Налоги договор подряда с физическим лицом / Договор - 104 советов адвокатов и юристов

Добрый день. Можно, если договор имеет подписи сторон и есть платежные документы на оплату по договору. Имейте в виду, что физ лицо, предоставившее услуги, обязано уплатить налог на полученный доход! Если физ лицо имеет статус самозанятого, проблем не будет. В ином случае могут быть сложности с ФНС у человека, который оказывал услугу.

---

В ФНС предоставляется договор на оказание услуг и платежные документы. Можно ли по договору подряда на строительство между физ лицами получить налоговый вычет? И что конкретно нужно предъявить налоговой?

Алексей, если договор не трудовой, а гражданский (подряда или возмездного оказания услуг), то [b]налог за вас обязано платить предприятие.[/b]

Именно оно в данном случае выступает налоговым агентом.

Вам платить самостоятельно ничего не нужно.

Об этом четко говорит Налоговый кодекс РФ. Если вы самозанятых вы сами должны. Здравствуйте.

Если договор заключён с Вами как с физическим лицом, то предприятие является налоговым агентом и платит за Вас подоходный налог. Это условие должно быть указано в договоре.

Если Вы зарегистрированы в качестве самозанятого лица, то это также должно быть отражено в договоре, и тогда налог оплачиваете уже Вы сами.

С уважением. Если предприятие мне переводит деньги на обычную карту, за сделаную работу по договору кто и как оплачивает налог?

Александра, здравствуйте.

Уточните, в чем Ваш вопрос?

Насколько я понимаю, Вы официально не трудоустроены на юридическом лице (т.е. общество не платит за вас налоги)?

Юридическое лицо с физическим лицом может заключить только трудовой договор или гражданско-правовой договор. Если физическое лицо оформило статус Самозанятого, тогда еще может быть оформлен договор подряда.

Но агентский договор с Вами как физическим лицом никто заключить не может. Сегодня руководитель намекнул что хочет уволить меня, но я решила уволиться сама, спросила когда сможете меня рассчитать? Он отвечает к чему такая срочность, в пн решим или во вторник когда закончить отработку. Работаю с его слов по агентскому договору, который я как помнится не подписывала.

Здравствуйте.

Вы можете заключить гражданский договор. Какие работы? Здравствуйте, уважаемая НАТАЛЬЯ!

Если Вы хотите взять на работу этих ремонтников без официального оформления, то никакой документ Вы не должны подписывать с ними.

При заключении не трудового договора, а гражданско-правового (договор подряда, договор поручения и т.д.), это уже будет считаться официальным оформлением отношений ИП с физическими лицами, согласно которого придется Вам платить денежки исполнителям ваших заказов и платить с выплаченных им денег налоги.

Удачи Вам. Я ИП, хочу взять на работу ремонтников, но без официального оформления. Какой документ мне лучше с ними подписать,

Здравствуйте. С обеих сторон. Да должны.

В соответствии с п. 1 ст. 209 НК РФ объектом обложения налогом на доходы физических лиц признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации, - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

При определении налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 210 НК РФ). Исчисление сумм и уплата налога производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент (п. 2 ст. 226 НК РФ). Работаю на основной рпботе и на второй по договору подряда! У меня с обеих работ должны вычетать подоходный налог или нет?

Здравствуйте, Алексей!

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 208 и ст. 209 НК РФ вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу относится к доходам от источников в РФ и является объектом обложения НДФЛ. Таким образом, доход, полученный физическим лицом в связи с выполнением работ по договору подряда, облагается НДФЛ. Налогообложение производится по налоговой ставке 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ), если физическое лицо является резидентом РФ, либо по налоговой ставке 30%, если физическое лицо - нерезидент РФ (п. 3 ст. 224 НК РФ). Заключаем договор подряда между 2 физ лицами, кто должен уплатить налоги, заказчик или подрядчик? И какие налоги?

Добрый вечер! Для резидента РФ размер налога на доходы физического лица на разовые услуги составит 13% от суммы вознаграждения. Приветствую! Заказчик сделал заказ на разовый проект, хочет заключить договор подряда. Договор подряда с физическим лицом (без ИП) какими налогами облагается?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте! Налог на доходы физических лиц уплачивается с любых доходов: и с выплат по трудовому договору (он заключается при приеме на работу официально с трудовой книжкой) , и с вознаграждений по договорам подряда (договор гражданско-правового характера) . Удержать этот налог с физического лица, с которым заключен договор, - это обязанность того, с кем договор заключен (работодателя в первом случае или заказчик - во втором) - то есть того, кто выплачивает работнику вознаграждение по договору. Налог не удерживается в одном случае - если заключен договор подряда и Вы (подрядчик, вторая сторона в договоре) официально являетесь индивидуальным предпринимателем. Хотите подробностей - пишите, о каком договоре идет речь (их много) и какой статус Вы сами имеете. Если я работаю по договору не официально должен ли я платить налог.

С выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам о выполнении работ (оказании услуг) компании (юр. лица) удерживают НДФЛ как налоговые агенты (подп. 6 п. 1 ст. 208, ст. 226 Налогового кодекса РФ). Обязанность перечислять налог нельзя переложить на исполнителя - физическое лицо, даже если предусмотреть такое условие в ГПД.

Таким образом, налог (НДФЛ 13%) от полученной вами по договору суммы должна будет перечислить в налоговый орган, организация.

Никакого штрафа за выполнение работ по гражданско-правовому договору при этом вы не понесёте. Я,пенсионер, оформила договор подряда с организацией (Юр.лицом) на выполнение проектных работ. Патента у меня нет.

Какую сумму мне нужно заплатить в качестве налога в бюджет и какие штрафы за нарушение законодательства?

Нет, ничего не отменили. Добрый день, Ирина.

С 1 января 2019 года нерезиденты РФ смогут не платить НДФЛ при продаже квартиры, если владеют ее более предельного срока: по общему правилу, 5 лет (если квартира приобретена в результате приватизации, по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником; по договору пожизненного содержания - то 3 года).

Если имущество продано ранее предельного срока, то доход от его продажи облагается НДФЛ в установленном порядке. В этом случае налоговая ставка для нерезидентов составляет 30%, для резидентов – 13%.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

С уважением, Сафонова Ольга. Должна ли я буду как нерезидент РФ платить 30 процентный налог при продаже квартиры? Слышала, что этот налог уже отменили, так ли это?

Таким образом недобросовестные работодатели уходят от налогов, от исполнения своих обязательств по трудовым отношениям, скрывая их фиктивными договорами подряда. Почему Аутсорсинговые компании заключают договора подряда с физическим лицом на уборку помещений сроком менее одного года (как правило на полгода)?

Если физ. лицо не имеет статуса ИП, то на него возлагается обязанность уплатить только НДФЛ в размере 13 % с суммы дохода, полученной по договору. По истечении налогового периода нужно будет сдать декларацию и уплатить налог, т.е., например, за 2018 г. в 2019 году. Если заключён договор подряда между физ лицами налоговые сборы только в размере 13% от суммы вознаграждения. Или есть ещё какие-то?

Вы можете дополнительно заключить договор ГПХ (договор подряда) с физическим лицом и задекларировать (подать декларацию 3 НДФЛ) в налоговую и заплатить налоги. В соответствии с законом при подаче документов такой доход обязан быть учтенным.

Другой вариант - пусть ваш работодатель выплатит вам премию по бумагам, т.е. заявит этот доход в налоговую декларацию, в ФСС и ПФР. Вам при этом придется отдать работодателю примерно 44 % от заявленной суммы, чтобы они уплатили все налоги и сборы. В августе последний срок подачи документов на ВНЖ, т. к. в марте 2019 заканчивается РВП. Дело в том, что мой доход со дня получения РВП по справка 2 НДФЛ около 6500 р, что гораздо меньше прожиточного минимума. Живу в России уже 7 лет, окончила СПО и сейчас 1 курс заочки вышки. Ходила на консультацию к начальнику УФМС, который сказал "Девушка, скорее всего с таким доходом вы не подадите заявление на ВНЖ". Как быть, что делать, помогите. 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'

Если нет трудового договора и гражданин работает на основании гражданско-правового договора, то ООО при оплате обязано удержать НДФЛ, так как выступает налоговым агентом к такому физическому лицу. Договор подряда между ООО и физ лицом, кто платит налог 13 процентов, ООО или физического лицо сам за себя платит?

Добрый день! Не облагается налогом на доходы физических лиц с продажи жилья сумма в 1 млн. руб. Если вы строили дом своими руками и можете предоставить в налоговую при подаче декларации документы (договоры подряда, чеки на материал и т.д.), то с этой суммы (указанной в строительных документах) тоже не будут считать налог. Не забывайте, что налог может рассчитываться не от суммы, указанной в договоре, а от кадастровой стоимости объекта. Так же если вы продаете дом с земельным участком, с его продажи тоже надо платить налог. Лучше всего с документами перед продажей сходить в районное отделение ИФНС вашего города (района) и уточнить возможную сумму налога в вашем случае при продаже. День добрый! Скажите, до какой сумы не взимается налог, с продажи дома в селе, если срок владения менее одного года? Дом не покупался, был построен своими руками, на личном участке. Спасибо.

Добрый день, уважаемый посетитель!

Физическое лицо уплачивает НДФЛ с полученного дохода - 13%. Самостоятельно.

Всего доброго, желаю удачи! Какие налоги подлежат оплате пр работе ооо по договору подряда с физ лицом на оказание транспортных услуг с автомобилем. Физическое лицо берет в аренду коммерческий автомобиль.

Здравствуйте. Если вы работали не по Трудовому договору, то вы можете в судебном порядке взыскать денежную компенсацию на лечение. Так как физическое лицо не платит налоги в Фонд социального страхования, соответственно, никакие выплаты вам не положены, даже в судебном порядке ничего не сможете взыскать. Должен быть трудовой договор, тогда и выплатят. Имееться договор подряда с гражданином работодателем гражданином мной. В фсс работодатель не сообщил. Инструктажи не проводились. Травма тяжелая. Расследование идет. Работал по договору найма с физическим лицом. Сломал ногу. Могу ли я расчитывать на компенсацию?

Добрый вам день

Уважаемая Нина, в данном случае вы можете оформить договор на предоставление услуг (подряд). Будете платить налоги как физическое лицо. Доброго времени суток! Сдача в аренду имущества физическим лицом возможна с уплатой налога на доходы физических лиц в размере 13% Написано, что в список видов деятельности, для открытия которых не нужно проходить процедуру регистрации, входят такие направления: предоставление недвижимого имущества для аренды. Организация развлекательных мероприятий. В данную категорию входят такие направления, как организация и проведение свадеб, юбилеев, дней.

Это законно? И можно ли без ип вести организацию торжеств и т.д.?

Источник: http://urlaw03.ru/registraciya/article/vidy-deyatelnosti-bez-registracii-ip

Здравствуйте!

Может. Гражданским кодексрм установлено свобода договора. Если физическое лицо имеет право выполнить работы, предусмотренные договором подряда. Конечно же можно заключить договор подряда на выполнение определённых работ, только при его составлении нужно быть внимательным, не допустить чтобы в договоре присутствовать элементы трудового договора. Добрый день. Да вы можете заключить непосредственно договор подряда с физическим лицом но вы как налоговые агенты обязаны будете оплачивать за данное физическое лицо 13% налога при оплате денежных средств. Хорошего приятного дня. Здравствуйте! Ну а почему нет свобода договора вы как ООО имеете полное право заключить такой договор подряда с физическим лицом. Можно ли организации (Акционерное общество) заключить договор подряда (субподряда) с физическим лицом? Спасибо.

Можете заключить договор подряда, как физическое лицо. Налогового агента в сделках между физлицами нет. Налог обязаны исчислить и уплатить самостоятельно.

Если это не постоянный доход. Иначе его приравняют к предпринимательской деятельности. Налоговым агентом по договору подряда будет исполнитель, вы как заказчик вправе с ним договор заключить без разницы если вы заключите его как ип или как физлицо если ип на енвд. Я веду работу по изготовлению продукции на земельном участке, оформленном в аренду у муниципалов не как с предпринимателем, а как с гражданином, и в тоже время на данный момент зарегистрирован предпринимателем. Имею ли я право заключить договор подряда на выполнение работ, как гражданин (заказчик) с другим гражданином (подрядчиком), а продукцию сбывать как предприниматель. И кто будет налоговым агентом по договору подряда.

Добрый день. Данные правоотношения, если они разовые, возможно оформить как гражданско-правовые, например договором подряда либо договором об оказании услуг. Вы должны будет уплатить НДФЛ в размере 13% от полученного дохода. Здравствуйте, Андрей Владимирович!

Для организации это является риском того, что подобные отношения могут признать трудовыми.

Оформлять отношения нужно договором возмездного оказания услуг.

Поскольку стороной договора является физическое лицо, то налоги за него обязана исчислить и заплатить организация. Как правильно оформить взаимодействие с работодателем если

- работа разовая

- ИП не открыто?

Кто и как в таком случае оплатит налоги?

Суть работы - внесение определенных правок в сайт, изготовление рекламных материалов (баннеры, слоганы).

Здравствуйте, Равиль

Да, возникает необходимость оплаты НДФЛ 13 % с дохода и подачи декларации

Желаю Вам удачи и всех благ! Доброго времени суток!

Да, нужно уплатить налог на доходы физических лиц и подать декларацию в налоговый орган

Всего доброго, желаю удачи и всех благ! Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается со всех видов доходов, полученных в налоговом периоде (календарном году), как в денежной, так и в натуральной форме.

Физическим лицам необходимо самостоятельно исчислить сумму налога путём подачи в налоговый орган декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Физическое лицо выполняет работу по договору подряда с другим физическим лицом. Возникает ли у него обязанность подавать декларацию о полученном доходе по договору подряда за прошедший год?

Конечно же может! А какова подоплека данного вопроса, в связи с чем он возник? Это гораздо важнее для цели возместить денежные средства за некачественный подряд. Егор, разумеется может. Но только с физлицами. Система налогообложения на вид договора никак не влияет. Всего Вам доброго! Я не совсем понял фразу "Это гораздо важнее для цели возместить денежные средства за некачественный подряд".

Почему именно договор подряда? Во-первых я - не производитель (в понимании фабрики или поточного производства). Я именно изготовитель, закупающий многие материалы под конкретный заказ в уже готовом состоянии и собирающий детали. То есть я не продаю товар как таковой, а оказываю услугу по подбору, заказу, закупке материалов и их сборке. Так корректнее, чем договор купли-продажи. Казалось что за оказание услуг отвечает ЕНВД. Может ли ИП на УСН заключать договора бытового подряда на изготовление мебели под заказ с физ. лицами. Код ОКВЭД 2 31.02.2. Важно! Система налогооблажения именно УСН, не ЕНВД!

Если являетесь работником по трудовому договору или работаете по договору подряда (оказания услуг), то имеете право на стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода (необлагаемая налогом сумма). Ст.218 НК РФ.

ИП с инвалидностью налоговых льгот не имеют. Я - работающий инвалид 1 группы. Какие льготы по налогам положены мне как физическому лицу и индивидуальному предпринимателю?

Здравствуйте Наталья

Под ЕНВД не попадает - УСН только. 6% или 15 - Ваше право, лучше выбрать режим в Вашем случае 15% (доходы минус расходы). Онлайн касса не нужна

Спасибо, что посетили наш сайт.

Всегда рады помочь! Удачи Вам. Здравствуйте, Наталья.

Упрощенная система налогообложения в Вашем случае подойдет. Онлайн касса - по необходимости (если она Вам самим нужна). Ритуальные услуги, оказываемые по договору бытового подряда с физическими лицами, для целей гл. 26.3 НК РФ признаются бытовыми услугами и подпадают под налогообложение в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Об этом Письмо Минфина России от 24.03.2014 N 03-11-06/3/12711. На каком налогообложении может быть ИП по оказанию Ритуальных услуг. УСН или ЕНВД. нужна ли онлайн касса? Если да то с какого Числа?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение