Расчет налогов / Налоги - 29499 советов адвокатов и юристов

Сегодня получила уведомление из налоговой о представлении пояснений по 2 НДФЛ за 2015 год. протоколом собрания учредителей были распределены дивиденды 2014 г в 2015 году и попали в справки 2015 г.НДФЛ удержала 9%..сроки камеральной проверки давно истекли. Прошло 2,5 года со сдачи справок НДФЛ. как мне себя вести? Помогите разобраться.

Здравствуйте! Вопрос касается налоговой инспекции. Организация в субаренде имеет площадь. Арендатор арендует у государства и сдает в субаренду площадь производственному предприятию. И есть еще собственник доли здания с которым не заключен ни какой договор.

Налоговая требует что бы организация заключила с собственником доли здания договор аренды, а собственник не имеет претензий и не хочет сдавать в аренду эту долю. Имеют ли налоговики такое право?

Я уволилась с работы в декабре 2016 г. Тогда же получила справку о доходах за 2016 год. В декабре поменяла паспорт. Теперь надо в налоговую обращаться за вычетом, а данные паспорта в справке НДФЛ 2 старые. Обратилась за новой справкой в свою бывшую организацию, они выдали на новый паспорт. Но эта организация уже в другом городе (№ ИФНС другой в справке) и стали"ПАО" вместо "ОАО".Какую НДФЛ 2 мне предоставлять в налоговую: старую, но с данными предыдущего паспорта или другую?

Подала заявление о возврате налога на лечение, получила отказ. Причина отказа: в соответствии со ст.88 Налогового Кодекса проводится камеральная налоговая проверка. Срок окончания 17.07.19.По окончании предлагаем повторно написать заявление. Хотелось бы знать, почему отказали и каковы мои последующие действия? Спасибо.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Я - индивидуальный предприниматель. Являюсь работодателем, соответственно уплачиваю страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на работников. За 4-й квартал 2008 года страховые взносы в пенсионный фонд за работников, уплатила в феврале 2009 года. Имею ли я право подать уточненную декларацию по уплате налога (вмененка) за 4 квартал 2008 года с целью уменьшения суммы налога на сумму страховых взносов уплаченных в 2009 году?

Заранее благодарю!

Согласно этой статьи возврат налога на имущественный вычет производится после рассмотрения заявления (10 дней) , в случае положительного решения возврат производится после 30 дней. Налоговая отказала в выплате в эти сроки, ссылаясь, что на их сайте указан срок возврата после 4-х месяцев (без ссылки на закон). Правомерны ли их действия. Какой ст. закона или акта они регулируются.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В последнее время знакомым стали приходить налоги на собственные дома с какими-то космическими суммами. Например на дом в 142 кв.м прислали налог в 52 000 руб. Поясните, пожалуйста, законно ли это и как правильно самим рассчитать налог на дом. Я живу в Приморском крае, зарегистрирована во Владивостоке.

Я физ лицо. Сдала нежилое помещение площадью

35 кв Индивидуальному Предпринимателю под пункт выдачи заказов. Договор заключили на 11 месяцев.

Вопрос, обязана ли я платить какие либо налоги? Какие будут последствия, если я не буду их платить?

С 20 марта 2014 являюсь собственником нежилого помещения на цокольном этаже в торговом центре в московской области (г Красногорск) В прошлом году (2017) обнаружил в личном кабинете налоговой около ~14 000 р долга (налог на недвижимость) в этом году сумма выросла (я ничего не оплачивал-долг не гасил) сейчас дол равен 16 877 p Площадь помещения 53,6 метра

В личном кабинете налоговой также есть такие данные:

Налоговая база:

01.01.2015 - 382 165 руб. 32 коп.

01.01.2016 - 2 812 837 руб. 95 коп.

Я ни разу не платил налог на недвижимость. Как пересчитать - проверить корректность суммы? НЕ обращаясь в налоговую (есть вероятность что она ниже чем должна быть - всетки 4+ лет прошло) и если это ошибка - то не хотелось бы на нее самостоятельно указывать работникам налоговой - и оплатить как есть. Однако может тут больше чем нужно - переплатить тоже не хочется - поэтому хочу понимать как правильно сделать расчет? Самостоятельную сверку.

В январе заступил на должность руководителя, предшественник уволился и налоговые декларации за 4 квартал предыдущего года подписал я. Несу ли я, как руководитель персональную ответственность за достоверность деклараций и какими нормами права надо руководствоваться в случае претензий со стороны налоговых органов?

Пристав, при расчете задолженности по алиментам, на основании справки 2 НДФЛ рассчитал задолженность с общей суммы дохода, проигнорировав суммы вычета и облагаемую сумму дохода.

Я купил земельный участок, построил на нем дом. Расходы не зафиксировал. Чтобы учесть расходы на строительство хочу заключить договор подряда с компанией. Мне дадут приходник, чек и акт. Вопрос, будет ли проверяться налоговой компания предоставившая мне данные документы на предмет проведения оплаты?

Могут ли налоговики доначислить налог ооо на усн в ходе налоговой проверки ссылаясь на товарные чеки (нефискальные, написанные на бланках)?

При покупке квартиры по договору купли-продажи недвижимого имущества с использованием кредитных средств в п.2 Цена договора и порядок расчетов п.п.2.2.1 сумма 195,000 рублей выплачивается продавцу в день подписания настоящего договора, подписывая настоящий договор, продавец подтверждает, что указанная сумма им получена. При подаче декларации 3 НДФЛ покупателю было предьявлено требование представить расписку в получении этой суммы, которая не составлялась, предварительный договор не составлялся. Вправе ли требовать ИФНС эту расписку?

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Решил отчитаться перед налоговой за 2014 год, подал декларацию 3-НДФЛ в апреле 2016 года. Получил деньги с рекламы скажем, так разовая акция, тогда только начинал работать как ИП (открыто с начала 2014 года), в 2015 сдавал по УСН (сумму эту не учитывал). Решил доплатить, чтобы не возникало вопросов сдал по 3-НДФЛ и оплатил в бюджет. Т.к. работаю в интернете через платежные системы подтверждающих документов в виде договоров у меня нет. Сейчас звонили с налоговой просят принести документы, а так же что будут штрафы за просрочку платежей (об этом я знал) и сообщил, что оплачу как пришлют.

Сказал, чтобы прислали уведомление и на вопросы отвечу в письме. Общался вежливо. Имею ли право не сообщать об источнике доходов т.к. название организации и инн я указал в декларации?

Стоит ли беспокоится и можно ли указать, что документы были утеряны (сослаться на технический сбой)?

Я ИП на патенте, розничная торговля, аренда павильона в торговом центре, закрываю торговую точку, передаю право на аренду павильона, продаю ИП на патенте все находящееся в ней торговое оборудование, оргтехнику, а товар передаю по закупочной стоимости, которая определяется в 1 С, плюс к стоимости товара 10% затрат транспортных и складских. Как это лучше оформить, чтобы за товар не платить налоги

Я самозанятый. 20 ноября 2022 года от юр. лица была переведена сумма 100 000 на мой счёт. На эту сумму покупал материалы для работы. В приложение МОЙ НАЛОГ не фиксировал прибыль на 100 000. Сегодня 20 марта 2023 года юр. лицо просит чек. Я конечно в приложении могу сформировать чек задним числом. Но какие могут быть последствия от налоговой по отношению ко мне?

Собираюсь продавать квартиру. На эту квартиру 2 года назад я подавал на налоговый вычет.

Собираюсь продавать квартиру.

На эту квартиру 2 года назад я подавал на налоговый вычет, получил около 50000 рублей, т.е. примерно 210000 я еще недополучил.

Если я продам ее в этом году, то в следующем, мне нужно будет отчитаться о доходах. Могу ли я сделать взаимозачет в следующем году? Слышал, что для этого нужно продать и купить недвижимость в одном и том же году, а если не успею в этом же году? Или же я могу подать декларацию на доходы и декларацию на вычет уже проданной квартиры, тогда неважно что я купил в разных годах и купил ли вообще?

По моему заевлению уполнамоченным органом (Федеральным БТИ) произведена плановая инвентаризация имущества в середине 2012 года, сведения в налоговую были поданы 01.03.2013 г должна ли налоговая по моему заявлению сделать перерасчет за 2012 г и на основании каких норм?

Здравствуйте! Такой вопрос возник. Наш президент В.В.Путин еще зимой заявил, что с дачников не будут брать налоги на землю. Моя мама, пенсионер и инвалид 1 группы владеет дачным участком в Подмосковье 19 соток. Причем, участок стоит в запустении, она там жить не может и продать не получается. Почему-то ей и в этом году пришел налог на землю 17000 рублей. Для нее это огромная сумма. Правомерно ли это?

Транспортный налог не предъявлялся более 5 лет. При продаже автомобиля в апреле 2013 гола, налоговая выставила требование на уплату налога за 2011, 2012 года, при их оплате в ноябре 2013 г. высылает еще требование на эти же года плюс 2010 год. И еще предъявит в 2014 за 2013 год. Вопрос нужно ли платить за 2010 год.

Получила налоговое уведомление №14100117 от 10.07.2019 г. Вопрос по расчету налога на нежилое помещение кадастровый номер 31:16:0106001:3992. Произведен расчет за 2016 г по налоговой ставке 0,5% с коэффициентом к налоговому периоду 0,2 составил 1564 руб. И за 2018 г по налоговой ставке 2% и составил 31286 руб. Почему в 2019 году мне начисляют налог за 2016 год? Почему новые правила расчета налога вступившие в закон с 2019 года применяют для расчета налога за 2016-2018 год, когда этих правил не было? Как за два года налог мог увеличиться в 30 раз? Как правильно составить заявление для перерасчета?

Была ген. директором в ООО"Ромашка" в гМосква Компания ликвидирована. Я не работаю три года, на пенсии. Но налоговая по поводу контрагетов достает и теперь (проживаю г Курск) Что делать? Спасибо!

Мне прислали налоговое уведомление с налогом на землю.

Кадастровая стоимость объекта указаны выше, чем за прошлые годы.

Прошлые годы-2014 и 2015 были оплачены полностью, в установленные сроки. В новом, только что присланном уведомлении указана сумма к оплате и за 20014 и за 2015 г.г. В налоговой пояснили, что они имеют право применить новый порядок налогообложения и за последние 3 года, т.е. задним числом. Хотя в 2014 и 2015 г.г. кадастровая стоимость была другой, значительной меньше.

Вопрос:

Имеет ли право налоговая применять к предыдущим периодам (2014 и 2015 г.г.), для перерасчета налога новую кадастровую стоимость присланную из Росреестра только что.

На руках у меня имеется налоговое уведомление за прошлые годы, где указана старая кадастровая стоимость.

Получили от ИФНС Требование о представлении пояснений к НДС за 3 квартал. Требование пришло в субботу 14.11.15, прочли и отправили квитанцию о получении 16.11.15. Вопрос... крайний срок представления документов пятница 20.11.15 или 23.11.15 и можно ли почтой отправить документы. Спасибо.

У меня задолженность по имущественному налогу. С продажи квартиры. Насчитали 95 тысяч. До какого предела могут расти пени если я не могу сейчас эту сумму заплатить.

Налог:

Можно избежать уплаты налога? На продажу (ипотечной)квартиры, которая была 3 года в собственности, купив сразу другую недвижимость и погасив ипотечную задолженность?

Добрый вечер! Прошу дать разъяснение. В 2015 году по договору купли продажи было приобретено имущество общей стоимостью 20000000 рублей в том числе НДС. передача имущества по акту произведена в начале 2016 года, согласно акта приема передачи. За первый квартал был произведен расчет налога на имущество со стоимости имущества 16949152,54 рублей. (без учета НДС) Амортизация по данному имуществу не начислялась весь период. В январе 2018 года было заключено дополнительное соглашение о том что, стоимость имущества по договору составляет 5900000 рублей в том числе НДС. оплата дополнительного соглашения произведена полностью. Имеем ли мы право производить расчет на имущество с уточненной суммы т.е с 5000000 рублей без учета НДС, и произвести корректировку налога на имущество за период с 2016 по 2017 год. Спасибо!

В 2016 года приобретен объект недвижимости.

В 2019 году владелец подарил объект сыну.

В 2020 сын в свою очередь подарил своей жене.

Жена в 2021 году (менее 1 года владение) собирается продать.

Все это время объект недвижимости не покидал периметр одной семьи. Общий период владения более 5 лет (на всех:)

Вопрос какой налог придется заплатить жене и есть ли какие-то исключения из подобных случаев, которыми можно воспользоваться. Где-то сталкивался с разъяснением ВС, но не могу теперь найти на него ссылку.

Продавали недвижимость. Покупали по ДДУ, через год с небольшим продали. Сейчас подаем документы в налоговую. Все готово. Нужно составить заявление на рассчет налогов. Вопрос. Как правильно написать в заявлении, чтобы налог с продажи посчитали: цена продажи минус цена по ДДУ?

Я продала квартиру (менее 3 лет, после приватизации) и купила квартиру в одном налоговом периоде, надо подавать декларацию, была в трех организациях везде посчитали по разному возврат налогового вычета, в одной организации вообще к моему доходу от проданной квартиры еще прибавили доход за год с моей работы, тем самым уменьшив сумму возврата налогового вычета. НАсколько это законно? Нигде это не прописано, помогите, .заранее благодарю. Надеюсь вы откликнитесь, в отличии от других сайтов.

Как можно оспорить налог на имущество [жилой дом}Стоимость инвентаризационной базы вырасла с

560000 рублей в 2007 г до 1300412 р в 2013 г. В результате используется максимальная налоговая ставка-2%

Скажите пожалуйста имеет ли право налоговая инспекция заблокировать счёт в банке за не сданные декларации, хотя прошло уже 3 года? Имеется ли срок давности? Можно ли его применить в данной ситуации? Как разблокировать счёт?

Помогите решить задачу. Начальник управления налоговой инспекции Челябинской области санкционировал внедрение сотрудника налоговой инспекции в АО «Сигнал» с целью предотвращения налогового преступления, поскольку другим способом сделать это было невозможно. Дайте правовую оценку действиям начальника налоговой инспекции (с точки зрения прав, которыми обладает налоговая инспекция).

Как будет рассчитываться налог

Я ип доходы минус расходы 15%

У меня есть товар который куплен за наличный расчёт из документов мягкий чек без печатей

Мне нужно этот товар продать по р/с

По факту прибыль 4%

Но документально закуп я подтвердить не могу (тк есть только мягкий чек).

Соответсвенно налог на данную сделку будет рассчитываться как 15% с суммы сделки?

Какую ответственность несёт ООО и его учредители (и несут ли вообще), директора за неуплату налогов за оформленные на это ООО разрешения такси (лицензии)?

Если да, то кто именно и какую ответственность несёт в составе ООО - директор, бухгалтер или само ООО?

Речь идёт о злостной намеренной неуплате налогов за оформленные на ООО разрешения такси.

Какую ответственность несет учредитель, он же директор за неуплату НДС и можно ли ликвидировать ооо с задолженностью по НДС.

Я продала комнату за 1800000 руб, которой владела менее 5 лет и купила квартиру за 3700 000 руб.. Сейчас получила письмо из налоговой, с требованием предоставить налоговую декларацию на доход о продажи комнаты.. Если я подам эту декларацию, мне нужно будет платить налог? Или как я понимаю, раз я купила жилье дороже чем продала, я освобождаюсь от уплаты? Спасибо

Малое предприятие (3 человека, все 3 являются его учредителями) работает с первого августа. Есть небольшая выручка, но её не хватает даже на покрытие текущих расходов. Т.е. зарплата начисляется (в программе, уже есть и за август и за сентябрь), но не выплачивается. Надо ли платить налоги в этой ситуации, какие и в какие сроки? Правильно ли мы поступаем, начисляя зарплату, т.е. показываем и увеличиваем долг предприятия перед работниками от месяца к месяцу... в ожидании момента, когда можно будет зарплату выплатить? Заранее признательна.

В этом году за свой старенький лексус буду платить транспортный налог на 1100 рублей больше. В том году было 6600, стало 7700. Ставка была 30 рублей, стала 35.

В калькуляторе расчета транспортного налога на сайте налоговой моей машины даже нет в списке. Расчет начинается с лексуса 3,5 а у меня 3 литра.

Считаю, чем старше машина, тем меньше транс. Налог.

У меня лексус RX300 2001 г.

Рыночная цена 400 тыс.

А посмотеть калькулятор на следующий год транс. Налог будет 10340 руб. Я не согласен.

Организация перешла с начала 2013 года с УСН (6% с доходов) на общий режим налогообложения. Доходы она перенесла в налогооблагаемую базу по прибыли за 2013 год, можно туда включить расходы за 2012 год которые оплачиваются в 2013 году и уменьшить налоговую базу по прибыли.

Прожили в квартире 20 лет. Семья разрослась и пришлось её приватизировать и продать. Приватизировали на четверых: я, мой муж, внук и внучка. При продаже на долю каждого пришлось по 750 тыс. руб. В налоговой из стоимости квартиры вычли миллион и вывели налог: каждому по 60 тыс. Внукам меньше 10 лет. Я на пенсии и не работала тогда. Муж работающий пенсионер. Мы с мужем потратили деньги на меньшее жилье в деревне. Деньги внуков пошли родителям на аренду жилья, т.к. на покупку не хватает. Мне кажется, что налог насчитан неверно. У каждого ведь меньше миллиона.

Я имею в собственности нежилое помещение с 2005 г. Все документы были оформлены правильно и в срок. Но налоги на имущество (на это помещение) я не получаю. В 2012 г. и 2013 г. подавала заявления в налоговую инспекцию по месту нахождению помещения. Все заявления у меня сохранились, на них у меня есть отметки о приеме документов. Но до сих пор налоги мне не начисляются. Что мне делать и какую сумму штрафов я буду вынуждена заплатить?

Итак:

1) Есть 2 объекта недвижимости 1-дом введенный в эксплуатацию в 07.2016 года, право зарегистрировано также в 07.2016 года. 2 - земельный участок полученный по договору дарения от близкого родственника (мать собственника) 30.03.2016 года, собственность зарегистрирована также 30.03.2016 года. Стоимость сделки по продаже дома и земли общая 2600 тыс. руб. сделка осуществлена 19.04.2019 года или позднее.

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что при подаче декларации 3 НДФЛ в 2020 году за 2019 год налог будет исчисляться следующим образом, при условии, что в договоре К\П указаны 2 объекта и каждый со своей ценой Дом - 1 млн, земля 1,6 млн.: Налоговая база дом: 1 млн. - вычет 1 млн. * 13% = 0 руб. налога, Налоговая база земля 1,6 млн * 0% = 0 руб. (так как в связи с дарением предельный срок владения 3 года.) ? И по первому и по второму объектам - кадастровая стоимость ниже стоимости указанной в договоре к\п. Спасибо.

Скажите пожалуйста законно ли налоговая направляет квитанции об оплате налога за земельный участок за предыдущие годы 2012 г, 2013 г?. Все эти годы приходили налоговые квитанции и мы вовремя оплачивали примерно по 500 руб, в этом году пришло уведомление за 2014 год на 5000 руб (так как наш участок оценили в 4 раза дороже от рыночной цены) и пришла квитанция за 2012 и 2013 за каждый год по 2992 руб. Звонил в налоговую, и по телефону сказали что все законно и эти квитанции за предыдущие годы на основании пункта 4 статьи 397 налогового кодекса, налоговая г. Дмитров МО. Скажите пожалуйста, налоговая вправе перерасчитывать налог за 2012 и 2013 и требовать их оплаты?

Купил брат землю под ИСЖ, где-то в 15 году, оказалась земля не годной для строительства, трубопроводы водоканала, газопроводы под землей. Вернули по суду, суд был в 2016, в 2017 м вернули землю, когда все деньги вернул хозяин земли. Налог платили как под ИСЖ по ставке 0.26. И тут, оба на. Перерасчет. Перевели землю на прочие и ставка уже 1,25 и в двойном размере ставка. За все годы с 2015 по 2017 годы. То есть начислили 7000 руб налогов задним числом. Это же какой-то грабеж. Земля была под ИСЖ, перевели получается задним числом в прочие и налог пересчитали.

Нужно ли платить налог с продажи приватизированной квартиры, если сразу приобретается другая квартира в тот же календарный период?

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение