Добавленная стоимость - 10864 советов адвокатов и юристов

Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь?

Проясните пожалуйста.

В 2013 году мы (ООО), на основании конкурса, заключили договор на аренду нежилого помещения с Муниципальным предприятием, являющимся арендодателем. В конкурсной документации и далее в договоре аренды арендная плата была установлена с учетом НДС.

С апреля месяца 2015 г. арендодатель перешел на УСН и в июне месяце прислал нам уведомление о том, что в связи в переходом на УСН арендная плата не включает НДС (без НДС). При этом сумма арендной платы не изменилась (не уменьшилась на сумму НДС). Мы с этим не согласны. Дайте пожалуйста информацию, на какие нормы закона нам можно сослаться при написании письма с просьбой об уменьшении арендной платы на сумму НДС? И любую информацию, которая на ваш взгляд могла бы нам пригодиться для решения этого вопроса и уменьшения арендных платежей на сумму НДС. Благодарю за ответы.

Здравствуйте. Мне дали ознакомиться с (приложение на 829 листах).

В предварительном акте выездной проверки на физ лицо сумма налога колоссальная. И еще пеня. Взыскивают ндс.

Не является ли это правовым беспределом. НДС?

Некоторые документы по расходам не приняли к сведению. Хотя все запрашиваемые документы были поданы.

Вменяют строительство на своей территории нескольких квартир в многоквартирном доме 11 квартир с последующей продажей нескольких из них. Дом 720 м 2

Интересно если построишь дом в 1000 кв. м и продашь его целиком ты физ лицо если по другому как в моем случаи ты уже плательщик НДС? С уважением Владимир.

Школа (ГБОУ) организует выездные мероприятия (трансфер, экскурсии, питание, страхование и пр.) для своих школьников (только для своих-если это имеет значение) за счет средств родителей этих школьников. Для школы это приносящая доход деятельность.

Схема обычная, но не привычная для школы.

Договор с родителем-Договор с турфирой на проведение выездных мероприятий на территории РФ.

Пример.

Договор с родителем = 100,00 руб.

Договор с турфирмой = 98,00 руб.

Доход школы = 2,00 руб.

Расходы школы = 1,00 руб.

Вопрос.

При соблюдении каких условий школы не платит налог на добавленную стоимость?

Может ли СПК - сельхозпроизводитель находящийся на общем режиме, имеющий недоимку по НДС перед налоговым органом на основании пункта 8 статьи 346,3 налогового кодекса РФ при переходе на уплату единого сель хоз налога (ЕСХН) восстановлению (уплате бюджет) НДС не подлежит. Тем самым освободится от уплаты недоимки по НДС. Заранее спасибо.

В договоре на продажу неисключительной лицензии указана цена, и указано что без учёта НДС. Достаточно ли такой оговорки о налоге? И будет ли верным указать в договоре что лицензиар обязуется указать стоимость НДС например в спецификации? Если нет то где нужно указать стоимость уже с НДС?

Я ИП на УСН имею без ндс расчетный счет в банке хочу арендовать помещение под производство.

Арендную плату необходимо перечислять на расчетный счет с ндс арендодателя.

Как и к то в итоге должен уплачивать налог на добавочную стоимость, если в договоре указано что стоимость арендной платы 10000 рублей (но не указано с ндс или без ндс)?

Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Я ИП. В 2009 году взяла в аренду помещение в Департаменте имущественных отношений города Сочи. Арендную плату платила вовремя. При перезаключении договора на 2010 год мне сказали, что я должна еще заплатить НДС на сумму арендной платы отдельным платежем в налоговую инспекцию. Причем самостоятельно. Но я не являюсь плательщиком НДС. Надо ли мне платить?

Спасибо.

Прошу внимания, вопрос не простой!

Наша компания заключила договор на разработку спутника. Получила аванс 150 млн. на закупку материалов, и закупила материалы в США, уплатив пошлину, НДС и так далее. Ввезла данный товар, но заказчик направил письмо чтобы приостановили работы по контракту. Мы хотели бы вернуть уплаченный НДС! Как нам поступить в данной ситуации?! Налоговая ставка контракта нашей компании и Заказчика 0% НДС. Правильно ли я понимаю, что пока изделие не будет выпущено, мы не сможем вернуть НДС?

Севастополь. ООО, плательщик НДС. Арендуем помещения у ИП (собственник Эл. Сетей) компенсирует затраты по Эл. Энер., по выст щетам ИП. Как решить вопрос о возмещения НДС, какой путь заключения договора с Крым энерго, мы подкоренные у ИП (не ндсника).

Ситуация. Из ИФНС пришло уведомление, что за 2013 год не уплачен НДС на доход от сдачи квартиры в аренду. Суть в том, что я являюсь физ. лицом и под требование к уплате НДС не попадаю. Как это объяснить налоговикам, чтобы они перестали борзеть?

Очень срочно нужен ответ! Сумма основного долга (при рассчёте процентов по ст. 395) берётся с НДС или без? И если без, то на основании какого документа это так делается?

Вопрос:

Организация 1 перевыставляет Организации 2 коммунальные услуги. Организация 1 находится на ОСНО. в свою очередь Организация 1 получает эти услуги от физ. лица (физ. лицо получает документы за данные услуги от поставщиков данных услуг с ндс, и просто отдает эти документы Организации 1 для дальнейшей оплаты), у которого арендует помещение, которое сдает в аренду Организации 2. должна ли Организация 1 перевыставлять коммунальные расходы на Организацию 2 с ндс.

Что делать ИП который слетел с патента т.к. во время не оплатил 1/3, при этом деятельность не велась эти три месяца. Но оплата налогов за оформленного наемника-мужа ип велись своевременно. Можно ли сдать 0 ндс? так как фактически ип не работал и муж наемник не работал тоже. Спасибо за помощь.

Физическое лицо продает технику ООО. Им нужно чтобы был НДС. Можно ли в договоре указать с НДС и не придется ли физ. лицу платить этот НДС?

Наша организация находится на УСНО. С 01 января переходим на общую систему налогообложения (по собственному желанию). В данный момент заключаются договоры на выполнение работ. Закрываться работы (КС-2, КС-3) будут в следующем году. Можем ли мы указывать сумму НДС в договорах. Или как нам лучше поступить в данном случае? Тянуть с заключением договоров мы не можем. Заранее спасибо.

Здравствуйте. Я ИП на УСН и ЕНВД (как я считала). Сдавала декларации по ЕНВД в течение всего 2017 года во время, платила ЕНВД. Вчера пришло уведомление с ИФНС, что я неправомерно применяю ЕНВД. Я не знала, что я должна встать на учет как плательщик этого налога. Звонила в налоговую, мне там сказали, что я должна подать декларации по НДС и 3-НДФЛ за 2017 г, но у меня УСН (доходы). С доходом заплатить 6%? Это единственный выход? Это очень дорого получается и мне не под силу.

Работаю в компании по стандартному договору. Фирма купи-продай. Менеджер является как закупщиком, так и продажником. Директор сегодня анонсировал следующее: раньше не правильно считали зп. Не учитывался ндс. Теперь с зп менеджера между разницей в ндс между покупкой и продажей будет удерживаться ндс. Насколько это правильно и правомерно?

На вопрос указывается в контракте с иностранной компанией в договоре сумма НДС, который российская компания впоследствии должна уплатить в бюджет как налоговый агент, мне ответили, что существует свобода договора, и это наше дело как мы заключаем договор: с НДС илм без НДС.

Поясните, пожалуйста, корректно ли в договоре с иностранной компанией указывать российский налог и если российская компания указывает сууму договора без НДС, то величина оплаты по договору для иностранной компании уменьшится на сумму НДС? Пожалуйста, дайте ответ с ссылками на законодательство.

С уважением, Анна.

Приобрёл мебель в магазине Икея в России, теперь требуется вывезти в Грузию. На границе потребуется оплатить НДС в размере 18%. Каким то образом возможно вернуть русский НДС - 20%, который уже включён в чеки? Сумма покупок - 9000$.

Моя компания ООО на унс (6%). занимаемся продажей прав на кинофильмы по лицензионному договору. Не платим, естественно, ндс. Работаем, в основном, с российскими фильмами на мировом рынке. Но есть фильмы иностранные, сейчас впервые один иностранный фильм - собираемся выпустить в прокат в кинотеатрах. Должны ли мы платить ндс на деньги, которые, возможо, получим от кинотеатров. Фильм имеет прокатное удостоверение (разрешение на прокат) Спасибо! Елена.

У меня такой вопрос. За 3 квартал 2019 г. выручка от реализации продукции составила 1 180 000 руб., в т.ч. НДС 20%, затраты на оплату труда составили 200 000 руб., страховые взносы - 30,2%, затраты на сырье 236 000 руб., в т.ч. НДС, оплата электроэнергии 70 800 руб., в т.ч. НДС.

Организация также получила предоплату от покупателя в сумме 354 000 руб., в т.ч. НДС, а также выплатила поставщику аванс за сырье в сумме 82 600 руб., в т.ч. НДС.

Требуется: Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет (возмещению из бюджета).

Простое товарищество Ндс.

Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу, если два ооо на УСН (15) объединились в простое товарищество, то если одно из них проведет реализацию с НДС, должен ли он будет уплатить этот НДС в бюджет, или нет, при простом товариществе возможно избежать уплаты НДс или нет? Заранее благодарю откликнувшихся!

Выиграли контракт (44-фз, электронный аукцион), работаем без НДС (УСН), Заказчик в конкурсной документации и договоре прописал в т.ч. НДС. контракт подписали, т.к. мы не можем требовать исключение НДС с контракта (судебная практика), Заказчик отказывается принимать бух. документы о приемке работ, т.к. хотят что бы мы выделили НДС (что нарушает наши права, т.к. применяем УСН), и получается если мы выделим НДС, то сразу их должны перечислить в налоговую. Как объяснить Заказчику, что даже если они прописали НДС, то мы эту сумму не выделяем в документации? Или кто прав в данной ситуации.

Наше СНТ оплачивает электроэнергию, предъявляемую нам по счетам энергогенерируемой организацией по счетам с НДС. А как поступать с этим предъявленным НДС в СНТ, которое не является плательщиком НДС?

Имеется договор аренды нежилого помещения между ООО (арендатор) и ИП (арендодатель на упрощенной системе налогообложения). 1) Облагается ли арендная плата НДС? 2)Если, да, то что может сделать Арендодатель, чтобы Арендатор не платил НДС (например, принимать платежи через ООО)?

Школа имеет в оперативном управлении здание от КУГИ. Часть помещений сдается в аренду коммерческим курсам. Сумма аренды в договоре указаны с НДС. Но школа освобождена от НДС на основании ст.145 НК. Вопрос: должна ли школа уплачивать НДС с арендной платы как агент? Освобождение от НДС по 145 статье освобождает от обязанности налогового агента по НДС?

Добрый вечер. Суть такая. Я хотел открыть ИП с упрощенкой. Но мне сказали недавно что сейчас все работают в городе с НДС. И посоветовали сразу открывать ООО с НДС.

Я предоставляю услуги по созданию/продвижению сайтов.

Т.е. как таково у меня нет никаких расходов. Если я буду все делать сам (далее доп. работник в штате планируется)!

Суть вопроса в том что я далее ничего не перепродаю и НДС я не верну.

Скажите в чем преимущества будет конторам работы со мной как с НДС?

Желательно на простом примере.

Допустим если мои услуги стоят 100 руб. то если без НДС работать люди мне будут отправлять 100 руб. верно?

А если я с НДС буду работать то мне 118 р будут отправлять верно?

Но в любом случае мне 100 руб приходит. Правильно?

ООО подала заявление на УСН, но позже поняла, что ей это не надо, что можно сделать, что бы не восстанавливать НДС по приобретенному транспорту?

Наша организация находится на общей системе налогообложения. По договору с покупателями мы обязаны доставить товар. Для доставки привлекаются сторонние перевозчики (ИП). В договорах на оказание автоуслуг хотим прописать, что обеспечиваем ГСМ транспортные средств перевозчиков. Для этих целей заключен договор на приобретение ГСМ

Можем ли мы как заказчик автотранспортных услуг возмещать НДС по ГСМ, израсходованным перевозчиками и можем ли мы расходы по ГСМ включать в расходы при определени базы по прибыли? Какие документы нам необходимо затребовать от перевозчика? Каковы налоговые последствия для обеих сторон сделки (НДС, Прибыль, НДФЛ для ИП)если заказчик – ООО на ОСНО, перевозчик-ИП на ОСНО.

ИП заказал товар (бытовая химия) у поставщика, но через две недели когда подошёл срок оплаты, мы предложили забрать товар обратно, так как отдел не окупил сумму и закрывается. Они согласились, но сказали, что я должен оплатить с заказанной суммы НДС, так как им налоговая НДС не возместит. Должен ли я оплачивать их НДС так как я с НДС не работаю?

У нас договор заключен с организацией которая работает с НДС 18% у нас УСНО, (доход - расход) при закрытии объемов мы указывали сумму с НДС, следовательно выставляли с\ф, при перечисление денежных средств нам НДС не выплачивался и оставался у заказчика. Сейчас встал вопрос, в том что заказчику оплачивать НДС все равно придется в налоговую, но возврат НДС они уже не сделают, получается у них получается кассовый разрыв и не возврат денег (НДС) теперь они хотят удержать у нас этот якобы НДС с предстоящих закрытий. Как быть в данной ситуации?

Нежилое помещение куплено в 2014 году (по договору купли-продажи от физ лица, без НДС) .При продажи нежилого помещения в 2021 году хозяин помещения является Индивидуальным Предпринимателем. Обязан ли ИП (ОСН) платить НДС-20% (нужна ли счет фактура при продаже если продается физ лицу) в 2021 году и 13% НДФЛ с продажи в 2022 году?.

Частное лицо сдает помещения магазину (который платит налоги) платит коммунальные платежи и за электроэнергию, в чеке выставлено НДС - 18%. Возможно ли вернуть эту сумму? И как?

Я ИП на ЕНВД, хочу начать новый вид деятельности (услуги по перевозке грузов - он тоже попадает под вмененку) А мне нужно по этому виду деятельности работать с НДС (т.е на ОСНО, т.к. контрагенты работают с НДС), Возможно ли это, и как поступить.

Наша организация является МУП. Учредителем является администрация города. По договору о предоставлении муниципальной гарантии, администрация оплатила поставщику задолженность за МУП по договору поставки газа, без права регрессного требования Гаранта. Облагается Ли НДС сумма муниципальной гарантии?

Организация является плательщиком НДС. Она арендует земельные паи сельхоз назначения. Арендную плату выдает в натуральной форме зерном. Вопрос: что является налогооблагаемым доходом НДФЛ 13%? (Стоимость зерна + НДС = доход, который облагается НДФЛ? Или стоимость зерна без НДС = доход, который облагается НДФЛ?)

Я ИП на ЕНВД-грузоперевозки. Грузовой автомобиль куплен на физическое лицо и через год продан за меньшую сумму. Отчет 3 НДФЛ сдан. Нужно ли еще платить НДС?

Я зарегистрировал ИП на УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).

Помогите перевести "на русский" ниже указанную формулировку законодательного акта.

///Для крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.///

Скажите, буду ли я уплачивать НДС с покупки мною товара, если в счете на оплату сумма указана с НДС в том числе?

В последнее время в нашем городе один из магазинов стал брать НДС мимо ценника, т.е. цена указана без НДС, а по кассе после оплаты в чеке два НДС 10 и 18%!

Считается ли данный факт обманом покупателей?

ИП на ОСНО, розничная торговля, освобожден от НДС, в КУДиР доходы и расходы указываются включая НДС или нет? Не совсем понятно, судя по таблицам без НДС, но тогда они не соответствуют кассовым чекам.

Бизнес готовится на продажу. Уплачены налог на прибыль за отчетный период (2 квартал) и 1/3 часть налога на добавленную стоимость НДС-18%. НДС оплачивается по 1/3 до 20 числа каждого месяца. Продажа бизнеса осуществляется в другой регион. Соответственно когда подойдет время оплаты 2-й и 3-й части по 1/3 НДС, у ООО будет новый директор и новый юр адрес в другом регионе РФ.

Сам вопрос: кто несет ответственность за уплату этих оставшихся частей налога? Если 1/3 часть мы заплатили в налоговую Санкт-Петербурга, а оставшиеся 2/3 НДС будут оплачиваться по новому адресу регистрации фирмы где нибудь в Новосибирске? Или нужно полностью оплачивать НДС при продаже? Какую ответственность несет старый директор, если новый не заплатил вовремя эти налоги? Спасибо за ответы!

Хотелось бы узнать. 26.03.2017 совершали покупки в АО " ТАНДЕР " ГМ МАГНИТ Новороссийск Мира. Дали нам кассовый чек в котором указывается наименование товара и к этому товару НДС 10% ИЛИ 18% ,объясните что это значит.

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Договор заключен в 2018 году, часть услуги по этому договору (1/4 часть) была получена в 2019-м году. В договоре цена за каждую часть была прописана как X руб. в том числе НДС 18% Y руб. Контрагент прислал доп. соглашение на изменение суммы НДС при оплате за 4-ю часть, но наш руководитель его не подписывает. Можем ли мы обойтись без подписания Доп. соглашения? Внутренний наш юрист говорит, что подписывать доп. соглашение не обязательно, так как изменения в сумме произошли не по воле одной из сторон, а из-за изменений законодательства.

Статья 159 часть 4 ук рф по НДС... когда начнется срок давности-с момента подписания документов на право возврата НДС, или с момента подачи документов в налоговую, с момента одобрения налоговой суммы НДС или с момента получения суммы НДС на счет?

Просьба подсказать продаю авто где доля ребенка. А отчёте об оценке указана стоимость авто с учетом НДС.. это правильно? Почему именно с учётом НДС, а не указать например сумма без учёта НДС?

Индивидуальный предприниматель купил недвижимость, получил в связи с этим вычет по НДС, подарил недвижимость сыну, что будет с вычетом - восстановить?

Такая проблема: Покупатель отказывается оплатить товар. Отгрузка была больше года назад. Накладная ТОРГ 12 им не подписана и печатью не заверена. Нет никаких транспортных документов. Нет подписанных сторонами актов сверок взаимных расчетов. В общем ничего нет. Вопрос - можно ли в суде доказать факт продажи товара путем исследования декларации по уплате покупателем НДС? Если покупатель реализовал этот товар, то он оплатил НДС с этой покупки и информация по этой отгрузке содержится в книге покупок, которая с 2015-го предоставляется в ФНС вместе с декларацией. Хочу в суде заявить ходатайство. Примет ли суд этот факт во внимание? Доказывает ли продажу факт отражения покупки в декларации по НДС покупателя? Либо покупатель просто внесет в ФНС уточнение, мол данные внесены ошибочно, документов нет, значит и факта продажи нет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение