Регистрация в налоговой, подтверждение дохода и процентные ставки - что нужно знать физическим лицам?
995₽ VIP

• г. Южно-Сахалинск

1 Нужно ли регистрироваться в налоговой?

Если да - то как физ лицо?

2 Какие документы предоставлять в налоговую для

подтверждения дохода?

3 Какие процентные ставки налога на этот вид дохода?

Читать ответы (11)
Ответы на вопрос (11):

Пожалуйста, обращайтесь к любому юристу в личные сообщения.

Спросить

1. Нужно. Т. к. будете получать доход. Значит должны платить налог с него.

2. договор, документы об оплате

3. ставка 13 процентов, на основании ст. 207 НК РФ. Если вы не ИП. А там есть разница 6 процентов например можно использовать.

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

1. Нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ст.2 ГК РФ), т.к. осуществляется предпринимательская деятельность, т.е. систематическое извлечение дохода.

2. Декларирование дохода декларацией по форме 3-НДФЛ, если будете плательщиком НДФЛ. Если на упрощенке, то декларация по упрощенной системе учета и отчетности.

3. Если будете на общей системе налогообложения, то ставка налога на доходы физических лиц составляет 13% (ст.224 НК РФ). На упрощенной системе учета и отчетности 6% (глава 26.2 НК РФ, ст.346.20 НК РФ).

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

1. Безусловно Налоги платить необходимо. При этом вид трейдинга не имеет значения.

Оплачивать налоги вместо вас могут только брокеры, лицензированные Центробанком РФ.

список брокеров, уплачивающих налог за трейдеров на территории РФ, можно найти на сайте Центробанка РФ

2.Если ваш брокер не будет платить налог за вас, вам придётся регистрировать ИП и платить самостоятельно.

3.До недавнего времени деятельность трейдеров расценивалась, как азартный бизнес. Однако это было изменено в соответствии с письмом МинФина РФ от 04.02.2009 года, и теперь трейдерская деятельность облагается стандартным НДФЛ (глава 23 НК РФ).

Спросить

Ответ отключен модератором

Это лучший ответ (выбран автоматически)

1.Если Вы как Ип хотите работать или будете постоянный доход получать - нужно регистрироваться и платить налоги

Есть риск привлечения к административной (ст.14.1 КоАП РФ) и даже уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. При неуплате налога могут привлечь к административной и налоговой ответственности. И даже у уголовной (если большие суммы дохода и неуплаты налога)

2 Документы об оплате, договор, декларация, банковские счета - все эти документы подтверждают доход. В зависимости от системы налогообложения.

3 ставка 13 процентов, если мы говорим об НДФЛ и общей системе, ст.208,224 НК РФ.Если упрощенная - то можно и 6 процентов

А вообще Вам желательно обратиться к любому юристу в личку за более подробной консультацией, ст.779 ГК РФ.

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте Дмитрий Николаевич

Доход, полученный налогоплательщиком от операций на рынке Forex, подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях, с применением ставки, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса

Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2019)

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 4 февраля 2009 г. N 03-04-05-01/41 О налогообложении НДФЛ доходов, полученных физическими лицами от операций на рынке Forex

Спросить

Здравствуйте. Да.Регистрироваться нужно. Трейдер как и все обязан заплатить стандартный налог государству в размере 13%.

Кроме этого, по итогам года необходимо подавать отчет о доходах в виде декларации 3-НДФЛ. Сдавать декларацию необходимо в отделение ФНС по месту жительства до 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК РФ). Сам налог на доходы физических лиц (НДФЛ) нужно заплатить до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). Можно регистрироваться, как ООО, НО для уменьшения налога на Форекс лучше создать ИП. Т.К. отношении индивидуального предпринимателя в РФ действует УПРОЩЁННАЯ СХЕМА налогообложения, поэтому со своих доходов на Форекс вы будете платить 6%.

Далее:-при регистрации ИП нужно выбрать код ОКВЭД, который будет максимально соответствовать торговле на рынке Форекс или инвестированию, но в то же время будет разрешен для работы по упрощенному налогообложению. Согласно мнениям экспертов, - оптимальным вариантом будут 65.23.4 (заключение свопов, опционов и других биржевых сделок), 65.23.1 (капиталовложения в ценные бумаги)...

Желаю удачи. В.

Спросить
Это лучший ответ

Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!

1 Нужно ли регистрироваться в налоговой?

Да, нужно.

Кроме того, по итогам года вам необходимо подавать отчет о доходах в виде декларации 3-НДФЛ. Сдавать декларацию необходимо в отделение ФНС по месту жительства до 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК РФ)

Если да - то как физ лицо?

Нет.

Для легальной работы на Форекс необходимо создать ИП и выбрать код ОКВЭД-65.23.4 (заключение свопов, опционов и других биржевых сделок), 65.23.1 (капиталовложения в ценные бумаги).

В отношении индивидуального предпринимательства в России действует упрощенное налогообложение, поэтому со своих доходов на Форекс вы будете платить 6%.

Согласно п. 1 ст. 346.20 НК РФ в случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов.

2 Какие документы предоставлять в налоговую для

подтверждения дохода?

Вы можете представить в налоговую инспекцию документы из банка вашего банковского счёта

3 Какие процентные ставки налога на этот вид дохода?

Ваш доходом считается прибыль, полученная сверх вложенных средств. Следовательно, налоговая база создается только в том случае, если на ваш банковский счет форекс-брокером начислено денег больше, чем вы вложили.

Например, вложили 50 000 руб. и вывели 50 000 руб. в этом случае налога НЕТ.

Желаю удачи.

Спросить

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! ВСЁ ПРОСТО, согласно письма МИНФИНа от 4 февраля 2009 г. N 03-04-05-01/41 доход, полученный физическими лицами от трейдерской деятельности, облагается налогом на общих основаниях, ставка НДФЛ составляет 13%. НО МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬСЯ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ КАК ИП, СО СТАВКОЙ 6% НА ДОХОД.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Спросить

Здравствуйте. Не обязательно, но поскольку в настоящее время налог с физических лиц составляет 13%, что довольно много, поэтому более целесообразным будет зарегистрироваться в качестве ИП и выбрать упрощенную систему налогообложения, при которой действует процентная ставка в размере 6% от полученных прибылей.

Что кается налога, то если просмотреть ст. 208 НК РФ, то там сказано что все физические лица, в том числе трейдеры должны оплачивать налоговые платежи с получаемой прибыли

Если будете действовать как физ. лицо, то в ФНС нужно будет предоставлять декларацию. Здесь следует заполнить специальную форму 3-НДФЛ. Делается это не позже 30 апреля пришедшего года и в эту декларацию вносятся те данные, которые удалось получить за минувший отчетный период.

Спросить
Денис
07.01.2004, 18:08

Необходимо ли физ. лицу предоставлять в налоговую инспекцию какие-либо документы для подтверждения того, что характер дохода

Необходимо ли физ. лицу предоставлять в налоговую инспекцию какие-либо документы для подтверждения того, что характер дохода - дивиденты, облагаемые 6% налогом? Спасибо. С уважением, Денис.
Читать ответы (1)
Маргарита
01.12.2005, 15:29

Страховые взносы в пенсионный фонд и налог на доходы физ. лиц - это одно и тоже?

Скажите, пожалуйста, какие налоги помимо единого (при упрощенке) я должна платиь. Страховые взносы в пенсионный фонд и налог на доходы физ. лиц - это одно и тоже? Если нет, то какие процентные ставки по этим налогам? Спасибо.
Читать ответы (1)
Сегрей
23.03.2010, 11:49

Так как вышеуказанное юр. лицо ЯВЛЯЕТСЯ налоговым Агентом и удерживает (и перечисляет) налог

Физ. лицо сдает квартиру Юр.лицу по Договору. Юр.лицо перечисляет за Физ. лицо все налоги (это отражено в Договоре). Нужно ли Физ. лицу подавать налоговую Декларацию? Судя по НК РФ - нет. Статья 228. Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 1. Исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков: 1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов; Под налоговыми агентами понимаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся для налогоплательщика источниками дохода в РФ и обязанные удерживать с такого дохода налог. Так как вышеуказанное юр. лицо ЯВЛЯЕТСЯ налоговым Агентом и удерживает (и перечисляет) налог, то Подавать декларацию не НУЖНО? Т.е. это НЕ Обязанность, а ПРАВО? согласно: Статья 229. Налоговая декларация 2. Лица, на которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить такую декларацию в налоговый орган по месту жительства.
Читать ответы (1)
Артур
30.01.2016, 15:52

Минимальный процент для начисления НДФЛ при займе от физического лица - есть ли ограничения?

Юр лицо берет процентный займ у физ лица, юр лицо должно удерживать как налоговый агент НДФЛ-13% с процентов по договору. Вопрос: любая ли процентная ставка подпадает под этот налог или имеется какой либо минимальный процент с которого начинается уплачиваться НДФЛ?
Читать ответы (1)
Ярмоленко Людмила Васильевна
27.03.2013, 18:30

Вопрос об уменьшении налоговой ставки или освобождении от налога для пенсионерки-арендодателя

В 2012 году был получен доход, с которого не был удержан налог налоговым агентом. Нам следует предоставить налоговую декларацию по налогу на доходы физического лица (форма 3-НДФЛ). Доход был получен от арендатора как арендная плата за земельный пай (6 га) по договору аренды. Доход получен зерном 1 т 100 кг и составил (сумма дохода 5698 руб.). Ставка налога 13%. Арендодатель - пенсионерка, неработающая 83 года. Имеет ли право арендодатель на уменьшение налоговой ставки или освобождение от налога? С уважением, Людмила Васильевна!
Читать ответы (1)
Ирина Александровна
25.09.2011, 23:45

Должна ли я (физ. лицо) подавать декларацию о доходах в налоговую?

Банк ежегодно начисляет дивиденды на акции. Он (банк), как налоговый агент, удерживает налог. Должна ли я (физ. лицо) подавать декларацию о доходах в налоговую? Если да, то какие документы мне при этом нужны от банка? Благодарю!
Читать ответы (1)
Наталия
14.01.2015, 00:34

Как правильно организовать услуги в области эзотерики - регистрация, система налогообложения и отчетность

Следующее на данный момент я физ. лицо планирую оказать услугу физ. лицу по организации проведения семинара и платной консультации в области эзотерики в своем городе - нужно ли мне регистрироваться в качестве ип, на какую систему и как отчитаться в налоговой за полученный доход в виде некого процента от суммы полученного дохода от семинара.
Читать ответы (2)
Виктория
09.01.2019, 17:19

Налоговые обязательства работодателя-физического лица сотрудникам-налоговым резидентам США

Физ. лицо налоговый резидент США (Private Household) является работодателем для других физ лиц, налоговых резидентов США (Флорида) и выплачивает своим сотрудникам заработную плату. 1) Должен ли он как работодатель, выплачивая зарплату своим сотрудникам, САМОСТОЯТЕЛЬНО оплачивать за них какие-либо налоги? 2) Если да, то какие именно налоги он обязан уплатить? (название и ставка) Особенно интересует штат Флорида. Пожалуйста, укажите, какого уровня эти налоги (штатные, федеральные) 3) Как рассчитывать эти налоги? Есть ли формулы? Кто может рассчитать их? 4)Из каких средств выплачиваются эти налоги: средства работодателя или зарплата работника? 5) Указывается ли эта информация в личной налоговой отчетности работодателя-физ. лица? (например, в Schedule H) 6) Обязательно ли регистрироваться в качестве private household в США? Большое спасибо!
Читать ответы (1)
Евгений
05.10.2012, 20:47

Требования к подаче декларации о доходах физического лица

Скажите пожалуйста при подаче декларации о доходах физ лица надо указывать как и где получены доходы и документально их подтверждать? Т.е. прикладывать какие то документы о получении денежных средств? Или просто указать сумму дохода за год? Налог на доходы физ лиц.
Читать ответы (1)
Антон
30.05.2016, 20:00

Переменные процентные ставки по Договору будут регулироваться Ключевой ставкой Банка России

Указанные Процентные ставки по Договору являются переменными, их величины могут меняться в зависимости от изменения Ключевой ставки. Ключевая ставка – это устанавливаемая Банком России в качестве процентного инструмента денежно-кредитной политики ставка, информация о которой размещается на официальном сайте ЦБ РФ - www.cbr.ru, являющемся общедоступным источником информации. Процентные ставки по Договору поменяют свое значение при условии, если в течение 3-х месяцев подряд Ключевая ставка будет более, чем на 5 процентных пунктов выше или ниже Ключевой ставки, действовавшей по состоянию на 1-ое число месяца, в котором заключен Договор или в котором было предыдущее изменение Процентных ставок по Договору. При этом изменение произойдет на наименьшее количество процентов, на которое изменилась Ключевая ставка в течение трех месяцев подряд по сравнению с ее предыдущим значением, с которым проводится сравнение. Новое значение Процентных ставок по Договору вступает в силу с Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором наступили вышеуказанные условия для изменения. При этом размер Процентных ставок не может стать менее значений, указанных в п.4 Индивидуальных условий на момент заключения Договора. Это значит, что банк сможет поменять процентную ставку, на всем периоде кредитования?
Читать ответы (1)