менее 3 лет встал вопрос заплатить налог с дохода (чеков на строительство этого дома нет!). Подскажите пожалуйста нужно ли мне будет заплатить налог, если я на сумму дохода от продажи дома купила 2 земельных участка и построила 2 дома? Зарегистрировала их в одном и том же году что и продажа первого дома. Чеки все на мои расходы по строительству 2-х последних домов имеются. Налоговый вычет уже использовала давно. Буду благодарна за ответ.

2016 купили квартиру черновом варианте сделали ремонт, сейчас вынуждены продать Ремонт входит в прибыль квартиры или это твои убытки и налог надо платить.

В 2016 г. продала машину (стоимость 100000,00 руб.), пришло письмо из налоговой о том, что мне нужно подать декларацию и заплатить налог. Я должна с этой заплатить 13%?

Я купил автомобиль в апреле 2014 года за 1050 000 рублей. Продал его спустя 2 года и 9 месяцев за (в январе 2017 г) за 970 000 рублей. Должен ли я заплатить налоги за проданный автомобиль? Спасибо.

Коммерческая недвижимость ИП на ЕНВД владею 6 месяцев продаю за цену покупки какой мне нужно заплатить налог?

При приобретении недвижимости по договору купли-продажи в пользу третьего лица, будет ли "третье" лицо оплачивать какой-нибудь налог?

1) если квартира куплена по ДДУ, еще будет строится. Возникнет ли налог у собственника (т е 3 его лица, он же выгодопреобретатель недвижимости, за кот он своих денежных средств не платил).

2) если купить участок земли по такому же договору по той же схеме. Возникнет ли налог не на собственность потом, а на недвижимость как дар?

Я продал комнату в общежитии за цену большую, чем купил, (но менее 1000000 р.) и при этом она была у меня в собственности менее трех лет. Вопрос: должен ли я платить налог или нет? Благодарю.

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Ситуация такая - ИП Х, УСН 6%, оптовые продажи. Часть закупок производилась на реквизиты другого ИП Y, УСН 15%, по его же предложению (из-за большей скидки и бонусов, доступных изначально ИП Y). Оплата за данный товар поступала на счет ИП Х, все налоги уплачены. Первый год отработали нормально, на второй год ИП Y требует от ИП Х уплаты (возмещения) налога на определенную сумму якобы выставленную налоговой. Ни оснований, ни документов не предоставляет, уверяет, что налог на 15% необходимо оплачивать не с суммы поступлений (фактических продаж), а с суммы закупок, (?) мол, поставщик подал сведения о продажах в налоговую и за данные закупки (?) необходима уплата налога.

Такое возможно? Если да, как выяснить реальную сумму, какие документы требовать?

Я единственный учредитель ООО, как физ лицо я предоставляю беспроцентный займ своей ООО для закупки станка, какие Налоги должна будет заплатить ООО?

Скажите пожалуйста, если я в 2013 году заключил ЖДУ на 1 млн. руб., а в 2021 году хочу включить договор цессии на 2 млн. руб., должен ли я платить какие-либо налоги после переуступки прав?

Мне как частному лицу принадлежит нежилое помещение и я как индивидуальный предприниматель сдаю его в аренду уплачивая упущенный налог 6% должна ли я при продаже этого помещения как физ лицо уплачивать этот 6% налог или налог на физ лицо если данная недвижимость в собственности у меня более трех лет?

Скажите, пожалуйста, я купил квартиру, в собственности менее 3-х лет, квартира была оформлена на меня, но покупали в браке. Я продал квартиру ДОРОЖЕ и перевел деньги на счет супруги. Супруга купила другую квартиру, но оформила на себя, квартира куплена в браке. Буду ли я платить налоги и сколько, когда продал квартиру ДОРОЖЕ, так как квартира в собственности менее 3-х лет?

Как и когда заплатить налог за продажу обезличенного металла, счёт менее 3 лет, прибыль более 250 тыс. руб.Какие подтверждающие бумаги нужны?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение