НДФЛ при продаже автомобиля из-за границы - расчет и возможные варианты
597₽ VIP

• г. Саратов

Вопрос 🙋‍♂️

Физическое лицо приобрел автомобиль из Армении за 900.000₽ - ввез его и поставил на учет.

Спустя месяц продает данный автомобиль за 1.000.000₽

Вопрос: НДФЛ расчет с 1.000.000₽ к оплате 130.000₽

Или все таки можно договор купли продажи с гражданином Армении действителен к расходу.

И НДФЛ рассчитываем с 100.000₽ дохода?

Читать ответы (8)
Ответы на вопрос (8):
Это лучший ответ

Здравствуйте! Со 100 т.р., т.к. вместо налогового вычета в 250 т.р. согласно п.2 ст.220 НК РФ можно уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением продаваемого транспортного средства. Так что налог = 13% * (1000-900) т.р. для налогового резидента РФ.

Спросить

А то что автомобиль приобретен у юридического лица в Армении.

Данный договор и сумма расходов на покупку у нас учитывается?

Спросить

Да, будет учитываться

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Если Вы сдавали транспортное средство физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, либо продали транспортное средство, находившееся у Вас в собственности менее трех лет, Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Налог с продажи автомобиля нужно считать по формуле:

(Доход от продажи − Вычет) × 13%

Доход от продажи — это сумма, которую получает продавец. Она указана в договоре купли-продажи. Вид вычета можно выбирать на свое усмотрение и использовать тот, который выгоднее.

Два вида вычета: расходы на покупку и налоговый вычет в размере 250 000 Р.

Если у вас сохранен ДКП авто, то можете его использовать в качестве доказательства своих расходов

То есть платить с суммы 100 000 Р.

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту жи­тельства (месту пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был полу­чен соответствующий доход. Если 30 апреля приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна быть представле­на не позднее ближайшего рабочего дня.

Представление в налоговый орган декларации только с це­лью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи декларации — 30 апреля — не распространяется. Т.е. подать декларацию в налоговый орган с целью получения налого­вого вычета налогоплательщик может в любое время в течение года.

Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

Спросить

Вопрос именно в правовом признании суммы расходов ФЛ в 900.000₽ с юрлицом Армении.

Примет ли данный расход налоговая служба

Спросить
Это лучший ответ

Налог рассчитывается со 100 тыс. руб., так как доход именно с этой суммы возникает.

То есть уменьшается налогооблажаемая сумма 1 млн - 900 тыс. = 100 тыс.

Налог рассчитывается по формуле:

(Доход от продажи − Вычет) × 13%.

Деларацию подаете до 30.04.2024, налог оплачиваете до 15.07.2024.

- см. ст. 220 НК РФ

Спросить

Подобный вопрсоы следует задавать через личный кабинет налогоплательщика в ИФНС и на горячей линии ФНС можно спосить-

НК РФ Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)

1. Налогоплательщики имеют право:

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать формы налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения;

2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, федеральной территории "Сириус" - по вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, нормативных правовых актов представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах;

...

Контакт-центр ФНС России: 8 800 222-22-22.

По нормам НК РФ, в частности, ст. 220 НК РФ - 250 000 - налоговый вычет.

Либо берется расход - то есть надогооблагаемая база равно доход минус расход. В Вашем случае 100 000 рублей. Локументы все приложите к декларации 3-НДФЛ (до 30 апреля полать нужно) и налог в срок до 15 июля уплатите.

Спросить

Здравствуйте!

Налог рассчитывается с дохода.

В данном случае не имеет значения, что договор с гражданином Армении.

Так или иначе 900 т.р. - это расходы.

Нигде в НК РФ не сказано, что в случае если эти расходы по договору с иностранными гражаднами, то они не учитываются.

Соответственно 900 т.р. - расход. Отсюда налог - со 100 т.р.

ст. 220 НК РФ.

Спросить
Алексей
30.01.2008, 17:07

Какой налог нужно уплатить при продаже автомобиля - схема расчета и возможные варианты

Как не вникал, немогу понять схему уплаты налогов с продажи автомобиля. Очень надеюсь на Ваш компетентный ответ. Итак, вкратце мой вопрос. 10 января 2008 г. я приобрел в автосалоне автомобиль за 1300000 рублей. Автомобиль не понравился и я его продаю. Покупатель настаивает на том, чтобы в справке-счет указать 100000 руб., я же склонен указать полную стоимость в 1300000 руб. Будьте добры подсказать, какие налоговые суммы я буду обязан уплатить налоговому органу в обоих случаях? Большое Вам спасибо.
Читать ответы (2)
Эльвина
21.12.2021, 07:06

Почему при расчете больничного не учтены 3 дня - объяснение причин и возможные варианты расчета

Скажите пожалуйста, я на больничном была с 29.11, и в госах такое-же уведомление пришло. А позже, когда закрыла больничный, мне пришло увеличение, что отправлено на расчёт с 2.12. Почему 3 дня не вошли? Или эти 3 дня будут расчитаны как то пр другому?
Читать ответы (1)
Анастасия
17.04.2023, 00:08

Расчет НДФЛ при продаже земли по частям - подробно о налоге, льготах и правилах расчета

Как рассчитывается ндфл в случае продажи земли по частям. То есть куплен участок земли в 2022 г за 1 млн. Участок был поделен, первая часть с новым кадастровый номером продана за 300 тыс в 2022 г, вторая часть ещё подаётся. Нудно ли платит налог сейчас, ведь второй участок ещё не продан, чтобы подтвердить, что я в прибыли? Как расчиать ндфл и с какой суммы? Можно ли применить какие-то льготы, чтобы уменьшить сумму налога для уплаты?
Читать ответы (3)
Константин
06.02.2020, 04:14

Расчет НДФЛ при продаже квартиры и покупке нового жилья - какова будет величина на сегодняшний день?

Какую величину НДФЛ, на сегодняшний день, мне придется платить от продажи квартиры в 2021 г. (ДДУ от 2019 г. на сумму 1 581 т.р.), при ее продажи за 2 200 т.р., но в тоже время, после продажи, будет приобретена другая квартира, в другом регионе, за 1 300 т.р.? Жилье при продаже - единственное!
Читать ответы (1)
Юлия
20.03.2019, 15:49

«Продажа доли наследственной квартиры - расчет НДФЛ и возможные расходы»

Продаю квартиру (наследство от родителей, единственное жилье) , 1/3 доли перешло в 2013 году, а 2/3 в 2017 году, сейчас продаю долю 5/6 за 5,5 мл. руб., покупаю квартиру в новостройке за 4 мл. руб (Нужно делать ремонт). Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать НДФЛ и какими расходами я могу его уменьшить.
Читать ответы (1)
Юлия
23.03.2023, 20:38

Налог при продаже автомобиля - расчет суммы по закону с учетом дополнительного оборудования

Купила автомобиль в 2021 году за 1300000 по основному договору и 90000 дополнительное оборудование. В 2023 году продала машину за 1500000. С какой суммы я должна платить налог по закону за минусом только 1300000 или за минусом 1390000 вместе с дополнительным оборудованием. Связь только в мессенджерах
Читать ответы (2)
Ирина
18.01.2021, 06:37

Расчет НДФЛ при продаже кооперативного погреба наследственного имущества в 2020 году

Я получила в наследство в 2020 году кооперативный погреб, его кадастровая стоимость по выписке ЕГРН 75819 р., продала в 2020 за 63000 р. Как расчитать НДФЛ для уплаты в бюджет?
Читать ответы (1)
Евгения
25.03.2021, 23:45

Расчет НДФЛ при продаже доли в праве на земельный участок - полная кадастровая стоимость или пропорциональное деление?

При продаже доли в праве на земельный участок, при определении налоговой базы для расчета и оплаты НДФЛ с дохода, берется вся сумма кадастровой стоимости участка или она делится пропорционально долям в этом участке. Спасибо.
Читать ответы (6)
Яшкова Ольга Николаевна
24.11.2011, 20:02

Продажа квартиры с приватизацией и покупка новой - расчет НДФЛ и возможные вычеты

Продаем квартиру за 1400 тыс. руб. 1/2 принадлежит мне я купила ее за 400 тыс. руб. 1/2 приватизирована на моего ребенка. Право на имущественный вычет при покупке квартиры я уже использовала. И одновременно приобретаем квартиру за 2300 тыс. руб. Как правильно в моем случае посчитать НДФЛ? 1. Имущественный вычет при продаже имущества 1-1000 тыс. руб. И 13 % от 400 тыс. рублей - надо заплатить? 2. Или все таки Доходы минус расходы и налога к уплате нет?
Читать ответы (2)
Наргиза
14.04.2023, 21:12

Как оформить подарок недвижимости дочери без уплаты НДФЛ - варианты и советы

Хочу подарить дочери недвижимость, собственность более 5 лет, будет ли она платить НДФЛ, Я ИП пенсионер работающий. Может продать как 2 вариант? Ещё возможно сняться с учёта ИП и как физлицо оформить дарственную или продать дочери
Читать ответы (3)
Павел
31.05.2023, 13:37

Что делать, если бывший работодатель не выдаёт справку 2-НДФЛ - варианты решения проблемы через суд или прокуратуру.

Бывший работодатель не выдаёт справку 2 ндфл, что можно сделать? И возможно их обязать выдать спра и взыскать ущерб. Через прокуратуру или только через суд?
Читать ответы (3)
Елена
22.10.2007, 13:01

При расчете НДФЛ при продаже нескольких ранее подаренных квартир можно ли уменьшить налогооблагаемую базу на 1000000,

При расчете НДФЛ при продаже нескольких ранее подаренных квартир можно ли уменьшить налогооблагаемую базу на 1000000,00 руб по каждой сделке (квартиры были в собственности менее 3 лет)?
Читать ответы (1)
Жанна Васильевна
16.06.2015, 21:45

Не выплачены компенсации при увольнении - что делать?

20 мая был последний трудовой день. Работала в ООО РитейлСистем. Все документы выдали, справки тоже. Договор на выплату компенсации при увольнении есть. В справке НДФЛ-2 указаны все начисления, но зарплата за май 2015, компенсация отпуска и компенсация при увольнении не выплачена (хотя начислена) . что посоветуете предпринять? Спасибо.
Читать ответы (2)
Мария
17.05.2015, 22:06

Необходимость получения справок 2 НДФЛ и 182 н для расчета декретных после увольнения в 2013 году

При увольнении в 2013 г. не выдана справка 2 НДФЛ и 182 н, сейчас эти справки необходимы для расчета декретных. При увольнении фирма готовилась к ликвидации, могу ли я написать заявление текущему работодателю, что не имею возможности получить эти справки и попросить его запросить данные в ПФ РФ? Спасибо заранее.
Читать ответы (4)
Михаил
18.10.2014, 17:12

Ограничения налоговых вычетов при продаже квартиры - пример расчета суммы в пункте 1.4.2 Декларации 3-НДФЛ

Декларация 3 ндфл. Лист Е. Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи квартиры. Пункт 1.4.2 гласит сумма документально подтвержденных доходах но не более 1.4.1.А теперь вопрос купил квартиру за 2100000 и через 3 месяца продал за 2000000. Какую сумму тогда ставить в 1.4.2?Если фактически 2100000 документально подтверждается, а сумма должна быть не больше 2000000.
Читать ответы (1)
Жанна
06.03.2012, 22:10

Как оформить договор дарения доли дома в Брянской области при нахождении за границей - возможные варианты и правовые основания

Объясните пож-та, как решить проблему. Брат - гражданин РФ, в настоящее время проживает в Украине. Хочет оформить договор дарения 1/2 доли дома, в Брянской обл, доставшегося мне и ему в равных долях по наследству по закону. Приехать для оформления в ближайшее время не может, вопрос: 1) какие варианты решения этой проблемы возможны, исходя из описанной ситуации? 2) возможно ли решение проблемы через доверенное лицо? Если да, то в кач-ве доверенного лица может выступать любой гр-н России или проживающий только по месту нахождения недвижимости? 3) Каким документом подтверждается это представление интересов дарителя? Есть ли станд форма этого документа, имея ввиду, что здесь имеется ввиду отношения между 2-мя государствами (чтобы документ, выданный в Украине, имел законную силу в России). С уважением, Елена.
Читать ответы (2)
Вячеслав
17.11.2022, 15:46

Как приватизировать квартиру без нахождения дочери за границей - возможные варианты и выбор наиболее эффективного

Моя дочь проживает за границей с 2005-го года. Я хочу приватизировать квартиру без нее. Посетить РФ она не может. Три варианта. Через консульство сняться с учета, там же отказ от приватизации или выписать через суд. Какой вариант рабочий?
Читать ответы (6)
Люси Выгузова
26.10.2022, 10:07

Оформление договора дарения на долю в квартире при нахождении дарителя за границей - возможные варианты решения

Как практически можно оформить договор дарения на долю в квартире, если даритель находится не в россии (в Грузии). Может он послать мне дарственную, а я оформлю переход прав? Не очень понимаю, что можно сделать, есть от него доверенность на распоряжение квартирой, но конкретно дарение не прописано.
Читать ответы (1)
Ирина
28.07.2022, 07:09

Сформирован Расчет НДФЛ по доходам от продажи объектов недвижимости в 2020 году

Согласно > представленным в налоговый орган Росреестром сведениям из Единого > Государственного Реестра Недвижимости Кадастра и Картографии Российской > Федерации сформирован Расчет НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи > объектов недвижимости в 2020 г. > Подпунктом > 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - > Кодекс) > предусмотрено, что физические лица производят исчисление и уплату налога на > доходы физических лиц исходя из сумм, полученных от продажи имущества, > принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за > исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, когда > такие доходы не подлежат налогообложению. > На основании пункта 17.1 статьи 217 > и пункта 2 статьи 217.1 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы, > получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи > объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, при > условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в > течение > минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и > более.
Читать ответы (2)