Налог на прибыль оплата / Налоги - 282 советов адвокатов и юристов

Можно. Но налог вам с 8000₽ посчитается. Налог от первой суммы пойдёт 4% Не заморачивайтесь - вы все правильно делаете .

От суммы в 3000 % = чек и налог,возврат в 5000 - со сноской возврат залога . Здравствуйте. Все что вам оплатили в качестве залога - тоже прибыль Чек на 3000 выдавайте, если залог у Вас останется, тогда и его чеком проведете, Вы излишне платите в бюджет. Я самозанятый. Квартиру сдаю посуточно. На примере - стоит она в сутки 3000 р + залог 5000 р. Гость перечисляет на карту 8000 р при заезде, уезжает - я ему из "Мой налог" выдаю чек (с куар-кодом) с текстом-"найм 02.02.24-03,02,24". А 5000 р перевожу ему на карту с текстом - "возврат залога". Можно ли так делать и как правильно?

Если договор аренды возмездный, то есть Вы получаете оплату, то платить налог нужно Если есть доход, то есть и налог. В вашем случае 13% , если вы гражданин РФ Здравствуйте, Сергей.

Если договор аренды нежилого помещения заключается на 11 месяцев, (менее 12 мес) то он не регистрируется в Росреестре.

Физическое лицо оплачивает налог за сдачу в аренду в размере 13% в форме НДФЛ, подавая декларацию. Если вы хотите получать прибыль из договора аренды помещения пострянно, можно рассмотреть вопрос оформления ип, оплаты налога по патенту, или в упрощённом налогообложении в размере 6%.

С уважением. 1)Налог на имущество физических лиц

2)НДФЛ при получении дохода Я физлицо. У меня нежилое помещение. Нужно мне платить налог если у меня договор аренды составлен на 11 месяцев

Пишите ему претензию что б оплатил. Нужно смотреть ваш договор, то бы грамотно оценить ситуацию и найти решение. Обратитесь к любому юристу на консультацию с договором. Ничего, раз оплату принимали без учёта нфдл. Сдала квартиру по договору, сумма ха оплату прописана с налогом на прибыль, по факту платили, как будто этого налога нет, то есть на 13 процентов меньше. Жилец съезжает, документов, подтверждения нет. Что делать?

Минимальный срок владения для квартиры в новостройке считается не с даты регистрации права собственности, а с даты полной оплаты по ДДУ или договору переуступки права требования.

Если после оплаты прошел минимальный срок 3 года — при продаже квартиры не будет ни декларации, ни НДФЛ. Не попадаете, только не потому, что это ДДУ, а потому, что единственное жилье (п.4 ч. 3 ст. 217.1 НК РФ).

При продаже жилья, приобретенного по договору переуступки требований на недвижимость по договору долевого участия минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования. В марте 2020 года была приобретена квартира по договору переуступки прав (ДДУ) .Полный расчет был в марте, а регистрация прав в феврале 2021 года. Квартира является единственным жильем. Если я ее продам в ноябре 2023 попадаю ли я на налог на прибыль?

А в чём незаконность? Можно торговать в любом направлении, с какими угодно юр. лицами, физ. лицами и т.д. лишь бы была прибыль, уплата налогов и порядок в документах. Тут много нюансов. Во-первых, непонятно зачем физлицу 1 столько товара, как он потом будет его реализовывать не будучи предпринимателем. Во-вторых, не выводите ли через эту схему деньги. Третье, не аффилированы ли лица. Четвертое, не находятся ли физ. или юр. лица на предбанкротной стадии. Пятое, не происходит ли дробление бизнеса в целях ухода от уплаты налогов. Затем шестое и т.д. Схема однозначно видится незаконной. Во всяком случае, в отсутствие дополнительных объяснений.

На каком основании Физ. лицо 2 получает деньги от розничной продажи товара Юр. лицом 2?

Как это происходит технически? От чьего имени розничному покупателю выдаётся чек (иной документ)? Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1

Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?

При определении минимальной величины стоимости поста охраны следует учитывать следующие параметры:-минимальный размер оплаты труда в в Вашем городе;-процентные ставки отчислений в фонды от начисленной заработной платы;-коэффициент сменности;-размер материальных затрат (специальная форменная одежда, оружие,-добровольное страхование охранников и т.д.);-размер общехозяйственных расходов;-уровень рентабельности (прибыль);-НДС 20%. Та которая, указана в вашем трудовом договоре. Оплата должна соответствовать Какая минимальная зарплата охранника ЧОП при работе сутки через двое?

Налог платит исполнитель за полученную прибыль. Он вообще должен зарегистрироваться и платить налог сам - как самозанятый например - с полученного дохода с оплаты с физлица в размере 4 %.Не обращайте на это внимание, он не прав. Вы не должны платить налог. Ч проблема получателя дохода Исполнять условия договора. Но есть нюанс. Если вы например заключили договор на 10000, то вы должны были отдать юристу 8700, а остальное перечислить в налоговую. А если вы отдали ему 10000, то пусть он вам возвращает 13 %, для оплаты налога вами. Это и будет надлежащим исполнением договора. Если он на это не согласен - шлите его в лес. Я заключил договор возмездного оказания юридических услуг, оплатил ему сумму, затем он составил расписку и эту сумму мне присудили в качестве судебных расходов, сейчас он говорит что ему звонят из налоговой и требуют оплатить налог с прибыли, в договоре он указывал что налог платит заказчик, как быть мне теперь?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

По ИП платить надо будет даже при отсутствии деятельности, Григорий (в отличие от самозанятости).

[b]НК РФ Статья 430. [/b]Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам Да. Да. Но вы можете оформить ип на нпд (налог на профессиональный доход) и тогда будете платить налог, только если укажите прибыль. Это отличается от просто самозанятости Добрый день, обязаны оплачивать Если я регистрирую ип, и какой-то период не веду деятельности, должен ли я оплачивать что-то государству пока я не начал заниматься своим предприятием?

Добрый день.

Можете, если являетесь плательщиком НДФЛ. В конце 21 года купила квартиру. В 22 году продала ее с доходом. Налог на прибыль оплатила. Через пол года купила другую квартиру. Могу ли я получить на нее вычет, если кроме дохода продажи квартиры, другого дохода не было?

Если "мама" и "папа" в браке, то можно ей подарить долю, затем, она после оформления будет единственной владелецей, после этого можно переоформить на сына. Продать земельный участок по минимальной цене. В этом случае Ваш супруг заплатит налог на прибыль от продажи половины стоимости имущества, т.к. совместная собственность.

При переоформлении земельного участка на себя (например договором дарения), Вы больше потратите на оплату гос. пошлины. Имеется земельный участок в совместной собственности у супругов. Хотят подарить сыну этот участок. Мама родная, папа не родной и не усыновлял ребенка. В мфц говорят что нужно будет заплатить какой то налог. Как сделать что бы не платить налог? Может оформить договор купли продажи на минимальную стоимость участка или может можно написать супругу отказ от этого участка? Чтобы в собственности была только мама.? Как поступить в данной ситуации

Добрый день!

Если вы купили актив за 3.5 и продали его за 4, то вам нужно будет выплатить налог только с разницы между ценой покупки и ценой продажи. То есть, ваша прибыль составляет 0.5.

В России налоговая ставка для физических лиц составляет 13%. Следовательно, вы должны заплатить налог в размере (0.5 * 13%) = ~0.065 тысяч рублей.

Ответив на ваш вопрос о расчете суммы налога при продаже актива по более высокой цене, я хотел бы напомнить о необходимости уплаты данного подоходного налога до конца года следующего после отчетного периода.

Надеюсь этот ответ поможет! Платить надо с разницы Если вопрос по квартире, то налог платят с цены продажи за минусом 1 млн С 500 С разницы: 4-3,5 Есть несколько вариантов уплаты НДФЛ с продажи недвижимости. Наиболее выгодный (если владеете менее 5 лет) вариант будет уплата с разницы сделок, т.е. с 500 тыс. 13% А если например я купила за 3.5,а продала за 4,то платить налог только надо из 500 тис, или общей суммы продажи? Спасибо

Добрый вечер.

Налог рассчитывается от кадастровой стоимости объекта минус 30%. Все, что выше миллиона, подлежит налогообложению в размере-13%.

Например. Кадастровая 2 млн, 70% от 2 млн-это 1400.000.

С 400.000 налог-13%, 52000.

Безработные не освобождаются от оплаты налога на прибыль. Имеет ли право безработный гражданин получить имущественный вычет в 1000000 рублей при продаже квартиры. Квартира получена в наследство, в собственности менее 3-х лет, продана в 2022 году по цене менее одного миллиона рублей. Налоговая просит предоставить декларацию. При заполнении на сайте ФНС рассчитывается немалый налог.

Срок течет 3 или 5 лет с даты первой регистрации права собственности на долю

Долями у нотариуса, то по каждому договору 1 млн. Добрый день.

Разбивайте двумя договорами, тогда налога не будет, если получится менее миллиона в каждом договоре. В собственности у меня две доли по 1/2 в одной квартире. 1/2 получена в наследство, 1/2 выкуплена у другого наследника. Менее 3 лет. Предстоит продажа. Каковы налоговые выплаты при продаже квартиры долями двумя договорами, одному и тому же покупателю? И если при продаже квартиры долями возможен налоговый вычет по 1 млн. руб. на каждую долю, потребуется ли уплатить налог на прибыль по итогам года, повторюсь, собственник обоих долей, одно лицо. Спасибо!

В порядке уплаты налогов на доход от земельного пая необходима оплата

на доход с продажи земельного пая и на прибыль, полученную в результате реализации продукции, которая была выращена на сельскохозяйственной территории. В декларации пай указан а сумма за него не указана т.к забираем зерном. Что за это будет

Здравствуйте. Да, можете. Согласно ГК РФ, ЗК РФ. Вам необходимо будет оформить договор аренды с арендатором. Уплата налогов путём подачи налоговой декларации в налоговую и внесению денежных средств на единый налоговый счёт. Могу ли я на своем участке ижс построить беседку и сдавать ее? И как это поавильно оформить чтобы с прибыли платить налог.

Нет. Согласно принятой поправке в силу Федерального закона № 374-ФЗ а к ст. 217.1 п.2 минимальный предельном сроке владения квартиры, приобретенной исчисляется с даты полной оплаты стоимости ДДУ. Эта же информация указана и разъяснена в письме Минфина России от 30.03.2021 № 03-04-05/23100 Минимальный срок владения квартирой, купленной по ДДУ. Общее правило, зафиксированное пунктом 4 статьи № 217.1, гласит, что срок владения жилой недвижимостью для продажи её без налога на доход составляет 5 лет. Правило актуально, если это не единственное жильё налогоплательщика. А вот если это единственная жилая площадь, то минимальный срок обладания ею для продажи без НДФЛ ограничивается 3 годами. Правда ли что нужно ждать три года после сдачи дома в эксплуатацию чтобы продать квартиру купленную по ДДУ, без уплаты налога с прибыли.

Я могу предположить, что вы спрашиваете о льготах, которые могут быть предоставлены инвесторам в рамках программы "Земля под бизнес". В соответствии с этой программой, инвесторам могут быть предложены следующие льготы:

1. Уменьшение ставок налога на имущество, транспортный налог и земельный налог.

2. Освобождение от налога на прибыль на период до 5 лет.

3. Предоставление льгот по налогу на землю в размере до 100% на 3 года.

4. Предоставление земельных участков на льготных условиях.

5. Право на использование инфраструктуры без дополнительной оплаты.

Однако, уточню, что конкретные льготы для каждого инвестора могут различаться в зависимости от места расположения проекта, его масштабов и других факторов. Лучше обратиться в Департамент развития новых территорий города Москвы для получения более подробной информации. Какие льготы даёт грамота правительства Москвы, департамента развития новых территорий.

По ныне действующему законодательству - да, срок нахождения в собственности будет явно менее 5 лет. Смотрите ст. 217.1, 220 НК РФ. Нет.

минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором.

А потому, если 5 лет пройдет, то не должны платить. В 2017 году купил квартиру в ЖСК за 1 млн руб в договоре, на этапе котлована.

Дом достроили только в 2022 году. В январе 2023 обещают зеленку.

После получения зеленки хочу продать квартиру по рыночной цене в 3 млн руб.

Должен ли я уплачивать налог с разницы в 2 млн?

Добрый вечер, Лара. Уплата налога на прибыль от продажи недвижимости зависит от минимального срока владения см. ст. 217.1 НК РФ. Если Вы владели недвижимость менее установленного срока, значит налог придется уплатить. Будет ли облагаться налогом прибыль от продажы квартиры, если в этом году куплен авто на эту же сумму... т.е авто куплен в налоговый период...

Если вам нужна платная консультация, со ссылками на закон, выберите юриста, и вам её подготовим на платной основе. Ст.779 ГК РФ. Обжалуйте налоговое требование в суд. Добрый день! Выплаты по многим видам страхования налогом не облагаются. Это ОСАГО, добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, добровольное пенсионное страхование. Компенсации также не облагаются. На основании какого документа вы сделали вывод, что это именно 13% на присужденные денежные средства? Было ДТП, через суд оплатили нам денежные средства на ремонт машины, теперь налоговая посчитала это прибылью и надо оплатить 13% от суммы. Как это может быть доходом, если это наши деньги на ремонт.

Вы сможете уточнить в ифнс. Все реквизиты по перечислению налогов есть на сайте ФНС. Дополнительно можете уточнить обратившись в налоговый орган. Учредитель налоги не оплачивает, налоги оплачивает юридическое лицо. Ооо усн дох минус расх. Единств учредитель и гендир он же. Выплата прибыли ежеквартальная. Учредителю предоставляет налоговая бланки справок 2 ндфл, 6 ндфл? Налоговая предоставляет реквизиты и данные для перечисления налогов в бюджет? Как учредитеьь может узнать куда именно и как ему оплачивать 2 ндфл и налоги? Налоговая сама предоставит все данные для перечисоения налогов?

Здравствуйте. Доводы о затратах, связанных с оплатой налога на прибыль необоснованны, можете требовать возврата полной суммы. Я забронировала гостиницу синегорье с бесплатной отменой и отсутствием штрафов вплоть до заезда. Заплатила предоплату в размере 1 суток проживания на рс Гостинницы. Сделала в тот же день отмену брони (это 17 дней до заезда), но деньги не пришли. После запроса в мессенджерах, мне гостинница перевела с чьей-то личной карты сумму, которая меньше оплаченной брони на 400 р. В причинах удержания указано — понесённые расходы предпринимателя в виде оплаты налога на прибыль 6%. Правильно ли я понимаю, что если бы они просто сделали возврат платежа, то и прибыли никакой бы не возникло и возврат мне на карту был бы 100%? Они на уступки не идут, говорят «встретимся в суде». Для меня это незаконное обогащение отелем, хочу понять что с ними дальше делать. Мелочь, а неприятно, почему я чужие налоги должна оплачивать…

Ни на что не соглашаться и не покупать, так как доверенность в вашем случае вызывает сомнения. Или тщательно проверьте сами ее подлинность. Здравствуйте, Иван.

Можно проверить подлинность доверенности в Украине.

Имеет значение, что указано в договоре по оплате.

Не резидент оплачивает налог на прибыль с этим связано требование о зачислении денег на спец счет. Как правильно приобрести квартиру у человека с доверенностью от неризидента (хозяин в Украине). Предлагают четвертую часть суммы внести на специальный счет остальную немалую сумму отдать наличкой.

Добрый день Анна. Установите программу "Мой налог" на телефон. Далее уже фиксируете свои продажи, т.е. сумму прибыли, программа сама рассчитывает налог. Ежемесячно до 12 числа будет приходить расчет налога за месяц. Если не поставите автоплатеж сами оплачиваете, если поставите автоплатеж то программа сама будет оплачивать. Ну вот так как то. Функций в программе много, разберетесь. Относительно выставление чеков, то Вам самой надо рассчитать прибыль, так как налог идет на прибыль. Удачи Вам. Здравствуйте. Вам поможет приложение: Мой Налог. Продали что-то, оформили чек на продажу в приложении. С каждой продажи оплата налогов: 4% физ лицам и 6% юр лицам. Предоставляется налоговый вычет 10000 р. Вместо 4% - 3%, вместо 6% - 4%. Расчет автоматический, в приложении. Выращиваю овощи на своём огороде, хочу открыть самозанятость, как отчитываться за продажу?

НДФЛ при продаже автомобиля нужно считать и платить самостоятельно. В отличие от транспортного налога эту сумму не считает инспекция и ее не будет в налоговом уведомлении. Продавец подаст декларацию, он должен сам следить за сроками, заполнить документы на оплату и вовремя внести деньги в счет налога. Продали камаз, я ип на усн доходы минус расходы, купили и продали по одной цене,, прибыли нет... а нас заставляют платить налог 10 процентов.

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение