Возможные последствия перехода с УСН на ОСНО для заказчика и налоговой в случае заключения договора на работы и услуги с НДС
Нахожусь на УСН. В начале февраля 2018 г. Заключил договор на работы и услуги в сумме 10 000 000 руб. без НДС с Заказчиком, который находиться на ОСНО и платит НДС.
Хочу перейти на ОСНО в середине февраля 2018 г., что бы в августе 2018 г. выставить Заказчику КС-2 и КС-3 с НДС.
То есть Я сам хочу, за данный договор заплатить НДС.
Обязан будет ли Заказчик перечислить после подписания актов за работу и услуги сумму 10 млн. руб. плюс НДС, или только 10 млн. руб. без НДС?
Как к этому отнесется налоговая?
Не ясно, каким образом вы хотите в феврале перейти на осно? Если в добровольном порядке, то есть по заявлению, которое может быть подано в ифнс не позднее 15 января года, но никак не позже, сейчас уже февраль Ст.346-13 п. 6 нк рф.
Во-вторых, надо вносить изменения в договор об указании ндс, иначе должны расчитать и уплатить ндс с полученной по договору суммы.
Как относится налоговая? Ровно, лишь бы уплатили в бюджет налоги.
СпроситьСамара - онлайн услуги юристов
Вопрос о возможности требовать оплату всей суммы договора, несмотря на отсутствие НДС в актах КС-2, КС-3 заказчиком
После замены Заказчика права и обязанности по договору на строительство объекта будут у Нового Заказчика?
Претензия на возврат суммы за неоказанные услуги - правовая ситуация и возможные варианты решения
Как взыскать сумму расходов по договору на разработку сайта после отказа заказчика от работ?
Оплата налогов при монтаже электрооборудования в договоре подряда - особенности для Заказчика и подрядчика
Налогообложение услуг экспедитора при применении УСН 6% - вопросы и рекомендации
Оплата за неоказанную услугу - возможность для исполнителя взыскать расходы от заказчика
Подрядчику грозит возврат денег Заказчику из-за возможного отказа от договора
